5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan



Relevanta dokument
Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Budgetförslag 2016, 485 Brf Nybodahöjden 1

Miljökontoret Miljönämnden

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS

Månadsrapport. Socialnämnden

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

ÅRSREDOVISNING Ekonomivdelningen

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsuppföljning. November 2012

4. Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 2 per augusti 2010

Tertialrapport nämnd april Utbildningsnämnd

DNR 2010/BUN Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

Internbudget år Barn- och grundskolenämnden

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan

Granskning av delårsrapport

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Barn- och utbildningsnämnd

Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp till 16 år i Västerbottens län

Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba. 2 Svar på motion (M) - Inrätta pris för årets pedagog/arbetslag

Bokslut Överförmyndarnämnden

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Nettoomsättning Bruttoresultat

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

62 KoF Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget

Månadsrapport juli 2012

Patientnämnden. Månadsrapport. Februari 2019

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Månadsrapport oktober

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Teknisk nämnd

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av delårsbokslut och prognos 2002

Delårsrapport tertial

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne Kl Birgith Olsson Johansson (S) Edit Persson (C)

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Verksamhetsberättelse 2014

Delårsrapport T1 2013

Granskning av delårsrapport

Sammanträdesprotokoll

Ekonomiuppföljning Utfallet är per den 31 mars Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

SAMMANFATTNING INLEDNING RESULTATRÄKNING Resultatanalys Kommentarer BALANSRÄKNING... 7

Ekonomi per oktober 2017

Månadsrapport maj 2014

Granskning av årsredovisning 2010

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Dnr 25/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015,

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning Årets resultat

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KULTURSKOLAN

Preliminärt budgetförslag KFN 2015

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 8 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar

Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Delårsrapport. För perioden

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2

Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP. Prognosmanual för Enhetschefer

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Granskning av årsredovisning 2012

Budgetuppföljning efter februari

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux :15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, , klockan 13:00-

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar Eget kapital (Not 14) Därav årets resultat

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer Kristina Sköld.

JL Stockholms läns landsting

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Förslag till årsredovisning 2010

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Genomgång av Storvik Ovansjö Ridklubb januari 2013

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Finagården Org nr

Delårsrapport. För perioden

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

7. En sammanfattning av styrelsens arbete under perioden. OBS! Ny punkt

Ann-Christine Mohlin

Årsredovisning Förskola Förskoleområdet

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Budgetmöte 19 oktober 2013

Granskning av socialnämndens verksamhet

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse , delvis reviderat , redovisat förslag till budget 2013.

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

Månadsuppföljning. Maj 2008

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Transkript:

Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och bestickning bifogas den på nytt i detta utskick. Läggs till handlingarna. 2. Meddelanden BUN/21:5 Läggs till handlingarna. 3. Anmälan av delegationsbeslut BUN/21:6 Läggs till handlingarna. 4. Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 1 per april 21 BUN/21:47 Reviderade ekonomiska bilagor bifogas i detta utskick. Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. 5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan BUN/21:48 Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut.

2 Ärende Beteckning 6. Beslut om nya ersättningsnivåer inom förskola, skola och pedagogisk omsorg BUN/21:51 Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut. 7. Överenskommelser mellan barn- och utbildningsnämnden och Väsby välfärd om skolservice och särskilda undervisningsgrupper BUN/29:115, BUN/29:14, BUN/29:13 Ordförandens förslag till barn- och utbildningsnämnden Enligt kundvalskontorets förslag till beslut.

Resultatuppföljning per nämnd, mkr Bilaga 1 Ärende 4 Delårsrapport per 3 april 21 NÄMND: Barn- och utbildningsnämnden DRIFTREDOVISNING, SAMMANFATTNING Belopp i mkr Utfall Utfall Förändr Bokslut Budget Prognos Prognos 29-4-3 21-4-39-1 29 21 helår 21 budget avvik Kommunersättning 186,9 183,3-3,6 56,7 549,9 549,9, Intern prestationsersättning, intäkt,,,,,,, Övriga intäkter 26,5 25,2-1,3 76,2 7,7 7,7, Summa intäkter 213,4 28,5-4,9 636,9 62,6 62,6, Intern prestationsersättning, kostnad -96,8-91,2 5,6-293,7-27,7-27,7, Övriga kostnader -111, -115,6-4,6-328,2-349,9-353,6-3,7 Summa kostnader -27,8-26,8 1, -621,9-62,6-624,3-3,7 Resultat 5,6 1,7-3,9 15,, -3,7-3,7 BUN Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Delår 1 21.xls/Bil 1 Nämndsammanst

Resultatuppföljning per verksamhetsområde, prognos, mkr. Bilaga 2 Prognos helår 21 NÄMND: Barn- och utbildningsnämnden Verksamhet belopp i mkr Bokslut 29 Budget 21 Prognos 21 Kommunersättning Intern prestationsersättning, intäkt Intäkter Intern prestationsersättning, kostnad Kostnader Resultat Kommunersättning Intern prestationersättning, intäkt Intäkter Intern prestationersättning, kostnad Kostnader Resultat Kommunersättning Intern prestationersättning, intäkt Intäkter Intern prestationersättning, kostnad Kostnader Resultat Arvoden Barn- o utb nämnd,6,, -,7 -,1,6,, -,6,,6,, -,6,, Familjedaghem 8, 1,1-3,4-4,6 1,1 8, 1, -4, -5,, 8, 1, -4, -5,,, Förskola 162,8 5,7-51,8-153,1 8,6 155,6 5,4-49,2-156,8, 155,6 5,4-49,2-158,2-1,4-1,4 Skolbarnomsorg 38,5 11,3-26,9-19,3 3,6 36,6 11,9-27,7-2,8, 36,6 11,9-27,7-2,8,, Förskoleklass 14,6,5-8,1-7,2 -,2 15,2,4-8,3-7,3, 15,2,4-8,3-7,3,, Grundskola inkl särskola 323, 12,6-2,3-132,8 2,5 32,2 7, -178,3-148,9, 32,2 7, -178,3-151,2-2,3-2,3 Kundvalskontor, BUN:s del 13,2, -3,2-1,5 -,5 13,7, -3,2-1,5, 13,7, -3,2-1,5,,,,,, Summa verksamheter 56,7, 76,2-293,7-328,2 15, 549,9, 7,7-27,7-349,9, 549,9, 7,7-27,7-353,6-3,7-3,7 Kostnader minus, intäkter plus Kommentar till större prognostiserade budgetavvikelser (avser, orsak, belopp, åtgärd): Prognostiserat resultat påverkas negativt av omställningskostnader. 1,4 Mkr inom förskolan samt 2,3 Mkr inom grundskolan. Prognos budgetavvik Kommentar till större förändringar i jämförelse med föregående år: BUN Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Delår 1 21.xls/Bil 2 Progn driftuppf per vht

Resultatuppföljning per verksamhetsområde, utfall, mkr. Bilaga 3 Utfall per april 21 NÄMND: Barn- och utbildningsnämnden Verksamhet belopp i mkr Utfall per 3 april 29 Utfall per 3 april 21 Kom ers Intern prest ers Intäkter Intern Intern prest ers Kostnader Resultat Kom ers prest ers Intäkter Intern prest ers Kostnader Resultat Förändr jfrt med föreg år Arvoden BUN,3,, -,4 -,1,2,, -,2,,1 Familjedaghem 2,7,4-1,4-1,5,2 2,7,3 -,8-1,7,5,3 Förskola 54,7 16,8-18, -51,7 1,8 51,9 17,8-17,1-55,3-2,7-4,5 Skolbarnomsorg 12,8 3,7-9,1-6,1 1,3 12,2 3,9-9, -6,7,4 -,9 Förskoleklass 4,8,2-2,8-2,2, 5,,1-2,7-2,3,1,1 Grundskola inkl särskola 17,1 5,4-65,6-45,2 1,7 16,7 3,1-61,6-46,2 2,,3 Myndigh o huvudmannakostn 4,4,, -3,9,5 4,6, -1,2-2, 1,4,9,,, Summa verksamheter 186,8 26,5-96,9-111, 5,4 183,3, 25,2-92,4-114,4 1,7-3,7 Kostnader minus, intäkter plus Kommentar till större budgetavvikelser och förändringar i jämförelse med föregående år: Periodens resultat påverkas negativt av omställningskostnader. 1,4 Mkr inom förskolan samt 2,3 Mkr inom grundskolan. BUN Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Delår 1 21.xls/Bil 3 Utfall driftuppf per vht sida 3(1)

Nämndens resultaträknin, månadsrapport 3 april 21 NÄMND: Barn- och utbildningsnämnden Bilaga 4 Intäkter/kostnader Utfall april Bokslut Budget Utfall april Prognos belopp i Mkr 29 29 21 21 21 INTÄKTER (+) Kommunersättning 186,9 56,7 549,9 183,3 549,9 Intern prestationsersättning,,,,, Intern försäljning S&P,,,,, Täckningsbidrag,,,,, Försäljning och avgifter 1,9 32,7 32,8 11,1 32,8 Hyror och arrenden,,,,, Bidrag 14,6 4,7 37,9 13,2 37,9 Försäljn verksamhet/entreprenad 1, 2,8,,9, Summa intäkter 213,4 636,9 62,6 28,5 62,6 KOSTNADER (-) Personalkostnader -2,5-9, -7,9-5,6-11,6 Bidrag och transfereringar -,3-1,5-1,6 -,4-1,6 Entreprenader/köp av verksamhet -14,6-31,5-33,4-17,1-33,4 Lokal- och markhyror -,7 -,9 -,5 -,1 -,5 Övriga fastighetskostnader,,,,, Övrigt material och tjänster -2,9-6,3-9,5-1,1-9,5 Avskrivningar,,,,, Intern ränta,,,,, Intern prestationsersättning -96,8-29,5-267,5-91,3-267,5 Internt köp S&P, -3,2-3,2-1,2-3,2 Täckningsbidrag,,,,, Summa kostnader -27,8-621,9-62,6-26,8-624,3 Resultat 5,6 15, -, 1,7-3,7 Ekonomisk analys: Resultatet om - 3,7 Mkr avser omställningskostnader inom grund- och förskola.hela beloppet kostnadsfört i april.

Förklaringar: Inklusive interna poster Kostnader minus, intäkter plus Kostnader minus, intäkter plus Se not kontointervall Not kontointervall: INTÄKTER (+) Kommunersättning (konto 379) Intern prestationsersättning Väsby Välfärd, intäkt (365x-3654x) Intern försäljning Stöd & Process (konto 368x) Täckningsbidrag, intäkt (nytt konto 369*) Försäljningsmedel, taxor, avgifter och ersättningar (konto 3xx, 31xx, 38xx) Hyror och arrenden (konto 34xx) Driftbidrag från staten, kommuner, ersättn fr försäkr.kassan, EU-bidr etc (konto 35xx) Försäljning av verksamheter och entreprenader, externt (konto 3611-363) KOSTNADER (-) Personalkostnader (löner och arbetsgivaravgifter) (konto 5xx-56xx) Bidrag och transfereringar (konto 45xx) Entreprenader och köp av verksamhet, externt (konto 461-4648) Lokal- och markhyra (konto 61x och 62x) Övriga fastighetskostnader (konto 65x, 62xx) Övriga material och tjänster mm (konto 4xxx (ej 45xx och 46xx) 58xx, 6xxx men ej 6xx och 62xx, 7x men ej 79xx) Avskrivningar (konto 79xx) Intern ränta (konto 8599, ränta aff driv TN konto 8597-8497 netto) Intern prestationsersättning till Väsby Välfärd, kostnad (465x) Internt köp från Stöd & Process (konto 468x) Täckningsbidrag, kostnad (nytt konto 469*)

Investeringsuppföljning, månadsrapport per 3 april 21 Bilaga 5 per nämnd, tkr NÄMND: Barn- och utbildningsnämnden Projektnummer Investeringsprojekt, tkr Utfall tom Budget Utfall Prognos Prognos Beräknad Prognos avvik hela färdigställandetidpunkt 29 21 21-4-3 21 221 investeringen Summa

Effektiviseringar och åtgärdsplaner Bilaga 6 Delårsrapport per 3 april 21 NÄMND: Barn- och utbildningsnämnden Effektiviseringsåtgärder, belopp i tkr Prognos 29 Helårseffekt 21 Påverkan Påverkan Text Intäkt (+) Kostnad (-) Netto Intäkt (+) Kostnad (-) Netto, Summa

Medarbetare - beslut om avveckling (medarbetare ersätts ej) Bilaga 7 Delårsrapport per 3 april 21 NÄMND: Barn- och utbildningsnämnden Kort ärendebeskrivning - berörd medarbetare Beslut om avveckling Datum Befattning Är beslutet verkställt? Ja/Nej Engångsskostnad vid personalavveckling, tkr Kostnadsminskning Prognos 21 Helårseffekt 211 Summa

Bilaga 6 Verksamhetsmått Bilaga 8 Uppföljning per 3 april 21 NÄMND: Barn- och utbildningsnämnden Verksamhet, volymer och kostnad per enhet i kr Bokslut 29 Budget 21 Utfall april 29 Utfall april 21 Prognos 21 Prognos budget avvik Barnomsorg Barnomsorg 1-5 år, barn 2 269 2 267 2 298 2 368 2 279 12 Skolbarnomsorg 6-9 år, barn 1 556 1 652 1 539 1 473 1 6-52 Skolbarnomsorg 1-12 år, barn 187 159 15 228 25 91 Grundskola Förskoleklass, elever 474 49 456 483 494 4 Grundskola, elever 4 87 4 36 4 123 4 56 4 15-21