Valutahanteringen i REBUS



Relevanta dokument
Hantering av presentkort, sålda respektive gåva : Åbergs DataSystem AB

Leverantörsutbetalningar i Rebus : Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Kundfakturors sändsätt

Versionsdokumentation juni 2011

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Leverantörsbetalning i utländsk valuta

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Alternativa kundfakturaadresser

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Rebus är uppbyggt av olika moduler och grundpaketet i Rebus Bussbokning innehåller flera av dessa. En funktion för avståndsberäkning.

Valutaklausuler enligt orderhuvud och rader

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Startguide - Moms tillkommer (Res)

Periodisering i Rebus

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

R eb u s - Pr o d u cen t (R es Pr o )

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Fakturering med Kundreskontra

A gare/administrato r pa en besta llning

På artikelkortet skall det finnas en priskalkylkod och ett priskalkylationsunderlag (på fliken Fakturering).

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Momshantering i Pyramid

Räntefakturering. Systeminställningar

Checklista Omvänd Moms

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Fakturering & Kundreskontra

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser.

Offerter, order och kundfakturor

Miljo statistiks-underlag / CO2-utsla pp

Betala Rebus-faktura via betalsite

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Corporate Access Payables

Skattegränsrapportering - Åland

Förändringsbekräftelse

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Skattereduktion för husarbete

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Registrera kundfaktura

Nettoredovisning i Rebus Resebyrå-modul

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Automatisk avgiftshantering i Rebus

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Raindance-guide: Rekvisition

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Rebus: Projekthantering till Resebyrå-modulen.

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Pågående arbete till försäljningspris rapport Pågående arbete till kostpris rapport

Viva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor

Raindance-guide: Rekvisition

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Kreditering i Pyramid

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

XOR Compact Konverteringsverktyg

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Delförsäljning och uthyrning av maskiner

Ny version av Exder Market

Likviditetsanalys i Entré Windows

Fortnox koppling i Capego Bokslut

Välkommen till Visma Avendo!

Manual Attestering av fakturor på webb

Ad Manus. Manual för fakturering med ROT-avdrag.

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Manual Attestering av fakturor på webb

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Bilanco Innehåll. Bilanco

Klarna in-store. Excellence Retail. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

PIA-kontering i Tillverkning

Leverantörsbetalningar

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Se till att momsrapport 12, Svensk momsrapport 2015 är förvald i rutinen Utskrift momsrapport.

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Momshantering i Pyramid

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Kom igång med tid- och projektredovisning

Manual Attestering av fakturor på webb

Fakturering/Kundreskontra

Lathund attestera leverantörsfaktura

Transkript:

Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen. Rebus kan hantera valutor på flera olika nivåer: - På kunden i kundregistret, ange i vilken valuta kunden vill ha sina fakturor/beställningar. - På artiklarnas utpris, ange valutan för utpriset. - På artiklarnas inköpspris, ange valutan för inköpspriset. - Konteringen sker i den valuta som är inställd i Grund-modulens rutin Generella data. Fullt använt kan det här bli rätt komplext. Det mest komplexa scenariot är detta: Kunden vill ha fakturan i NOK. Artikelns utpris kan vara i EUR. Artikelns inköpspris kan vara i GBP. Konteringen ska ske i SEK. Det innebär att på en enda beställning med en enda artikel kan fyra olika valutor vara inblandade. Valutaregistret Valutaregistret kommer man åt via Grund-modulen, rubriken Inställningar och rutinen Valutor. Här lägger man in alla aktuella kurser på valutorna, både köpkurs och säljkurs. Köpkurs används vid beräkning av inköpspriser. Säljkurs används vid beräkning av utpriser. Om man i förväg vet vilken kurs man ska ha från ett visst datum kan man ange ett fråndatum i fältet Datum. Det används om man t.ex. vill att kursen på EUR ska vara 11.00 från 2009-07-01 och att kursen ska vara 11.50 från 2010-01-01. Vill man inte använda den funktionen lämnar man datumet tomt och anger aktuell kurs i fälten. När kurserna förändras så pass mycket att det är motiverat att räkna med en annan kurs måste man gå in i den här rutinen och sätta in rätt kurs. Det finns ingen automatisk uppdatering. Sida 1 av 16

Kundregistret I kundregistret talar man om vilken valuta kunden vill arbeta med, d.v.s. i vilken valuta kundens fakturor och bekräftelser ska ställas ut. Sätt in önskad valuta på flik 2. Är det tomt används den valuta som företaget arbetar med. I Sverige är det SEK. Kontoplan I kontoplanens flik Övrigt ska konton för kursdifferens registreras. Det finns två konton, ett som används vid positivt differensbelopp och ett som används vid negativt differensbelopp. Vill man inte skilja på dessa i konteringen kan samma konto skrivas på båda. Sida 2 av 16

Artikelregister I artikelregistret lägger man upp de produkter som ska kunna bokas och faktureras. Här talar man om vilka valutor som ska användas till inköpspris respektive utpris. Priserna kan sättas direkt här om man vill, eller sättas i prisrutan då beställningen eller fakturan skapas. Om man arbetar med Producent-modulen kan man sätta dagspriser via kalendern. Se nästa sida. Sida 3 av 16

Artikelregister kalender med in/utpris i annan valuta Arbetar man med kalendern så kan man, beroende på om de leverantörer man kopplat mot artikeln är inställda på att arbeta med inköpspriser, ange inköpspriset i den valda valutan och utpriset i den valda valutan. Arbetar man med inköpspriser finns det möjlighet att få hjälp med beräkningen av utpriset med en påslagsprocent. Se det inringade området i exemplet. Sida 4 av 16

Faktureringens Generella data I Faktura-modulens rutin Generella kundfakturadata markerar man om fakturor och resebyråbeställningar ska låsas mot de använda valutornas aktuella kurser direkt då en faktura eller en beställning skapas. Om fältet Lås valutakurs är markerad kommer alla nya fakturor som skapas att markeras som låsta direkt då de skapas. Den kurs som artiklarnas valutor har första gången de används på fakturan sparas och används på fakturan hela tiden man arbetar med den, även om kurserna i valutaregistret skulle ändras. Om fältet Lås valutakurs inte är markerad kommer alla nya fakturor som skapas inte markeras som låsta då de skapas. Det innebär att om en valutas kurs ändras och man därefter går in på en outskriven faktura, eller väljer att skriva ut en outskriven faktura, kommer den automatiskt att räknas om enligt de nya kurserna. På det sättet kommer en faktura eller beställning alltid att vara korrekt omräknad ända tills den skickas till kunden. Kurslåsningen kan markeras eller avmarkeras på varje faktura som man vill tills fakturan skrivs ut och godkänns. Därefter är den obönhörligen låst. Sida 5 av 16

Fristående faktura På fakturans flik 1 ser man vilken valuta den valda kunden vill ha på sin faktura. Inställningen har skett på kunden och utöver valutans enhet (EUR) visas även en flagga för att förtydliga den valda valutan. På fakturans flik 2, där man registrerar alla artiklar ser man hur artikelns inställningar är gjorda. I detta exempel är artikelns utpris angivet i SEK och kundens valuta är EUR. Med kurs 10 så ger 1000 SEK en total på 100 EUR. Sida 6 av 16

På flik 3 kan man ändra om fakturan är låst mot förändringar i valutakurserna eller inte. Det förinställda värdet kommer från inställningen i Generella kundfakturadata. Om man inte har låst kursen, eller om man tar bort låsningen, räknas fakturan om mot valutornas aktuella kurser. Fältet kan inte låsas upp om fakturan är utskriven och godkänd. Sida 7 av 16

Utskrift av faktura Innan man skriver ut en faktura kontrollerar programmet om den faktura man vill skriva ut är låst mot valutakurserna. Är den inte låst kommer fakturans belopp att räknas om med de aktuella valutakurserna innan fakturan skrivs ut. Det kan vara bra att ha det så om det går några dagar från då fakturan skapades tills man skriver ut den, och man vill vara säker på att den skickas uträknad med den senast inmatade kursen. När utskriften av fakturan godkänns låses valutakurserna på fakturan och kan inte längre ändras. Sida 8 av 16

Inbetalning på faktura När man gör en inbetalning på en faktura som är utställd med en annan valuta än företagets valuta, så kan valutakurserna ha ändrats sedan fakturadatumet. Då får man en valutadifferens vid inbetalningen. Valutadifferensen bokförs på de konton som man ställt in på Övrigt-fliken i Kontoplanen. I detta exempel ser man att fakturan på 100 EUR som ska betalas får ett beräknat belopp i SEK på 1,150 kronor d.v.s. kursen har ändrats från 10 till 11,50 sedan fakturan skrevs ut och godkändes för att bokföras och skickas. Kursdifferensen att bokföra är -150 kronor. Sida 9 av 16

Bokföringsunderlag Bokföringsunderlagen för kundfakturor ser ut på följande sätt eftersom fakturan i vårt exempel ställdes ut i EUR till kunden, men internt bokförs den alltid i företagets valuta vilket i vårt fall är SEK. Inbetalningsjournalen ser ut så här eftersom kursen hade ändrats mellan faktureringstillfället och inbetalningstillfället, och den positiva/negativa differensen bokförs på egna konton. Sida 10 av 16

Resebyråbeställning På beställningens första flik ser man i vilken valuta kunden vill ha sin beställning och fakturor. I den inringade rutan ser man även om beställningen är låst mot valutakurserna eller inte. I nedanstående exempel är den det inte. Om valutakursen på EUR ändras och man tar fram beställningen på nytt räknas hela beställningens värde om utifrån de nya kurserna. Om man byter kund på en beställning, och kunden har en annan valuta än originalkunden, räknas beställningens ordervärde om oavsett om den är låst till kurserna eller inte. Detta används ofta då man arbetar med mall-order och kopierar en tidigare beställning till en ny och sedan byter kund. Då har man en beställning med ett uppdaterat värde. Man kan ändra låsning/ej låsning så ofta man vill ända tills man fakturerar eller börjar ta emot betalningar på beställningen. Så fort något av detta har hänt på en beställning låses den mot de kurser som gällde då och låsmarkeringen kan inte tas bort med annat än att man makulerar den utställda fakturan och därmed återställer beställningen. Sida 11 av 16

I beställningens prisruta ser man exempel på alla varianter som kan ställas upp. Inköpspris och utpris på artikeln, Inköpspris och vinst i den bokförda valutan samt ordervärde i kundens valda valuta. För att exemplet ska vara enkelt att följa är kursen på EUR satt till 10,00. Exempel 1: Artikelns inköpspris är i SEK och utpris i SEK. I detta fall är det 1000 SEK och 0% provision vilket inte ger någon vinst. Kundens ordervärde är 100 EUR. Exempel 2: Artikelns inköpspris är i EUR och utpris i EUR. I detta fall är det 100 EUR och inköpspris med 40 EUR. Omräknat i företagets valuta SEK är det ett inköpspris på 400 SEK och en vinst på 600 SEK. Kundens ordervärde är 100 EUR. Sida 12 av 16

Exempel 3: Artikelns inköpspris är i EUR och utpris i SEK. I detta fall är det 1000 SEK och inköpspris med 60 EUR. Omräknat i företagets valuta SEK är det ett inköpspris på 600 SEK och en vinst på 400 SEK. Kundens ordervärde är 100 EUR. Exempel 4: Artikelns inköpspris är i SEK och utpris i EUR. I detta fall är det 100 EUR och inköpspris med 900 SEK. Detta innebär ett inköpspris på 900 SEK och en vinst på 100 SEK. Kundens ordervärde är 100 EUR. Vi skulle kunna krångla till det ytterligare genom att testa med en kund som ska ha beställning/faktura i en annan valuta, t.ex. NOK (norska kronor) och andra valutor på artiklarna, men principen är detsamma. Sida 13 av 16

Utskrift av bekräftelse När man skriver ut en bekräftelse ser man på artikelraderna i vilken valuta artiklarnas a-pris ställts ut. Eftersom kunden vill ha beställningen i EUR så ser man varje artikels belopp i den valutan, samt totalsummeringen längst ner. Sida 14 av 16

Fakturering av beställning Fakturerar man en beställning så blir det samma uppställning som på bekräftelsen och artiklarna konteras i företagets valuta (SEK i Sverige). Beställningen låses nu mot de valutakurser som gällde då fakturan ställdes ut (eller tidigare kurser om beställningen var låst sedan tidigare). Se bilden där man ser att fältet är oåtkomligt samt att det står information om att Faktura/kvitto finns. Fortsätter man ändra på en redan fakturerad beställning gäller de kurser som gällde då, eftersom valutakurserna är låsta. Vill man absolut ha en bokning beräknad på nya kurser måste man skapa en ny beställning, eller makulera den utställda fakturan så att beställningen öppnas på nytt. Man kan inte heller byta kund på en beställning som har en annan valuta och redan är fakturerad. Vill man se vilka valutor och kurser som används på beställningen kan man ställa muspekaren på flaggan och efter någon sekund kommer det upp en liten ruta där den informationen visas. Sida 15 av 16

Inbetalning på beställning Inbetalning direkt på en beställning, utan att fakturera den, tar också hänsyn till förändrade valutakurser om beställningen är låst mot tidigare valutakurser. I nedanstående exempel har vi ändra kursen på EUR från 10,00 till 9,50. När man försöker betala in beställningens 200 EUR räknar den fram SEK-beloppet till 1,900 vilket ger en positiv valutadifferens på 100 kronor. Skulle beställningen inte vara låst så hade beställningen först räknats om enligt aktuell kurs 9,50 innan man kom fram till betalfönstret vilket skulle göra att det inte blev någon kursdifferens alls, eller möjligen några få ören som kan härledas till avrundningsfel i och med att beloppen i Rebus avrundas till 2 decimaler. Batchfakturering / Samlingsfakturering När man i Res Backoffice ska batchfakturera eller samlingsfakturera beställningar görs även här en kontroll om det är beställningar med annan valuta och en kontroll om de är låsta eller inte samt om valutakurser har ändrats. De beställningar som inte är markerade som låsta till valutakurserna räknas automatiskt om till aktuella kurser innan de visas i urvalsfönstret. På detta sätt kan man inte missa att räkna om beställningar som man har gjort och inte fakturerat innan valutakurserna ändrats. Sida 16 av 16