eattest i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Relevanta dokument
LB-rutin i ADJob 5.0. ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Inköp i ADJob 5.0. ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

efaktura i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

E-faktura i ADJob 4.3

Inköp i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

WebAveny Elektronisk attest

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Manual för Readsoft Online Admin användare

Leverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder

Inköpsfaktura

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual. Attestering av fakturor på webb

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Elektronisk fakturahantering

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Manual. Attestering av fakturor på webb

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Lathund för ordermatchning. Version

Manual Attestering av fakturor på webb

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Administratören - Inställningar för attestering

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Manual dinumero Webb

Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Så här arbetar du med Hogia VAT

Lathund för granskare/sakattestant

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

Manual Attestering av fakturor på webb

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Lathund attestera leverantörsfaktura

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Internfakturaportalen

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Manual Attestering av fakturor på webb

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Manual för attestering via nya webben

Hogia Performance Management AB. Manual för Approval. Användarinstruktion för ekonomer och som arbetar med Hogia Approval Manager

Integration med InExchange 1

Skattegränsrapportering - Åland

Grundkurs. för. OPTO Web

Manual Så fungerar attestering

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Uppdateringar hämtas via Liveupdate. Prodtime AB. Fabriksgatan 4 LIDKÖPING

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Manual Attestering av fakturor på webb

till iscala. SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP

Administratörsmanual Companyexpense (Bokföring)

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Hantera dokument i inkorgen

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Administratörsmanual Companyexpense (Lön)

Manual Attestering av fakturor på webb

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

Administratörsmanual Companyexpense (Bokföring)

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4

Manual Så fungerar attestering

Ekonomimeddelande 2019:2

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

3 anledningar till varför du borde se på supply chain med nya ögon

Beställning/inköp. Beställning/inköp

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

Lathund för sakattestanter

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Hantering av leverantörsfakturor

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 /

Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du attesterar beställningar och fakturor i Visma Proceedo.

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

Välkommen till Visma Avendo!

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Offerter, order och kundfakturor

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Transkript:

eattest i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB 1985-2018. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor som står i licensen. ADJob och uppgifterna i dokumentationen kan ändras utan föregående varning och ska inte ses som ett åtagande. ADJob Nordic AB tar inte på sig något ansvar eller skyldigheter för eventuella fel och felaktigheter som kan finnas i denna handbok eller i programvaran. ADJob Nordic AB, Häggelundsvägen 17, 523 38 Ulricehamn Tel 0321-261 20, http://www.adjob.se, support@adjob.se

ADJOB 5.0 3 Allmänt eattest Digitalisering av leverantörsfakturor snabbar upp flödet... 5 Digital Attest i 4 steg... 5 Inställningar eattest Aktivera eattest och gör grundläggande inställningar... 6 Ange avvikande kontering per Inköpskod... 6 Ange importmapp adjob_doc... 6 Ankomstregistrering 1a. Pappersfakturor skannas in som pdf... 7 1b. PDF-fakturor är redan klara att läsas in... 7 2. Lägg pdf-dokumentet i adjob_doc-mappen... 7 3. Läs in pdf-dokumentet i molnet... 7 4. Registrera fakturan... 7 Attestering 1a. Projektrelaterat möta befintlig beställning... 8 1b. Projektrelaterat registrera nytt inköp... 8 1c. Inte projektrelaterat, spärra eller vidarebefordra... 8 Slutattest (VD) Klicka Godkänn, Stoppa eller vidarebefordra... 9 Slutkontering / Kontroll Kontrollera att fakturan är korrekt konterad... 10

4 ADJOB 5.0

ADJOB 5.0 5 Allmänt eattest Digitalisering av leverantörsfakturor snabbar upp flödet eattest är både ett sätt att lagra leverantörsfakturor digitalt OCH att digitalisera attest-flödet på företaget. eattest undetlättar för byråer som vill slippa pappersfakturor och få mer koll på attestflödet genom att köra heldigitalt. Digital Attest i 4 steg På större företag är det ofta minst 4 personer som hanterar en leverantörsfaktura. På mindre företag kan det vara färre personer, men fortfarande samma antal steg. I denna handbok utgår vi från hela kedjan. Vem? Ankomst Attest Slutattest Kontroll Receptionist Projektledare VD Ekonomiansvarig Inskanning Registrering Godkänn, Spärra eller Vidarebefordra Ange projekt eller inte Godkänn alla eller över ett visst belopp Slutkontroll och kontera eventuellt

6 ADJOB 5.0 Inställningar eattest Aktivera eattest och gör grundläggande inställningar Inställningar > Leverantörsfakturor > Allmänt Vem gör vad? Vilket konto? Engångsinställningar som du måste göra innnan du kan börja använda eattest. Aktivera eattest Ange slutattest. Normalt VD. Ange också minsta belopp som ska gå vidare till VD. Ange avvikande kontering per Inköpskod Prislista > Koder > Lista > Typ > Inköpskoder > Ändra Välj standardkonto för kontering. Gör undantag på respektive inköpskod. Se nedan. Ange ekonomiansvarig Om ni vill använda andra inköpskonton än standard (ovan), kan du göra undantag på kodnivå. Ange importmapp adjob_doc Inställningar > Leverantörsfakturor > Allmänt Ange först att du vill ha flexibel sökväg. Sökvägen är då alltid relativt aktuell dators dokumentmapp. Inställningar > Leverantörsfakturor > Personliga Ange sedan vad mappen ska heta. Förvalt är adjob_doc. Alla som attesterar måste göra denna inställning.

ADJOB 5.0 7 Ankomstregistrering Vem? Ankomst Attest Slutattest Kontroll Receptionist Projektledare VD Ekonomiansvarig Inskanning Registrering Godkänn, Spärra eller Vidarebefordra Ange projekt eller inte Godkänn alla eller över ett visst belopp Slutkontroll och eventuell kontering Det är inte alla som har receptionist, men någon bör ha ansvaret att ta emot leverantörsfakturorna, skanna in pappersfakturorna och knyta leverantörsfakturan till respektive pdf. 1a. Pappersfakturor skannas in som pdf Kommer fakturan som pappersfakturor, skannas den in som ett pdf-dokument. Målet ska vara att storleken på det färdiga pdf-dokumentet inte bör överstiga 50K. Du kan använda valfri skanner. Normalt brukar skrivaren innehålla en skannerfunktion. Det går även att ställa in skannern så att den skannar direkt in i adjob_doc-mappen. 1b. PDF-fakturor är redan klara att läsas in. Får du fakturan via mejl, är det nästan alltid en pdf-faktura som du kan använda direkt. 2. Lägg pdf-dokumentet i adjob_doc-mappen Mappen som ADJob tömmer finns normalt i din dokumentmapp. Standard heter den adjob_doc. Se inställning föregående sida. 3. Läs in pdf-dokumentet i molnet. Klicka på eattest så läser du in pdf-dokumentet. Då töms innehållet i mappen adjob_doc. 4. Registrera fakturan Klicka på plustecknet och välj Leverantörsfaktura samt registrera fakturan. OBS! ange den första medarbetaren som ska göra förattesten. När du sparar är bilden knuten till leverantörsfakturan. Anger du konto 4999 är detta en signal för att fakturan ska antingen in på ett projekt eller konteras färdigt av ekonomiansvarig.

8 ADJOB 5.0 Attestering Vem? Ankomst Attest Slutattest Kontroll Receptionist Projektledare VD Ekonomiansvarig Inskanning Registrering Godkänn, Spärra eller Vidarebefordra Ange projekt eller inte Godkänn alla eller över ett visst belopp Nästa medarbetare som tar över är den som attesterar först (och normalt också sist). 1a. Projektrelaterat möta befintlig beställning Slutkontroll och eventuell kontering Ska leverantörsfakturan möta ett befintligt inköp, väljer du först projekt och sedan aktuell beställning istället för Nytt Inköp. För över till listan och uppdatera. 1b. Projektrelaterat registrera nytt inköp Nytt inköp. Ange Inköpskod, belopp och påslag. Observera att du kan ändra inpriset och fortsätta med att registrera flera inköp på samma leverantörsfaktura. 1c. Inte projektrelaterat, spärra eller vidarebefordra Ska leverantörsfakturan INTE knytas till projekt, klickar du bara på Godkänn - inget projekt.

ADJOB 5.0 9 Slutattest (VD) Vem? Ankomst Attest Slutattest Kontroll Receptionist Projektledare VD Ekonomiansvarig Inskanning Registrering Godkänn, Spärra eller Vidarebefordra Ange projekt eller inte Godkänn alla eller över ett visst belopp Slutkontroll och eventuell kontering Normalt är det VD som står för slutattesten och vanligtvis godkänner VD utan att ange projekt. Efter slutattesten får fakturan status Obetald och kan betalas av ekonomiansvarig (inställning). Klicka Godkänn, Stoppa eller vidarebefordra Eftersom fakturan är klar (projektförd), ska det räcka med att klicka Godkänn - Inget Projekt. Möjligheten finns också att stoppa eller skicka tillbaka fakturan för ny attest.

10 ADJOB 5.0 Slutkontering / Kontroll Vem? Ankomst Attest Slutattest Kontroll Receptionist Projektledare VD Ekonomiansvarig Inskanning Registrering Godkänn, Spärra eller Vidarebefordra Ange projekt eller inte Godkänn alla eller över ett visst belopp Slutkontroll och eventuell kontering När VD godkänt fakturan, kommer den till ekonomi-ansvarig för slutkontering och / eller kontroll. Observera att detta steg är en inställning som kan hoppas över. Kontrollera att fakturan är korrekt konterad eattest > Attestera När du klickar på Godkänn finns det 3 flikar längst ner där du kan se vilka som attesterat, hur fakturan är konterad och vilka projekt inköpen är registrerade på.

ADJOB 5.0 11

Denna handbok distribueras digitalt i form av ett pdf-dokument. Både miljövänligt och ekonomiskt. ADJob Nordic AB Häggelundsvägen 17 SE-523 38 Ulricehamn Tel 0321-261 20 www.adjob.se support@adjob.se