Användardokumentation Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning)

Relevanta dokument
Användardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo

Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du attesterar beställningar och fakturor i Visma Proceedo.

Användardokumentation Beställning enligt offert

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

Användardokumentation Beställning av livsmedel

Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Lathund för ordermatchning. Version

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Proceedo. Inställningar

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Rapporter - Leverantörreskontra Frågor på webben Innehållsförteckning

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Proceedo Livsmedel. Haninge kommun

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

Användardokumentation Unit4-appar för Apple/iOS

Användardokumentation Unit4-appar för Android - Tidrapportering

Unit4-appar för Apple/iOS Innehållsförteckning

Manual för attestering via nya webben

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet)

Lathund uppföljningsrapporter till projektledarna

Användardokumentation Unit4-appar för Android - Attestering

Användardokumentation budget och prognos för investeringsprojekt

Proceedo. Haninge kommun

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Skapa beställning och leveranskvittera

Lathund Webbstöd för Jobb- och utbildningsexperter Kundval Jobbspår

Manual för skapande av e fakturor i Umeå kommuns webbportal för e fakturering

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Beställa varor från Webbutik KUL

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Lathund för rumsbokningssystemet Concierge

Inköpsfaktura

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Lathund Webbstöd för Samhällsorientering Samhällskommunikatörer

Information om release 1.14 av Pulsen Combine - utförarvyn

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 /

SITHS i Easy. Handledning i hanteringen av Självdeklarationen

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad:

Manual dinumero Webb

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Handbok För Winstanvändare

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

Proceedo. Handbok för inköpare och fakturagranskare

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Så här leveransmottar du

MANUAL UTFÖRARE. Genomförandeplan Barn och unga - BBIC Maria Huber

Visma Proceedo Version Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo

Lathund Webbstöd för Jobb- och utbildningsexperter

Handbok För Winstanvändare

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Så här leveransmottar du

Lathund Spåra ändringar

Hantera dokument i inkorgen

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post:

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet

MANUAL UTFÖRARE. Combine version Nacka kommun

1 Skapa beställning och leveranskvittera

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Manual Attestering av fakturor på webb

Grundkurs. för. OPTO Web

Lathund för granskare/sakattestant

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Manual för Readsoft Online- User/användare

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Hjälpguide Raindance fakturaportal

MANUAL UTFÖRARE. Pulsen combine Nacka kommun

Transkript:

2017-05-30 Användardokumentation 1 (8) Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning) Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att hantera avvikelser på livsmedelsfakturor i Visma Proceedo, Målgruppen för denna lathund är du som ska granska avvikelser på livsmedelsfakturor i Visma Proceedo Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du hanterar avvikelser på livsmedelsfakturor. 1. Steg och Aktiviteter 2. Startsidan 3. Delegeringar 4. Ange annan granskare t ex ekonomiassistent eller administratör 5. Granska faktura vid avvikelse på beloppet (ordermatchning) 6. Matchning av rad vid ersättningsvara eller annat artikelnummer 7. Granska livsmedelsfaktura vid komplettering av vara (kontering krävs) Version Förändring Författare Datum 1.0 Första versionen Marika Agetoft 2017-05-30 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

2 (8) 2. Startsidan När du har en eller flera livsmedelsfakturor att granska i Visma Proceedo får du först ett mail om att du har fakturor att hantera. Logga in i Visma Proceedo via Nacka.se och nu kommer du till startsidan. På mitten av sidan skriver vi viktig information om uppgifter som du kan behöva utföra eller att tänka på när du använder systemet. Den blå rutan som heter Att hantera där finns dina uppgifter som du behöver hantera och om du klickar på Fakturor så kommer du direkt till din fakturalista. Du hittar fakturan under nya fakturor. När du kvitterar din leverans så matchas din beställning emot fakturan och finns en avvikelse på fakturan behöver du granska fakturan samt godkänna den. De röda ringarna visar upp avvikelsen på beloppet per rad. Toleransen är 5 kr per rad och max 40 kr på hela fakturan. Att hantera: Fakturor det finns fakturor som du behöver granska se pilen Du kan även klicka på Fakturor uppe i huvudmenyn.

3 (8) 3. Delegering vid frånvaro eller om någon annan person ska kunna granska dina fakturor Här ser man den delegering du har lagt till en annan användare vid frånvaro. Tryck på + och sök fram den person du vill delegera till. Bocka i granska faktura. Nu kan både du och den delegerade personen se dina fakturor som väntar på granskning och det är först till kvarn när man ska hantera en uppgift.

4 (8) 4. Ange annan granskare t ex ekonomiassistent eller administratör Du kan ange en annan granskare av dina avvikelser och matchning av rader vid ersättningsprodukt eller komplettering av beställningen via telefon. Det gör du på raden under hamburgaren, se gulmarkeringen. Du kan också dubbelklicka på raden för att titta på avvikelsen under fakturadetaljer. Även om det inte går att godkänna fakturan kan du skicka den vidare till annan granskare.

5 (8) 5. Granska faktura vid avvikelse på beloppet Börja med att klicka på att hantera och fakturor att hantera. Du kommer till dina fakturalistor. Nya fakturor där hittar du dina nya fakturor. Fakturan har statusen granskning ej utförd, ordermatchning krävs. Alla fakturor där hittar du dina tidigare fakturor. Om du klickar på hamburgaren på fakturaraden (se pil) så får du fram ett par olika val för hantering. - Ange annan granskare här kan du välja fram om någon annan ska granska din faktura. Tänk då på att personen ska ha samma attestant som du för att den skickas på attest efter någon har granskat fakturan. - Visa logg och kommentarer här kan läsa loggen som visar vad som har hänt med fakturan från den har anlänt in i systemet och sedan hamnat hos dig. Finns det kommentarer på fakturan kan du läsa de här (då ser du en pratbubbla på raden om det finns kommentarer) - Öppna fakturadetaljer väljer du denna kommer du till en utökad vy där du ser mer information om fakturan.

6 (8) Klickar du på raden så kommer fakturabilden fram (den finns alltid gömd under den gröna fliken i hörnet på fakturabilden), och nu klickar du på öppna fakturan. Nu kommer du in på fakturadetaljer och kan se varför det finns en avvikelse Nedan text beskriver varför det blev en avvikelse. Avvikelsen på denna faktura beror på att beställningen på t ex Rotselleri var 2 kg och det levererades 2,3 kg. Det blir ett differens på beloppet om 9,10 kr, vilket är mer än 5 kr på raden.

7 (8) 6. Matchning av rad vid ersättningsvara Nedan ser du ett exempel på matchning av rad när du har fått en ersättningsvara. Produkten har oftast ett annat artikelnummer och då behöver du välja en rad i rullisten (se bild 2) När du har valt rädisor i listan matchar raden med tidigare beställning. I ovan exempel finns en ersättningsvara med nytt artikelnummer. Nu kan du godkänna fakturan så att den skickas på attest. Vid knappen godkänn faktura hittar du även samma funktioner som under hamburgaren på fakturaraden. Här kan du även skicka fakturan på extra kontroll, då letar du fram den person som ska titta på fakturan och skriver en kommentar. Då kan en annan användare titta på fakturan och skriva en kommentar till dig.

8 (8) 7. Granska livsmedelsfaktura vid komplettering av vara via telefon (kontering krävs) Om du inte hittar rätt produkt i listan så beror det på att det är komplettering av en vara via telefon och systemet kan inte hitta artikeln på fakturan och konteringen från beställningen. Nu måste du matcha raden och kontera under fliken kontering. Börja med att matcha raden Ej beställd vara, extra kostnad accepteras (se gul markering) Gå till fliken kontering Nu fyller du i dina värden där jag har markerat med gult likadant som du ser i rutan där det finns kontering och sedan trycker du på godkänn faktura. (obs på bilden nedan är det ett exempel)