KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering



Relevanta dokument
Lathund Reversering kundreskontra

Reversering kundfaktura

Reversering kundreskontra

Lathund Reversering kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Inbetalade kundfakturor

Lathund Reversering av omföring

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder

Räntor och påminnelser kunder

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Inköpsfaktura

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Räntefakturering. Systeminställningar

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

Referensmanual Kundreskontra

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Leverantörsbetalningar

Välkomna! Grundutbildning i de ekonomiadministrativa systemen, Kundreskontra

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Fakturering med Kundreskontra

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Fakturering & Kundreskontra

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Nedan kommer vi att gå igenom:

Handledning för Örebro Kommun

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Kommentarer till fakturakopian

Ny version av Exder

Rapporter - Leverantörreskontra Frågor på webben Innehållsförteckning

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt Rutinbeskrivning för kundfakturering

Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Så här leveransmottar du

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Kom igång med fakturering

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Krav/Påminnelsefakturering

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Lathund Omföring. Inledning

Kom igång med fakturering

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

Registrering av e-faktura

Fakturering/Kundreskontra

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Agressomanual. Kundfakturering

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Leverantörsutbetalningar i Rebus : Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Registrera kundfaktura

Registervård. Registervård

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

Registrera tillägg på befintlig anläggning Agresso web

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Kommentarer till fakturakopian

Börja med Smart Registrera din kund Registrera din artikel Göra en faktura... 16

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB

Manual. Attestering av fakturor på webb

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Förloppet kan se ut enligt följande:

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

Viva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Dokument Författare Datum/version Sida Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon av 8. Leverantörsportalen

Nedan ser du vilka huvudfunktioner som finns i de olika varianterna av Visma Compact. Visma Compact 750. Visma Compact x x x.

Rapporter i Agresso. 1. Utdata

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Elektronisk fakturahantering (EFH)

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

Agressomanual. Kundfakturering. Författare: Ekonomiavdelningen Uppdaterad:

Specifikation av balanskonton vid bokslut

Manual Client Webb Resultat Finans AB

Sedan klickar du på Skapa rapport.

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Swedbank

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Manual. Attestering av fakturor på webb

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Transkript:

Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse... 5 3. Räntedebitering... 6 3.1 CU06 - Räntefakturaförslag... 6 3.2 Ändra i räntefakturaförslag... 8 3.3 Ta bort räntefakturaförslag... 9 3.4 CU07 - Räntefakturabekräftelse... 10 3.5 Kopia av räntefaktura... 10 Introduktion Så snart fakturor är bokförda och skickade påbörjas en period av väntan på betalning. En uppföljning är nödvändig för att försäkra sig om att betalning sker. Vilka regler som gäller för betalningsbevakning och räntedebitering vid Karolinska Institutet framgår av Ekonomihandboken, se kapitel 1.3.1 1.3.2 om kundfordringar. Denna handledning utgör i huvudsak en teknisk beskrivning för hur man följer upp, tar ut påminnelser och gör räntefakturor. 1. Uppföljning av öppna poster För att få en översikt över öppna poster gör man så här: Gå till Agresso Ekonomi/ Kundreskontra/Fråga/Öppna och historiska poster alla kunder: I rutan för Utökad fråga väljer man lämpligen att sortera på förfallodatum: sätt en etta (1) i kolumnen Sort. Tryck OK. Fakturor med äldsta förfallodatum kommer då högst upp på listan. Ekonomiavdelningen Sida 1

2. Påminnelser En påminnelse ska normalt skickas om en faktura inte betalats inom 15 dagar efter förfallodatum. En påminnelseprocess kan se ut så här: 2.1 Påminnelseförslag Skapa ett påminnelseförslag genom att köra CU09 Påminnelseförslag under Agresso Ekonomi/Kundreskontra/Betalningsuppföljning/Påminnelse/Påminnelseförslag. Skriv ut rapporten under Underhåll av beställda rapporter. Ekonomiavdelningen Sida 2

En liten ruta med två olika rapporter kommer då upp: CU09A och CU09B: CU09A PDF = Påminnelse test, visar hur påminnelsen kommer att se ut CU09B LIS = Datafil När ett Påminnelseförslag har beställts uppdateras status för öppna posternas från N till L i kundreskontran, se Agresso Ekonomi/Kundreskontra/Fråga/Öppna och historiska poster alla kunder. Exempel, se figur nedan. Fältförklaringar för påminnelseförslag: Bunt ID: Buntnummer för påminnelseförslag Kundnr: Nummer på den kund vars påminnelseförslag ni vill köra Note Number: Referensnummer Zooma: Visar detaljer på vald faktura på fliken Fakturadetaljer Åtgärd: Den åtgärd som valts för raden. Kör CU26 Påminnelsebekräftelse. Detta underhållsfönster beskrivs i detalj nedan Kundnr: Kundnummer Kund: Kundens namn Fakturanr: Fakturanummer Förf.datum: Fakturans förfallodatum Senaste påminnelse: Datum för senaste påminnelse till kunden Nivå: Påminnelsenivå Val: Valuta för fakturabeloppet Rest valuta: Restbelopp i faktureringsvaluta Konto: Kontot Ver.nr: Verifikationsnummer Status Arbetsflöde: Giltiga värden är: Inget arbetsflöde Ekonomiavdelningen Sida 3

2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag Gå in under Agresso Ekonomi/Kundreskontra/Betalningsuppföljning/Påminnelse/Underhåll av påminnelseförslag. Välj Bunt ID/eventuellt Kundnummer/Tryck på knappen för att få fram förslaget. Ekonomiavdelningen Sida 4

För att det ska gå att ta bort poster från förslaget måste man bocka i rutorna och klicka på knappen, eller klicka på. knappen för att rensa. Glöm inte att spara ändringarna innan ni kör rapporten CU26 Påminnelsebekräftelse. 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse För att påminnelsen ska sparas och registreras beställs rapporten CU26 Påminnelsebekräftelse. Gå in under Agresso ekonomi/kundreskontra/betalningsuppföljning/påminnelsebekräftelse. Välj Buntnummer och tryck på Spara (F12) Gå sen in under Underhåll av Beställda rapporter dem till kunderna. för att skriva ut påminnelserna. Skicka Ekonomiavdelningen Sida 5

När rapporten CU26 körs uppdateras nivån för öppna poster i Kundreskontran till 1 eller 2 beroende om det är den första eller den andra påminnelsen som har beställts. 3. Räntedebitering Om en faktura betalas efter förfallodatum ska dröjsmålsränta debiteras enligt de regler som gäller vid KI (se Ekonomihandboken kapitel 1.3 om Dröjsmålsränta). Man börjar med att ta ut ett förslag till räntefakturering. Innan räntan bokförs i huvudboken och räntefakturorna skrivs ut, går det att ändra i förslaget och kontrollera ändringen. Räntedebiteringsrutinen används för att beräkna ränta på kundfakturor betalda efter förfallodatum och räntan som debiteras bokförs automatiskt i både huvudboken och kundreskontran. 3.1 CU06 - Räntefakturaförslag Beställ CU06 Räntefakturaförslag under Agresso ekonomi/kundreskontra/räntedebitering/räntefakturaförslag. Här visas ett förslag till räntefakturering i enlighet med de villkor som anges när man beställer rapporten. Endast betalda fakturor kommer att räntefaktureras. Ekonomiavdelningen Sida 6

Förklaring: Bunt ID = Kundgrupp = anges automatiskt av systemet Det går att välja kundgrupp men det vanligaste är att ha stjärna, då kommer alla kundgrupper med. Från/Till Kundnummer = Går att ange om så önskas Tryck spara (F12). Skriv ut rapporten i Underhåll av beställda rapporter. CU06A visar ackumulerat saldo CU06B visar saldo per fakturanummer Ekonomiavdelningen Sida 7

3.2 Ändra i räntefakturaförslag Det kan visa sig att man av någon anledning inte vill skicka räntefakturan till en kund beroende på att man haft en diskussion/överenskommelse och tillåtit en sen betalning. Då behöver en ändring göras i räntefakturaförslaget. Gå till Underhåll av räntefakturaförslag. Man tar bort poster från räntefakturaförslaget genom att ändra status. Borttagna poster kan också spärras för framtida körningar av ränteberäkning. Nedan följer en beskrivning på hur ränteförslaget kan ändras. Steg för att ändra räntefakturaförslag: 1 Ange förslagets nummer i fältet Buntnummer, det nummer som erhölls vid beställningen av CU06 Räntefakturaförslag. 2 Sök (F7) i Datamenyn för att få en lista över transaktionerna i förslaget. 3 Man tar bort fakturor från förslaget genom att ändra räntestatus i kolumnen R (se bild nedan) 4 Det går att ändra räntestatus samtidigt på alla poster i förslaget med kommandot Räntestatus på Verktygsmenyn/Verktyg/Räntestatus. 5 Avsluta genom att Spara (F12). Ekonomiavdelningen Sida 8

Räntestatus. Giltiga värden är: I Beräknad ränta. Detta är standardvärdet, dvs. vid nytt räntefakturaförslag blir status automatiskt I C Ingen ränta debiterad, tas bort från förslaget. N Ska inte belastas med ränta nu. Tas bort från detta förslag, men kommer med på nästa räntefakturaförslag. Val Valutabelopp Räntebelopp Valutakod Valutabelopp på fakturan Beräknat räntevärde 3.3 Ta bort räntefakturaförslag Det går att ta bort räntefakturaförslaget helt genom att välja Räntedebitering/Ta bort räntefakturaförslag/välj Bunt ID och Spara (F12). OBS! När man tar bort poster från räntefakturaförslaget genom att ändra räntestatus blir posterna inte uppdaterade med sin nya status i kundreskontran förrän rapporterna CU06 Räntefakturaförslag eller CU07 Räntefakturabekräftelse är körda för det aktuella räntefakturaförslaget. Ekonomiavdelningen Sida 9

3.4 CU07 - Räntefakturabekräftelse När eventuella korrigeringar gjorts på räntefakturaförslaget måste en räntefakturabekräftelse göras för att räntefakturan ska registreras. Gå in under Kundreskontra/Räntedebitering/Räntefakturabekräftelse. Ange Bunt ID och period och Spara (F12). När rapporten beställts uppdateras huvudbok och kundreskontra. Ränterapporter och fakturor kan nu skrivas ut. De ursprungliga kundfakturorna som ska belastas med ränta kommer då att uppdateras till räntestatus I. 3.5 Kopia av räntefaktura Glöm inte att samtidigt ta kopia på alla räntefakturor som ni beställt, innan de skickas till kunden, eftersom att det inte går att ta ut kopior i efterhand. Ekonomiavdelningen Sida 10