Månadsrapport September 2016
|
|
- Ingeborg Lund
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Månadsrapport September 2
2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 4 Resultaträkning... 6 Investeringsredovisning... 6 Finansiell rapport... 7 Driftredovisning... 8 Driftredovisning per kontogrupp... 9 Investeringar per resultatenhet... 1 Arbetsmarknad och Befolkning Verksamhet Personalnyckeltal... Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
3 AVESTA KOMMUN EKONOMI Driftredovisning Perioden Styrelserna Styrelsernas ekonomiska utfall efter juli månad visar ett överskott i förhållande till budget med + 25,8 mkr, vilket är en negativ förändring sen föregående månad med -3,8 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med + 18,8 mkr (+,1), Omsorgsstyrelsen +7,3 mkr (+7,), Bildningsstyrelsen 2,9 mkr (+4,2) och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd + 2,6 mkr (+3,1). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Finansiering Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +2,3 mkr (+2,4). Finansnetto visar + 2, mkr (+1,9). Kommunen Kommunens totala resultat är + 71,9 mkr (+73,). Förväntat resultat enligt budget är +37,8 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + 34,1 mkr. Årsprognos Styrelserna Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +43 mkr. Kommunstyrelsens prognos + 36 mkr Kommunstyrelsen redovisar en prognos efter perioden som innebär ett positivt resultat för året +36 mkr. Inom kommunstyrelens övergripande verksamhet redovisas det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagande. Kommunen har totalt erhållit 69 mkr varav 64 resultatförts 2 och 5 mkr 2. De beslut som hittills fattats av kommunstyrelsen omfattar 54 mkr och ger därmed ett förväntat överskott med 1 mkr. Prognosen för beslutade åtgärder visar på ytterligare + mkr. Resterande del av prognostiserat överskott hänför sig bland annat till kapitaltjänst för ombyggnation av bro i Krylbo (Brogård), ca 4 mkr, lönepott och pensioner + 4 mkr, personalutvecklingspott, realisationsvinst och erhållen ersättning för särskild momskompensation. Omsorgsstyrelsens prognos +/- mkr. Vårddygnen inom individ och familjeomsorgen (IFO) ökar och därmed också vårdkostnader för familjehemsvård och missbruksvård. 48 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med samma period 2. Ny preliminär prognos för försörjningsstödet för 2 är 4 tkr. Det är mycket svårt att rekrytera socionomer och sjuksköterskor till ordinarie tjänster, f.n. saknas 13 sjuksköterskor. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har ökat med ca 4,4 i genomsnitt under året. Ej verkställda beslut till äldreboende sista september är 21 personer. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utdömt vite på 1 2 tkr för 3 ej verkställda beslut til äldreboende. Beslutet är överklagat då brukarna erbjudits plats på annat äldreboende eller annan insats. Budgeterat trapphusboende LSS är inte klart varför den budgetposten i sin helhet är orörd. Bildningsstyrelsens prognos +4 mkr. Fler osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. Rekryteringsläget påverkar då det i dagsläget finns vakanta tjänster inom bildningsstyrelsens verksamheter. Asyl- och schablonintäkter, i dagsläget högre intäkter än beräknat. Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +3 mkr, främst beroende på personalvakanser. 3
4 AVESTA KOMMUN Finansiering Den preliminära slutavräkningen för 2 och 2 har försämrats under året med 5 mkr på grund av av försämrat utfall för slutavräkningarna 2 och 2. Trots det beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag bli knappt 6 mkr bättre än budgeterat, viket har sin grund i den positiva befolkningsutvecklingen under slutet av 2. Finansnettot förväntas bli 1 mkr bättre än budgeterat. Kommunen Verksamheternas prognoser bidrar starkt till en positiv årsprognos. Resultatet för året beräknas till totalt + 55 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med +49 mkr. Investeringar Perioden Investeringar för perioden uppgår till 3 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, slutförande av industriområde Källhagen, slutförande av vägbelysningsprojekt, åtgärder på vägnätet och broar för att förbättra trafiksäkerheten, cirkulationsplats Dalavägen/Bergslagsvägen och Åsbo samt utrustning till Karlfeldtsgymnasiet. Årsprognos Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 79 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 66 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 19 mkr. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå enbudget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. PERSONAL Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till timmar. Övertiden har ökat med 1 97 timmar den senaste 12-månadersperioden. Ökningarna finns inom bildnings- och omsorgsstyrelserna. September 2 September 2 Förändring Timanställda Antalet timmar för timanställda har börjat öka under andra halvåret 2 och uppgår till timmar, för senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med timmar. Ökningen motsvarar ca 11 årsanställda. Omsorgsförvaltningen har den största ökningen timmar för timanställda, vilken motsvarar ca 5 årsanställda. September 2 September 2 Förändring
5 AVESTA KOMMUN Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 131 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen ökar med 39 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 82 årsarbetare sen motsvarande period föregående år. Bildningsstyrelsen har utökat sin verksamhet inom förskoleområdet vilket bidrar till en utökning av antal årsarbetare med cirka 3 tjänster sen 2. För grundskola och gymnasium är ökningen ca 45 tjänster. Omsorgsstyrelsen ökar antalet tjänster inom äldreomsorgen och socialtjänst med ca 2 tjänster inom respektive verksamhetsområde. September 2 September 2 Förändring Sjuktal Sjuktalet minskar något och uppgår för kommunen till 6,76 % för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,82 %. 8 % Sjukfrånvaro i % per 12-månadersperiod 7 6,82 6,89 6,85 6,85 6,93 6,99 7,4 7,1 7,5 7,3 6,94 6,86 6,76 6 6,28 6,37 6,47 6,57 6,6 6,63 6,65 6,69 6,64 6,65 6,76 6,79 6,82 5 Föregående år Innevarande år Sjukfrånvaron ökar och är nu 6,76 procent. Diagrammet visar sjuktalen för perioden maj 28- augusti 2. Alla förvaltingar minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående, förutom Miljö- och byggförvaltningen. Förvaltning 2 2 Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,6 5,49,89 % Omsorgsförvaltningen 8,2 7,65 +,37 % Bildningsförvaltningen 6,18 6,51,33 % Miljö- och byggförvaltningen 4,19 3,57 +,62 % Korttidsfrånvaron, dag 1-14, är oförändrad och uppgår till 6,6 dagar. Nivån för samma period 2 var 6,6 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. 5
6 AVESTA KOMMUN RESULTATRÄKNING Perioden Resultaträkning i tkr Budget Utfall +/- Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter/generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT Synnerliga skäl Reavinst RESULTAT ENL BALANSKRAV Årsprognos INVESTERINGSREDOVISNING Perioden 29 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget Utfall +/- Årsbudget Inkomster Utgifter Netto Beslutad volym 2 79 Årsprognos - totalt budgeterat varav beslut före Belopp exkl föreg år Återstår av KF-ram
7 AVESTA KOMMUN FINANSIELL RAPPORT KONCERN Limit 1 21 Derivat 1 21 Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Snittränta inkl koncernkonto 2,75% 2,31% 2,28% -,3% Derivatvolym GAMLA BYN AVESTA INDUSTRISTAD Limit 855 Limit 25 Tkr förändring förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Avesta VA och Avfall AB Limit 1 Tkr förändring PLACERING Koncernkonto placering Övrig placering TOTAL PLACERING UPPLÅNING Koncernkonto upplåning Lån TOTAL UPPLÅNING Årsprognos räntekostnad Södra Dalarnas Samordningsförb KOMMUN Södra Dalarnas Räddningstjänst förb Limit Tkr förändring förändring Koncernkonto placering Koncernkonto upplåning Finanspolicy Värde Gränsvärden Utgående Skuld max , SEK Utestående Derivat max , SEK Kapitalbindning minst 2, år 1,93 År Räntebindning minst 3, år 5,35 År 7
8 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING Perioden 29 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Prognos Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser
9 AVESTA KOMMUN DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse 1 Kommunstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Omsorgsstyrelsen Budget period Utfall period Avvikelse Budget ack Utfall ack Avvikelse Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Bildningsstyrelsen Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Västmanland-Dala miljönämnd Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen Kommunfullmäktige Intäkter Personalkostnader Lokaler Övriga kostnader Totalt styrelsen
10 AVESTA KOMMUN INVESTERINGAR PER RESULTATENHET Perioden 29 Ackumulerat från årets början Budget Utfall +/- Budget ack Utfall ack +/- Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunkansli Teknisk service Kommungemensamt Omsorgsstyrelsen Socialtjänst Vård och omsorg Omsorg - övergr verksamhet Bildningsstyrelsen Bildning - övergr verksamhet Förskola/Grundskola re Förskola/Grundskola re Gymnasieskolan Kultur o fritid Kost V-D miljö och bygg Summa styrelser
11 AVESTA KOMMUN ARBETSMARKNAD OCH BEFOLKNING Befolkningen fortsätter att öka under 2 och uppgår till efter augusti månad. Det innebär en ökning med 212 personer sen årsskiftet. Födelsenettot är hittills positivt för året, totalt +6 personer. Läget är bättre än 2, då nettot var -33 personer motsvarande månad. Flyttnettot är fortsatt positivt och hittills har 184 fler personer flyttat till Avesta än härifrån. Förändringen 2 var personer motsvarande månad. 11
12 ARBETSMARKNAD Arbetslöshet för åldersgruppen -64 år ökar något under perioden och uppgår till 13,2 % i augusti. Avestas arbetslöshet i augusti är 6,4 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 5,7 procentenheter högre än riket. Arbetslöshet för åldersgruppen år, i Avesta kommun, sjunker under perioden årets första 6 månader för att åter börja öka i augusti då den uppgår till 24,1%. Det är högre än motsvarande period 2, 23,1 %. Målet är en halvering av 213 års värde, 22,8 %, dvs 11,4 %. Avestas arbetslöshet i augusti är 12,4 procentenheter högre jämfört med Dalarna och 12,6 procentenheter högre än riket. 12
13 VERKSAMHET BARNOMSORG Förvaltningen beräknar klara hösten på befintliga platser, dvs. de som tillkommit under det här läsåret MOTTAGNA FLYKTINGAR Med mottagna flyktingar avses personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Avesta kommun som varit i kontakt med kommunen. Antal boende i Migrationsverkets mottagningssystem, i Avesta kommun, var 887 personer
14 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 14
15 VÅRD OCH OMSORG
16 PERSONALNYCKELTAL Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod Okt14-Sep Dec14-Nov Feb-Jan Apr-Mar Jun-Maj Aug-Jul Okt-Sep Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep Okt14- Sep Dec14- Nov Feb- Jan Apr- Mar 1 Jun- Maj Aug- Jul Okt- Sep
17 Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug 17
18 ,8 Kommunstyrelsen 68,5 68,5 76,5 Antal tillsvidareanställda årsarbetare 91,6 98,1 1711,1 17,6 1718,1 1735,1 1737,1 Omsorgsstyrelsen 1789,1 1789,2 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep ,9 126,9 125,9 125,9 128,4 137,4 137,4 136,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep ,9 763,9 768,9 756,1 781,2 775,2 778,2 784,4 779,9 782,9 781,9 791,2 794,7 Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd , 774, 731, 734, 735, 738, 737,2 743,8 75,8 753, 758, 814,8 813,4 Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep ,8 43,8 43,8 43,8 44,8 44,8 44,8 44,8 45,8 46,8 46,8 45,8 44, Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep OBSERVERA För diagrammen avseende tillsvidareanställda, timanställda och övertid är skalorna olika beroende på vilken styrelse det avser. 18
19 Sjukfrånvaro i % per månad Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod 1 Totalt 7,86 7,18 7,27 7,26 7,27 8,47 7,65 7,8 6,33 1 Totalt 5 6,34 5,64 4,55 5,42 5 6,82 6,89 6,85 6,85 6,93 6,99 7,4 7,1 7,5 7,3 6,94 6,86 6,76 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen 1 1 7,65 7,79 7,78 7,84 7,93 8,2 8,9 8,18 8,3 8,36 8,3 8,19 8,2 5 5,49 5,36 5,26 5,17 5,5 5,11 5,23 5,24 5,7 4,9 4,66 4,55 4,6 5 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd 1 1 6,51 6,53 6,48 6,43 6,56 6,58 6,61 6,46 6,48 6,41 6,31 6,24 6, ,57 3,63 3,6 3,86 3,87 3,75 3,71 3,55 3,44 3,56 3,79 4,9 4,19 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug 19
20 Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14 Avesta kommun 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,7 6,6 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug Kommunstyrelsen Omsorgsstyrelsen ,7 6,5 6,3 6, 5,8 6, 6,5 6,7 6,3 6,3 6,1 6,2 6,4 Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug ,3 7,3 7,2 7,3 7,5 7,7 7,6 7,4 7,5 7,4 7,3 7,4 7,3 Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul-Jun Sep- Aug Bildningsstyrelsen Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd ,1 6, 6, 6, 6, 5,9 6,2 6,1 6,2 6,4 6,2 6,2 6,3 Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug ,2 4,2 3,9 4,4 4,1 3,8 3,6 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 Sep14- Aug Nov14- Okt Jan- Dec Mar- Feb Maj- Apr Jul- Jun Sep- Aug 2
21 Ordförande: Lennart Palm Kommunfullmäktige Viktiga händelser och hur omvärlden påverkade oss Omfattar verksamheterna: Kommunfullmäktige Utmärkelsegåvor Fullmäktigeberedning Revision Val Partistöd Kommunfullmäktige har genomfört sex sammanträden under perioden. Sammanträdet i juli med Tema Integration Partistöd har utbetalats till samtliga partier i fullmäktige enligt de nya reglerna med en redovisning av hur förra årets lokala partistöd använts för det lokala partiarbetet. Kommunrevisionen har redovisat följande granskningsrapporter: De kommunala bolagens riskhantering har granskats Förekomst av bisysslor inom kommunen samt bolagen. En slutsats av denna är att "kunskapen om bisysslor och dess omfattning bedöms nödvändig att utveckla och fördjupa." Hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagningen. Resultat verksamhet och ekonomi Kommunfullmäktiges egen verksamhet överskrider budgeten med 13 tkr. Inga kostnader för fullmäktigeberedning under 2. Det totala resultatet för de nio månaderna är enligt budget. Årsprognos Bedöms att budgeten överskrids med -1 tkr. 21
22 Ordförande: Lars Isacsson Förvaltningschef: Anders Friberg EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Verksamhet Kommunkansli Teknisk service Kommunövergripande Totalt Kommunstyrelsen Utfall -336 tkr tkr 2 27 tkr tkr Kommunkansliets underskott är främst knutet till kostnader för IT där intäkter inte inbetalats i planerad omfattning och kostnader för konsultverksamhet avseende upphandlingar. Teknisk service service redovisar totalt ett underskott på 1,6 Mkr efter september. Ökade kostnader för bl a kollektivtrafik (inkl skolskjutsar och färdtjänst) 1,3. Därutöver har vi haft en stor vattenskada i en fastighet i Horndal, kostnad,5 Mkr. Nuvarande underskott kompenseras delvis av lägre kostnader för vinterväghållningen än beräknat tack vare den lilla snömängden som föll under början av året. Investeringar Investeringsvolymen för tekniska service uppgår brutto till 17 mkr efter september månad. Största investeringarna gäller trafiksäkerhetsåtgärder dels i handelsområde Åsbo med anläggande av ny cirkulationsplats inkl nya busshållplatser och refuger samt dels slutförande av cirkulationsplats vid Dalavägen/Bergslagsvägen. Arbetet med de två broar (över rv 68 och rv 7) som planerades genomföras under 2 har nu genomförts. Vidare har Investering av vägtrumma vid området Tråbacken (väg mot Bjurfors) genomförts. IT-investeringar uppgår till 4,2 mkr. Årsprognos Driftredovisning Årsprognos + 36 mkr. Kommunkansli, prognos +/- mkr: För kommunkansliet beräknas en budget i balans. Teknisk service, prognos + 1 mkr: För helåret 2 beräknar vi i nuläget ett överskott på totalt ca 1 Mkr för hela teknisk service. Osäkerhet finns dock som vanligt för hur tidigt vintern börjar i år och med vilken typ av väder det blir framförallt under december. Kommunövergripande verksamhet, prognos +35 mkr: Fördelning av medel kopplade till Tillfälligt bidrag flyktingmottagande har beslutats under början av året. Hittills har 54 mkr fördelats till olika aktiviteter under 2, av totalt 69 mkr. Av fördelade medel beräknas mkr inte kunna förbrukas under året och 1 mkr kvarstår ofördelade. Lönepott och pensioner beräknas ge ett överskott med 4 mkr. Reavinster, personalutvecklingspott och särskilt bidrag moms ger också överskott. Budget för kapitaltjänst för bland annat Krylbobron kommer att vara outnyttjade under året, 4 mkr. Investeringar Prognosen för året är i nuläget 42 Mkr. När det gäller investeringar så sker de framförallt inom vägområdet med bl a utbyggnad av cykelbana mellan Karlbo och Brovallen åtgärd för att förbättra trafiksäkerheten samt förbättring av körbanorna på olika platser inom kommunen. Ombyggnad/nybyggnad av bro över älven i Krylbo kommer inte att genomföras under året. Investeringar inom IT-området följer plan. 22
23 Ordförande: Susanne Berger Förvaltningschef: Carina Johansson Omsorgsstyrelsen EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med september är tkr. Socialtjänstens resultat är 5 68 tkr. Överskottet beror på att budgeterat trapphusboende LSS inte är klart varför den budgetposten i sin helhet är orörd. Utbyggnaden av Nybyvägens gruppbostad har också försenats under året. Vårddygnen inom individ och familjeomsorgen (IFO) ökar och därmed också vårdkostnader för familjehemsvård och missbruksvård. Underskottet för försörjningsstödet är 2 67 tkr. Oförutsedd intäkt från Migrationsverket med 5 tkr gällande försörjningsstöd för 2 har erhållits. 48 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med samma period 2. Ny preliminär prognos för försörjningsstödet för 2 är 4 tkr. Det är mycket svårt att rekrytera socionomer. Vård och omsorgs reslutat är 2 96 tkr. Sjuksköterskeenheten visar positivt resultat med anledning av sjuksköterskebristen. För närvarande saknas 13 sjuksköterskor. Hemtjänsten har ett underskott med tkr. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har ökat med 4,41 tjänster i genomsnitt under året. Brukartiden är i genomsnitt 76,8 %. Styrelsens mål är 85 %. BoR, vårdtyngdsmätning i äldreboende visar på ett ökat personalbehov med 7,48 underskötersketjänster i genomsnitt. Ej verkställda beslut till äldreboende sista september är 21 personer. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utdömt vite på 1 2 tkr för 3 ej verkställda beslut till äldreboende. Förvaltningen har överklagat beslutet då brukarna erbjudits plats på annat äldreboende eller annan insats. 4 betaldagar till landstinget för medicinskt färdigbehandlade för september har registrerats. Investeringar Investeringarna följer årsplanen. Årsprognos Budget i balans. PERSONAL Timanställda Totalt antal timmar för timanställda per 12 månaders period har ökat med timmar. Samma period förra året var ökningen timmar. Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 39 medarbetare. Övertid Övertidstimmarna har ökat med 948 per 12-månaders period. Sjuktal Kortidssjukfråvaron har minskat från,49 % september - till,4 % september -. Total sjukfrånvaro har ökat till 8,2 % jämfört med samma period 2, 7,65 %. 23
24 Omsorgsstyrelsen ÅTGÄRDSPROGRAM Strömsnäs akutboende för äldre med 11 platser har öppnat i april. Planering för äldreboende/förskola i Balders hage fortskrider. Planering för trygghetsboende i centrala Avesta har initierats. Kornknarren har omvandlats till trygghetsboende. Ett hem för vård eller boende för ensamkommande flyktingbarn har inrättats. Hemtjänsten fortsätter att utveckla sin arbetsmodell; - planering efter brukarnas biståndsbedömda behov. Rekryterare har anställts för att arbeta med förvaltningens personalbehov. I mån av tillgång får bemanningsföretag användas för behovet av sjuksköterskor och socialsekreterare. Utbyggnaden av gruppbostad Nybyvägen är klar. Trapphusboende LSS planeras. Fortsatt samverkan med AME, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan för att minska behovet av försörjningsstöd. 27 instegsjobbare är anställda i förvaltningen. Förvaltningens lokalbehov årgärdas genom ombyggnation och omflyttningar. Förvaltningen har genomfört en översyn av Bemanningsenheten av extern konsult under våren. 24
25 Bildningsstyrelsen Ordförande: Mikael Westberg Förvaltningschef: Björn Hansson EKONOMI Ekonomiskt läge Bildningsstyrelsen har efter september ett läge med ett underskott på tkr varav: Verksamhet Förvaltningschef övergripande Förskola resultatenhet Grundskola resultatenhet Gymnasieskola Kultur & Fritid Kostverksamhet Utfall 1 58 tkr tkr 411 tkr tkr tkr tkr Resultatet efter september är missvisande då förvaltningsekonomen var sjuk vid månadsskiftet. Intäkter i form av statsbidrag för både mindre barngrupper i förskolan samt lågstadiesatsningen saknas i bokföringen för höstterminen. Resultatet skall således vara omkring efter september. Investeringar Medel i särskilt beslut Budget är fördelade och arbetet är påbörjat. Årsprognos 4 tkr Verksamhet Utfall Prognos Övergripande 8 tkr 4 tkr Förskola/grundskola tkr tkr Gymnasieskolan tkr 2 5 tkr Kultur & Fritid tkr -2 tkr Kost tkr -5 tkr Övergripande verksamhet räknar med ett överskott på 4 tkr vid årets slut. Övergripande verksamheter samt styrelse: 1 58 tkr. Överskottet beror på förvaltningschefens buffert samt investeringstakten på IT-utrustning. Resultatenheterna Förskola/grundskola har tillsammans ett resultat på tkr i redovisningen efter september månad. Resultatenheterna Förskola/grundskola prognostiserar med ett -resultat vid årets slut. Under förutsättning att man kan rekrytera personal. Resultatenhet Kultur & Fritid räknar med underskott med -2 tkr vid årets slut. Underskottet beror på att stora satsningar gjorts på eftersatt underhåll i verksamheterna. Gymnasieskolan prognostiserar med ett överskott med 2 5 tkr vid årets slut. Överskottet beror bl.a. på svårigheten att rekrytera personal. Nytt för i år är statsbidrag för Komvux vilket inte var klart vid budgettillfället. Kostverksamheten beräknas ha ett underskott på -5 tkr vid årets slut, på grund av investeringar till nyöppnade verksamheter. 25
26 Bildningsstyrelsen Bildningsstyrelsen prognostiserar, efter september, ett överskott vid årets slut med 4 tkr. Fler osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. Rekryteringsläget, i dagsläget finns det vakanta tjänster inom bildningsstyrelsens verksamheter. Asyl- och schablonintäkter, i dagsläget högre intäkter än beräknat. Personal Timanställda Rapporterade timmar för timanställda under perioden sept -aug var att jämföras med motsvarande period förra året Övertid Antalet rapporterade övertidstimmar var för perioden okt-sept, 3813 timmar jämfört med 2971 timmar motsvarade period förra året, Sjuktal Antal sjukdagar i snitt för aug - var 1,4 varav korttidssjukskrivningar,4 aug - låg det på 1,5 respektive,3. PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Inga. 26
27 Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd Ordförande: Blerta Krenzi Förvaltningschef: Arne Hjort EKONOMI Ekonomiskt läge Driftredovisning Nämnden redovisar vid september månads utgång ett överskott med tkr, energi- och klimatrådgivningens överskott om c:a 237 tkr är då borträknat. Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på tkr, Fagersta på tkr och Norberg på ett mindre överskott om +24 tkr. Överskottet är främst följden av att personalkostnaderna ligger under budget, då vakanser och tjänstledigheter fortfarande förekommer i större utsträckning än förväntat. Ett mindre underskott på intäktssidan beror på otakt i periodiseringen. Årsprognos Driftredovisning Årsprognosen pekar mot ett överskott om c:a 2,9 mkr. Orsaken till detta är främst stor vakansgrad i personalen, till största delen beroende på extremt långa rekryteringstider. Tack vare nyrekryteringar förväntas överskottets ökningstakt minska under det sista kvartalet. Investeringar Inga investeringar förutom IT-utrustning är planerat under året. PERSONAL Timanställda Timanställningar kan förekomma vid särskilda behov. För närvarande har förvaltningen en timaställd medarbetare på mätsidan. Övertid Övertid förekommer vid enstaka tillfällen. Omfattningen har generellt varit låg men är stadigt ökande på grund av ökat tryck, främst inom plan- och byggverksamheten. Sjuktal Låga men varierande sjuktal. I en liten organisation får dock enstaka längre sjukskrivningar snabbt genomslag i statistiken. 27
Månadsrapport Oktober 2016
Månadsrapport Oktober 2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 7 Investeringsredovisning... 7 Finansiell rapport... 8 Driftredovisning... 9 Driftredovisning
Läs merMånadsrapport April 2016
Månadsrapport April 2 1 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 4 Resultaträkning... 6 Investeringsredovisning... 6 Finansiell rapport... 7 Driftredovisning... 8 Driftredovisning
Läs merMånadsrapport Februari 2017
Månadsrapport Februari 217 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 7 Investeringsredovisning... 7 Finansiell rapport... 8 Driftredovisning... 9 Driftredovisning
Läs merMånadsrapport April 2017
Månadsrapport April 2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 7 Investeringsredovisning... 7 Finansiell rapport... 8 Driftredovisning... 9 Driftredovisning
Läs merMånadsrapport. Februari 2018
Månadsrapport Februari 218 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 7 Investeringsredovisning... 7 Finansiell rapport... 8 Driftredovisning... 9 Driftredovisning
Läs merMånadsrapport April 2018
Månadsrapport April 2 2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 4 Ekonomi... 4 Personal... 6 Resultaträkning... 8 Investeringsredovisning... 8 Finansiell rapport... 9 Driftredovisning... 1 Driftredovisning
Läs merMånadsrapport Juli 2018
Månadsrapport Juli 2 2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 4 Ekonomi... 4 Personal... 6 Resultaträkning... 8 Investeringsredovisning... 8 Finansiell rapport... 9 Driftredovisning... 1 Driftredovisning
Läs merMånadsrapport September 2017
Månadsrapport September 2 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 7 Investeringsredovisning... 7 Finansiell rapport... 8 Driftredovisning... 9 Driftredovisning
Läs merMånadsrapport september 2015
Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att
Läs merMånadsrapport december 2015
Dnr 215/111 Månadsrapport december 215 Hemtjänst Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt. Budgetunderskottet slutade på minus 46 miljoner. Befolkning Befolkningsutvecklingen fortsätter. Årets ökning på
Läs merMånadsrapport februari 2016
Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,
Läs merMånadsrapport maj 2016
Månadsrapport maj 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen går sakta uppåt. Hittills i år är ökningen 41 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet
Läs merMånadsrapport augusti 2016
Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet
Läs merMånadsrapport september 2016
Månadsrapport september 216 Dnr 216/354-Ks Flyktingverksamhet Hemtjänst Ekonomi Antal mottagna flyktingar ligger på en klart högre nivå i juli och augusti jämfört med första halvåret. Detta påverkar också
Läs merMånadsrapport juli 2017
Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merMånadsrapport juli 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad
Dnr KS 218/758 217-8-21 Månadsrapport juli 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juni 151 77. Det har fötts 896 barn det första
Läs merÄrende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018
Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget
Läs merMånadsrapport augusti 2017
Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216
Läs merMånadsrapport augusti 2018 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad
Dnr KS 218/758 217-9-18 Månadsrapport augusti 218 Innehåller månatlig statistik från verksamheterna i Västerås stad Nuläge Befolkning Antalet invånare var sista juli 151 282. Det har fötts 1 7 barn i år.
Läs merSammanträdesprotokoll
Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15 14:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C) Patrik Sundin
Läs merMånadsrapport mars 2017
Månadsrapport mars 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Ekonomi Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och
Läs merBefolkningsutveckling
Månadsrapport statistik december 218 Dnr KS 218/758 219-3-11 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 13 147 42 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 15 134
Läs merMånadsrapport med årsprognos Avesta kommun inklusive koncern
Månadsrapport med årsprognos Avesta kommun inklusive koncern Mars 2017 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 6 Investeringsredovisning... 6 Finansiell
Läs merKallelse/föredragningslista
Datum 2018-09-112 Sida 1 Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse VD Kallelse/föredragningslista Styrelse: Avesta Vatten och Avfall AB Plats: Modellvägen 2 Tid: Onsdag 19 september, kl 13:15 Val av justerare
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merMånadsrapport december 2016
Månadsrapport december 216 Dnr 216/354-Ks Gymnasiebetyg Befolkning Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst Medarbetare Betygen för gymnasieeleverna i Västerås stad ligger relativt oförändrat över de tre
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merKallelse/föredragningslista
Datum 2018-04-05 Sida 1 Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse VD Kallelse/föredragningslista Styrelse: Avesta Vatten och Avfall AB Plats: Modellvägen 2 Tid: Onsdag 18 april, kl 13:15 Val av justerare
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merMånadsrapport oktober 2018
Månadsrapport oktober 218 Dnr KS 218/758 217-11-16 Sammanfattning Prognosen för året beräknas till 387 mnkr (328 mnkr aug). Exklusive reavinster och exploatering på 31 mnkr visar prognosen ett överskott
Läs merMånadsrapport september 2017
Månadsrapport september 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter vara det även under 217. Bostäder Antalet färdigställda bostäder per
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merEkonomisk månadsrapport januari mars 2017
1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merMånadsrapport maj 2017
Månadsrapport maj 217 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Ekonomi Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter vara
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs merMånadsrapport februari 2015 för socialnämnden
RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift
Läs merInvånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år
november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick
Läs merMånadsrapport september 2018
Månadsrapport september 218 Dnr KS 218/758 217-1-24 Sammanfattning Prognosen för året beräknas till ett överskott om 331 mnkr (328 mnkr aug). Exklusive reavinster och exploatering på 277 mnkr visar prognosen
Läs merMånadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merBefolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merMånadsrapport Januari-april 2013
Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merMånadsrapport med årsprognos Avesta kommun inklusive koncern
Månadsrapport med årsprognos Avesta kommun inklusive koncern Mars 2018 Innehållsförteckning... 1 Avesta Kommun... 3 Ekonomi... 3 Personal... 5 Resultaträkning... 6 Investeringsredovisning... 6 Finansiell
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merMånadsrapport oktober 2016
Månadsrapport oktober 216 Dnr 216/354-Ks Flyktingverksamhet Hemtjänst Ekonomi Skola Antal mottagna flyktingar ligger på en klart högre nivå i juli-september jämfört med första halvåret. Detta påverkar
Läs merEkonomisk rapport efter oktober 2013
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merUppföljningsrapport februari 2018, Bollebygds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen Uppföljningsrapport 2018-03-01 Dnr : 1 (8) Uppföljningsrapport februari 2018, Bollebygds kommun Omvärld Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och SKL (Sveriges Kommuer och
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merEkonomirapport 2016 efter januari månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merMånadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merMånadsrapport november 2016
Månadsrapport november 216 Omsorg Befolkning Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst Medarbetare Ekonomi Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorgen visar att Västerås stad totalt sett för hemtjänst
Läs merMånadsrapport oktober 2017
Månadsrapport oktober 217 Befolkning Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och även under hela 217. Ökningstakten i år är drygt 25 personer per månad. Bostäder Antalet färdigställda
Läs merEkonomirapport 2015 efter oktober månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd
Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merUppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Läs merUppföljningsrapport, september 2018
Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs merMånadsrapport december 2017
Månadsrapport december 217 Befolkning Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och även under hela 217. Antalet invånare 31 december 217 var 15 134. Bostäder Antalet färdigställda
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.
Läs merJUL Stockholms läns landsting i (D
JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Läs merKUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR
Läs merLANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merKulturnämndens månadsrapport februari 2015
Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa
Läs merEkonomirapport 2017 efter januari månad
Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2017-02-16 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2017 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merVerksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.
ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott
Läs merEkonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merMånadsrapport februari 2015
Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Sida 1 (8) -03-12 Handläggare Fredrik Glansholm William Naranjo Till Arbetsmarknadsnämnden den 12 mars Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut
Läs merUppföljningsrapport, juni 2018
Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merDelårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Läs merMånadsrapport juli 2012
Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten
Läs merKulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs mer