Habilitering och Hjälpmedel
|
|
- Ida Erika Andersson
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 27 november 15 Pia Edmund Sammanfattad Månadsrapport Oktober 2015 Habilitering och Hjälpmedel VERSION 1.1 EXKL. BILAGOR
2 1. Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Ekonomi Medarbetare
3 1. Sammanfattning Habilitering och Hjälpmedel bedriver en väl fungerande verksamhet. Divisionen arbetar utifrån ett måldokument som bryter ner Region Skånes strategikarta till mål och måltal på divisionsnivå. Divisionens måldokument bryts sedan ner och konkretiseras inom verksamheter och staber och vidare på enhetsnivå samt individnivå. I måldokumentet finns tre målområden; Tillgänglighet: Det är lätt för patienten att få kontakt samt att patienten får insatser i rätt tid och med rätt kompetens. Kvalitet: Utbudet av insatser är likvärdigt i hela Skåne och patientsäkerheten är hög. Nytta: Habiliteringen och rehabiliteringen har god effekt och brukarna är nöjda. Måluppfyllelsen är god inom alla områden. Tillgängligheten är hög inom alla områden och når de flesta månader en excellent nivå. Inflödet av patienter ökade under perioden med 5,2 procent. Antalet unika patienter som haft en vårdkontakt uppgår till stycken. Produktionen ökade med 3,8 procent och uppgår för perioden till cirka vårdkontakter. Även vad gäller produktivitet skedde en ökning. Denna uppgick till 4,5 procent. Totalt ackumulerat resultat för oktober uppgick till 9,4 miljoner kronor. Divisionens ekonomi för kärnverksamheten var i balans och resultatet för perioden uppgick till 22,6 miljoner kronor. Området Vårdval Hörselrehabilitering gick med ett underskott på -13,2 miljoner kronor. Kostnaden för främst rörelse- och hörselhjälpmedel ökade och verksamhetsområdet hjälpmedel förväntas överskrida budgeterat värde med 5 miljoner kronor för helåret. Det beror på ett ökat behov och förskrivningar samt prisökningar med anledning av nya avtal. Ett tillskott för helåret från Regionstyrelsen har skett motsvarande 6 miljoner kronor för hjälpmedel och 2 miljoner kronor för små barn med autism. Detta tillskott i samband med överskott på personalkostnader gör att kärnverksamheten förväntas generera ett överskott om 7,5 miljoner kronor. För området Vårdval Hörselrehabilitering prognosticeras däremot ett underskott på -11 miljoner kronor för helåret. Anledningen till detta underskott är högre kostnader för hörapparater sedan ett nytt avtal trädde i kraft 1 maj 2014 samt en ökad efterfrågan på hörapparatutprovningar. Antal anställda var per den sista september 799 medarbetare att jämföra med 790 samma period föregående år, vilket är en ökning med 9 anställda. Anställda omräknat till heltid - AoH var ca 738 vilket är 2 fler än samma period föregående år som var
4 Använda Anställda omräknat till heltid - AAoH var 525 vilket är 4 fler än samma period föregående år som var 521. Sjukfrånvaron har minskat med 0,95 dagar eller 5,5 procent jämfört med föregående år. Divisionen har haft 16,4 sjukdagar per medarbetare tom september att jämföra med 17,3 dagar föregående år. Nivån är 1,4 dagar eller 9,4 procent högre än i Region Skåne som helhet. Den långa sjukfrånvaron har minskat medan den korta sjukfrånvaron har ökat. Det har skett en minskning med 8,6 procent av den långa medan den korta ökat med 1,1 procent. Flera aktiviteter har genomförts i verksamheten i syfte att minska sjukfrånvaron. Divisionen arbetar aktivt med förebyggande arbete och rehabiliteringsinsatser, och bland annat har samarbetet med företagshälsovården fördjupats. Uppföljning av sjukfrånvaro görs både på verksamhets- och enhetsnivå. 2. Verksamhet PRODUKTION Ackumulerad produktion per september 2015 är ca vårdkontakter. Föregående år motsvarande period var antalet vårdkontakter stycken. Det motsvarar en produktionsökning om 3,8 procent. Det har skett en produktionsökning inom alla verksamheterna. Produktionsprognosen visar en ökning, troligtvis tack vare fokus på produktionsplanering och förbättring av arbetssätt och registrering. Även mer producerande personal på vissa enheter, vilket innebär kortare ledtider samt öppen kalender spelar in. Ackumulerad produktion för Audionommottagningen är vårdkontakter, en ökning med 19 procent. Den stora produktionsökningen förklaras både av en produktivitetsökning men också av problem med vakanser föregående år. Vårdproduktionen beräknas exklusive Riksgymnasiet. I begreppet vårdkontakter ingår kontakttyperna: anhörigkontakt, internkonsult, konsultbesök, kvalificerad brev- och telefonkontakt, nybesök, samverkan, telefonkontakt till besöksregistrering samt återbesök. 4
5 Antal vårdkontakter , till och med oktober, exklusive Riksgymnasiet PRODUKTION TOLKVERKSAMHETEN Tolkverksamhetens uppdrag är vardagstolkning enligt HSL 3 men åtar sig även viss tolkning där annan huvudman har ansvar. Under perioden utfördes vardagstolkningar. Utförda vardagstolkningar ökade med 10,3 procent eller 743 stycken jämfört med föregående år, medan antalet tolkanvändare ökade med 16,1 procent eller 150 stycken. Antalet tolkanvändare var för aktuell period. Bristen, då det inte var möjligt att tillgodose behovet av tolk, ökade från 2,4 procent till 4,3 procent. PRODUKTION VÅRDVAL HÖRSELREHABILITERING Vårdval Hörselrehabilitering består av de auktoriserade audionommottagningarna. Vårdvalet administreras och finansieras via divisionen. Totalt finns det åtta olika företag och organisationer med 32 mottagningar varav endast en mottagning drivs i offentlig regi av Region Skåne, medan resterande drivs i privat regi. Antalet avslutade hörselrehabiliteringar till och med oktober är 8 936, vilket var en minskning med 517 stycken eller 5,8 procent jämfört med föregående år. Helårsprognosen är sedan tidigare nedjusterad till utprovningar att jämföra med budget som är Prognosen har nu nedjusterats ytterligare till utprovningar. 5
6 Utveckling av avslutade hörselrehabiliteringar 2009 samt Avslutade bedömningar minskade med stycken eller 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet utförda bedömningar för perioden var stycken. Prognosen för antal bedömningar är nerjusterad till besök att jämföra med budgeterat antal om besök. Utveckling av antal hörselbedömningar 2009 samt Antalet väntande på bedömning har i genomsnitt varit samma som föregående år. 6
7 Utveckling av antalet väntade 2009 samt Fördelningen mellan rekvisitioner och hörapparater från Region Skånes upphandlade sortiment har varierat mellan åren. Sedan det nya avtalet trädde ikraft 1 maj 2014 minskade andelen rekvisitioner kraftigt. Ackumulerad andel rekvisitioner var till och med oktober 38 procent att jämföra med budgeterat värde på 40 procent. Oktober månad separerat låg andelen på 39 procent. Helårsprognosen för andelen rekvisitioner beräknas till 38 procent. Utveckling andel rekvisition hörapparater
8 PRODUKTIVITET Produktiviteten ökade med 4,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det är ett resultat av effektiviseringsarbete som löpande skett under ett antal år då produktionen ökat samtidigt som antalet resurser blivit färre. Det skedde en produktivitetsökning inom alla verksamhetsområden på mellan 2 och 9 procent. PATIENTER Antalet patienter har ökat konstant under de senaste åren, vilket till viss del beror på den generella befolkningsökningen men till stor del på ett ökat remissinflöde. Antalet unika patienter som haft vårdkontakt under året uppgår under perioden till drygt stycken för verksamheterna Barn- och ungdom, Vuxen och Syn-hörsel och döv, inklusive Audionommottagningen. Antalet patienter ökade under perioden med 807 stycken eller 5,2 procent. Det skedde en ökning av patientantalet inom alla verksamheter. Audionommottagningen tog emot knappt patienter, vilket var en ökning med 5,8 procent. Utveckling av antalet patienter ackumulerat oktober Tillgänglighet Verksamheten håller en hög tillgänglighet och nådde totalt excellent nivå inom alla verksamhetsområden. Hög tillgänglighet uppnåddes främst genom god planering av resurser samt effektiva rutiner. Vidare var samverkan, internt mellan enheter i verksamheten och över 8
9 verksamhetsgränserna, också en faktor som bidrog till hög tillgänglighet och nytta för patienterna. Enkla och smidiga övergångar genomfördes för att skapa så hög kontinuitet som möjligt. Öppen kalender där andra än behandlaren sköter bokning och kallelser bidrog också till ökad tillgänglighet och bättre service. Alla enheter fokuserar på produktionsplanering. Arbete genomförs för att försöka komma fram till hur många tider för nybesök och återbesök som ska schemaläggas för att täcka behovet utifrån remisser och egenanmälan. TILLGÄNGLIGHET INOM 60 DAGAR I uppföljningen per den 31 oktober 2015 uppfyllde alla verksamheterna kraven på tillgänglighet. Det sammanlagda genomsnittliga resultatet för Barn- och ungdomshabiliteringen, Vuxenhabiliteringen och Syn-, hörsel- och dövverksamheten var excellent med 90 procent som fått första besöket inom 60 dagar. Motsvarande tillgänglighet som uppnåddes samma period föregående år var 92 procent. Tillgänglighet inom 60 dagar, genomsnittligt för verksamheterna Barn- och ungdom, Vuxen och Syn-, hörseloch döv, utveckling och jämförelse mellan år. Väntetider Totalt antal väntande Andel inom 60 dagar Väntande längre än 60 dagar Totalt Habilitering & Hjälpmedel % 71 Tillgänglighet inom 60 dagar per den , genomsnittligt för verksamheterna Barn- och ungdom, Vuxen och Syn-, hörsel- och döv. 9
10 TILLGÄNGLIGHET INOM 60 DAGAR FÖR VERKSAMHETEN HJÄLPMEDEL Inom Hjälpmedelsverksamheten var utfallet excellent med 86 procent som fått utprovning eller uppföljning av hjälpmedel inom 60 dagar per den 31 oktober 2015, att jämföra med 88 procent föregående år. Tillgängligheten var excellent även under tidigare månader med undantag av augusti månad som hamnade på 78 procent. Tillgänglighet inom 60 dagar, verksamheten Hjälpmedel, utveckling och jämförelse mellan år TILLGÄNGLIGHET TOLKVERKSAMHETEN Tolkverksamheten tillsatte under perioden tolk till de allra flesta beställda uppdrag, trots att antalet utförda uppdrag ökade med drygt 10 procent. Även antalet tolkanvändare ökade. Denna ökning var 16,1 procent, jämfört med motsvarande period Tolkverksamheten tillgodosåg brukarnas behov av tolk till 93,7 procent, att jämföra med 97,6 procent för 2014, vilket betyder att bristen ökade med 1,9 procentenheter. Tolkcentralen har genomgått en stor effektivisering under de senaste åren då man ökade produktionen och samtidigt minskade bristnivån utan att tillföra resurser. TILLGÄNGLIGHET INOM 30 DAGAR FÖR BARN OCH UNGA MED AUTISMSPEKTRUM SAMT ADHD För barn och ungdomar med autismspektrumstörning och ADHD är kravet att garantera vård inom 30 dagar. Tillgängligheten för verksamheten är excellent och uppnår nivån 93 procent per oktober. Motsvarande period föregående år uppgick tillgängligheten till 97 procent. Resultatet har varit excellent under alla månader. 10
11 Tillgänglighet inom 30 dagar, utveckling och jämförelse mellan år TILLGÄNGLIGHET INOM 60 DAGAR FÖR VERKSAMHETEN HÖRSELREHABILITERINGAR För området hörselrehabiliteringar (Vårdval Audionomer) utförda av auktoriserade audionommottagningar var tillgängligheten 100 procent för perioden januari-september. Det betyder att alla patienter fick sin bedömning inom 60 dagar. Utav dessa fick dessutom 96 procent sin bedömning inom 30 dagar. Tillgänglighet bedömning hörselrehabilitering okt 2014-sept 2015, utveckling och jämförelse med riket. Tillgänglighet inom 60 dagar för verksamheten vårdval hörselrehabiliteringar januari-oktober
12 4. Ekonomi EKONOMISKT RESULTAT OCH PROGNOS Divisionens ekonomi redovisas i 2 separata delar där kärnverksamheten skiljs från verksamheten Vårdval Hörselrehabiliteringar. Totalt resultat ackumulerat oktober månad uppgick till 9,4 miljoner kronor. Resultatet för divisionens kärnverksamhet uppgick till 22,6 miljoner kronor. Resultatet för verksamheten Vårdval Hörselrehabiliteringar uppgick till minus 13,2 miljoner kronor. Resultat okt Divisionens ekonomi för kärnverksamheten är i balans och förväntas ge ett överskott på helårsbasis på 7,5 miljoner utöver budget. Anledning till detta överskott är främst lägre personalkostnader pga vakanser, men också ett högre statligt bidrag för text- och bildtelefoni än budgeterat på drygt 2 miljoner kronor. Ett tillskott från regionstyrelsen på 8 miljoner kronor, helårsbasis, sköts till under juni månad, varav 6 miljoner kronor avser hjälpmedel och 2 miljoner kronor avser ökade behov av insatser för små barn med autismspektrumtillstånd - AST. Barn- och ungdomsverksamheten har dock haft svårigheter att med kort varsel anställa extra personal, för att kunna ge dessa ökade insatser, vilket också är en anledning till överskottet. Kostnaden för rörelse- och hörselhjälpmedel, exklusive hörapparater i vårdvalet, ökar och förväntas överskrida budgeterat värde för helåret med 5 miljoner kronor. Kalkylerat ursprungligt överskridande värde var 6 miljoner kronor. Det extra tillskottet motsvarande 6 miljoner kronor för hjälpmedel som sköts till från regionstyrelsen har helt eliminerat det förväntade underskottet för hjälpmedelsverksamheten. Anledningen till underskottet är ökad efterfrågan och förskrivning, enligt Hjälpmedelsguiden Skåne, samt högre priser för inköp. Förskrivning görs förutom av divisionen själv även till stor del av primärvård, kommuner samt sjukhus. Kostnadsökningarna avser främst: Prognos Totalt 9,4-3,5 Kärnverksamhet 22,6 7,5 Vårdval Hörsel -13,2-11,0 - Elrullstol av scootermodell flera förskrivare i primärvården ger fler patienter möjligheter. - Bolltäcken, eller hjälpmedel för sinnesstimulering, har mer än fördubblats och skrivs ut av psykiatrin mer än tidigare. - Avancerade hörapparater ingår inte i vårdvalet utan inom den övriga verksamheten. Priserna har ökat med mer än 50 procent på dessa produkter. 12
13 - Avskrivningar prognosticeras öka med 2,0 miljoner kronor under 2015 beroende på ökade inköp under hösten 2014 av dyra elrullstolar. Verksamheten vårdval hörselrehabilitering förväntas få ett underskott på - 11 miljoner kronor. VÅRDVAL HÖRSELREHABILITERING Anledningarna till underskottet för hörselrehabiliteringar är en underfinansiering utifrån efterfrågan och bedömt behov. Det förväntade underskottet var väl känt vid årets ingång. Regionbidraget finansierar inte fullt ut det ökade antalet hörapparatsutprovningar, bedömningar och kostnadsökningar för hörapparater som skett under de senaste åren. Antalet utprovningar förväntas uppgå till , vilket är 400 färre än budgeterat. Denna minskning motsvarar en kostnadsbesparing på knappt 2 miljon kronor. Antalet bedömningsbesök förväntas bli färre än budgeterat värde om Med anledning av att det tidigare avtalet för inköp av hörselgångsinsatser sades upp, på grund av leveransproblem, har dessa insatser fått köpas in till ett betydligt högre pris under årets första halva. Detta förväntas påverka kostnaderna negativt med cirka 1,5 miljoner kronor. För området hörselrehabiliteringar (Vårdval Hörselrehabilitering) prognosticeras ett underskott på 11 miljoner kronor. Anledningen till detta underskott är ökade kostnader för hörapparater sedan ett nytt upphandlat avtal trätt i kraft 1 maj 2014 samt en ökad efterfrågan på hörselrehabiliteringar. Dessa kostnadsökningar kan inte täckas av den årliga indexuppräkningen av regionbidraget. Rekvisitionspriserna som baseras på Region Skånes inköpspris för en hörapparat steg sedan föregående år från kr till kr. Andelen binaurala hörapparater (en hörapparat per öra och utprovning) ökar succesivt. Andelen uppgår till 88 procent både för hörapparater på rekvisition och för hörapparater som köps från regionens eget sortiment. Andelen rekvisitioner uppgick till 38 procent, vilket ligger i paritet med budgeterat värde om 40 procent. 13
14 Hörselrehabiliteringar Resultat i relation till regionbidrag och antal utprovningar, över tiden. Under åren har verksamheten totalt genererat ett överskott om 48,2 miljoner kronor vilket har återredovisats. INTÄKTSUTVECKLING Divisionens intäkter bestod framför allt av regionbidrag som utgjorde cirka 91 procent av de totala intäkterna. Andra intäkter bestod bland annat av bidrag i form av statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation, bidrag till tolkverksamheten, momsbidrag, asylbidrag samt projektmedel. Dessa var i princip oförändrade från 2014 till 2015 med undantag av momsbidraget som har ansökts om retroaktivt från 2011 och där utbetalning för 2011 samt delar av 2015 har gjorts. Regionstyrelsen utbetalade ett periodiserat tillskott på 8 miljoner kronor för 2015 i juni. Övriga intäkter utgjordes främst av patientavgifter och försäljning av hjälpmedel. Intäkterna bedöms totalt sett följa budgeten väl. Intäktsökningen, exklusive regionbidrag, motsvarade 47,5 miljoner kronor eller 43 procent, jämfört med föregående år. Denna procentuellt sett höga intäktsökning beror på det extra tillskottet från Regionstyrelsen samt den retroaktiva momsersättningen för köp av upphandlade privata vårdtjänster gjordes också en förändring av redovisningen av egenavgifter för hörapparater vilka nu redovisas som 14
15 en intäkt, istället för som tidigare år, som en utbetald nettokostnad till audionommottagningarna. KOSTNADSUTVECKLING Utvecklingen för divisionens bruttokostnader ackumulerat oktober månad var cirka 4,1 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Den främsta anledningen till den ökade kostnadsutvecklingen, förutom lönekostnadsökning, var högre kostnader för hjälpmedel, främst inom områdena hörsel samt rörelse, motsvarande 7 miljoner kronor eller drygt 8 procent. Kostnaden för hörhjälpmedel, som ligger utanför hörapparater i vårdvalet, ökade med 1,1 miljoner kronor eller 12 procent jämfört med föregående år. Det avsåg merkostnader för delarna som används tillsammans med implantat samt avancerade hörapparater. Kostnaderna för hörapparater inom vårdvalet inklusive rekvisitioner, ökade med 1,9 miljoner kronor eller 5 procent jämfört med föregående år, till följd av det ökade priset på hörapparater. Samtidigt har det skett en minskning av antalet utprovningar vilket å andra sidan minskat antalet förskrivna hörapparater. Anledning till de ökade kostnaderna för rörelsehjälpmedel var ökade förskrivningar på grund av ett ökat behov av främst elscootrar, men kostnadsökningen påverkades även av prisökningar. Dessa elscootrar förskrivs till cirka 50 procent av externa förskrivare utanför divisionen såsom primärvården, sjukhus och kommuner. Personalkostnaderna ökade med 8,6 miljoner kronor eller 3 procent jämfört med föregående år. Denna ökning avser löneökningar men speglar också att personalen ökat något. De regioninterna kostnaderna för IT-verksamhetssystem utgör en kostnadsökning om 4,0 procent, motsvarande 0,7 miljoner kronor. En utredning och analys kring några av dessa poster pågår. Kostnaderna för Regionservice var totalt sett 3,6 procent lägre än föregående år, motsvarande 2,2 miljoner kronor. Hyrorna minskade med 3,2 miljoner kronor eller 6,8 procent medan övriga poster ökade med 0,9 miljoner kronor eller 6,2 procent. Hyreskostnaden är lägre än föregående år men en anledning till detta är att Regionhuset i Kristianstad inte blivit fakturerat under året och eventuellt inte kommer att bli så. Regionservice debiterar inte faktiska kostnader 2015, med undantag av hyrorna, utan kostnaden baseras helt på föregående års utfall. 15
16 Bruttokostnadsutveckling INVESTERINGAR Investeringar inom Habilitering och Hjälpmedel består nästan uteslutande av inköp av hjälpmedel vars kostnader överstiger ett basbelopp. Utfallet för perioden uppgick till 7 miljoner kronor att jämföra med budgeterade 8 miljoner kronor för helåret. Prognosen för helåret är 10 miljoner kronor. Kostnadsökningen berodde främst på en ökning av antalet förskrivna elrullstolar till patienter. Förskrivning görs främst av andra organisationer som primärvården, sjukhus och kommuner och styrs av Hjälpmedelsguiden Skåne. 5. Medarbetare ANTAL ANSTÄLLDA Antal anställda var per den sista september medarbetare att jämföra med 790 samma period föregående år, vilket var en ökning med 9 anställda. Utav dessa hade 84 procent en heltidsanställning och medelsysselsättningsgraden var 95 procent. Omräknat till uppföljningsbegreppet Anställda omräknat till Heltid (AoH) var motsvarande siffra 739 anställda, att jämföra med 2014 års värde 737, vilket var 2 AoH fler. Använda Anställda omräknat till heltid (AAoH) var under perioden ackumulerat september 525 vilket var 4 fler än samma period föregående år. Samtidigt är antalet AAoH betydligt färre än budgeterat, vilket beror på svårigheter att bemanna vid korttidsfrånvaro. 16
17 Utveckling antal anställda samt använda anställda omräknat till heltid (AAoH) per månad i jämförelse med föregående år. Verksamheten bygger på att en kontinuitet i relationen mellan patienter och vårdgivare kan upprätthållas. Patienter och vårdgivare har ofta långvariga kontakter. Det innebär att vikarier har svårt att vid kortare frånvaro gå in och upprätta en fullgod relation gentemot patienterna, vilket i sin tur medför färre antal anställda vid frånvaro. SJUKFRÅNVARO Den totala sjukfrånvaron minskade under perioden med 0,9 dagar eller 5,5 procent, jämfört med föregående år. Divisionen hade 16,4 sjukdagar per medarbetare till och med september att jämföra med 17,3 dagar föregående år. Nivån var 1,4 dagar högre än i Region Skåne som helhet. Den långa sjukfrånvaron minskade medan den korta ökade. Flera aktiviteter genomfördes i verksamheten i syfte att minska sjukfrånvaron. Sjukdagar per medarbetare 2015 Förändring 2014 januari - september % Antal Region Skåne 15,0 8,1% 1,1 13,8 Habilitering & Hjälpmedel 16,4-5,5% -0,9 17,3 Färre än 28 dagar Region Skåne 5,6 8,3% 0,4 5,2 Habilitering & Hjälpmedel 5,7 1,1% 0,1 5,6 Fler än 28 dagar Region Skåne 9,3 8,0% 0,7 8,6 Habilitering & Hjälpmedel 10,7-8,6% -1,0 11,7 Sjukdagar per medarbetare jämfört med Region Skåne och föregående år 17
18 Sjuktal År 2015 Förändring År 2014 Januari 1,7-10,1% -0,2 1,9 Februari 2,2 17,2% 0,3 1,9 Mars 2,3 9,5% 0,2 2,1 April 1,9 2,1% 0,0 1,9 Maj 1,9-0,5% 0,0 1,9 Juni 1,6-14,4% -0,3 1,9 Juli 1,3-24,0% -0,4 1,8 Augusti 1,5 6,4% 0,1 1,4 September 1,8-17,7% -0,4 2,2 Totala sjuktal över perioder Utveckling antal sjukdagar per månad i jämförelse med Kryh och hela Region Skåne. BEMANNINGSSVÅRIGHETER OCH BEMANNINGSFÖRETAG Bemanningsföretag användes enbart i undantagsfall och utgjorde därför en marginell omfattning. Kostnaden för externt inhyrd personal uppgick till 1,2 miljoner kronor. Utav dessa avsåg 0,5 miljoner kronor inhyrda läkartjänster, 0,2 miljoner kronor sjuksköterskor samt 0,5 miljoner kronor övriga vårdtjänster. Kostnaden föregående år låg på ungefär samma nivå. Barn- och ungdomshabiliteringen har tidigare köpt in sjuksköterskeresurs, men en framgångsrik rekrytering av en egen sjuksköterska göra att behovet av inhyrd personal inte längre finns. I Ystad och på Riksgymnasiet i Kristianstad köper enheterna in läkarresurs då sjukhusen i Ystad och Kristianstad inte har möjlighet att tillhandahålla dessa tjänster. Det finns svårigheter att rekrytera läkare med specialistkompetens. 18
19 Syn-, hörsel- och dövverksamheten har använt bemanningsföretag för receptionsarbete under ordinarie befattningshavares deltagande i ett utvecklingsprojekt. Verksamheten prövar just nu att lösa receptionsarbetet internt. Verksamheten har utöver detta använt sig av bemanningsföretag för att fylla en teknikertjänst men där en rekrytering nu fyllt det behovet. Det finns svårrekryterade grupper inom verksamhetsområdet. Exempel på dessa grupper är psykologer, läkare och teckentolkar samt till viss del arbetsterapeuter och medicinska sekreterare. Det är även svårare att rekrytera till nordöstra delen av Skåne. Dessutom förutsätter verksamheten att de som rekryteras har en tidigare erfarenhet att falla tillbaka på. På grund av att det i ett flertal fall varit svårt att tillsätta tjänster lyckades inte rekryteringarna bli klara i samband med avgången, utan det uppstod ett glapp med en vakans som följd. BILAGOR 1. Resultaträkningar 1a. Verksamheten totalt Ekonomi (tkr) Ack.Utfall Ack.Utfall Ack Budget Budget 2015 Avvikelse Utfall/Budget Total Regionbidrag för verksamhet Erhålla bidrag Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Kostnad årsarbetare Övriga personalkostnader Tjänsteköp Hjälpmedel Hyror Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Nettokostnader Finansiell intäkt o kostn
Sammanfattad Månadsrapport Juni Habilitering och Hjälpmedel
20 augusti 15 Pia Edmund Sammanfattad Månadsrapport Juni 2015 Habilitering och Hjälpmedel VERSION 1.1 EXKL. BILAGOR 1. Sammanfattning... 3 2. Verksamhet... 4 3. Tillgänglighet... 8 4. Ekonomi... 11 5.
Tertialrapport Habilitering och Hjälpmedel
18 maj 15 Pia Edmund Tertialrapport 1 2015 Habilitering och Hjälpmedel VERSION 1.1 EXKL. BILAGOR 1. Sammanfattning... 3 2. Verksamhet... 4 3. Tillgänglighet... 8 4. Ekonomi... 11 5. Målrelaterad ersättning...
Månadssammanställning Jan-Apr 2017
Månadssammanställning Jan-Apr 2017 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Nollprognos enligt budget. Prognos
Månadssammanställning Jan-Feb 2018
Månadssammanställning Jan-Feb 2018 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 3 mkr. Prognos vårdvalet
Månadsrapport juni 2013
Månadsrapport juni 2013 Förvaltning: Habilitering & Hjälpmedel 1. Sammanfattning Medborgare och nyckeltal för tillgänglighet Tillgängligheten är excellent enligt regionens mått och når 83 % för den samlade
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Pia Edmund Divisionsekonom 040-6753685 Pia.Edmund@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-11 Dnr 1501787 1 (5) Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Budget 2016 Ordförandens
Månadssammanställning Jan-Mar 2018
Månadssammanställning Jan-Mar 218 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 5 mkr varav 2 mkr förbättring.
Månadssammanställning Jan-Maj 2017
Månadssammanställning Jan-Maj 2017 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Nollprognos enligt budget. Prognos
Månadssammanställning Jan-Apr 2018
Månadssammanställning Jan-Apr 218 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 5 mkr, varav vårdval hörselutprovning
Månadssammanställning Jan-Nov 2017
Månadssammanställning Jan-Nov 2017 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 14 mkr, förbättring 4 mkr.
Månadssammanställning Jan-Okt 2017
Månadssammanställning Jan-Okt 2017 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 10 mkr, förbättring 4 mkr.
Verksamhetsberättelse T Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Verksamhetsberättelse T2 2015 Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden INNEHÅLL Sammanfattning...3 Divisionens profil och uppdrag... 3 Viktiga händelser... 3 Medborgarperspektivet...4 Patientfokuserad vård...
Verksamhetsberättelse
Bilaga 2a Mall Verksamhetsberättelse sjukvårdsförvaltningar i egen regi Verksamhetsberättelse Januari augusti 2014 Division Habilitering & Hjälpmedel 1. Sammanfattning Välfungerande verksamhet trots brist
Månadssammanställning Jan-Okt 2018
Månadssammanställning Jan-Okt 218 G e 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Prognos 15 mkr, varav vårdval hörselrehabilitering 2,5 mkr. Prognosförbättring med
Månadssammanställning Jan-Maj 2018
Månadssammanställning Jan-Maj 218 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 7 mkr, varav vårdval hörselrehabilitering
Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2016-12-06 1 (1) 32 Budget 2017 Diarienummer 1600970 Habiliterings- och hjälpmedelsnämndens beslut 1. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Månadssammanställning Jan-Juni 2018
Månadssammanställning Jan-Juni 2018 76 Habilitering och hjälpmedel Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Prognos 9 mkr, varav vårdval hörselrehabilitering
Verksamhetsberättelse 2014
REGION SKÅNE Verksamhetsberättelse 2014 Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden 20150211 Innehåll Januari december 2014... 3 Division Habilitering & Hjälpmedel... 3 Sammanfattning... 3 Färre hjälpte fler
Månadsuppföljning september 2007
Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost
MÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Bokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466
Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober
Månadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Månadsrapport mars Region Västerbotten
Månadsrapport mars 2019 Ekonomi Ekonomiskt resultat och budgetavvikelse mars 2019 Verksamhetens nettokostnader visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 191 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling
Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Ledningsrapport september 2018
Periodens resultat är + 243 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 117 mnkr men en försämring med 40 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående
Månadsrapport Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (17 Månadsrapport Region Norrbotten 201803 Sida 2 (17) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Verksamhet... 4 Produktion... 4 Tillgänglighet... 4 Specialiserad vård...
Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.
1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen
MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
bokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Månadssammanställning
Månadssammanställning 2018-11-30 15 Medicinsk service Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Prognosen är att budgeten följs med ett resultat där intäkter täcker kostnader och uppgår till +/-0. De anställda
Bokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Ledningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Ledningsrapport december 2017
Periodens resultat är + 302 mkr, en negativ avvikelse mot budget med 10 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,5 % jämfört med samma period föregående år vilket är 56 mkr högre än budget. Divisionerna redovisar
Verksamhetsberättelse Habilitering och hjälpmedel TERTIAL 2, 2016
Verksamhetsberättelse Habilitering och hjälpmedel TERTIAL 2, 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 Förvaltningens profil och uppdrag... 3 Viktigaste händelser... 3 Det är i
Månadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling
Månadssammanställning Januari - April 2017
Månadssammanställning Januari - April 2017 38 Hälsostaden i Ängelholm Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Kvalite Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Resultatet för perioden -12,5
Bokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Månadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Region Skånes övergripande mål
Skånevård Kryh Division Habilitering och Hjälpmedel Karin Gidlöf Wuttke Planerings-/utredningssekreterare Telefon: 044-309 41 03 Mobil: 0705-37 37 07 E-post: karin.wuttke@skane.se YTTRANDE Datum 2014-09-24
Uppföljningsrapport, september 2018
Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom
MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7
Månadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Ekonomisk månadsrapport april 2014
Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat
Ledningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September
Månadsbokslut Landstinget Blekinge September 1 Landstinget Blekinge David Larsson -10-24 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsen Månadsbokslut september Sammanfattning Ackumulerat resultat per september
Uppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Bokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår
Uppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Månadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år
november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick
Periodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Uppföljning jan-maj Jämförelser
Uppföljning jan-maj 2019 Jämförelser Tillgänglighet besök andel väntande inom 90 dgr antal väntande mer än 90 dagar Mål: andel väntande inom 90 dagar >95 % 2 Tillgänglighet operation/åtgärd andel väntande
Månadssammanställning
Månadssammanställning 14 Skånevård Sund Sammanfattning Ekonomi Medarbetare Tillgänglighet Produktion Månadstema Ekonomi Resultatutveckling (mkr) Oförändrad prognos, hög kostnadsutveckling i november. Anställningsvolym
VERKSAMHETS- BERÄTTELSE
VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik
Ledningsrapport september 2017
Periodens resultat är + 283 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 55 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 2,0 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 32 mkr lägre än budget. Regionens
Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen
1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt
Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210
Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016
Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se
Månadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Övergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Plan för god hushållning och intern kontroll 2014 för Habilitering & Hjälpmedel
Plan för god hushållning och intern kontroll 2014 för Habilitering & Hjälpmedel Divisionschef är ansvarig för samtliga kontrollområden utom de som anges under ekonomiperspektivet där Divisionsekonom är
Ledningsrapport januari 2018
Periodens resultat är + 32 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 8 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 5,3% jämfört med samma period föregående år. Periodens nettokostnaderna är 16 mkr lägre än budget.
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Månadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Resultaträkning inklusive interna intäkter och kostnader (tkr)
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat maj Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Analys
Uppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.
1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för
1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Uppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Bokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Ledningsrapport augusti 2017
Periodens resultat är + 294 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 100 mkr. Nettokostnaderna har ökat med 1,6 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 78 mkr lägre än budget. Regionens
Uppföljningsrapport, augusti 2017
Efter juli månad visar prognosen för socialnämnden på ett negativt resultat. Under sommarmånaderna har kostnader inom verksamhetsområde Vuxen ökat. Det är främst kostnader för vård av missbrukare enligt
Ekonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad
KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna
Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser
Månadsrapport september
Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Månadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Uppföljningsrapport, september 2017
Ekonomiskt utfall Socialnämndens utfall och prognos redovisas i dokumentet Delårsbokslut mål och ekonomi augusti 2017. Verksamhetsvolymer exklusive ensamkommande barn Antal klienter med pågående aktivitet
Ekonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och
Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
bokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Ledningsrapport april 2017
Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos
Resultat per maj 2017
1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag