Månadssammanställning Januari - April 2017
|
|
- Sara Lundström
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Månadssammanställning Januari - April Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -12,5 mkr, vilket avviker mot budget med -10,8 mkr. Helårsprognos -22,0 mkr. Använd AOH ökar med 6,9 procent. Besök inom 90 dagar 97,2 procent. Produktion inom somatisk öppen vård och sluten vård minskar. Primärvården ökar sina besök samt antal listade patienter. Hälsostaden har inga utlokaliserade patienter. Resultat per område Ekonomi (mkr) motpart 1-3 Jan - April Helår 2017 Helår Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik Totalt resultat -12,5-1,7-10,8 0,4-22,0-22,4 Resultat (mkr) motpart 1-4 Utfall Budget diff. Budget Prognos Bud.avvik Hälsoval -2,9-0,6-2,3 0,4-6,2-6,6 Medicin -120,9-116,9-4,0-349,1-322,5 26,5 Rehabilitering/minnesmott -41,0-38,7-2,2-115,0-129,8-14,7 Admin, bemanning, utbildn 152,3 154,6-2,2 464,1 436,5-27,6 Resultaträkning (mkr) Resultatet för perioden är -12,5 mkr. Avvikelsen mot budget är -10,8 mkr medan avvikelsen mot samma period föregående år är i princip identisk. Intäkterna avviker från budget med -0,7 mkr och det som avviker negativt mot budget är utbildningstjänster, intäkter för NSÄ, patientavgifter samt asylbidrag. På kostnadssidan är det främst läkemedelskostnader och övriga kostnader som avviker mot budget. Avvikelsen på läkemedel är -2,4 mkr jämfört med budget och mot samma period föregående år är läkemedelskostnaden nu 2,1 mkr högre. Jämfört med föregående månads uppföljning ökar avvikelsen på läkemedel med 0,9 mkr och jämfört med föregående år med 0,8 mkr. Övriga kostnader avviker motsvarande vår handlingsplan som ej ännu fått någon nämnbar effekt. Kostnadsutvecklingen jämfört med föregående år är 8,3 procent, denna siffra innehåller en del jämförelsestörande poster. Personalkostnaderna avviker inte negativt mot budget men avvviker mot föregående år med 12,1 mkr. Det har tillkommit personalkostnader på grund av utökning av avdelning som säljs till Fv Sund samt angående kompetensmix förändring. Månadssammanställning_38 Hälsostaden i Ängelholm_ av 8
2 Prognos Prognosen för året är -22,0 mkr. Prognosförsämringen på 8,5 mkr sedan föregående uppföljning beror på att vissa åtgärder i handlingsplanen skjuts framåt i tiden. Ändringen består av minskade intäkter på 0,6 mkr från Fv Sund avseende såld kurators/dietist tjänst, ökade läkemedelskostnader på 5,7 mkr samt ökade personalkostnader på 2,2 mkr. För att nå denna prognos krävs att samtliga åtgärder i vår framtagna handlingsplan får genomslag enligt plan och att andra kostnader inte ökar. Åtgärder för ekonomi i balans Handlingsplanen består i att effektivisera våra öppenvårdsmottagningar, förändra en av jourlinjerna på närakutmottagningen från och med juli månad, minska läkemedelskostnaderna genom att byta ut dyra läkemedel samt att följa rekommendationer vid receptförskrivning. Översyn av bemanning samt övriga kostnader på vårdcentralen Laxen, den kommunala korttidsenheten och att arbeta aktivt med att minska övertidskostnader, sjukfrånvaro samt översyn av jourkostnader/ersättningar. Vi har även vakansprövning på alla tjänster. Dessa åtgärder är medräknade och en förutsättning för att nå vårt prognostiserade resultat. Medarbetare samt inhyrd personal Antal anställda utveckling per månad Inhyrd personal från bemanningsföretag kostnad (mkr) Antal anställda omräknat till heltid per heltid och årets sjukfrånvaro AOH Använd= Anställda Omräkande till Heltider utifrån respektive anställning, exklusive frånvaro inklusive mertid. Personal huvudgrupp Använd AOH Avvikelse Sjuk dgr Avvikelse Använd AOH Avvikelse volymer (jmf förg. år) # % # % # % Ledning / Administration 37,6 38,5-1,0-2,5% 4,29 0,97 3,32 342,4% Anställd 44,3 7,8% Läkare 72,0 64,4 7,5 11,7% 2,21 2,49-0,27-11,0% Sjuk 3,2-8,4% Medicinsk sekreterare 43,1 41,0 2,2 5,3% 8,44 9,26-0,82-8,9% TjLedigLön -1,9 69,2% Sjuksköterska 148,6 149,9-1,3-0,9% 4,19 5,88-1,69-28,8% TjLedigEjlön -13,2 22,6% Undersköterska / Skötare 149,9 127,9 22,0 17,2% 5,76 7,03-1,27-18,0% Komp 0,2-13,9% Övrig Vård / Rehab / Social 45,1 42,3 2,8 6,6% 4,39 5,22-0,83-15,9% Jkomp 0,2-4,1% Sem 0,3-1,3% MerÖtid -1,2-16,6% ArbJourBerd -0,5-13,0% TimLön 0,8 4,0% Använd 32,2 6,9% Summa 496,2 464,0 32,2 6,9% 4,77 5,63-0,86-15,29% Antal anställda på Hälsostaden är fler än föregående år och en del i detta är tjänstledigheter. Läkare har utökats enligt regionalt beslut genom fler AT-block och fler STläkare samt rekrytering av distriktsläkare till vårdcentralen Laxen. Medicinska sekreterare gäller en omkodning från teamledare, samt en nyanställd arbetsmarknadsåtgärd, finansierad av Arbetsförmedlingen. Undersköterskor har anställts i omställningen från parvård till gruppvård som ett led i kompetensmixplanering. Undersköterskor på vårdcentralen har utökats på grund utav större patientflöden och avd 22 har nyanställt då de öppnat fler vårdplatser hösten Fem extratjänster finansierade av Arbetsförmedlingen har tillkommit. Övrig Vård/rehab/social härleds till två farmaceuter som ett pilotprojekt inom kompetensmixplanering, ersättningsrekrytering av apotekare och en psykolog. Sjukfrånvaro antal dagar genomsnittligt per anställd (rullande 12) Sjukfrånvaron visar en nedåtgående trend på Hälsostaden och det gäller i princip alla yrkeskategorier, med undantag från Ledning/Administration vilket påverkas av enstaka individer. Det är framförallt medellång till långtidssjukfrånvaro som minskar. Mertid/Övertid har minskat jämfört med motsvarande period 2016, i synnerhet på undersköterskor. Troligtvis är minskad sjukfrånvaro och övertid ett led i förbättringsåtgärder inom arbetsmiljöområdet. Månadssammanställning_38 Hälsostaden i Ängelholm_ av 8
3 Kompetensmix inom slutenvård somatik (andel undersköterskor och övrig personal av summa sjuksköterskor, undersköterskor och övrig personal) Ovanstående åtgärder med anställning av fler undersköterskor, apotekare och farmaceuter har genererat en ökning av andel undersköterskor och övrig personal från föregånde års ca 50 procent, till närmre 56 procent i kompetensmixplanering med målet 60 procent. Tillgänglighet Andel och antal väntande till besök inom 90 dagar Andel besök inom 90 dagar är 97,2 procent. Det är kardiologmottagningen, neurologmottagningen samt smärtmottagningen som inte klarar 100 procent målet. På kardiologmottagningen har vi en tillfällig brist på kardiologer och rekrytering pågår. Övriga mottagningar är mycket små och sårbara vid eventuell korttidsfrånvaro. Andel genomförda återbesök inom måldatum Andel genomförda återbesök inom måldatum är 36,7 procent. Återbesöken blir lidande av ambitionen att klara av nybesök inom 90 dagar. Återbesök sker idag inom medicinskt rimlig tid. Vi kommer att justera så tid för återbesök planeras in med rätt intervall. Produktion Produktion Sjukhusvård inklusive Vårdval - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Unika individer Antal besök Mixpoäng Kval brev/tel Unika individer Vårdtillfällen Mixpoäng Vårddagar Medelvårdtid -4,6% -3,1% -3,2% -2,5% -2,5% -1,7% -0,9% 0,0% 3,2% -6% -4% -2% 0% 2% 4% Antalet besök inom öppenvård minskar något för alla vårdgivarkategorier jämfört med samma period föregående år. Remissinflödet är fortsatt högt inom alla discipliner men framförallt inom kardiologi där vi har problem med sjukskrivningar och vakanta tjänster. Antalet unika patienter i öppen vård minskar med 147 individer. Inom slutenvård minskar både antalet unika patienter samt vårdtillfällen och vårddagar. Detta är helt enligt plan eftersom vi med vårt mobila team vårdar flertalet svårt sjuka patienter i hemmet vilket motsvarar platserna på drygt en vårdavdelning. De vårdplatser vi säljer till Fv Sund och Aleris Ortopedi AB registreras i deras respektive förvaltning/bolag. Medelvårdtiden på Hälsostaden minskar från 6,2 till 5,9 vårddagar, (Rehabiliteringskliniken minskar från 9,4 till 9,3 vårddagar och Medicinkliniken från 5,5 till 5,2 vårddagar). Öppenvård Slutenvård Produktion Hälsoval och övrig primärvård - procentuell förändring ackumulerade värde jämfört med föregående år Totalt antal besök på Hälsovalsenheten Laxen ökar med drygt 800 jämfört med samma period föregående år. Läkarbesöken minskar Antal besök 6,1% något medan antalet besök övriga vårdgivare ökar kraftigt. Hembesöken ökar med 30 procent på grund av att vårt mobila team vårdar de svårt sjuka i hemmet. Antalet unika patienter ökar med 231 Mixpoäng 7,4% individer. Även kvalificerade brev och telefonkontakter ökar med 734 stycken. Månadssammanställning_38 Hälsostaden i Ängelholm_ av 8
4 Besök läkare Besök övriga -1,3% 14,1% Antalet listade patienter på Laxen är nu och ökar med 756 patienter jämfört med samma period föregående år. Vi bedömer att listningen kommer fortsätta att öka framöver beroende på god läkarkontinutet. Unika individer 3,9% Täckningsgraden är 62,0 procent. Antal Listade 8,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% * Enbart läkares kvalificerade brev- och telefonkontakter Månadssammanställning_38 Hälsostaden i Ängelholm_ av 8
5 Månadssammanställning_38 Hälsostaden i Ängelholm_ av 8
6 Månadssammanställning_38 Hälsostaden i Ängelholm_ av 8
7 Månadssammanställning_38 Hälsostaden i Ängelholm_ av 8
8 Månadssammanställning_38 Hälsostaden i Ängelholm_ av 8
Månadssammanställning Oktober 2017
Månadssammanställning Oktober 2017 38 Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -10,1 mkr, avvikelse
Månadssammanställning: januari juni 2017
Månadssammanställning: januari juni 2017 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Bruttokostnadsutvecklingen för januari
Månadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Förbättrad prognos med 5 mkr. Hög kostnadsutv inom den somatiska
Månadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Presultatet landade på -123 mkr vilket var 13 mkr bättre än
Månadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos försämras avsevärt om omedelbart beslut om ytterligare
Månadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Låg kostnadsutveckling i juni men behov av ökad effekt kommande månader
Månadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosen är oförändrad, fortsatt hög kostnadsutveckling. Sjukfrånv
Månadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosförsämring med 25 mkr trots vikande kostnadsutveckling.
Månadssammanställning
Månadssammanställning Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Förbättrad prognos med 35 mkr trots fortsatt hög kostnadsutveckling
Ledningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Månadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Hög produktion av mer komplexa patienter ger
Månadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosen försämrad med 11 mkr, fortsatt hög kostnadsutveckling.
Månadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Oförändrad prognos, hög kostnadsutveckling i november. Anställningsvolym
Månadssammanställning Jan-Apr 2017
Månadssammanställning Jan-Apr 2017 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Nollprognos enligt budget. Prognos
Månadssammanställning
Månadssammanställning 2018-05 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Resultatet försämras jämfört med föregående år pga operiodiserade läkemedelsrabatter maj 2017.
Månadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Stabil bruttokostnadsutveckling och goda intäkter gör att prognosen totalt förbättras till -700 mkr mot budget. Medarbetare Sjukfrånvaro
Utveckling av personalkostnad 2014 mars 2016 och vissa faktorer som påverkar helhetsbilden
1 (9) Bilaga 3 Utveckling av personalkostnad 2014 mars 2016 och vissa faktorer som påverkar helhetsbilden Kostnadsutvecklingen som låg på en hög nivå under 2015 har fortsatt in på en hög nivå under årets
Månadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Fortsatt bra resultatutveckling. Prognosen sänkt med 20
Månadssammanställning
Månadssammanställning Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos försämras avsevärt om omedelbart beslut om ytterligare åtgärder
Uppföljning jan-maj Jämförelser
Uppföljning jan-maj 2019 Jämförelser Tillgänglighet besök andel väntande inom 90 dgr antal väntande mer än 90 dagar Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 % 2 Tillgänglighet operation/åtgärd andel väntande
Månadssammanställning: januari maj 2017
Månadssammanställning: januari maj 2017 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalitet Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognostiserad budgetavvikelse
Månadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Effekter på ekonomiska handlingsplaner och fortsatt sjunkande
Ledningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Ledningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Månadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosen oförändrad, fortsatt hög kostnadsutveckling. Sjukfrånvaro,
Ledningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Månadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Ackumulerad bruttokostnadsutveckling ökar till 4,9 % pga hög produktion. Prognos oförändrat -700 mkr mot budget. Medarbetare Sjukfrånvaron
Ledningsrapport augusti 2017
Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens
Ledningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Månadssammanställning: januari februari 2017
Månadssammanställning: januari februari 2017 Skånes universitetssjukvård Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalitet Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognostiserad budgetavvikelse
Månadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Ledningsrapport mars 2017
Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett
Ledningsrapport september 2017
Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens
Månadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Oförändrad prognos på -175 mkr, bruttokostnadsutv. något
Månadssammandrag: januari - april 2016 Skånevård Kryh
Sammanfattning Kvalitet: Förstärkt rond, förstärkt utskrivning, initieringsrutin SIP är åtgärder för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Tillgängligheten i Kryh är fortsatt god. Medarbetare:Ökat antal
Månadssammanställning Jan-Maj 2017
Månadssammanställning Jan-Maj 2017 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Nollprognos enligt budget. Prognos
Bokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.
1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen
Månadssammanställning: januari mars 2017
Månadssammanställning: januari mars 2017 Skånes universitetssjukvård Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalitet Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos oförändrat 500 mkr. Intensivt
Månadssammandrag: januari oktober 2015 Skånes universitetssjukvård
Sammanfattning Kvalitet: SUS arbetar ak vt med hälsofrämjande arbete. Tillgänglighet: Föbä ring för de flesta besök och för samtliga opera on/åtgärder. Anställda/arbetad d: Antal anställda per oktober
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Månadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognosen är oförändrad, fortsatt hög kostnadsutveckling Sjukfrånvaro,
Månadsbokslut Förvaltning: Primärvård Månad: Mars
Månadsbokslut Förvaltning: Primärvård Månad: Mars 2016 1 Förvaltning: Primärvård 2016-04-12 Ärendenummer: 2016/00480 Dokumentnummer: 2016/00480-2 Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Primärvårdens
Månadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Kostnadsutveckling -0,1% enskilt månaden oktober. Prognos -209
Månadssammanställning
Månadssammanställning 12 Skånevård Kryh Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Kostnadsutveckling -0,1% enskilt månaden oktober. Prognos -209
Ledningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.
Månadssammanställning
Månadssammanställning 2018-11-30 15 Medicinsk service Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Prognosen är att budgeten följs med ett resultat där intäkter täcker kostnader och uppgår till +/-0. De anställda
HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna
Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2015 1 Psykiatri och habilitering 2015-06-11 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Det kommer bli tufft men förvaltningen räknar med att hålla
Ledningsrapport december 2016
Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen
Månadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukhus Sammanfattning Ekonomi Låg kostnadsutveckling i mars delvis pga tidigare påskledigheter under 2018. Prognos oförändrat -784 mkr. Medarbetare Antalet
Månadsfakta oktober 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201610 201510 2010610-201510 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 1 039 976 6,5% 164 Verksamhetens kostnader -7 291-6
Månadsfakta september 2016
Ekonomi Resultaträkning Kostnadsutveckling 2016-2015 Resultaträkning (Mkr) 201609 201509 2010609-201509 Avvikelse mot budget 2016 Verksamhetens intäkter 936 873 7,2% 149 Verksamhetens kostnader -6 544-6
Månadssammanställning Jan-Nov 2017
Månadssammanställning Jan-Nov 2017 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 14 mkr, förbättring 4 mkr.
Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Månadssammanställning
Månadssammanställning 16 Skånes universitetssjukvård Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalitet Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Lägre takt på intäktsökning efter sommaren och
Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015
Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna
Månadssammanställning: November 2017
Månadssammanställning: November 2017 16 Skånes universitetssjukvård Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalitet Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Förbättrade intäkter och marginellt
Bokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Månadssammanställning
Månadssammanställning 40 Region Skånes Kulturförvaltning Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Periodens resultat är ett underskott om
Månadssammanställning Jan-Okt 2017
Månadssammanställning Jan-Okt 2017 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 10 mkr, förbättring 4 mkr.
Resultat per maj 2017
1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag
Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013
MÅNADSRAPPORT 1(8) Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Datum 2013-10-10 Månadsrapport Hallands Sjukhus september 2013 Sammanfattning Den viktigaste avvikelsen under månaden var ökade
Månadssammandrag: januari - oktober 2016 Skånevård Sund
Sammanfattning Kvalitet: Resultaten når inte uppsatta mål och det förekommer variation mellan verksamheter Tillgänglighet: Förbättrad tillgänglighet både till mottagning och till op/åtgärd Medarbetare:
Rapport över personal och produktionsförändringar för somatisk vård vid de Skånska sjukhusen
Rapport över personal och produktionsförändringar för somatisk vård vid de Skånska sjukhusen 29-215 Uppdrag Kartläggning av utvecklingen i Region Skåne vad avser vårdpersonals arbetstid och hur den använts
Ledningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden
1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973
Månadssammandrag: januari - november 2016 Skånevård Kryh
Sammanfattning Kvalitet: Fokus på specifika områden för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Kraftigt ökad samordning av patienter till Kryh har påverkat tillgängligheten. Medarbetare:Ökad produktivitet
Månadssammanställning Jan-Apr 2018
Månadssammanställning Jan-Apr 2018 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 5 mkr, varav vårdval hörselutprovning
Månadsrapport division Länssjukvård
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (14) Månadsrapport division Länssjukvård 201803 Sida 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 3 Produktion... 3 Tillgänglighet... 4 Andel som fått
Månadssammanställning Jan-Feb 2018
Månadssammanställning Jan-Feb 2018 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 3 mkr. Prognos vårdvalet
Månadssammandrag: januari - juli 2016 Skånevård Kryh
Sammanfattning Kvalitet: Fokus på specifika områden för att uppnå målnivåer. Tillgänglighet: Kraftigt ökad samordning av patienter till Kryh har påverkat tillgängligheten. Medarbetare:Ökad produktivitet
Lägg in dina texter under respektive flik (flikarna är länkade mot sammandragsfliken)
Text Lägg in dina texter under respektive flik (flikarna är länkade mot sammandragsfliken) Att beskriva i textrutorna Vård i rimlig tid Beskriv orsaker till varför målet inom 60 dagar inte nås. Beskriv
Uppföljning tillgänglighet SUS juni 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 160711 Version 1 (7) Uppföljning tillgänglighet SUS juni 2016 Förändring Förändring Tillgänglighet 60d maj-16 jun-15 Väntande totalt maj-16 jun-15 Besök 64,4% -1,2% 1,3%
Månadssammandrag: januari - november 2016 Skånevård Sund
Sammanfattning Kvalitet: En låg andel kvinnor, som valt att komma till Helsingborg, hänvisas till annan förlossningsenhet Tillgänglighet: Förbättrad tillgänglighet både till mottagning och till op/åtgärd
Månadsrapport Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (17 Månadsrapport Region Norrbotten 201803 Sida 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 4 Produktion... 4 Tillgänglighet... 4 Specialiserad vård...
Månadsuppföljning september 2007
Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost
Kvalitet enligt kvartalen (resultat senaste kvartal) Sjuk-frånvaro (ack)
Skaraborgs Sjukhus September 214 Verksamhet i balans Skaraborgs Sjukhus September 213 Ekonomi Beläggning Tillgänglighet inom 6 dagar Vårdgaranti 9 dagar Garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom
Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget. Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag.
Regiondirektören Alf Jönsson +46 44 309 31 21 alf.jönsson@skane.se Datum 2016-04-20 Dnr 1600180 1 (5) Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag.
Månadssammandrag: januari september 2016 Skånes universitetssjukvård
Sammanfattning Kvalitet: Överlag goda kvalitetsresultat för SUS hjärtsjukvård. Tillgänglighet: Förbä rad llgänglighet överlag. Väntande ll op/åtgärd på ögon minskar kraftigt. Anställda/arbetad d: SUS är
Preliminär Månadsrapport - Februari 2018
Datum -03-13 Kontaktperson: Micael Nilsson micael.nilsson@regionhalland.se Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av
Diarienummer: DN PS140011
Diarienummer: DN PS140011 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT MAJ 2014 Styrelse/Nämnd: Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: Månad 1-5, 2014 : -8,5 mkr sprognos orsaker till bydande avvikelser Psykiatrin
Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.
1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen
Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466
Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober
Övergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Månadssammandrag: januari oktober 2016 Skånes universitetssjukvård
Sammanfattning Kvalitet: SUS uppnår målen för riskbedömning till fall, trycksår och undernäring. Tillgänglighet: Förbä rad llgänglighet ll besök, opera on, MR och CT. Anställda/arbetad d: SUS är 330 fler
Rapport angående produktion, tillgänglighet, personal och ekonomi, februari 2015
Ärende 1 Ärende 1 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 215-3-23 Diarienummer NU /ledningskansliet Handläggare: Sven Florström Telefon: 7-28 91 8 E-post: sven.florstrom@vgregion.se Till Styrelsen för Rapport angående
Budgetavstämning oktober Strategi utifrån stoppaketet Äskanden inför 2006 Vad innebär vårdgarantin? Vad kostar vårdgarantin?
Budgetavstämning oktober 2005 Strategi utifrån stoppaketet Äskanden inför 2006 Vad innebär vårdgarantin? Vad kostar vårdgarantin? Stopp 2005 Ingen inhyrd personal i primärvården Inköpsstopp Allt överprövas
Hallands Sjukhus: januari - juli 2012
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter
Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014
MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2014-02-10 vers 2 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Beläggningen på
Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016
Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se
Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016
Tillgänglighetsuppföljning Datum 161013 Version 1 (8) Tillgänglighet - uppföljning SUS september 2016 Inflöde vårdbegäran Inflödet av remisser till SUS har för januari-september ökat med 5 %, eller drygt
Psykiatri och habilitering Maj 2014
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2014 Psykiatri och habilitering 2014-06-12 Landstingsledningen Månadsbokslut 2014-05-31 Ekonomiska utfallet för maj månad är 172,5 mkr vilket är 7,3 mkr högre
Bokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läsanvisning till månadsfakta
Läsanvisning till månadsfakta Tabell/diagram Datakälla: Förklaring Resultat per verksamhet (tabell) Resultaträkningen redovisar periodens ackumulerade resultatvärden (intäkter minus kostnader) för utfall
Månadssammanställning Jan-Mar 2018
Månadssammanställning Jan-Mar 218 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 5 mkr varav 2 mkr förbättring.
Psykiatri och habilitering Oktober 2014
Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Oktober 2014 Psykiatri och habilitering 2014-11-13 Landstingsledningen MånMånadsbokslut 2014-10-31 Ekonomiska utfallet för oktober månad är 331,9 mkr vilket är
Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196
Enkät - Rättspsykiatrin
Nytt avsnitt 1 sidan 1 Enkät - Rättspsykiatrin Sveriges kommuner och landsting Dessa uppgifter skrevs ut den : KONTAKTUPPGIFTER till uppgiftslämnaren Landsting/region Klinik Kontaktperson Telefonnummer
Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen
1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt