Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik



Relevanta dokument
Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Registrering av e-faktura

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Registrering av massförsäljningsorder AGRESSO Logistik. Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik

Agressomanual. Kundfakturering

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Manual för kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering. Författare: Ekonomiavdelningen Uppdaterad:

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Omföring. Inledning

Kommentarer till fakturakopian

Registrering av e-faktura

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt Rutinbeskrivning för kundfakturering

Kommentarer till fakturakopian

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Manual för kundfakturering

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Välkomna! Utbildning i kundreskontran

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Inköpsfaktura

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Skapa beställning och leveranskvittera

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Handledning för Örebro Kommun

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Ekonomimeddelande 2018:18

Handledning för Fristående Svefaktura

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 /

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Lathund Attestant. Agresso Self Service

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Lathund för ordermatchning. Version

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Fritextbeställning och rekvisition

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Inbetalade kundfakturor

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Att skicka en e-faktura till Osby kommun eller Östra Göinge kommun

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Skattereduktion för husarbete

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Offerter, order och kundfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Kundfakturors sändsätt

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.

Börja med Smart Registrera din kund Registrera din artikel Göra en faktura... 16

Arbetsgång för Husarbete

E-följesedel Elektronisk följesedel

Välkomna! Grundutbildning i de ekonomiadministrativa systemen, Kundreskontra

Lathund - Hantering av öres- och valutadifferenser samt överbetalning på kundfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Internfaktura

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Transkript:

För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning av fönsteralternativ (Behöver bara göras vid första registreringen). I registreringsbilden för försäljningsorder kan man ställa in vilka fält markören ska stanna i. Markören stannar i bockade fält. Nedanstående exempel kan vara en lämplig mall att använda. Välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie 9* för Order/fakturering och därefter Arkiv-Fönsteralternativ. Sida 1 av 11 140613

Flik 1 Order Påbörja registreringen med att ange kundens namn eller kundnummer. Tillfällig kund kan ej användas för e-fakturering. Om ni inte vet kundens fullständiga namn eller kundnummer, ange del av det sökta värdet samt * och tryck tab. Tänk på att sökning på kundens namn ska göras med versaler. En lista med kunder att välja mellan visas. Välj kund genom att dubbelklicka på aktuell rad. Sida 2 av 11 140613

Vald kundidentitet följer med till orderregistreringen. OBS! Lägg märke till ev. information om kunden som visas i kursiv stil nederst i bild. Fyll i kundens referens i rutan för Beställare. Värdet som registreras i fältet Beställare följer med vid pappersfakturering, medan ev. värden i fälten Beställare respektive Extern ref, båda följer med till en elektronisk faktura. Extern order-id används endast när rutinen Massfakturering används. Det är viktigt att korrekt referens anges. Om referensen saknas eller är felaktig, kan mottagaren inte behandla fakturan hos sig, och betalningen av fakturan riskerar att försenas. Tänk också på att endast ange referensvärdet, inga ledtexter. Skriv inte ex. vis Referens: 12345 utan endast 12345. Registrera ansvarsställe för fakturaordern, antingen genom att ange värdet eller genom att välja i rullisten. Sida 3 av 11 140613

Flik 3 Leverans På flik 3 finns möjlighet att välja leveransadress, om sådana finns registrerade på kunden. Leveransadressen skrivs ut på fakturan. Uppgifterna i rutan Villkor behöver finnas upplagda, men har ingen praktisk betydelse. De är ej synliga för kunden. Flik 4 Detaljer Inställning av konteringsfält i flik 4 För flik 4 behöver en särskild mall utformas och sparas första gången man ska göra en registrering. Mallen visar vilka kolumner som ska synas i fliken, och i vilka av dessa kolumner som markören ska stanna. Välj Arkiv och Fönsteralternativ. Markera de kolumner ni vill ska visas (observera att det finns många att välja på). Vi rekommenderar att ni förutom de värden som redan är markerade, lägger till Konto/Ansvar/Verks/Fritt (om ni använder det)/mk och MS. När alla markeringar är gjorda, markera i rutan Använd som förslag. Sida 4 av 11 140613

Klicka på spara och döp mallen till eget namn och klicka OK. Din registreringsbild i flik 4 kommer nu alltid att öppnas med de fält ni valt i mallen. Om man vill ta bort eller lägga till något fält, ta fram mallen under Arkiv och fönsteralternativ. Gör ändring och kom ihåg att spara ändringen om ni vill att det är den som ska gälla framöver. Registrering I flik 4 ska det man sålt registreras. Man måste alltid ange en artikel. Vid enstaka försäljning ska artikeln DUMMY användas. Alla uppgifter kan då skrivas in manuellt. Använd tab. för förflyttning mellan fälten. Varje rad måste innehålla ett belopp. Beskrivning: På varje rad kan 255 tecken anges. Agresso radbryter med auto på fakturan efter 24 tecken. Ange sedan Enh, antal, enhetspris (eller bara Net.val.bel), samt kontering för intäkten. Obs! Konto 3444 som visas i artikeln är ett generellt dummy- konto som måste ändras till annat lämpligt konto som beskriver det som sålts. Momskoden visar som dummyvärde MK4= 25%. Ändra till den momskod som avser det ni ska fakturera. Sida 5 av 11 140613

Vid fakturering till statliga kunder ska alltid momskod 0 användas. Momskod 0 Ingen moms 4 Utgående moms 25% 5 Utgående moms 12% 6 Utgående moms 6% Extra beskrivningstext Extra beskrivningstext på försäljningsordern kan läggas till efter att man konterat den. Den texten hamnar under beskrivningen på artikelraden, se nedan. Dubbelklicka då på beskrivningsraden. I zoombilden väljer man flik 4 Spec Skriv in den extra text du vill ha. Det går att skriva lite på rad 1 och sedan välja rad 2 för ytterligare text. Välj sen Behåll och stäng bilden med x. Sida 6 av 11 140613

Den extratext man lagt till kommer då på egen rad på försäljningsordern. Konteringsfördelning Det går att fördela konteringen procentuellt på exempelvis verksamhet. Ställ markören på den kontering som ska fördelas. Klicka på Kontering i verktygsraden och välj Konteringsfördelning. Man kommer då till nedanstående bild. Ställ markören på konteringsraden och välj Ändra rad. Konteringsraden flyttas då upp ett steg och kan ändras. Ändra från 100% till 50% om halva konteringen ska gå på ex.vis verksamhet 10. Sida 7 av 11 140613

Välj Behåll i verktygsmenyn så raden flyttas ned igen. Gör nästa konteringsrad som resterande 50 % ska konteras på och välj sen behåll igen. När beloppen i kolumnen Procent tillsammans är 100%, klicka på Spara. Man kommer då tillbaka till försäljningsordern igen och slutför registreringen av den. OBS! Konteringsfördelningen syns inte på försäljningsordern utan först när bokföringen sker vid fakturering. Institutionsegen artikel Om man har frekvent fakturering av specifika varor/tjänster kan en institutionsegen artikel läggas upp som innehåller alla konteringsuppgifter samt pris och beskrivning. Upplägget görs av ekonomienheten centralt. Maila uppgift om Ansvar, Beskrivning, Konto, Verksamhet, ev.fritt fält och ev. pris till 4040@gu.se. Vid registrering med institutionsegen artikel, fyller man i artikelnummer vid registrering eller söker fram den artikel man vill använda via fälthjälpen. Institutionsegna artiklar innehåller 8 siffror varav det egna ansvarsnumret är de 4 första. Sida 8 av 11 140613

Observera att ansvaret som registreras på flik 1 följer med till flik 4, även om ett annat ansvar är registrerat på artikeln i artikelregistret. Det går dock att ändra ansvaret i flik 4 (utan att registrerat värde i flik 1 påverkas). Flik 5 Texter Flik 5 ger möjlighet att ange informationstext/er som visas som huvudtext eller bottentext på fakturan. Man kan spara en mall för text som är återkommande. Skriv in namn på mallen i lilla rutan vid Huvudtext och/eller Bottentext. Välj Verktyg Redigera Spara textmall. Signal erhålls om att Lagring av huvud-/bottentextmall är utförd. Flik 7 Noteringar På flik 7 kan noteringar som rör försäljningsordern göras. Noteringarna skrivs inte ut på fakturan. När försäljningsordern sparas, fylls användar-id och datum för uppdatering i med automatik. Sida 9 av 11 140613

Efter fullgjord registrering Tryck F12 eller ges: för att spara ordern. Meddelande om erhållet ordernummer Klicka OK. Nu är ordern klar att faktureras. Innan fakturering sker, kan ordern ändras/kompletteras. Kopiering av tidigare order Det är möjligt att kopiera en tidigare sparad order. Kopieringen innebär att orderraderna på flik 4 Detaljer kopieras från den valda ordern, men inga övriga värden. Efter att kund har valts i flik 1, välj verktyget Kopiera. Nedanstående ruta visas. Välj Försäljningsorder i rullisten för dokumenttyp, och ange eller välj ordernummer i rullisten för Dokumentnummer. Ange om samtliga rader ska kopieras eller endast vissa. Val kan också göras av om konteringen ska behållas från angiven order, eller ej. Tryck OK. Orderraderna har nu kopierats från den valda ordern till den pågående orderregistreringen. Sida 10 av 11 140613

Fakturering Se lathund Fakturering försäljningsorder Kreditfaktura. Se lathund Kreditering av kundfaktura Sida 11 av 11 140613