Kom igång med fakturering

Relevanta dokument
Kom igång med fakturering

Krav/Påminnelsefakturering

Husarbete (beskrivning för dig som inte har vår tilläggsmodul Husarbete)

Arbetsgång för olika verifikationsserier

Registrera kundfaktura

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)

Kom igång med E-fakturering

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Kom igång med Avtalsfakturering

Det finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Räntefakturering. Systeminställningar

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgång för Husarbete

Kom igång med Avtalsfakturering

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Börja med Smart Registrera din kund Registrera din artikel Göra en faktura... 16

Lägga upp nytt projekt

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Fakturering & Kundreskontra

Handledning för Örebro Kommun

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete)

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

ROT + RUT = HUSAVDRAG

Fakturering/Kundreskontra

Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Kreditfaktura för husarbete

Offerter, order och kundfakturor

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Swedbank

Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning

Fakturering med Kundreskontra

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Kom igång med tid- och projektredovisning

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt Rutinbeskrivning för kundfakturering

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kommentarer till fakturakopian

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Kommentarer till fakturakopian

Arbetsgång för Husarbete

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun

Skapa betalningsfil Register Kontakt Leverantör Bankgironummer Bankgiro Plusgironummer Plusgiro

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Fortnox koppling i Capego Bokslut

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Manual för skapande av e fakturor i Umeå kommuns webbportal för e fakturering

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Ekonomimeddelande 2018:18

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad

Agressomanual. Kundfakturering. Författare: Ekonomiavdelningen Uppdaterad:

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Manual Faktura i Xweb

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning för Stockholms stad

Kom igång med Fakturaportalen!

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

Kom igång med Fakturaportalen!

Agressomanual. Kundfakturering

XOR Compact Konverteringsverktyg

Nyheter i Norstedts Tidbok Mattias Claesson Produktchef

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Transkript:

Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering 1). Här styr du vilken fakturablankett som ska användas, antal kopior per faktura, normalt betalningsvillkor för nya kunder som läggs upp samt vilka fakturanummerserier som ska användas. Tänk på att de olika fakturanummerserierna måste vara unika och de får inte överlappa varandras serieintervall. Gå sedan till fliken Fakturering 2. Ställ in om du vill hoppa över vissa fält vid registrering av fakturarad, vilket register eventuell resultatenhet och kostnadsbärare ska hämtas ifrån, om du vill gruppera dina fakturarader samt inställningar för paketartiklar och övriga inställningar. Här finns också inställning för en verifikation per faktura som du markerar om du vill ha en verifikation för varje faktura som skrivs ut och godkänns. Spara kundfakturabild i databasen är en funktion där du i rapportcentralen kan visa hur en utskriven faktura ser ut i original. Du kan visa fakturabilden i Kontoutdrag, Huvudbok, Verifikationslista, Kundreskontrajournal samt Kontoutdrag och Huvudbok i projekt/ärende-rapporterna. 1

Gå därefter till fliken Reskontror - Kundreskontra. Här ställer du in kundfordringskonto, påminnelseavgift, egen verifikationsserie för fakturor och betalningar, dröjsmålsränta etc. Klicka OK när du gjort önskade inställningar. 2

Blankettdesign Gör i ordning din fakturablankett enligt den layout du önskar i Verktyg - Blanketter - Blankettdesign (Affärssystem: Inställningar - Blankett - Fakturablankett) genom att markera det blankettset du ska använda och öppna debetfakturan. Du kanske vill lägga till en logotype och flytta vissa fält etc. Kontrollera även övriga blankett typer du kan komma att använda såsom kreditfaktura, krav, räntefaktura om du vill ha dessa uppbyggda på liknande sätt som debetfakturan. Kundregister För att lägga upp nya kunder går du till Register - Kontakt - Kund och klickar på Ny. (det går även att lägga upp nya kunder i samband med att du registrerar fakturan, se avsnitt längre ner). I den övre bilden fyller du 3

i namn, adress, referenser mm. I fliken Allmänt styr du bland annat vilken fakturablankett som ska användas (den hämtas automatiskt från den som är vald i företagsinställningarna), men här finns möjlighet att ändra. Här styrs även fordringskonto (det hämtas också från företagsinställningarna, fliken kundreskontra). Här styrs om det är en svensk eller utländsk kund samt landkod, valuta, språk. I fliken Betalning/Fakturering styr du bland annat betalningsvillkor, om kunden ska räntefaktureras med mera. I fliken Levadress kan du lägga upp om kunden har flera leveransadresser. Artikelregister Du kan lägga upp ett register med artiklar/uppdragsarter där du direkt kan styra vilket försäljningskonto, vilken enhet, belopp med mera som ska användas. Då hämtas detta upp per automatik när du väljer denna artikel vid faktureringen. Gå till Register - Artikel/Uppdragsart - Artikel och klicka på ny för att lägga upp en ny artikel. I den övre delen fyller du i nummer, benämning, grupp samt anger om det är en artikel (vara) eller uppdragsart (tjänst). Därefter fyller du i de övriga flikarna i bilden. Notera att om du inte har modulen tidredovisning eller om du har Compact Edition finns inte valet för uppdragsart. 4

Fristående faktura / Fakturaunderlag För att skapa en faktura går du till Bearbeta - Fristående faktura (Affärssystem: Bearbeta - Fakturaunderlag) och klickar på Ny. Ange ett kundnummer och fyll i uppgifterna i fakturahuvudet. Vissa uppgifter hämtas direkt från kundregistret. Du kan även här lägga upp en helt ny kund i kundregistret, istället för att gå via Register - Kontakt - Kund. 5

Klicka därefter på Fakturarader för att registrera vad som ska faktureras. Under valet Typ kan du välja om du vill registrera en artikelrad där artikeln hämtas från ett upplagt register (läs mer information i nästa avsnitt), eller så kan du välja att registrera en tillfällig artikelrad. Då får du skriva in uppgifter om benämning, enhet, försäljningskonto, momskod, antal, belopp samt eventuellt projekt, resultatenhet och kostnadsbärare. När du valt artikeltyp trycker du Enter för att gå vidare. Om du valt tillfällig artikelrad hamnar du i följande bild. När du fyllt i de artikelrader som ska faktureras klickar du spara i bilden Registrera Fakturarader. Fakturaunderlaget hamnar i Fakturaunderlag och kan nu skrivas ut. 6

För att skriva ut och godkänna fakturan markerar du ett eller flera fakturaunderlag och klicka på knappen Fakturera. I följande bild klickar du på skrivarikonen under rubriken Fakturera. Därefter får du välja om du vill godkänna fakturautskriften. Svarar du nej kommer fakturaunderlaget ligga kvar i listan men nu med ett riktigt fakturanummer hämtat från serien i företagsinställningar, och fakturan har därmed inte uppdaterats till reskontra och redovisning. Svarar du Ja kommer du till följande bild där du får ange serie, verifikationsdatum och eventuell verifikationstext och klicka på OK. Fakturan lagras nu både i kundreskontran och i redovisningen. Du får därefter möjlighet att skriva ut en fakturajournal. Det finns även möjlighet att i efterhand skriva ut en fakturajournal i Rapporter - Rapportcentral. 7