Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Relevanta dokument
Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Fritextbeställning och rekvisition

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Skapa beställning och leveranskvittera

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Lathund för ordermatchning. Version

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Användardokumentation Beställning enligt offert

Visma Proceedo Version Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Användardokumentation Beställning av livsmedel

1 Skapa beställning och leveranskvittera

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Beställa varor från Webbutik KUL

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Manual för beställare Mölndals stad

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Under varje grupp finns det användare med olika roller ex. beställare. För att ändra en användare, markera användaren och tryck på ändra.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Proceedo. Haninge kommun

Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post:

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Raindance-guide: Rekvisition

Proceedo. Handbok för inköpare och fakturagranskare

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 /

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Så här skapar du en kostnadsfördelning

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Proceedo Livsmedel. Haninge kommun

Handbok För Winstanvändare

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet)

Internfakturaportalen

Inköpsfaktura

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Handbok För Winstanvändare

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Quick guide for Basware Portal

Raindance-guide: Rekvisition

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du attesterar beställningar och fakturor i Visma Proceedo.

Så här leveransmottar du

Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Specifikation av balanskonton vid bokslut

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 /

Offerter, order och kundfakturor

Manual till huvudmännen gällande bidragsportalen för omvårdnadsinsatser vid RgRh

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben. Kundens ex. Gäller från

Användarmanual Outlook-plugin för Mina meddelanden

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad:

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Förnyad konkurrensutsättning. Manual för användare

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Registrering av massförsäljningsorder AGRESSO Logistik. Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik

Så här beställer du via varukorg

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Bruksanvisning VolvoPentaShop B2C vers.1

Skapa e-postmallar med bilaga.

Så här attesterar och utanordnar du beställningar

1. Utrikes - Endagsförrättning

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Handledning för Örebro Kommun

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad

Kundfakturors sändsätt

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Lathund för anställd att registrera utlägg i KTH-RES

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

I dokumentet beskrivs hur man i medlemsregistret (MiRiaM) utför en så kallad avancerad sökning.

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Välkommen till Visma Avendo!

Upphandlingsbolagets nya webbaserade inköpssystem - Winst

A n v ä n d a r m a n u a l

HANDBOK FÖR FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Manual Attestering av fakturor på webb

Kom i gångg. Med vår Webshop

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

Lathund Anläggningar, utdata Sid 1(2) Söka fram anläggningsnummer Söka fram anläggningsnummer

Transkript:

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information till leverantören... 3 Fakturaadress... 3 Spara rekvisition till senare... 3 Skicka rekvisition... 4 Återanvända och spara rekvisitioner... 4 Leveranskvittera en rekvisition... 5

Rekvisition Den allmänna rekvisitionen ligger upplagd som en leverantör på avtalsområdet Rekvisition. Klicka på + tecknet för att öppna formuläret för rekvisitionen. Fyll i rekvisitionen Alla fält är obligatoriska att fylla i. När du drar muspekaren över rubriken på ett fält så visas en fältbeskrivning med information om vad som ska skrivas i respektive fält. 2

Följande fält ska fyllas i: Leverantörens namn Här skriver du vilken leverantör rekvisitionen skall gälla för. Skriv in leverantörens fulla namn. Produktbeskrivning Här skriver du i vilka artiklar som rekvisitionen skall gälla för. Syfte Här skriver du varför inköpet görs. Max kostnad i SEK (inkl moms) Här skriver du in max beloppet för inköpet. Giltighetstid Här fyller du in sista användnings dag för rekvisitionen. En rekvisition kan endast användas en gång. Hämtas av (namn och personnummer) Här ska personen som ska hämta varorna fyllas i. Det är viktigt att även personnummer fylls i. Godkänt av Fyll i namnet på den person som godkänner utfärdandet av rekvisitionen, dvs. attestansvarig. Befattning Fyll i befattningen på den personen som godkänt utfärdandet av rekvisitionen, dvs. attestansvarigs befattning. När allt är ifyllt tryck på OK. Rekvisitionen ligger nu i din varukorg. Du kan fortfarande ändra på rekvisitionen genom att klicka på + tecknet i kolumnen Ändra. Klicka på knappen Fortsätt för att gå vidare till steg 2. Kontera rekvisitionen Din rekvisition måste konteras och detta gör du via knappen Kontering För mer instruktion om hur du konterar se beställarmanualen. Namnge beställningen I fältet Beställningens namn kan du döpa din rekvisition för att lättare kunna identifiera rekvisitionen i rapporter och sökningar. Val av leveransadress Som leveransadress ska du välja Hämtköp, Rekvisition. Fältet Information till leverantören I detta fält syns ordervärdet på rekvisitionen inkl moms. Fakturaadress Alla fakturor i Mölndals stad har samma fakturaadress. Informationen i detta fält ska inte ändras. Spara rekvisition till senare Klicka på knappen Spara för att spara rekvisitionen till senare. Sparade beställningar ligger numera under en egen flik under Inköp, vilket gör det lättare att hitta dem när man söker efter 3

dem. Det går även att lägga ifylld rekvisition som en mall som kan återanvändas vid senare beställningar. Skicka rekvisition Klicka på knappen Skicka för att skicka rekvisitionen som en bifogad fil till din egen e-post adress. Skriv sedan ut rekvisitionen eller vidarebefordra den till den person som ska använda rekvisitionen. Rekvisitionen måste signeras innan den kan användas. Signatur på rekvisition Rekvisitionen ska undertecknas av den person som angivits vid skapandet av rekvisitionen (attestansvarig). Signatur skrivs på raden Signatur godkännare på den utskrivna rekvisitionen. Återanvända och spara rekvisitioner Det går att återanvända och modifiera en tidigare använd rekvisition genom att välja fliken Tidigare beställningar direkt under menyn Inköp. Klicka på knappen Använd som mall. Rekvisitionen läggs nu i din varukorg där du kan ändra den genom att klicka på + knappen i kolumnen Ändra. Det går även att spara rekvisitioner som mall och då läggs den under fliken Beställningsmallar under fliken Skapa beställning. OBS! Kontrollera alltid den ifyllda rekvisitionen och även att leverantörens namn stämmer. Glöm inte bort att konteringen följer med från den sparade och använda rekvisitionen och kan behöva ändras. 4

Leveranskvittera en rekvisition En rekvisition måste alltid avslutas genom att fylla i det belopp som inköpet slutligen kostade staden. Gör så här för att kvittera: 1. Gå in på leveranskvittens 2. Markera den rekvisition som du vill kvittera 3. Klicka på Ny kvittens. Nu öppnas fönstret för kvittens. Om du vill se den ursprungliga rekvisitionen klickar du på Visa order. 1. Fyll i: Följesedelsnummer (finns inget nummer kan du skriva 1 eller lämna blankt) Produkt (fyll i vad som köpts in, det räcker med en rad, du behöver inte skriva av hela kvittot) Artikelnummer (finns inget artikelnummer kan du skriva 1) Enhetspris (summan som inköpet slutade på, inkl moms) Antal (fyll i 1) Enhet (låt st stå kvar) 2. Behövs fler rader klickar du på knappen Lägg till rad 3. Skriv eventuell kommentar via knappen Kommentarer 4. Klicka på OK för att spara. Du ser nu beloppet från din kvittens under Belopp 5. Avsluta kvittensen med att klicka på knappen Avsluta order, en dialogruta öppnas, Svara Ja på frågan om du vill avsluta din rekvisition. Status är nu Kvitterad. 5