Rapporter - Leverantörreskontra Frågor på webben Innehållsförteckning

Relevanta dokument
Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Lathund uppföljningsrapporter till projektledarna

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Användardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo

Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.

Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du attesterar beställningar och fakturor i Visma Proceedo.

Användardokumentation Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning)

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Manual. Attestering av fakturor på webb

Användardokumentation Beställning enligt offert

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

Användardokumentation Beställning av livsmedel

Manual. Attestering av fakturor på webb

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Manual Attestering av fakturor på webb

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Unit4-appar för Apple/iOS Innehållsförteckning

Karolinska Institutet Sid 1 (37) Handbok EFH Elektronisk fakturahantering UBW. Karolinska institutet, Ekonomiservice,

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

WebAveny Elektronisk attest

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Lathund för granskare/sakattestant

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Användardokumentation Unit4-appar för Android - Attestering

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Användardokumentation Unit4-appar för Apple/iOS

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Inköpsfaktura

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Registrering av budget i Business World

Lathund till uppföljningsrapporter i Frågor & Analys i Raindance

Användardokumentation Projektregistrering i Unit4 Business World

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Användardokumentation budget och prognos för investeringsprojekt

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Handbok Inköp och Faktura IoF

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Detaljerade anvisningar tertialbokslut 2

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Användardokumentation Unit4-appar för Android - Tidrapportering

7. Att attestera leverantörsfakturor och administrera ersättare

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Version 5,

Inbetalade kundfakturor

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

efact Sök Sök/Rapporter ( )

Manual för attestering via nya webben

Periodiseringar och interna fördelningar med bokföringsorder

Registrera anläggning Agresso web

Internfakturaportalen

Detaljerade anvisningar tertialbokslut

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

LATHUND EKONOMISYSTEM

PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE:

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Ekonomimeddelande 2018:18

Raindance-guide: Internfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

Manual Faktura i Xweb

Release Notes PP7 Ver

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Arbetsgång för olika verifikationsserier

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

NYHETER ECIT SERVICES WEBBPORTAL

MANUAL UTFÖRARE. Genomförandeplan Barn och unga - BBIC Maria Huber

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Kommentarer till fakturakopian

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4

Grundkurs. för. OPTO Web

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem Internfakturor

Kommentarer till fakturakopian

Leverantörsbetalningar

Transkript:

2018-09-17 1 (8) Lathund - Fakturagruppen Rapporter - Leverantörreskontra Frågor på webben Innehållsförteckning Rapporter - Leverantörreskontra Frågor på webben... 1 1 Inledning... 1 1.1 Vilka Urval går att göra i frågan?... 2 1.1.1 Kolumner med rader som har blå teckenfärg... 3 1.1.2 Kolumn Ver nr se fakturabild, fakturadetaljer... 3 1.1.3 Svefakturor som PDF eller se bilagor klicka på gemet... 3 2 Fråga verifikation SÖK... 4 3 Arbetsflöde aktiva fakturor - SÖK... 5 4 Fråga parkerade ankomstreg - SÖK Ansvar Period... 6 5 Fråga ankomstreg periodisering, vertyp L*... 7 Versionshistorik... 8 1 Inledning Det finns ett antal Globala rapporter i Business World på webben. Denna dokumentation visar exempel på vad som finns under rubriken Leverantörsreskontra. Sökväg > Business World - Meny / Rapporter /Globala rapporter/ Leverantörsreskontra/ De olika frågorna (rapporterna) gör sökningar mot huvudbok och reskontror. För att söka efter vissa uppgifter kan man behöva använda flera frågor då det inte systemmässigt går att kombinera flera sökningar i en fråga. Några frågor är specialanpassade för oss vilket innebär viss begränsning i urval och detaljer t ex se fakturabild. Det går att ha flera aktiva flikar som förenklar tvärsökningar t ex leta leverantörsnummer eller verifikationsnummer i en sökning som sedan används i annan sökning. Det går att exportera resultatet till Excel, klicka på Export och välj Browser. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

2 (8) 1.1 Vilka Urval går att göra i frågan? Urval kan göras i rutan för Urvalskriterier och/eller på den vita raden under Resultat Under frågerubriken finns Urvalskriterier Vid skapande av frågan har vi valt att lägga vissa urval under rubriken Urvalskriterier. Det är sådana som känns bra att ha till hands för att förenkla sökningen t ex Ansvar, Period el dyl. Vilka urval som är förvalda varierar för varje fråga beroende på relevans och sökning. Under Urvalskriterier finns Resultat Det går att kombinera urvalen i Urvalskriterierna genom att ange något på raden nedanför Resultat t ex konto 74* Efter urval eller vid ändringar av urval klicka på SÖK. Skriv t ex 180* eller *scand* eller *801* för att göra urval på del av ett värde. Exempel eller

3 (8) 1.1.1 Kolumner med rader som har blå teckenfärg De kolumner som har blå texter går att klicka sig vidare på för att få mer information. T ex kolumn Ver nr. Klicka på ett blått vernr för att få upp en fakturabild. 1.1.2 Kolumn Ver nr se fakturabild, fakturadetaljer Klicka på ver nr för att se fakturabilden 1.1.3 Svefakturor som PDF eller se bilagor klicka på gemet För Svefakturor (efakturor) eller bilagor kan du klicka på gemet uppe till höger för att få ytterligare detaljer t ex fakturabild i PDF-format. För att komma tillbaks till urvalsbilden klicka på frågerubriken.

4 (8) 2 Fråga verifikation SÖK Denna fråga används för att söka huvudbokstransaktioner Vid sökning av leverantörsskuld (och kundfordran) visas alla rader som tillhör verifikationen - leverantörsskuldkonto, moms och kostnad (intäkt). Varken leverantörsskulden och/eller momsraden har varit ute för attest (om inte momsraden är tillagd manuellt). Urval, Sök - exempel Begränsa gärna urvalet t ex Ansvar, Fakturanr, Resk nr (kundnummer för kundfakturor och leverantörsnummer för leverantörsfakturor, Ver nr (verifikationsnummer), Konto, Projekt, Period etc. Kolumn T A Ej bokförda poster Fakturor som är ute för attest i Business World B Huvudbok Bokförda transaktioner

5 (8) 3 Arbetsflöde aktiva fakturor - SÖK Denna fråga används till att söka efter leverantörsfakturor som är ute på attest i Business World. Fakturor som attesteras i Proceedo (inköp) visas inte i denna sökning. Detta är en bra fråga för att få en överblick över vad som är oattesterat, genom att scrolla till höger visas även förfallodagen. Genom att klicka på Hist visas även fakturor som har blivit avslutade i attestflödet. Urval, Sök - exempel Begränsa gärna urvalet genom att ange Ansvar och/eller Period. Exempel nedan, även gjort urval på ver nr. Tre av fyra rader är beslutsattesterade. Förfaller 2018-10-04.

6 (8) 4 Fråga parkerade ankomstreg - SÖK Ansvar Period Denna fråga används till att söka efter leverantörsfakturor som är ute på attest i Business World och som har parkerats av någon anledning. Frågan visar även de kommentarer som attestansvarig har angett i samband med åtgärden. Urval, Sök - exempel Ange Ansvar (obligatoriskt) och/eller Period

7 (8) 5 Fråga ankomstreg periodisering, vertyp L* Denna fråga används till att söka efter leverantörsfakturor som är ute på attest i Business World där någon eller flera konteringsrader har en periodiseringsnyckel (Period.nyckel). Kostnaden ska av olika anledningar periodiseras/fördelas x antal månader framåt i tiden Anledningen till att denna fråga har skapats är för att periodiseringen inte syns i huvudboken förrän leverantörsfakturan har blivit beslutsattesterad och definitivbokförd. Se över om det ligger gamla fakturor ute för attest då period.nyckeln kan bli felaktig. Period som är stängd. Kan behöva ändra period.nyckel och startperiod. Det går inte att se fakturan i denna fråga. För att få ytterligare information om sök vidare i annan fråga t ex Arbetsflöde aktiva fakturor SÖK. Resultat - kolumner PN den periodiseringsnyckel som har valts t ex 2 periodisering på 2 månader, 103 periodiseras i tre månader med start nästa månad etc Period den period fakturan kom in i attestflödet Startperiod den period som periodiseringen kommer att starta t ex om period 201809 med startperiod 2 = 201811 etc Urval, Sök - exempel Ange Ansvar och/eller komplettera med annat urval.

8 (8) Versionshistorik Version Förändring Författare Datum 1.0 Första versionen Liselotte Eklöf 2018-09-13 1.1 Kompletterat med Fråga verifikation SÖK, Arbetsflöde aktiva fakturor SÖK Liselotte Eklöf 2018-09-17