Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2017 Höst Vår till 2018 Höst

Relevanta dokument
Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2015 Vår till 2015 Höst

Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2013 Vår till 2014 Höst

Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2012 Vår till 2013 Vår

Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2013 Höst till 2015 Vår

Göran Bergmark Datum Raindance. Nyheter förändringar versionsbyte 2014 Höst

Raindance-guide: Extern bokföringsorder

Internfakturaportalen

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2011 Vår till 2012 Vår

Version 5,

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura

Raindanceportalen, Handbok KFP Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Fakturasupport informerar

Raindance-guide: Extern bokföringsorder

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Leverantörsfakturaportalen. Manual för attesterare/betalattesterare

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4

Min ansökan. Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Lathund attestera leverantörsfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Kreditfaktura för husarbete

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post:

Minimanual för Baltzaranvändare

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Lathund Elektronisk fakturahantering

Snabbguide Ansökan om utbetalning

Lathund till uppföljningsrapporter i Frågor & Analys i Raindance

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD REGISTRERA INTERNFAKTURA BETALA INTERNFAKTURA AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

Krav/Påminnelsefakturering

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Linköpings universitet

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Raindance-guide: Rekvisition

Snabbguide till Min ansökan

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Hjälp till att fylla i ansökan för Interreg Sverige Norge programmet,

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund till VFU-portalen

LATHUND EKONOMISYSTEM

Alternativa kundfakturaadresser

Raindance-guide: Rekvisition

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Leverantörsbetalningar

Lathund Elektronisk fakturahantering

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Detta dokument beskriver hur du gör för att komma igång med att skriva ut i Bitnet utifrån mallar du skapat i word.

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Visma.net Approval. Release notes 1.51

Så här beställer du via varukorg

Manual för attestering via nya webben

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Snabbguide Ansökan om medel

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik

Manual Min Ansökan. Version (44)

Kund- och Internfakturering

Manual till faktura- och bokföringsfliken

Hur du skapar en ansökan om utbetalning

Nyheter webbportal september 2019

Leverantörsutbetalningar i Rebus : Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Kundfakturors sändsätt

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

Manual till faktura- och bokföringsfliken

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad

Ny version av Exder

Kostnader. Arvoden/löner (inkl sociala avgifter)

Handledning för Fristående Svefaktura

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun

Inbetalade kundfakturor

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

Lathund. Periodisering av kostnader och intäkter. Redaktör: Gabriele Nilsson Controller, Ekonomiavdelningen

Så här attesterar och utanordnar du

EOS-Guide: Verksamhetsrapportering

Nacka24 - Lathund. för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever. Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte

Åtgärda en faktura som Slutattestant

LB-rutin i ADJob 5.0. ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Skapa ärende Sökande

Grundkurs. för. OPTO Web

Lathund för ordermatchning. Version

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Lathund Periodisering av kostnader och intäkter inför delårs- och helårsbokslutet 2016

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Transkript:

Raindance Nyheter/förändringar byte från version 2017 Höst Vår till 2018 Höst Fastställd av enhetschef Edrun Eriksson efter föredragning av systemansvarig Maud Tellström

Innehållsförteckning Version 2018 Höst 3 Nyheter i samband med versionsbytet 3 Gemensamma 3 Signera 3 Utloggning 3 Avattestera 3 Tooltip koddelar 4 Kopiera föregående rad 4 Tusentalsavgränsare 4 Bifoga dokument, tillåtna filtyper 4 Bifoga flera dokument 4 Cirkulation 4 Anläggningsregister 5 Knapp för visning av faktura 5 Kundfakturor 5 Bifoga dokument 5 E-faktura 5 Utskrift av kundfaktura/rekvisition 5 Återbetalning till kund/bidragsgivare 5 Leverantörsfakturor 6 Koppla kredit med en debetfaktura 6 Riksbankskod på utlandsfakturor 7 Se alla tidigare konterade fakturor 7 Bokföringsorder 7 Korrigera bokföringsorder 7 Budget & Prognos och Uppföljning 7 Flytt av exportera samtliga flikar till Excel 7 2

Version 2018 Höst Detta dokument beskriver de nyheter i den nya versionen som berör institutioner/motsvarande samt de förbättringar som avdelningen för ekonomi och upphandling infört samtidigt som versionsbytet. Bytet sker från version 2017Höst till version 2018Höst. Handledningar och lathundar samt filmer för Raindance är uppdaterade med förändringarna. Nyheter i samband med versionsbytet Gemensamma Signera Funktionen Signera synlig även i Menyn. Utloggning Nu finns det en särskild Utloggningsknapp Avattestera I konteringsdialogen finns en ny ikon för att avattestera alla mina attesterade rader samtidigt. 3

Tooltip koddelar För man musen/markören över en koddel i konteringsdialogen så visas benämningen på koddelen. Kopiera föregående rad I konteringsdialogen finns en ny ikon för att kopiera föregående rad. Knappen finns tillgänglig för nya rader. Knappen kopierar alla fält i kodsträngen samt textfältet. Du kan sedan fylla på med belopp och om du vill ändra i kodsträng eller textfält innan du trycker enter. Tusentalsavgränsare Tusentalsavgränsare finns nu i alla beloppsfält i konteringsdialogen, i inkorgens beloppsfält och i fakturasökningen. Bifoga dokument, tillåtna filtyper Tillåtna filtyper när bifogar dokument på leverantörsfakturor, bokföringsorder m.m. är fortsättningsvis endast PDF, txt, xlsx, xls, docx, doc och tif. Observera att till kundfakturor och rekvisitioner ska endast formatet PDF användas. Bifoga flera dokument Det är möjligt att markera och bifoga flera dokument samtidigt i funktionen Bifoga dokument genom att markera flera önskade dokument och klicka öppna och slutligen på knappen Bifoga. Cirkulation I cirkulationsfliken kan du numera ange en cirkulationsmall och bara trycka enter i stället för att klicka på knappen Mall. Observera att om mall väljs in i cirkulationen och om användare i mallen har satts upp seriellt (1, 2, 3 osv) kommer den ordningen ändras om det innan finns användare kvar i cirkulationen, antingen måste de användare strykas innan cirkulationsmallen väljs in eller så får cirkulationsordningen justeras efter att mallen har valts in. 4

Anläggningsregister Knapp för visning av faktura I funktioner för preliminära och definitiva anläggningar har en knapp Visa faktura tillkommit. Med hjälp av denna kan man direkt komma till en ev. kopplad faktura till anläggningen. Finns flera kopplade fakturor får man först möjlighet att välja vilken faktura man vill se. Kundfakturor Bifoga dokument När du i funktionen Bifoga dokument bifogar bilagor till kundfakturor och rekvisitioner ska de alltid vara i format PDF. E-faktura Genom tabellen Efaktura på kundfakturor syns det om fakturan sänds som e-faktura till kunden. Utskrift av kundfaktura/rekvisition Tidpunkterna för kundfakturautskrift har hittills varit kl 9.00, 13.00 och 17.00 men har nu utökats även med kl 15.00. Återbetalning till kund/bidragsgivare Ny rutin för återbetalningar av kreditkundfakturor och kreditrekvisitioner. De ska fortsättningsvis utbetalas till kunden/bidragsgivaren från kundreskontran dvs ingen leverantörsfaktura behöver skapas för dessa återbetalningar. Mer information finns på sidan Återbetalning av kreditfaktura i Medarbetarportalen. 5

Leverantörsfakturor Koppla kredit med en debetfaktura En ny knapp har tillkommit i leverantörsfakturaportalen där du kan koppla ihop din kreditfaktura med tillhörande debetfaktura. Du kopplar ihop fakturorna i konteringsdialogen via knappen Korrigera/koppla fakturor. Den är grön om det inte finns några kopplingar eller röd om det finns kopplingar. I fönstret kan du lägga till en eller flera fakturor som du vill koppla med din kreditfaktura. Har du kopplat med fel faktura så kan du enkelt ta bort kopplingen genom att trycka på en papperskorg bredvid faktura. Om den kopplade fakturan ligger på annan leverantör så får du ett felmeddelande. Försöker du koppla fakturan som redan har en koppling till annan faktura så får du också ett felmeddelande om det. Alla varningar visas längst ner i fönstret med röd text. Observera att detta inte har någon koppling kring utbetalning av fakturorna, då måste som tidigare förfallodag ändras. 6

Riksbankskod på utlandsfakturor I samband med att en utlandsfaktura konteras kommer en påminnelse (popup-ruta) att riksbankskoden (Utbetalningskod utland) ska kontrolleras och att den ska korrigeras om den är fel. Se alla tidigare konterade fakturor I konteringsbilden kan du klicka på knappen attesterat på denna leverantör tidigare. som visar de fakturor som du har konterat eller Nu finns en knapp i den bilden där du ser alla definitiva, helt betalda eller klarmarkerade fakturor. Det kommer endast visas högst 100 fakturor. Bokföringsorder Korrigera bokföringsorder Ny knapp som är synlig på definitiva bokföringsorder om den är korrigerad/kopplad till en annan bokföringsorder. Budget & Prognos och Uppföljning Flytt av exportera samtliga flikar till Excel Knappen för att exportera samtliga flikar i en bild till Excel har tagits bort. Funktionen har flyttat till popup-fönstret. 7