Raindance-guide: Internfaktura

Relevanta dokument
Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Extern bokföringsorder

Raindance-guide: Extern bokföringsorder

Raindance-guide: Rekvisition

Raindance-guide: Rekvisition

Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik

Internfakturaportalen

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD REGISTRERA INTERNFAKTURA BETALA INTERNFAKTURA AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Raindanceportalen, Handbok KFP Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindance-guide: Utbokning från utredningskonto

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Version 5,

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Internfakturering 14 MARS 2014

Kund- och Internfakturering

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Kund- och Internfakturering

Lathund attestera leverantörsfaktura

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Leverantörsfakturaportalen. Manual för attesterare/betalattesterare

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Inbetalade kundfakturor

Kreditfaktura för husarbete

Inköpsfaktura

Raindance-guide: Registrera samfinansiering

Manual för attestering via nya webben

Så här attesterar och utanordnar du beställningar

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

Linköpings universitet

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Raindance. Nyheter/förändringar byte från version 2017 Höst Vår till 2018 Höst

Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post:

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Offerter, order och kundfakturor

Ny ekonomi 2016 Grundkurs Raindance

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Raindance-guide: Registrera Intrastatinformation

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Raindance-guide: Registrera samfinansiering

Handledning för Fristående Svefaktura

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Handbok Inköp och Faktura IoF

Manual dinumero Webb

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Guide: Rapporter i Raindance

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

WebAveny Elektronisk attest

Manual för skapande av e fakturor i Umeå kommuns webbportal för e fakturering

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual till faktura- och bokföringsfliken

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 /

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Vi som håller i dagens utbildningspass: Syfte med dagens utbildning. Utbildning NY EKONOMI ht Karin Olandersson.

Skapa beställning och leveranskvittera

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO

Öppna webbläsaren och logga in med adressen Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Hantera dokument i inkorgen

Handbok Leverantörsreskontra

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Linköpings universitet

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Grundkurs. för. OPTO Web

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor

Transkript:

Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd internfaktura... 10 Ikoner och knappar... 11 Statuskoder... 12 Guiden uppdaterad: 2016-12-20 Registrera internfaktura Det finns två valbara internfakturatyper: ES= Man externt samköp används när ett externt inköp gjorts gemensamt med en eller flera andra avdelningar och kostnaden inte delats upp sinsemellan redan i Lupin. IK= Man intern faktura används vid intern försäljning (förvald) Övriga fakturatyper är inte aktuella för manuellt skapade internfakturor.

2 Fakturatyp IK Man intern faktura Nedan beskrivs fakturatyp IK. Gå vidare till avsnitt Fakturatyp ES Man externt samköp om du ska ställa ut en sådan istället. 1. Välj Fakturor/Internfaktura. Formuläret Registrera faktura öppnas. 2. Fakturatyp IK är förvald. 3. Ange eller sök in ditt kostnadsställe i Avsändande enhet. 4. Ange eller sök in kundens kostnadsställe i Kund. 5. Välj <Spara huvud>.

3 6. Komplettera informationen i fakturahuvudet: Förfallodatum: Hämtas automatiskt från kundens betalningsvillkor, men går att ändra. Vår referens: Fyll i säljarens referens, t ex namn och telefonnummer. Er referens: Lämna blankt. Använd förstoringsglaset för att få fram en lista över valbara värden. Referenskod Proceedo IFP: Ange eller sök in kundens referensperson. I listan hittar du lucat-id och e-postadress till alla Lupin-användare. Betalningsvillkor: Ärvs från kunden. Proceedo IK (skickad): Lämna blankt. Vid kopiering av interfaktura ta bort S (=skickad) i detta fält. Avsändande Institution: Ange eller sök in ditt eget kostnadsställes institutionskod (avsändande enhet). Avsändande fakultet: Lämna blankt. Ärvs från fältet Avsändande Institution när du sparar. 7. Välj <Spara huvud>. 1 1 Om du ändrar Institution efter att ha klickat på Spara huvud, så måste du ta bort värdet i fältet Fakultet och sedan spara om. Då får du det nya värdet i fältet Fakultet.

4 Registrera dina fakturarader. 8. Radtyp: Välj mellan följande radtyper genom att klicka på pilen i vänsterkanten: Textrad Text + belopp Text + antal och á-pris Mallar Artiklar 9. Använd Enter mellan varje fakturarad. 10. Om du behöver ändra ordning på fakturaraderna så väljer du <Flytta rader> och pilarna till vänster om radtexten. Gå sedan <Tillbaka>. Den sista fakturaraden får inte vara en textrad, flytta upp den så att en beloppsrad kommer längst ner. 11. Gå vidare med <Kontera>. Ange eller sök fram uppgifterna. Klicka på Enter eller <Kontera rad> när du är klar med en konteringsrad. Konto Aktivitet Funktion (frivilligt) Utfall: Beloppet anges med minustecken för kreditering (intäkt). Dela upp på flera rader om du vill ha det på olika kodsträngar. Radtext visas i vissa rapporter. Om du har använt artikel i fakturaraden så visas den även här, låt den stå kvar. Skriv vad du har sålt på övriga rader där du inte använt artikelfunktionen. 12. Gå vidare till Godkänna och signera.

5 Fakturatyp ES Man externt samköp 1. Välj Fakturor/Internfaktura. Formuläret Registrera faktura öppnas. 2. Använd förstoringsglaset vid Fakturatyp. 3. Välj fakturatyp ES och välj <OK>:

6 4. Ange eller sök in ditt kostnadsställe i Avsändande enhet. 5. Ange eller sök in kundens kostnadsställe i Kund. 6. Välj <Spara huvud>. 7. Komplettera informationen i fakturahuvudet: Förfallodatum: Hämtas automatiskt från kundens betalningsvillkor, men går att ändra. Vår referens: Fyll i säljarens referens, t ex namn och telefonnummer. Er referens: Lämna blankt. Använd förstoringsglaset för att få fram en lista över valbara värden. Referenskod Proceedo IFP: Ange eller sök in kundens referensperson. I listan hittar du lucat-id och e-postadress till alla Lupin-användare. Avsändande Institution: Ange eller sök in ditt eget kostnadsställes institutionskod (avsändande enhet). Extern motpart 1000-8200: Ange eller sök in den externa motparten inom intervallet 1000-8200. Samma motpart som kostnaden konterats mot. Den hittar du i Raindance, t ex i en verifikationslista. Betalningsvillkor: Ärvs från kunden. Proceedo IK (skickad): Lämna blankt. Vid kopiering av interfaktura ta bort S (=skickad) i detta fält. 8. Välj <Spara huvud>.

7 Registrera dina fakturarader: 9. Radtyp: Välj mellan följande radtyper genom att klicka på pilen i vänsterkanten: Textrad Text + belopp Text + antal och á-pris Mallar: Används inte i fakturatyp ES. Börja med en textrad där du anger vilket konto som ska användas (samma som den ursprungliga kostnaden konterades på). På så sätt ser mottagaren det i Lupin och kan kontera rätt. 10. Använd Enter mellan varje fakturarad. 11. Om du behöver ändra ordning på fakturaraderna så väljer du <Flytta rader> och pilarna till vänster om radtexten. Gå sedan <Tillbaka>. Obs! Den sista fakturaraden får inte vara en textrad, flytta upp den så att en beloppsrad kommer längst ner.

8 12. Gå vidare med <Kontera>. Ange eller sök fram uppgifterna. Klicka på Enter eller <Kontera rad> när du är klar med en konteringsrad. Konto: Samma som den ursprungliga kostnaden konterades på. Aktivitet Funktion (frivilligt) Finansiär: Lämna blankt. Utfall: Beloppet anges med minustecken för kreditering (kostnadsreduktion). Dela upp på flera rader om du vill ha det på olika kodsträngar. Radtext visas i vissa rapporter. 13. Gå vidare till Godkänna och signera. Godkänna och signera 1. Godkänn fakturan genom att klicka på stämpeln vid raden, eller ovanför i rubrikraden. 2. Välj <Signering> och ange ditt lösenord. Du kan signera flera internfakturor samtidigt.

9 Om du inte själv har behörighet att godkänna och signera på kostnadsstället så söker du fram behörig person via fliken Cirkulation: Internfakturan kommer sedan att överföras till Lupin via en daglig rutin. Kopiera faktura Du kan kopiera en tidigare registrerad internfaktura (av samma fakturatyp) genom att fylla i fältet vid Kopiering från. 1. Du måste först ange: Avsändande enhet Kund Fakturanummer 2. Välj Spara huvud. 3. Ta bort S i fältet Proceedo IK (skickad) under Övriga uppgifter.

10 4. Välj <Spara huvud>. 5. Nu kan du göra ändringar i den kopierade fakturan, t ex ta bort eller lägga till rader, enligt beskrivningen för att registrera en internfaktura ovan. 6. Godkänn och signera internfakturan. Felutställd internfaktura Se Raindance-guide Intern kreditfaktura.

11 Ikoner och knappar Hänglås = sekretess dokument som bifogas till internfakturor följer inte med till kunden. De kan öppnas av Raindance-användare, men det går att ställa in sekretess så att bara behöriga kan öppna i Raindance och läsa. Importera från Excel. Om du har flera konteringsrader så kan du förbereda ett underlag i Excel och importera via denna ikon. Börja med att Exportera till Excel enligt nedan så får du det i rätt format. Exportera till Excel. Öppnar upp ett Excel-ark med mall för hur kodsträngen ska registreras. Fyll på och bearbeta i Excel och importera sedan via ikonen Importera från Excel. Skriv in ett meddelande, som går att läsa när någon söker fram internfakturan. Detta följer inte med till kunden. Du kan bifoga ett dokument till fakturan, men det följer inte med till kunden. Om du inte själv kan godkänna och signera internfakturan så kan du skicka e- post till behörig person när du vill lämna ett meddelande till denne. Korrigeringar av en internfakturas kontering görs via bokföringsorder. I bokföringsordern anger du verifikationsnumret för internfakturan och när du sedan söker fram den korrigerade internfakturan så kommer denna ikon upp. Klickar du på den så visas verifikationen med ombokningen. Klickar du vidare på raden så kommer konteringarna i verifikationen fram. Det går att göra flera ombokningar och alla visas då här. Historik, här kan du se vem som har hanterat internfakturan. Signering, använder du för att färdigställa internfakturan efter att du godkänt den. Tillbaka, du kommer tillbaka till fakturabilden. Visa leverantörsfakturan visar en fakturabild. Makulera, så länge internfakturan inte är godkänd går det att makulera den om något är fel. Fakturanumret är förbrukat men kommer att ha märkningen MAK i systemet.

12 Statuskoder Statuskod NY PREL DEF HBET KLAR MAK Förklaring Fakturanummer taget, fakturan inte godkänd Registrerad och godkänd, allt kan ändras Belopp och övriga uppgifter låsta Helt betald Inte med i journaler och visningar Makulerad