Kom igång med fakturering

Relevanta dokument
Kom igång med fakturering

Krav/Påminnelsefakturering

Registrera kundfaktura

Arbetsgång för olika verifikationsserier

Husarbete (beskrivning för dig som inte har vår tilläggsmodul Husarbete)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Kom igång med Avtalsfakturering

Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)

Det finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Kom igång med E-fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgång för Husarbete

Kom igång med Avtalsfakturering

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Räntefakturering. Systeminställningar

Lägga upp nytt projekt

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete)

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

ROT + RUT = HUSAVDRAG

Kom igång med tid- och projektredovisning

Handledning för Fristående Svefaktura

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB

Handledning för Örebro Kommun

Skapa betalningsfil Register Kontakt Leverantör Bankgironummer Bankgiro Plusgironummer Plusgiro

Börja med Smart Registrera din kund Registrera din artikel Göra en faktura... 16

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken

Fakturering & Kundreskontra

Kreditfaktura för husarbete

Offerter, order och kundfakturor

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Fakturering med Kundreskontra

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Swedbank

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Arbeta löpande med ekonomisystemets Tid- och projektredovisning

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt Rutinbeskrivning för kundfakturering

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Fakturering/Kundreskontra

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Kommentarer till fakturakopian

Arbetsgång för Husarbete

Kommentarer till fakturakopian

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad

Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning för Stockholms stad

Agressomanual. Kundfakturering. Författare: Ekonomiavdelningen Uppdaterad:

Resultat 3000 Kom igång med programmet

Fortnox koppling i Capego Bokslut

Nyheter i Norstedts Tidbok Mattias Claesson Produktchef

Ska du göra Husfakturor i programmet så är det ett speciellt blankettsett som heter Husfaktura som ska användas.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Manual för skapande av e fakturor i Umeå kommuns webbportal för e fakturering

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Kom igång med Fakturaportalen!

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Kom igång med Fakturaportalen!

Agressomanual. Kundfakturering

Ekonomimeddelande 2018:18

Välkomna! Grundutbildning i de ekonomiadministrativa systemen, Kundreskontra

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

Manual Faktura i Xweb

Transkript:

Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till menyn Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering 1). Här styr du vilken fakturablankett som ska användas, antal kopior per faktura, normalt betalningsvillkor för nya kunder som läggs upp samt vilka fakturanummerserier som ska användas. Tänk på att de olika fakturanummerserierna måste vara unika och de får inte överlappa varandras serieintervall. Gå sedan till fliken Fakturering 2. Ställ in om du vill hoppa över vissa fält vid registrering av fakturarader, vilket register eventuell resultatenhet och kostnadsbärare ska hämtas ifrån, om du vill gruppera dina fakturarader samt inställningar för paketartiklar och övriga inställningar. En verifikation per faktura markeras om du vill ha en verifikation för varje faktura som skrivs ut och godkänns. Spara kundfakturabild i databasen är en funktion där du i rapportcentralen kan visa hur en utskriven faktura ser ut i original. Du kan visa fakturabilden i Kontoutdrag, Huvudbok, Verifikationslista, Kundreskontrajournal samt Kontoutdrag och Huvudbok i projekt/ärende-rapporterna. Verifikationsdatum samma som Fakturadatum innebär att programmet föreslår samma verifikationsdatum som fakturadatum när du skriver ut och godkänner fakturor i fristående faktura/fakturunderlag. Är det flera fakturor med olika fakturadatum så föreslås det senaste fakturadatum som verifikationsdatum. 1

Gå därefter till fliken Reskontror - Kundreskontra. Här ställer du in kundfordringskonto, påminnelseavgift, egen verifikationsserie för fakturor och betalningar, dröjsmålsränta med mera. Klicka Spara när du gjort önskade inställningar. 2

Blankettdesign Gör i ordning din fakturablankett enligt den layout du önskar i menyn Verktyg - Blanketter - Blankettdesign (Affärssystem: Inställningar - Blankett - Fakturablankett) genom att markera det blankettset du ska använda och öppna debetfakturan. Du kanske vill lägga till en logotype och flytta vissa fält med mera. Kontrollera även övriga blankettyper du kan komma att använda såsom kreditfaktura, krav, räntefaktura om du vill ha dessa uppbyggda på liknande sätt som debetfakturan. Kundregister För att lägga upp nya kunder går du till menyn Register - Kontakt - Kund och klickar på Ny (det går även att lägga upp nya kunder i samband med att du registrerar fakturan, se avsnitt längre ner). I den övre bilden fyller du i namn, adress, referenser med mera. I fliken Allmänt styr du bland annat vilken fakturablankett som ska användas (den hämtas automatiskt från den som är vald i företagsinställningarna), men här finns möjlighet att ändra. Här styrs även fordringskonto (det hämtas också från företagsinställningarna, fliken kundreskontra). Här styrs om det är en svensk eller utländsk kund samt landkod, valuta, språk. I fliken Betalning/Fakturering styr du bland annat betalningsvillkor, om kunden ska räntefaktureras med mera. I fliken Levadress kan du lägga upp om kunden har flera leveransadresser. 3

Artikelregister Du kan lägga upp ett register med artiklar/uppdragsarter där du direkt kan styra vilket försäljningskonto, vilken enhet, belopp med mera som ska användas. Då hämtas detta upp per automatik när du väljer denna artikel vid faktureringen. Gå till menyn Register - Artikel/Uppdragsart - Artikel och klicka på Ny för att lägga upp en ny artikel. I den övre delen fyller du i nummer, benämning, grupp samt anger om det är en artikel (vara) eller uppdragsart (tjänst). Därefter fyller du i de övriga flikarna i bilden. Notera att om du inte har modulen tidredovisning eller om du har Compact Edition finns inte valet för uppdragsart. 4

Fristående faktura / Fakturaunderlag För att skapa en faktura går du till menyn Bearbeta - Fristående faktura (Affärssystem: Bearbeta - Fakturaunderlag) och klickar på Ny. Ange ett kundnummer och fyll i uppgifterna i fakturahuvudet. Vissa uppgifter hämtas direkt från kundregistret. Du kan även här lägga upp en helt ny kund i kundregistret, istället för att gå via menyn Register - Kontakt - Kund. Klicka därefter på Fakturarader för att registrera vad som ska faktureras. Under valet Typ kan du välja om du vill registrera en artikelrad där artikeln hämtas från ett upplagt register (läs mer information i nästa avsnitt), eller så kan du välja att registrera en tillfällig artikelrad. Då får du skriva in uppgifter om benämning, enhet, försäljningskonto, momskod, antal, belopp samt eventuellt projekt, resultatenhet och kostnadsbärare. När du valt artikeltyp trycker du Enter för att gå vidare. 5

Om du valt tillfällig artikelrad hamnar du i följande bild. När du fyllt i de artikelrader som ska faktureras klickar du Spara i bilden Registrera Fakturarader. Fakturaunderlaget hamnar i Fakturaunderlag och kan nu skrivas ut. För att skriva ut och godkänna fakturan markerar du ett eller flera fakturaunderlag och klicka på knappen Fakturera. I följande bild klickar du på skrivarikonen under rubriken Fakturera. 6

Därefter får du välja om du vill godkänna fakturautskriften. Svarar du Nej kommer fakturaunderlaget ligga kvar i listan men nu med ett riktigt fakturanummer hämtat från serien i du angav i menyn Arkiv - Företagsinställningar, och fakturan har därmed inte uppdaterats till reskontra och redovisning. Svarar du Ja kommer du till följande bild där du får ange serie, verifikationsdatum och eventuell verifikationstext och klicka på OK. Fakturan lagras nu både i kundreskontran och i redovisningen. Om du i företagsinställningar har bock i Verifikationsdatum samma som Fakturadatum föreslår programmet samma verifikationsdatum som fakturadatum när du skriver ut och godkänner fakturor. Är det flera fakturor med olika fakturadatum så föreslås det senaste fakturadatum som verifikationsdatum. Du kan alltid ändra verifikationsdatum själv. Du får därefter möjlighet att skriva ut en fakturajournal. Det finns även möjlighet att i efterhand skriva ut en fakturajournal i menyn Rapporter Rapportcentral - Kundreskontra. 7