Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB



Relevanta dokument
Så skickar ni elektroniska fakturor till. Hasselfors Garden AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Region Norrbotten

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Landstinget Dalarna

Så skickar ni elektroniska fakturor till. LRF Konsult AB

E-faktura. Instruktion hur Ni som leverantör skickar elektroniska fakturor till bolag inom Coop.

Så sänder ni elektroniska fakturor till Lantmännen

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

E-faktura adressering och fakturakrav

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning för Stockholms stad

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: /

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning för Stockholms stad

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Lathund Elektronisk fakturahantering

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning för Örebro Kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Quick guide for Basware Portal

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

Lathund Elektronisk fakturahantering

Kom igång med Fakturaportalen!

Kom igång med Fakturaportalen!

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

Ekonomimeddelande 2018:18

Handledning för efakturering

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

InExchange. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun

Fakturaportal för Leverantörer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

ABBs tillämpning av svefaktura xls, Inledning

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Bilaga 8 Faktureringsrutiner Dnr: /

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Ny fakturaadress och tre bolag blir ett

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

Raindanceportalen, Handbok KFP Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version ]

Kom igång med E-faktura till Kungsbacka kommun. Torbjörn Eriksson

S-gruppens portal för e-fakturor Snabbanvisning

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

DHL subset av SFTI Svefaktura

Handledning för Exder eprinter

Kommentarer till fakturakopian

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Registrering av e-faktura

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Börja med Smart Registrera din kund Registrera din artikel Göra en faktura... 16

OpusCapita Business Network Portal

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

Bilaga 13 Faktureringsrutiner

Skicka e-faktura via webben till Schenker

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Internfakturaportalen

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Bilaga 12 Faktureringsrutiner Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.1

Snabbguide till Vårdfaktura

Leverantörsportalen Guide för leverantörer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

1 Fakturering av ssystemtjänster

Sedan klickar du på Skapa rapport.

Senast uppdaterat: Exder efaktura sida 1 av 29

Handledning för efakturamottagare

Information om märkning av e-fakturor som skickas till Einar Mattsson och våra förvaltningskunder

Linköpings universitet

Transkript:

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware. Det här dokumentet innehåller viktig information för dig och din e-fakturaoperatör samt beskriver steg för steg hur ni kommer igång. E-fakturering ger kostnadsbesparingar för både er och för. Samtidigt spar vi vår miljö. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Basware så hjälper de er att hitta en lösning. STEG 1. Informera er e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) Säkerställ att er operatör har samtrafikavtal med Basware. Meddela att ni kommer börja skicka e- faktura till via Basware och tillhandahåll er operatör med detta dokument där uppgifter om e-fakturaadresserna till finns angiven. STEG 2. Skapa en faktura Skapa en faktura i enlighet med nedan beskrivna innehållskrav. För att ska kunna ta emot och hantera sina fakturor är det viktigt att ni på era elektroniska fakturor infogar samtliga nödvändiga informationsfält. STEG 3. Skicka fakturan Skicka fakturan till er e-fakturaoperatör och be dem att vidarebefordra fakturan till via Basware samt informera via e-post till info@neova.se att ni skickat iväg en första e-faktura. STEG 4. Erhåll feedback av kunden granskar fakturan och, om nödvändigt, ber er korrigera fakturan och upprepa steg 2 och 3, eller ger klartecken för fortsatt sändning av e-fakturor. STEG 5. Börja sända e-fakturor När ni fått klartecken från kan ni fortsätta fakturera elektroniskt. Om ni eller er e-fakturaoperatör behöver hjälp under denna process, tveka inte att kontakta Basware - de kommer att göra allt de kan för att hjälpa er! Med vänlig hälsning

Information till leverantörer 3 (5) Innehållskrav A. Generell information 1. Fakturatyper Alla fakturatyper som förmedlas elektroniskt via denna lösning ska avse. Debetfakturor och kreditfakturor är idag giltiga fakturatyper. 2. Enkel faktura eller samlingsfaktura föredrar att alla fakturor skickas som enkla fakturor. Detta säkerställer en ökad automatisering av fakturahanteringen och möjliggör snabb hantering av era fakturor. Om er lösning inte stöder att skicka enbart enkla fakturor så ber vi er kontakta innan ni går vidare. 3. Format Godkänt format styrs genom samtrafikavtalet mellan er e-fakturaoperatör och Basware, vilket vanligtvis är samma format som er e-fakturaoperatör kan hantera. 4. Fakturabild Fakturabilder som bifogas måste vara i PDF eller TIFF-format. Om fakturabilden inte är bifogad, eller i ett annat format än PDF eller TIFF, genereras en standardiserad fakturabild, som inte nödvändigtvis innehåller all den information ni vill förmedla. Det rekommenderas därför att bifoga en fakturabild i PDF/TIFF. 5. Bilagor behöver även i fortsättningen få in eventuella bilagor tillsammans med fakturan. Godtagna filformat för bilagor är TIFF, PDF och HTML. Om ni önskar sända bilagor i annat format, vänligen kontakta Basware. Om er e-fakturalösning inte stödjer detta så ta kontakt med innan ni går vidare. B. E-fakturaadress Försäkra er om att ni inkluderar rätt e-fakturaadress på fakturan. Fakturor utan en giltig e-fakturaadress stoppas och kommer inte att nå Bolag Org.nr E-fakturaadress/GLN 556151-6708 SE5561516708 C. Fakturainnehåll Information som måste ingå i era elektroniska fakturor till finns i bilaga 1. Alla fält ska inkluderas utan någon formatering d.v.s. enbart siffor inga punkter, bindestreck eller andra skiljetecken. OBS: Fakturor som inte uppfyller dessa krav kommer att avvisas av

Information till leverantörer 4 (5) D. Kompletterande information 1. Referens är en hänvisning till ett kostnadsställe och en person (ex 1234 Anna Andersson ) inom och är viktig för den automatiserade fakturahanteringen. Ange alltid referens enligt överenskommelse med. Kontakta angiven kontaktperson hos om ni är osäker på vilket värde ni ska ange. På www.neova.se/efaktura kan ni finna en lista över alla s referenser. 2. använder kontraktsnummer för automatisk matchning av en del fakturor. Vänligen kontakta er kontaktperson hos för att säkerställa att ni använder korrekt kontraktsnummer. E. Kontaktinformation Ekonomiavdelningen info@neova.se Supplier support 08-50 57 44 44 activation.services@basware.com

Information till leverantörer 5 (5) Bilaga 1 Fakturainnehåll Fakturafält Beskrivning Obl. Svefaktura mappning e-fakturaadress Ex. GLN kod Invoice/SellerParty/Party/ PartyIdentification/ ID[@identificationSchemeAgencyID='9'] namn SellerParty/Party/PartyName/Name postbox SellerParty/Party/Address/Postbox gatuadress Om ej postbox finns inkludera gatuadress SellerParty/Party/Address/StreetName postnr SellerParty/Party/Address/PostalZone stad SellerParty/Party/Address/CityName org.nr. eller VAT nr. bankuppgifter IBAN nummer SWIFT kod Mottagarens e-faktura adress I första hand Bankgiro, i andra hand Plusgiro SellerParty/Party/PartyTaxScheme/ CompanyID Invoice/PaymentMeans/ PayeeFinancialAccount/ID Invoice/PaymentMeans/ PayeeFinancialAccount/ID /Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancial Account/FinancialInstitutionBranch/ FinancialInstitution/ID SE5561516708 Invoice/BuyerParty/Party/PartyIdentification/ ID[@identificationSchemeAgencyID='9'] Mottagarens namn BuyerParty/Party/PartyName/Name Fakturanummer /Invoice/ID Fakturadatum /Invoice/IssueDate Förfallodatum /Invoice/PaymentMeans/DuePaymentDate Bruttobelopp /Invoice/LegalTotal/TaxInclusiveTotalAmount Nettobelopp /Invoice/LegalTotal/TaxExclusiveTotalAmount Momsbelopp Valutakod OCR-nr Undantag vid omvänd skattskyldighet och momsfri försäljning 3 tecken lång valutakod (t.ex. SEK) Obligatoriskt i de fall detta används () /Invoice/TaxTotal/TotalTaxAmount /Invoice/InvoiceCurrencyCode /Invoice/PayeeFinancialAccount/ PaymentInstructionID Referens Se D.1 RequisitionistDocumentReference/ID Kontraktsnummer Se D.2 /Invoice/AdditionalDocumentReference/ cac:id[@identificationschemeid='ct'] Ordernummer Inköpsordernummer /Invoice/AdditionalDocumentReference/ cac:id[@identificationschemeid='order']