Reversering kundfaktura

Relevanta dokument
Reversering kundreskontra

Lathund Reversering kundreskontra

Lathund Reversering kundreskontra

Lathund Reversering av omföring

Uppföljning och avstämning av konto 25995

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Välkomna! Grundutbildning i de ekonomiadministrativa systemen, Kundreskontra

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Välkomna! Utbildning i kundreskontran

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web

Registrering av e-faktura

Inbetalade kundfakturor

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Inköpsfaktura

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Registrera tillägg på befintlig anläggning Agresso web

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt Rutinbeskrivning för kundfakturering

Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul

Registrera kundfaktura

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Registrering av e-faktura

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Registrera anläggning Agresso web

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

VÄLKOMNA! EKONOMIENHETEN REDOVISNINGSSEKTIONEN

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET

Välkomna! Utbildning i kundreskontran

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Handledning AT-modulen. Version

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Agressomanual. Kundfakturering. Författare: Ekonomiavdelningen Uppdaterad:

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Kom igång med fakturering

Justering fakturor - Kreditering

Grundläggande utbildning i leverantörsreskontran

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

Fakturering/Kundreskontra

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Kom igång med fakturering

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Manual Faktura i Xweb

Leverantörsbetalningar

Agressomanual. Kundfakturering

Specifikation av balanskonton vid bokslut

Ny anläggning/inventarie

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Välkomna till utbildning i internfakturor och omföringar!

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD REGISTRERA INTERNFAKTURA BETALA INTERNFAKTURA AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Kommentarer till fakturakopian

Så här leveransmottar du

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Justering fakturor - Kreditering

Kommentarer till fakturakopian

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Fakturering med Kundreskontra

Registervård. Registervård

Internfakturaportalen

Handledning för Fristående Svefaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Manual för Readsoft Online Admin användare

INTERNFAKTURERING AGRESSO

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Lathund. Fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund Ekonomisk redovisning Teknikutveckling och innovation fördjupande stöd inom energieffektivisering

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Räntor och påminnelser kunder

Pengaktuellt. Nr september 2008

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Transkript:

Denna lathund används när en faktura ska tas bort (backas) i AGRESSO och får endast användas när en registrerad faktura ej är skickad till kund. Om fakturan redan har gått iväg till kund ska istället en kreditfaktura skapas och även den skickas. Om debetfakturan är en e- faktura så måste den krediteras (undantag gäller om den fastnat i fakturaväxeln). För kreditering se lathund Kreditering kundfaktura på ekonomiwebben under Lathundar och manualer AGRESSO manualer och lathundar Kundreskontra. För att en faktura ska kunna reverseras måste den ha status N (Normal). OBS! Om en faktura som ska reverseras är en vidarefakturerad faktura, bokförd på konto 1584 och avstämd i huvudboken under Avstämning interimskonto, så måste den avstämda posten ändras tillbaka som ej avstämd post innan reverseringen kan göras (se lathund Avstämning av interimskonto). Välj: AGRESSO Ekonomi Kundreskontra Reversering Markera poster för reversering. Välj Reversera öppen post i rullisten, tryck TAB och sedan sök med eller (F7). Sida 1 av 6 2018-02-20

I sökrutan på rad 1 anger du det fakturanummer som ska reversera, tryck TAB och sedan OK. Markera fakturan för reversering genom att bocka i rutan längst till vänster. Spara sedan med eller F12. Nedan meddelande visas, välj OK. Sida 2 av 6 2018-02-20

För att reverseringen ska bokföras måste två rapporter köras, Reverseringsförslag (GL34) samt Reverseringsbekräftelse (GL35). Välj: AGRESSO Ekonomi Kundreskontra Reversering - Reverseringsförslag Buntnummer samt Användare fylls i per automatik. Period ges som förslag aktuell period men kan ändras till annan öppen period. Det är viktigt att rätt period väljs vid månads- samt årsskifte eftersom det är den som styr i vilken månad/år reverseringen kommer att bokföras i. Det går att välja om verifikationstexten till den reverserade fakturan ska hänvisa till den reverserade verifikationen, hämtas från den reverserade fakturans verifikationstext eller både och, välj alternativ i rullisten på rad 14 Transaktionstext. På rad 20 Starta GL35, väljs om Reverseringsbekräftelsen (GL35) ska starta per automatik efter att Reverseringsförslaget (GL34) har gått klart. Spara med eller F12. Sida 3 av 6 2018-02-20

Om ingen markering om att Reverseringsbekräftelsen (GL35) ska startas per automatik efter att Reverseringsförslaget (GL34) har gått klart går det att justera förslaget innan bekräftelsen görs. Förslaget kan kontrolleras via Underhåll av beställda rapporter. Om någonting behöver ändras, välj: AGRESSO Ekonomi Kundreskontra Reversering Underhåll av reverseringsförslag I rullisten väljer du Bunt ID och sedan eller F7 för att söka fram reverseringsförslaget. Om förslaget är fel går det att radera. Markera samtliga rader och välj: Redigera Ta bort. Alternativt kan enstaka rader tas bort, markera aktuell rad och välj: Verktyg Radera reverseringsid. Sida 4 av 6 2018-02-20

Om förslaget ser bra ut beställs Reverseringsbekräftelsen (GL35). Välj: AGRESSO Ekonomi Kundreskontra Reversering - Reverseringsbekräftelse Ange vilket förslag som ska bekräftas genom att välja aktuellt förslags buntnummer i rullisten på rad 11. Välj eller F12. Reverseringsbekräftelsen kontrolleras och skrivs ut via Underhåll av beställda rapporter. Sida 5 av 6 2018-02-20

Rapporten genererar ett nytt verifikationsnummer för själva reverseringen (810XXXXX). Om den ursprungliga fakturan söks upp i kundreskontran, t.ex. via Öppna och historiska poster alla kunder går det att se att fakturan har reverserats dels genom verifikationstexten som refererar till ursprungsfakturan samt via verifikationstypen som är RE (Reversering). Fellista Om Reverseringsbekräftelsen (GL35) har skapat en fellista har reverseringen inte blivit bokförd och orsaken behöver undersökas. Markering med ******** på listan visar vart felet har uppstått, vanligtvis är det något begrepp som har blivit spärrat i AGRESSO. Kontakta 4040@gu.se för vidare hjälp, ange rapport och buntnummer. Efter korrigering av fellistan gör ekonomienheten en ny rapportkörning för att reverseringen ska bli bokförd. Sida 6 av 6 2018-02-20