Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.1
|
|
- Viktor Månsson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Faktura Faktura huvud Fakturatyp T Fakturanummer T Dokumentdatum T Verkligt leveransdatum T Leveransperiod, fr o m datum T Leveransperiod, t o m datum T Anledning till kreditering T Text/information Leveransinstruktion T Generell information T Leverantörens anmärkning T Språkkod T Referens Ordernummer T Projektnummer T Leveransaviseringsnummer T Kundens referens/nummer T Säljarens ordernummer T Referens till faktura T Referens till kreditnota T Säljarens betalningsreferens T Redovisningsnummer T Referens till avtal/kontrakt T Referens till följesedel T unbounded Referens till objekt/bilaga T Köpare Köparen T Byggnad T Köparens kontakt Legitimationskod, ex ID06 T Köparens VAT registreringsnummer T Leverantör Leverantören T0009 Avdelning T = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 1 / 7
2 Byggnad T Leverantörens kontaktperson Leverantörens bank/plusgiro nummer Leverantörens bankgironummer T Leverantörens plusgironummer T Leverantörens IBAN nummer T Leverantörens VAT registreringsnummer T Leverantörens officiella Säte Leverantören T Leverantörens officiella Säte T Leverantörens organisationsnummer T Leveransmottagare Leveransmottagaren T Leveransplats, specificerad T Byggnad T Kontakt hos leveransmottagaren Godsmottagare Godsmottagaren T Kontakt hos godsmottagaren 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 2 / 7
3 1.. 1 Fakturamottagaren Fakturamottagaren T Fakturamottagarens kontakt Fakturamottagarens VAT registreringsnummer T Fakturautställaren Fakturautfärdare, id T Kontakt hos Fakturautställaren Fakturautställarens VAT registreringsnummer T Momsombud Part som hanterar moms T VAT registreringsnummer för part som hanterar moms. T = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 3 / 7
4 0.. 1 Fakturans referensvaluta översatt till hem-, faktura- eller betalningsvaluta Valuta Valutaomräkningskurs T Referens valuta T Fakturans valuta T Mål valuta T Hem valuta T Betalningsvaluta T Växlingskurs datum T Betalningsinstruktion Betalningsinstruktion Period förfallodatum för nettobelopp T Betalnings villkor i klartext T Betalningsdagar T Grupp för hanering av straffavgift vid försenad betalning Dröjsmålsränta T Beskrivning hur dröjsmålsränta hanteras T Leveranssätts information Leveransfunktions kod T Leveransvillkor T Leveransplats, klartext T Godsmärkningsinstruktion Godsmärkning T Säljarens Godsmärkning T unbounded Avdrag/Rabatter 0.. unbounded Tillägg/kostnader 0..1 = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 4 / 7
5 1.. unbounded Faktura rad Radnummer T Verkligt leveransdatum T Leveransperiod, fr o m datum T Leveransperiod, t o m datum T Ursprungsland T Anledning till kreditering T Karaktär på transaktionen T Radbelopp T Identifikation, artikelnummer Globalt artikelnummer(gs1) T Leverantörens artikelnummer T Köparens artikelnummer T NOBB artikelnummer T TUN artikelnummer T Finfo/Vilma artikelnummer T Norsk Rörgrossistföreningens artikelnummer T RSK artikelnummer T Elektronikbransjensnummer i Norge T E-nummer T Tullstatistiskt nummer/harmoniseringskod T Artikelbenämning T Förpackningsnivå kod T Kvantiteter Beställd kvantitet grupp Beställd kvantitet T Fakturerad kvantitet grupp Fakturerad kvantitet T Text/information Radinformation T Produkt information T Kundens anmärkning T Språkkod T Gods identitetsnummer Serienummer T Pris á-pris T Priskods kvalificerare T Pristyp kod T Pris specifikations kod T Pris per enhet T Referens Ordernummer T Referens till orderrad T Projektnummer T Leveransaviseringsnummer T Kundens referens/nummer T Säljarens ordernummer T Redovisningsnummer T = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 5 / 7
6 0.. unbounded Måttenhet Måttvärdets ändamål T Måttvärdets attribut T Mått T unbounded Avdrag/Rabatter Kvantitet T Avdrags/tilläggssats T unbounded Tillägg/kostnader Avdrags/tilläggssats T Faktura summering Kontrolltotal - antal rader T Radsumman T Totalt avgifts-/rabattbelopp från huvud T Totalt skattepliktigt belopp T Summa skattebelopp T Beloppsutjämning T Belopp att betala T Ej skattepliktigt belopp T unbounded Momshantering Skattepliktigt belopp T = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 6 / 7
7 0.. 1 Momsbelopp uttryckt i momsvalutan T = ingen eller endast en förekomst 1..1 = förekommer alltid och endast en gång Utrskriftsdatum: Sida 7 / 7
Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-06-01 Version: 1.2.2
Ordersvar 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern T3232 0.. 1 Lovat leveransdatum T6233
Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2010-04-19 Version: 1.2.1
Ordersvar 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern T3232 0.. 1 Lovat leveransdatum T6233
Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum:
Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,
Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.1
Order 1.. 1 Orderhuvud 1.. 1 Ordernummer T3309 0.. 1 Begärd mottagningstidpunkt för hela ordern T3232 1.. 1 Order datum/tid 1.. 1 Orderdatum T3333 1.. 1 Ordertidpunkt T3310 0.. 1 Text/information 0.. 1
Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.1.0
Orderbekräftelse 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum och tid T6325 0.. 1 Versionsnummer T6390 0.. 1 Referens till tidigare version T6391
Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.1.0
Orderbekräftelse 1.. 1 Ordersvar huvud 1.. 1 Ordersvarsnummer T3345 0.. 1 Ordersvarsstatus T6114 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Leveransdel T6340 0.. 1 Versionsnummer T6390 0.. 1 Referens till tidigare
48 Faktura - AT 9.2.1 ver 2.20
Utskriven: 2004-12-10 14:18:44 Sida 1 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp
EAN Sverige AnvändarProfil 43 Faktura - AT 6.1.6 v 2.41
Sida 1 2006-11-20 15:49:18 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R INVOIC
Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-11 Version: 1.2
Prislista 1.. 1 Prislita huvud 0.. 1 Prislistenummer T0001 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Prislistestatus T0002 0.. 1 Prislistedatum T0003 0.. 1 Giltigt t.o.m T0005 0.. 1 Giltigt fr.o.m T0004 0.. 1 Länk
ska redovisas. T2002 T2002 T2001 T2002 T0063 T0090 T0090 T0063 tillgängligt.
2005-10-19 16:20:57 1 AT 9.2.1 Orderlös faktura, baserad på avtal/kontrakt eller abonnemang -meddelande MS 48 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter
Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum:
Offert 1.. 1 Offerthuvud 1.. 1 Offertnummer T6498 1.. 1 Dokumentdatum och tid T6325 1.. 1 Versionsnummer T6390 0.. 1 Referens till tidigare version T6391 1.. 1 Offerten giltig till och med T6162 1.. 1
EAN Sverige AnvändarProfil 48 Faktura - AT ver 2.30
Sida 1 2005-10-19 16:30:48 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R INVOIC
Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.
Gröna fält = Obligatiorisk information Gråa fält - obligatioriska endast om de bär relevant information relaterat till fakturan eller varuslagets art Stockholms stad kan ta emot Svefakturor i Utökad version.
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-06-01 Version: 1.2.2
Faktura Entity name: Faktura Comment: Denna affärstransaktion används då en leverantör sänder en faktura till en köpare. Faktura huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion
DHL subset av SFTI Svefaktura
DHL Freight (Sweden) AB DHL subset av SFTI Svefaktura Fakturaspecifikation xml message Version 1.1 Uppdaterad 2013-06-03 Message implementation guideline DHL Freight (Sweden) AB subset av SFTI Svefaktura
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2006-02-16 Version: 2.30
Avrop Entity name: Avrop Calloff Transaktionen används för att avropa mot ramavtal. Avropshuvud 1.. 1 T0034 Avropsnummer 1.. 1 Definition: Unikt nummer för avropet Köparens avropsnummer. Varje nytt avrop
EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud
e-center Sweden Utskriven: 2004-12-10 14:19:54 1 AT 6.1.6 Faktura -meddelande MS 43 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2
Maskinplan Entity name: Maskinplan Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar enprojekt lista till en leverantör Maskinplan huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0
Orderkvitto Entity name: Orderkvitto Comment: Denna affärstransaktion används för att tillhandahålla debiteringsgrundande information efter att uppdraget avslutats. Orderkvittohuvud 1.. 1 T6338 Orderkvittonummer
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6
Faktura Entity name: Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om ordern har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2014-09-01 Version: 2.9.0 Faktura 6.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43
Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2015-09-23 Version: 1.3.0
Leveransplan Entity name: Leveransplan Comment: Affärstransaktionen används för att köparen ska kunna tillhandahålla sin leverantör planer över kommande leveranser, baserat på avtal. Den kan användas för
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-09 Version: 1.2
Offert Entity name: Offert Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar enprojekt lista till en leverantör Offert huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.51
Order Entity name: Order Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar en order till en leverantör Orderhuvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion T3309
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-03-01 Version: 1.61 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35
Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även
EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 36.
1 AT 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning -meddelande MS 36 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas
För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.
För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2003-06-27 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(22) INLEDNING...3 STANDARD...3 KOMMUNIKATION...3 EAN-LOKALISERINGSKOD
För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.
För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2001-08-28 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(24) INLEDNING... 3 STANDARD... 3 KOMMUNIKATION... 3 EAN-LOKALISERINGSKOD
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-11-08 Version: 1.2
Avropssvar Entity name: Avropssvar Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar en order till en leverantör Avropssvar huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.3.0
Leveransplan Entity name: Leveransplan Comment: Affärstransaktionen används för att köparen ska kunna tillhandahålla sin leverantör planer över kommande leveranser, baserat på avtal. Den kan användas för
För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.
För SANDVIK AB s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Uppdaterat: 2005-04-25 INLEDNING... 3 STANDARD... 3 KOMMUNIKATION... 3 EAN-LOKALISERINGSKOD SOM ANVÄNDS PÅ
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43
Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-11-30 Version: 1.2
Faktura Entity name: Faktura Comment: Denna affärstransaktion används då en leverantör sänder en faktura till en köpare. Faktura huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion
Handledning SFTI/ESAP 6 Bas
Version 1.1, 2011.07.07 Handledning SFTI/ESAP 6 Bas Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Sammanfattande definition av SFTI/ESAP 6 Bas... 4 1.3 Målgrupp... 5 1.4 Läsanvisningar...
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.60 Order Tillhörande meddelandespecifikation: MS 30
Detta affärsdokument används då en köpare skickar en order till en leverantör. ORDERHUVUD 1.. 1 Comment: Följande termer förekommer en gång per order. * T3309 Ordernummer 1.. 1 Definition: Ett unikt nummer
1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera returnerad osåld vara. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Debetfaktura, november... 2 Debetfaktura, december... 4 Kreditfaktura... 5 3. EDIFAT... 7
VID KONVERTERING TILL FULLTEXTFAKTURA UPPGIFTSSLAG VID KONVERTERING TILL SVEFAKTURA. Termnr Termnamn Krav på värde. Fakturahuvud
Denna guide beskriver konvertering mellan SFTI fulltextfaktura version 2.3 (alla fyra varianterna) och Svefaktura, version Basic Invoice 1.0. Guiden behandlar det maximala informationsinnehållet i de två
9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista
1 Affärstransaktion 9.1.3 Version: 1,10 Uppdaterad: 2005-08-30 AT 9.1.3 Ny/ersättnings pris- och sortimentslista EDIFACT-meddelande: Prislistehuvud PICAT:D:96A:UN:EAN006 T0001 Prislistenummer Leverantörens
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2012-03-13 Version: 1.70 beta2 Faktura 20.1.6 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 35
Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Transaktionen används även
Så skickar ni elektroniska fakturor till
Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) ställer krav mot ramavtalsleverantörer att skicka e-faktura
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder
För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal
För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0
Projekthuvud 1.. 1 T6149 Meddelandenummer 1.. 1 Definition: Unikt id på meddelandet Length: 0.. 14 Format: SDDb::String14 T6113 Dokumentdatum 1.. 1 Definition: Datum då dokumentet utfärdades Pattern: \d{8}
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande mappningsspecifikation: MS 35
Affärsdokumentet används för att begära betalning för levererade artiklar. En faktura motsvarar ett lossningstillfälle för artiklar som härrör från endast en order. Affärsdokumentet används även vid kreditering.
EAN Sverige AnvändarProfil 26 Utleveransorder TPL
Sida 1 2006-03-30 09:27:28 ----- ORDERHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp M an..6 R ORDERS
1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 2. Endast det skadade godset krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2011-02-01 Version: 1.60 Prislista 20.1.1 Tillhörande meddelandespecifikation: MS 59
Affärsdokumentet används för överföring av pris- och rabattinformation för avtalade produkter. Samtliga uppgifter i denna prislista skall användas vid fakturamatchning. Gällande prislista vid fakturatillfället
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Order Tillhörande mappningsspecifikation: MS 30
Detta affärsdokument används då en köpare skickar en order till en leverantör. ORDERHUVUD 1.. 1 Klassen används för att ange information som är gemensam för alla artiklar i ordern. Klassen ska alltid användas.
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2008-05-13 Version: 2.51
Faktura, baserad på förbrukning Entity name: Faktura, baserad på förbrukning Comment: Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas per förbrukningsställe
Kom igång med Fakturaportalen!
Kom igång med Fakturaportalen! Invoice Portal www.fakturaportalen.s e support@fakturaportalen.se +46 8 446 34 00 Innehåll Innehåll...2 Registrera...3 Användarinformation...4 Organisationsinformation...4
Kom igång med Fakturaportalen!
Kom igång med Fakturaportalen! Invoice Portal www.fakturaportalen.se support@fakturaportalen.se +46 8 446 34 00 Innehåll Innehåll... 2 Registrera... 3 Användarinformation... 3 Organisationsinformation...
Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3
Mellan Ahlsell och Kund 1.5 Sida 1 av 58 INVOIC INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 MEDDELANDEBESKRIVNING...4 MEDDELANDETILLÄMPNING...4 TILLÄMPNING AV SEGMENT...4 MEDDELANDESTRUKTUR...5
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-06-14 Exder Säljdag
EAN Sverige AnvändarProfil 27 Utleveransbekräftelse TPL
2006-05-17 13:12:32 Sida 1 ----- LEVERANSAVISERINGSHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp
Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI
Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI SFTI 6.1 v 2.5 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat:10-10-14 Exder Örebro läns Landsting
Ändringshistorik för ESAP Faktura version 1.7
Ändringshistorik för ESAP 20.1.6 Faktura version 1.7 I ändringshistoriken för affärsdokumentspecifikationen (ADS) listas de termnamn, format och förekomstregler som har ändrats samt vilka termer som är
Viktigt! Nu ändrar vi vår. faktura! Viktig information om vår nya faktura
Viktigt! Nu ändrar vi vår faktura! Viktig information om vår nya faktura Nu ändrar vi vår faktura Fakturan vår mest lästa trycksak! Nu gör vi det enklare för dig som kund att läsa vår faktura. Vi hoppas
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2
Order Entity name: Order Comment: Denna affärstransaktion används då en köpare skickar en order till en leverantör Orderhuvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion T3309
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder
C507 datum/tid/period M R 2005 datum/tid/period kvalificerare M an..3 R 2 kod för 'önskat mottagningsdatum' hela ordern
e-center Sweden EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil Sida 1 26 Utleveransorder TPL Version: 1,00 Uppdatera 2001-05-15 ----- ORDERHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R
Affärsdokumentspecifikation
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2018-11-16 Order 20.1.2 Tillhörande mappningsspecifikation: MS 30 Term nr Element ORDERHUVUD T3309 Ordernummer Förekomst Elementspecifikation * T0007 Referens
36 Faktura - AT v 2.3
Utskriven: 2004-12-10 14:15:17 Sida 1 ----- FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud 0062 meddelandets referensnummer M an..14 R används endast av EDI-mjukvara S009 meddelande identifierare 0065 meddelandetyp
Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)
Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören
Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten
Goda råd till dig som skickar pappersfakturor till staten Vad skickar jag till skanningscentralen? Skicka endast ett originalexemplar av varje faktura till en enda skanningscentral. Om du även skickar
Teknisk rekommendation 2013-12-16
Negativa värden vid avdrag och avgifter Negativa värden/tecken i en e-faktura Tumregeln är att en ren debetfaktura (fakturatyp 380) och ren kreditfaktura (fakturatyp 381) aldrig har några negativa tecken/värden
Handledning för Stockholms stad
Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad efaktura Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Avrop Tillhörande meddelandespecifikation: MS 45
Avrop Detta affärsdokument används när en köpare skickar ett avrop mot ramavtal till en leverantör. AVROPSHUVUD 1.. 1 Comment: Följande termer förekommer en gång per avrop. T0034 Avropsnummer 1.. 1 Definition:
Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul
Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul 1 Kassafunktion Gå in under Dagplan, välj patientbokningar. Dagens patienter visas. Markera aktuell patient och högerklicka, välj A för ankommit. 2
Handledning för Örebro Kommun
Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående
Så skickar ni elektroniska fakturor till
Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.
-Hur du ändrar dina uppgifter -Orderlösa fakturor via Leverantörsportalen
Koncernkontoret/Ekonomiservice Västra Götalandsregionen 09-0- Lathund för: -Hur du ändrar dina uppgifter -Orderlösa fakturor via Leverantörsportalen Hur Du registrerar/ändrar dina uppgifter För att ändra
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-12 Exder Eskilstuna
1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 2. Endast de felaktiga raderna krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...
Handledning för efakturering
Handledning för efakturering Handledningen beskriver hur ni skickar elektroniska fakturor till olika fakturamottagare och hur deras respektive krav på innehåll och kontroller ser ut. Det inledande avsnittet
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3
Faktura Entity name: Faktura Comment: Denna affärstransaktion används då en leverantör sänder en faktura till en köpare. Faktura huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.0.0
Entity name: Comment: Denna affärstransaktion används då en leverantör skickar offert till en köpare. huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion. T6010 nummer 1.. 1 Definition:
6. Kommersiella villkor
Förfrågningsunderlag 2011-03-03 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Eddie Salgado Upphandling Upphandling av PC & Tjänster U-10-52 Sista anbudsdag: 2011-04-12 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav
Leverantörsportalen Guide för leverantörer
Intraservice Leverantörsportalen Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2019-02-15 1.0 2019-02-25 1.1 Innehåll 1 Faktura... 3 1.1 Fakturainformation... 3 1.1.1 Fakturainformationen utgörs
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31
ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD...
ATA 37 HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM.&.t..-o.JJO.... BEDÖMD....... REGLERAD..... Nec Construction Sverige AB Underrättelse nr: 37 Projekt Skogs-Ekeby Projektnummer 4403090 Ort Beställarens telefon
1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera skadat gods, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura... 4 Ny debetfaktura...
Customization identifier tir10-001. Document identifier tir10-003 Document issuing date tir10-004 Invoice type code tir10-080
Referens SFTI Termnr SFTI Termnamn Förekomst Element och struktur Beskrivning till tir Anmärkning (motsv) SFTI Fulltextfaktura (380) v2.3 (termer i svart och blått) Svefaktura BIS 5A v2 I detta blad mappas
Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00
Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning
1. Exempelbeskrivning
Exempel: Kreditera felaktigt fakturerat pris, alternativ 1. Hela fakturan krediteras Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 Ursprunglig debetfaktura... 2 Kreditfaktura...
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-28 Exder Sigtuna
ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning
ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning Svefaktura till ABB Detta dokument beskriver hur e-fakturor i format Svefaktura ska utformas för att de ska kunna skickas till ABB AB i Sverige.
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43
Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: Faktura Tillhörande meddelandespecifikation: MS 43
Faktura Affärsdokumentet används både vid leverans- och returprocessen för fakturering av levererade och returnerade artiklar. En faktura motsvarar en leverans eller en returtagning. Affärsdokumentet används
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28
Handledning För handel med Nacka Kommun EDI
Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR NACKA KOMMUN...3
Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2
Mellan Ahlsell och Kund 1.3 Sidan 1 av 26 DESADV INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 MEDDELANDEBESKRIVNING... 3 MEDDELANDETILLÄMPNING... 3 TILLÄMPNING AV SEGMENT... 3 MEDDELANDESTRUKTUR...
Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0
Faktura Entity name: Faktura Comment: Denna affärstransaktion används då en leverantör sänder en faktura till en köpare. Faktura huvud 1.. 1 Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion
5379 produktgrupptyp, kod M an..3 R 2 11 T0010 Produktgrupptyp C288 Produktgrupp C D endast om grupper används
e-center Sweden EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil Sida 1 25 Artikelinformation TPL Version: 1,00 Uppdatera 2001-05-15 ----- M R ARTIKELINFORMATIONSHUVUD UNH Meddelandehuvud M R 0062 meddelandets