Månadssammanställning Jan-Maj 218 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 7 mkr, varav vårdval hörselrehabilitering 1 mkr. Vakanser, brist på köp av läkartjänster och lägre kostnader för ehälso- och utvecklingsarbete är de främsta anledningarna till överskottet. Patientavgift för alla bedömningsbesök fr om 1 maj påverkar vårdvalets prognos positivt. Färre än budget. Fler än föregående år pga nytt uppdrag Hjälpmedel Skåne samt tillsatta vakanser. Fortsatt svårt att bemanna vissa tjänster. Sjukfrånvaron fortsatt hög men minskat ackumulerat april. Tillgängligheten är excellent inom alla områden. Fortsatt högt inflöde av patienter men ingen ökning längre inom autism. Produktivitet och produktion har minskat, bl a med anledning av flera nyanställda som inte når inte upp i full produktion samt internt arbete i olika utvecklingsprojekt. Måluppfyllelsen inom förvaltningens fem målområden; tillgänglighet, kvalitet, nytta, attraktiv arbetsgivare samt ekonomi i balans är god. Resultat per område Totalt resultat (mkr) motpart 1-3 Utfall Budget diff. Budget18 Prognos18 Resultat (mkr) motpart 1-4 -5, -15,6 1,6, 7, Habilitering inkl stab -5,7-15,6 9,9, 6,2 Hjälpmedel exkl ny org o vårdval -1,3, -1,3,,2 Ny hjälpmedelsorganisation,5,,5, -,4 Vårdval hörselrehabilitering 1,5, 1,5, 1, S Resultaträkning (mkr) Totalt uppgick resultatet för perioden till -5 mkr. Ackumulerad budget uppgick till - 15,6 mkr, vilket innebär ett resultat som är 1,6 mkr bättre än budget. Ekonomin redovisas i två delar där kärnverksamhet skiljs från vårdval hörselrehabilitering. Kärnverksamheten visade underskott på 6,5 mkr, motsvarande 9,1 mkr bättre än budget, varav underskott på,8 mkr utgjordes av division Hjälpmedel. Resultatet för vårdval hörselrehabilitering visade ett överskott på 1,5 mkr. Intäkterna, exklusive regionbidraget, understiger budget med 13,5 mkr. Avvikelsen beror till största delen på lägre bidrag från HSN för nutrition. Motsvarande avvikelse finns på kostnadssidan. Högre intäkter för patientavgifter avser egenavgifterna för nutrition som är högre än budgeterat. Personalkostnaderna är lägre än budget beroende på sjukskrivningar, svårigheter att tillsätta vakanta tjänster samt vakanser innan nyrekryteringar. Övriga personalkostnader understiger budget pga ännu ej genomförda utbildningar. Kostnader för material och tjänster är lägre än budget till följd av lägre kostnader för nutrition då förskrivningar fortfarande ligger kvar mot apoteken. Övriga kostnader når ej upp till budgeterat värde med anledning av att medel avsatt för effektiviseringsarbete och ehälsoutveckling inte startats upp i full skala. Bruttokostnadsutveckling 218 Totalt Habilitering och hjälpmedel 9,3% 3,8 mkr Vårdval hörselrehabilitering,2%,1 mkr Exkl Vårdval 1,4% 3,7 mkr varav Personalkostnader 3,9% 6,8 mkr Jämförelsestörande poster Speciallivsmedel 14,2 mkr Handikappbidrag 6,5 mkr Justerad bruttokostnad exkl vårdval 3,5% 1 mkr Bruttokostnadsutvecklingen för förvaltningen uppgick till 9,3 %. Motsvarande värde för verksamheten exklusive vårdvalet var 1,4 %, medan budget medgav 18,6 %. Den största delen av kostnadsökningen utgjordes av personalkostnader vilka uppgick till 3,9 %. Hyreskostnaderna ökade med 5,2 % eller 1,2 mkr, med anledning av en högre hyresnivå. Justerat för jämförselsestörande poster uppgick kostnadsutvecklingen till 3,5 %. Dessa poster utgörs av speciallivsmedel där kostnaderna togs över av förvaltningen from oktober 217 samt handikappbidrag som 217 betalades ut med ca hälften i mars resp juni men som 218 betalades ut till största del i april.
Prognos Åtgärder för ekonomi i balans Helårsprognosen för förvaltningen är 7 mkr, varav vårdval hörselrehabilitering Förvaltningen förväntas nå ett överskott. Effektivisering av verksamheten sker förväntas nå ett överskott om 1 mkr. Prognosen har förbättrats med 2 mkr sedan kontinuerligt för att möta det ökade inflödet av patienter och för att kunna utföra föregående månad och beror främst på lägre kostnader för personal. Orsakerna ålagt uppdrag. Det pågår löpande arbete med förenklad administration och att till det förväntade överskottet är till viss del vakanta tjänster vilka förväntas vara använda kompetens på rätt sätt. Flera satsningar görs inom ramen för olika svåra att bemanna även framöver. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och bidrar också ehälsoprojekt. Förvaltningen arbetar också aktivt med att minska antalet uteblivna till lägre personalkostnader. Dessutom kommer inte tjänsteköp av läkartjänster besök som ett led i arbetetet med minskade kvalitetsbristkostnader. vara möjliga att göra i önskad omfattning då sjukhusen har svårt att erbjuda dessa Vakansprövning har införts inom förvaltningen för att förebygga överkapacitet och tjänster. Satsningar inom ehälsa och effektiviseringsarbete kommer inte att få övertalighet samt att säkerställa att de samlade resurserna används på ett optimalt helårseffekt och förväntas därför kosta mindre än budgeterat. Inom vårdvalet sätt. kommer alla bedömningsbesök att generera en patientavgift fr o m 1 maj, oavsett Serviceverksamheten för hjälpmedel, vilken tidigare utförts av privata om patienten är helt ny i verksamheten eller inte. Tidigare har endast de som entreprenörer, har fr om februari återtagits till fullo i egen regi. Målsättningen är en kommit till ett första hörselbedömningsbesök fått betala denna avgift. Det ger kostnadsreducering, då dessa kostnader varit alltför stigande under senare år. lägre kostnader för vårdvalet. Andelen rekvisitioner ökar och förväntas nu nå upp Uppbyggnad av ny hjälpmedelsorganisation som matchar det nya utökade till 3 % att jämföra med tidigare 2 %. Det påverkar när i tiden kostnaden för uppdraget för hela Hjälpmedel Skåne pågår. Förvaltningen övertar succesivt hörapparaten uppstår. Rekvisitioner innebär att kostnaden skjuts något framåt i ansvaret för olika hjälpmedelsområden, bla med syfte att öka kontroll och styrning tiden. Ansvaret för området speciallivsmedel/nutrition, togs över från HSN i samt minska kostnaderna. Det ska finnas en tydlig styrning genom regelverk och oktober 217. Intäkterna avseende egenavgifter förväntas nå över budgeterade avtalsuppföljning inom alla hjälpmedelsområden. Effektiva processer ska prägla nivåer motsvarande 6,5 mkr. Kostnaderna för speciallivsmedel når inte upp till verksamheten och ett likvärdigt service- och tjänsteutbud ska finnas över hela budgeterad nivå med anledning av att det fortfarande ligger kvar förskrivningar Skåne. Genom denna nya organisation för läkemedelsnära produkter förväntas mot apoteken. Kostnaderna förväntas bli 24 mkr lägre än budget. Ersättningen besparingseffekter på uppemot 4 mkr, vilka får genomslag i alla hälso- och från HSN för detta uppdrag prognosticeras därmed bli 3,5 mkr lägre än budget. sjukvårdsförvaltningar. Medarbetare samt inhyrd personal Uppföljning anställningsvolym (siffran vid linjen anger differens av utfall mot budget) et anställda AOH uppgick ackumulerat maj till 817, vilket är 8 färre än budget på helårsbasis men ackumulerat 2 färre jämfört med periodiserad budget. Det finns vakanta tjänster inom alla verksamheter men främst inom hjälpmedelsverksamheten, där alla tjänster för det nya uppdraget ännu inte blivit tillsatta. Det finns även svårigheter att anställa främst läkare, psykologer och sekreterare men till viss mån även fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Jämfört med föregående år har det skett en ökning med 29 stycken anställda AOH. Ökningen av antalet medarbetare återfinns i grupperna ledning/administration samt övrig vård/rehab/social. Ökningen avseende administrativ personal beror till stor del på Hjälpmedel Skånes utökade uppdrag där en ny kundtjänst succesivt inrättats. I alla verksamheter har det också funnits tillfälle att tillsätta vakanta tjänster i ökad omfattning. Anställda, använda AOH och årets sjukfrånvaro Anställda Anställd AOH Använd AOH Sjukfrånvaro AIDHuvudgrupp maj maj jan-maj jan-maj jan-apr jan-apr jan-apr jan-apr Ledning / Administration 165 17 15 157 127 13 8,8 9,4 Läkare 7 4 6 4 7 5,85 4,52 Medicinsk sekreterare 31 28 3 28 25 23 12,9 17,35 Sjuksköterska 19 2 18 2 14 15 9,74 12,3 Undersköterska / Skötare 7 8 5 6 4 4 4,6 7,33 Övrig personal 88 98 87 91 72 73 9,68 7,88 Övrig Vård / Rehab / Social 54 532 492 51 362 367 9,2 8,5 Ack. Utfall 821 86 788 817 61 617 8,94 8,69 et anställda var per den siste maj 218, 86 medarbetare att jämföra med 821 samma period föregående år. Det motsvarar en ökning om 39 anställda som kan härledas till det nya Hjälpmedelsuppdraget samt återtag av serviceverksamheten för hjälpmedel, vilken tidigare hanterats av privata entreprenörer. Ökningen beror även på anställningar enligt BEA (Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser), PTP (Praktisk tjänstgöring som psykolog) och vikariat. Resterande del beror på en utökning med anledning av ökat behov i verksamheten för patienter med autism samt tillsättning av vakanta tjänster generellt. Ökningen av antal medarbetare återfinns främst i gruppen övrig vård/rehab/social. Använda AOH har ökat med 7 jämfört med tidigare år, men är lägre än budget. Trots en större ökning av antalet anställda har inte använda AOH ökat i motsvarande takt, med anledning av fortsatt hög sjukfrånvaro och korttidsfrånvaro såsom föräldraledighet samt vård av barn. Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Bemanningsföretag eller dylikt används enbart i undantagsfall. Kostnaden för externt inhyrd personal är marginell och uppgår ackumulerat maj till ca 1 tkr. Barn- och ungdomshabiliteringen behöver köpa in läkarresurser från privatpraktiserande läkare, då sjukhusen i Ystad och Kristianstad inte har möjlighet att tillhandahålla dessa tjänster.
Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron har minskat med,3 dagar i genomsnitt eller 2,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår till i snitt 8,7 dagar per medarbetare per april månad. Den långa sjukfrånvaron har minskat med,8 dagar, medan den korta har ökat med,6 dagar. dagar mätt som rullande 12 uppgick till 24,7 dagar, vilket är,5 dagar mer än föregående år. Det har inte gått att fastställa någon klar orsak till den ökade sjukfrånvaron. Inom förvaltningen läggs stort fokus på att arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron genom tidigare och tydligare insatser. Att stärka enhetscheferna i arbetet med rehabilitering är en viktig insats och det har skett genom utbildningsinsatser från företagshälsovården och möten med Försäkringskassan. Det sker kontinuerligt uppföljning av sjukfrånvaron av enhets- och verksamhetschefer i samarbete med HR. Under året kommer ett projekt startas upp med syfte att direkt stödja cheferna i rehabiliteringsarbetet och att lägga fokus på vad som kan göras för att få medarbetarna tillbaka til arbetet. Tillgänglighet Habilitering genomsnitt. Andel till besök inom 6 dagar 1% Tillgängligheten är excellent och når, som genomsnittsvärde för verksamheterna Barn- och Ungdom, Vuxen, SynHörselDöv, 92 %, vilket är i nivå med föregående år. 9% 92% 94% 9% 91% 92% 8% 7% 6% Hjälpmedel. Andel till besök inom 6 dagar Kundtjänst 1% 95% 9% 85% 8% 75% 7% 65% 6% 84% 86% 86% 81% 83% För Hjälpmedelsverksamheten är motsvarande värde 83 %. I 82 % av fallen kunde tid erbjudas inom 3 dagar i hjälpmedelsverksamheten. Kundtjänsten för bl a beställning av läkemedelsnära produkter har som målsättning att nå en svarsandel på 85 %. För perioden tom april uppnåddes 65 %, tom maj sjönk andelen dock till 51 % pga en stor ökning av antal samtal i maj med anledning av övergång till Onemed. Vid övergången till ny leverantör uppstod leveransproblem och många samtal handlade om frågor kring försenade leveranser. Under mars stördes ett par dagar av telefonhaveri vilket medförde att många patienter ringde mer än en gång. För bättre service startade under februari möjligheten för patienten att själv avropa läkemedelsnära hjälpmedel via 1177. I maj gjordes 6,2 % av beställningarna via 1177, varav inkontinens 4,9 % respektive speciallivsmedel 15,3 %. Remissinflöde autism totalt förvaltning 22 2 18 16 14 12 1 8 6 153 134 145 161 15 Totala remissinflödet har minskat med 1 % jämfört med förra året. Inkomna remisser avseende autism har planat ut. För perioden ses en minskning med 1 % jämfört med motsvarande period föregående år. Det har skett en minskning inom Vuxenverksamheten med 8 % och en ökning inom Barn och ungdomsverksamheten med 4 %. Det har varit ett större inflöde de senaste åren och ökat med 29 % sedan år 215.
Remissinflöde per funktionsnedsättning 18 16 14 12 1 8 6 4 2 743 89 311 9 1559 1259 De största procentuella ökningarna avseende inkomna remisser fanns under föregående år inom området autism. Till och med maj ses nu en minskning med 1 %. Inom området intellektuell funktionsnedsättning har antalet inkomna remisser ökat med 15 % jämfört med föregående år och för området rörelsehinder har en minskning skett med 4 %. Funktionsnedsättningarna hörsel- och synnedsättning har ett stort inflöde men insatserna är inte så omfattande och långvariga som inom övriga områden. Autism Dövblindhet Hörselneds/ Dövhet Rörelsehinder funktionsned Intellektuell sättning Synnedsättning % ökn 16/15 11% 12% 4% % 18% -4% % ökn 17/16 17% -28% -5% % -4% 2% % ökn 18/17-1% -4% 15% -36% 4% -9% Tolk (teckenspråkstolkning och skrivtolkning) Tolkcentralen 218 217 Diff Diff % Tillgänglighet 95,7% 95,%,7% Efterfrågan 5 21 5 1 11,2% utförda tolkuppdrag 4 86 4 762 44,9% tolkanvändare 883 97-24 -2,6% Tolkverksamhetens uppdrag är vardagstolkning enligt HSL 3. Under perioden utfördes 4 86 stycken vardagstolkningar medan efterfrågan uppgick till 5 21. Tillgängligheten, då det var möjligt att tillgodose behovet av tolk var 96 %. Målet för året är 97 %. Upphandlade tolkföretag har svårigheter att leverera tolktjänster enligt avtal. För att öka tillgängligheten ses möjligheten över att köpa in tolktjänster från andra leverantörer via direktupphandling. et utförda vardagstolkningar är i stort sett oförändrade jämfört med föregående år. et tolkanvändare är 3 % lägre än föregående år, de uppgick till 883 stycken för aktuell period. et användare fluktuerar löpande. Andelen uteblivande har ökat något och uppgår till 9 %. En provperiod för tolkuppdrag på engelska startade 1 maj där 5 uppdrag har genomförts. Produktion Produktion Habilitering Produktivitet habilitering -3,% Vårdåtagande 5,9% Vårdkontakter* -1,4% besök -2,9% Besök läkare 4,7% Besök övriga -3,1% Kval. brev- telefonkontakt 14,7% Vårdkontakter per patient -4,2% Unika individer 3,% -1,% -5,%,% 5,% 1,% 15,% 2,% Totalt antalet unika patienter har ökat med 3 % jämfört med föregående år. En ökning ses inom alla verksamheter. Sedan 215 har ökningen av unika patienter som haft vårdkontakt ökat med 1 %. Jämfört med föregående år har antalet vårdåtaganden ökat med 5,9 % medan det totala antalet vårdkontakter har minskat med 1,4 %. Med anledning av satsningar på utbildningar samt stor andel nyanställd personal under perioden har produktionen minskat. Prognosen för antalet vårdkontakter är dock en ökning med 2 % jämfört med föregående år. En minskning syns för produktiviteten av samma anledning. Arbete pågår inom alla verksamhetsområden för att öka effektiviteten. Ökningen av kvalificerade brev och telefonkontakter är bl a en följd av arbete med e- hälsa. * Samtliga vårdkontakter (NY, ÅB, AH, SA, KO, KI, KB, KT, TB) Andel uteblivna/sena återbud av planerade vårdkontakter Habilitering 12,% Genomsnittet för uteblivna patienter samt återbud närmare än 24 timmar före den bokade tiden är för perioden 9,5 %. Det är en försämring jämfört med 217 men en förbättring jämfört med 216. 1,% 8,% 6,% 4,% 7,5% 1,4% 1,2% 9,4% 9,7% Minskningen av uteblivna och sena återbud under 217 beror till stor del på åtgärder inom Vuxenverksamheten för att minska uteblivna och sena återbud. Åtgärder så som avgifter för uteblivna, dialoger med patienter som uteblir vid upprepande tillfällen, uppmuntran till e-hälsokontakter vid sena avbokningar samt enklare av- och ombokningar via 1177. 2,%,% Produktion Hjälpmedel Produktivitet konsulent Produktivitet tekniker väntande Glasögonbidrag 8-19 år - antal Glasögonbidrag -7 år - antal Bakörat app - Förskrivn Tyngdtäcke - Förskrivn Scooter - Förskrivning Unika individer - utprovn Unika individer - förskrivn -16,8% -9,7% -6,3% -7,5% -4,6% 4,5% 9,% 7,2% 11,1% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 3,7% Inom Hjälpmedel Skåne redovisas produktiviteten delvis genom andel patienttid av arbetad tid för tekniker och konsulenter. Produktiviteten för konsulenter ligger under målnivån på 6 %. Produktiviteten för tekniker ligger strax under målnivån på 7% men över nivån för 217. Arbetet med att höja produktiviteten fortskrider bla med hjälp av qlikview för Sesam där registreringar nu kan följas. Förskrivning av både scootrar (11 %) och tyngdtäcken (31 %) fortsätter öka. Ingen effekt syns av avgift för tyngdtäcken vilken infördes 217. Ökning av unika patienter med förskrivning (exkl glasögonbidrag) är fördelade inom alla hjälpmedelsområden med undantag av synhjälpmedel vilka fortsatt minskar. Förskrivning av bakörat hörapparater har minskat beroende på en ökning av andelen rekvisitioner. väntande har ökat.
Vårdval hörselrehabilitering utförda bedömningar avslutade utprovningar hörapparat 2 15 1 5 16 14 12 1 8 6 4 2 35 3 25 2 15 1 5 29 217 Budget 218 väntande bedömning 29 217 218 29 217 Budget 218 Vårdval Hörselrehabilitering består av de auktoriserade audionommottagningarna. Det finns f n 34 mottagningar på 2 orter, varav endast en drivs i offentlig regi. Vårdvalet administreras och finansieras via förvaltningen. Utförda bedömningar uppgick till ca 6 9 tom maj, vilket är i stort sett enligt budget och en minskning jämfört med föregående år med 14 %. et utprovningar uppgick till 5 2 för perioden, vilket är 2 fler än föregående år och ca 23 fler än budgeterat värde. Ingen prognosjustering har gjorts. Andelen som väljer rekvisition är nu 28 % vilket är en ökning jämfört med föregående år. Helårsprognos är 3 %. Andelen rekvisitioner påverkas av tidpunkten för tecknande av avtal för hörapparater, ju nyare upphandlat sortiment desto fler väljer hörapparater upphandlade av Region Skåne. Upphandling av hörapparater gjordes senast 216 och nytt avtal kommer att upphandlas under 218. et väntande har minskat med i snitt 22 % under året och tillgängligheten är fortsatt mycket hög (1 % inom 6 dagar). Samtliga mottagningar har en väntetid mellan -7 veckor. Enligt avtal ska första besök för bedömning erbjudas inom 8 veckor. Kvalitet Målfokus Glasögonbidrag 8-19 år Måluppfyllelsen inom förvaltningens fem målområden; tillgänglighet, kvalitet, et utbetalda glasögonbidrag för barn och unga 8-19 år har ackumulerat nytta, attraktiv arbetsgivare samt ekonomi i balans är god. Sammanfattningsvis uppgått till ca 6 7, vilket är 7 % färre än föregående år. Resultatet för perioden är genomförs ett stort antal aktiviteter inom divisioner, verksamheter och ett överskott på,5 mkr. Prognosen för helåret är,2 mkr. Kostnaden för stabsenheter med syfte att: administration har ökat då hanteringen kräver mycket manuella insatser. Under Tillgänglighet: Patienten ska ha en tydlig och tidssatt planering, få stöd 218 planeras införande av ett nytt regionövergripande hanteringssystem vilket ger behandling och hjälpmedel när man behöver och kunna få stöd och behandling möjlighet att rationalisera administrationen. En förstudie är genomförd inom digitalt. regionen och projekt ska startas upp. Kvalitet: Patienten ska uppleva en patientsäker miljö, att stöd, behandling och hjälpmedel ska utgå från bästa tillgängliga kunskap och att personalen samordnar sig efter patientens behov. Nytta: Patienten alltid ska ha någon att vända sig till, att patientens förmåga och vilja ska vara utgångspunkt vid planering av stöd, behandling och hjälpmedel samt att stöd, behandling och hjälpmedel är värdefulla utifrån patientens behov. Attraktiv arbetsgivare: Relationerna på arbetsplatsen ska präglas av ömsesidig tillit, det ska finns goda och tydliga utvecklingsmöjligheter samt ett gott ledarskap. Medarbetarna ska också vara delaktiga i att värna och respektera vår miljö. Ekonomi i balans: Förvaltningen ska använda effektiva arbetssätt och minimera kvalitetsbristkostnader, prioriteringar ska ske löpande för att behålla en ekonomi i balans. För närmare redovisning av måluppfyllelsen se bilaga 3. Uppföljning av intern kontrollplan januari april 218. Det stora flertalet mål i förvaltningsuppdraget ingår i den interna kontrollplanen som kontrollmoment under Region Skånes övergripande mål. Uppföljning av miljömål Mål 1: Övergripande mål: Minskad mängd bilkörning i samband med patientkontakter.detaljerat mål: Utifrån måltal om e-hälsa/e-learning på förvaltningsnivå tar berörda verksamheter/enheter fram måltal för användande av distansteknik i kontakter med patienter och/eller andra externa kontakter. Målet bedöms vara enligt plan. Mål 2: Övergripande mål: Minska körning med egen bil vid tjänsteresor, i de fall då detta leder till en minskad total miljöbelastning Detaljerat mål: Kostnaderna, och därmed sträckan, för körning med egen bil vid tjänsteresor ska minska jämfört med 217. Status: På grund av problematik i HR- och ekonomisystemet går detta mål inte att följa upp på ett tillförlitligt sätt. Felet är åtgärdat, och bedömningen är att efter tertial 2 kommer uppföljning att kunna göras igen. Mål 3: Övergripande mål: Minska miljöbelastningen genom bättre val av livsmedel Detaljerat mål: Vi låter servera ekologisk och/eller laktovegetarisk mat vid samtliga tillfällen där medarbetare blir bjudna på mat, t.ex. chefsträffar, verksamhetsdagar, regiondagar för olika yrkeskategorier m.fl. Målet bedöms vara enligt plan. Mål 4: Övergripande mål: Ökad kunskap och förståelse för samspelet mellan människa, hälsa och miljö. Detaljerat mål: Alla förvaltningens medarbetare ska senast 218 ha genomfört Region Skånes miljöutbildning Hållbara val med godkänt resultat. Nuvarande status: 7 % har genomfört utbildningen.