Så här arbetar du med Hogia VAT

Relevanta dokument
Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Hogia Performance Management AB. Manual för Approval. Användarinstruktion för ekonomer och som arbetar med Hogia Approval Manager

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Momshantering i Pyramid

Manual för attestering via nya webben

Momshantering i Pyramid

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Nettoredovisning i Rebus Resebyrå-modul

Hogia Performance Management AB. Manual för Approval. Gäller från Användarinstruktion för ekonomer som arbetar med Hogia Approval Manager

PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE:

Momshantering i Pyramid

Nyheter i version och

Nyheter i version , och

Momshantering Vitec Hyra

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Inköpsfaktura

eattest i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Linköpings universitet

Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.

Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Skattegränsrapportering - Åland

Manual för Readsoft Online Admin användare

Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.

Offentlig sektor KPMG AB sidor

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Arbetsgång för Husarbete

Raindance-guide: Extern bokföringsorder

Raindance-guide: Extern bokföringsorder

Raindance-guide: Internfaktura

Minimanual för Baltzaranvändare

PIA-kontering i Tillverkning

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

Hantera dokument i inkorgen

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Nya representationsregler

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Registrera kundfaktura

Det finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.

Raindance-guide: Internfaktura

Kom igång med Avtalsfakturering

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

Kom igång med Avtalsfakturering

Smarta tips i ekonomisystemet

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Periodisering i Rebus

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Lathund attestera leverantörsfaktura

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

Handbok Inköp och Faktura IoF

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Kreditfaktura för husarbete

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Lathund Registrera Hogia Travel

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Jönköpings kommun Uppföljning av tidigare granskning avseende mervärdesskatt. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Manual Attestering av fakturor på webb

Användarmeddelande (november 2014) Ny programversion. Version 14.3a

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete)

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild.

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum:

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Momsrapport med avstämningsunderlag

Kom igång med E-fakturering

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

ROT + RUT = HUSAVDRAG

Att skicka en e-faktura till Osby kommun eller Östra Göinge kommun

Raindance-guide: Rekvisition

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Rutinen fungerar men behöver utvecklas. Dokumenterad rutinbeskrivning saknas

Transkript:

Så här arbetar du med Hogia VAT Hogia VAT är ett tillägg i Hogia Approval för företag med blandad verksamhet och används för att hantera begränsad avdragsrätt av moms på ankommande fakturor. Funktionen fördelar ut den avdragsbara delen av momsen till ditt ingående momskonto. Resten av momsbeloppet läggs på det kostnadskonto du använder på konteringsraden. Funktionen är byggd för tre olika scenarier som kan hantera reducering av momsavdraget: Fakturan tolkas in Fakturan ankomstregistreras via tangentbordet och konteras i attestflödet Fakturan definitivregistreras före eller efter attestflödet För att arbeta med funktionen måste du inom företaget använda resultatenhet (Dim1) men det går också att hantera på kostnadsbärare (Dim2). Exempel: Ett förvaltningsbolag i fastighetsbranschen. Företaget förvaltar 10 fastigheter och varje fastighet är upplagd som en resultatenhet från 10 till 100. De gemensamma kostnaderna som inte fördelas på fastigheterna läggs på resultatenhet 0. I registret Reduceringsfaktorer lägger du upp och förändrar den reduceringsfaktor du fått för respektive fastighet från Skatteverket. Alternativt kan resultatenheten exempelvis vara ett område och fastigheterna är kostnadsbärare då läggs reduceringsfaktorn för fastigheten på kostnadsbäraren. Det är då den reduceringsfaktorn som ligger på kostnadsbäraren som läggs på fakturan och inte reduceringsfaktorn som ligger på resultatenheten. I programmets Historik sparas de tidigare reduceringsfaktorerna. Där kan du se vem som ändrade faktorn, när det gjordes och vad faktorn var innan ändringen. 1

Reduceringsfaktorer För att programmet ska kunna räkna ut rätt moms måste du under Verktyg-Reduceringsfaktor ange den avdragsgilla delen av momsen som du fått från Skatteverket. De dimensioner/resultatenheter som ligger under reduceringsfaktor är de som är upplagda i dimensionsregistren i ekonomisystemet. Exempel: Om du fått att uppgift om att avdraget är 50 %, anger du 50 i Faktor. Vill du även använda dig av dimensionen kostnadsbärare får du koppla detta i ekonomiprogrammet och då på resultatenheten. Om flera kostnadsbärare ska kunna användas mot resultatenheten, kan du markera detta med ett bindestreck eller välja alla i urvalet. Du kan även lägga kommatecken mellan kostnadsbärarna. Har du både resultatenhet och kostnadsbärare med reduceringsfaktor kopplat på konteringen, är det kostnadsbärarens reduceringsfaktor som gäller. 2

Manuell registrering av faktura I grundboksbilden har fältet Momstyp tillkommit på konteringsraden. I det fältet anger du för varje kostnadskonteringen hur stor del av momsen som är avdragsgill. (Vid Ankomstregistrering anger du detta på raden för Motkonto ankomst.) Ange F för fullt momsavdrag, R för reducerat och I om du inte får göra något momsavdrag. I Belopp anger du nettobeloppet som vanligt. Observera att fakturan inte kan innehålla olika momssatser. Fakturans hela momsbelopp måste anges i momsfältet. 3

Tolkning av faktura Tolkar du in dina fakturor, kan du få en omräkning av momsen när fakturan importeras. För att det ska fungera måste du ha en fakturamärkning med i inläsningen. I registret Grupper kan du lägga upp fakturamärkning, vilken RE som ska användas och vilken momstyp som ska användas. Du kan också lägga på attestanter om du vill att fakturan ska gå ut på flöde direkt. Observera att för en tolkad faktura kan det inte vara flera momstyper. Har du lagt fakturamärkning på dina grupper kan du få automatiken med momsreducering och attestanter även vid manuell ankomstregistrering. Registrera in fakturamärkningen i fältet Fakt-ref. När du trycker enter i fältet hämtas uppgifterna in. 4

Kontering på webben Har attestanterna behörighet att kontera fakturorna på flödet kan de på samma sätt ange momstyp för respektive rad. Det förutsätter att det inte är någon momstyp angiven för raden som ska konteras ut. Är det istället så att slutkonteringen sker när fakturan kommer tillbaka efter flödet gäller samma regel där, dvs har du redan satt momstyp går det inte att ändra på raden. Raden måste då bokas bort i sin helhet och en ny rad läggas upp. OBS! Tänk på att Skatteverket kan ha synpunkter på att momsredovisningen ska ske på rätt period. Sker inte reduceringen av momsen redan vid ankomstregistreringen bör du sträva efter att få in fakturorna med rätt momsavdrag inom samma momsredovisningsperiod. Exempel med uträkning Så här ser fakturan ut när du bearbetar den från Godkända fliken: 5

Sedan anger du konto, resultatenhet och Reducerad i fältet Momstyp. Eftersom denna faktura ska fördelas på två resultatenheter måste du i fältet Belopp ange kostnaden för resp. resultatenhet. I detta fall ska fakturans nettokostnad på 8000 kr fördelas jämnt på resultatenheterna och därför skriver du nettobeloppet 4000 kr i Belopp. Programmet räknar om kostnaden och gör en korrigering av momsen. 6

Därefter fortsätter du med nästa resultatenhet. Så fort du angivit Reducerad i fältet Momstyp räknar programmet om kostnaden och momsen igen. Eftersom du inte ska fördela kostnaden på ytterligare resultatenheter behöver du inte ange någon kostnad i beloppsfältet. Nu ser vi att momsen ska korrigeras med -1300 kr och motsvarande belopp har fördelats på resultatenheterna och kostnadskontot (600 kr och 700 kr). 7

Exempel på uträkning med Ingen moms Så här ser fakturan ut när du bearbetar den från Godkända fliken: Fakturan konteras per nettobelopp och rad. När du skriver in 500 kr netto på raden ändras den till 625 kr eftersom programmet fördelar moms beloppet, 375 kr, på varje konteringsrad. 8

Nedan ger vi exempel på uträkning av VAT Börja med att ta reda på hur stor andel resultatenhetens angivna nettokostnad är av den totala, ursprungliga kostnaden: Re 10, nettokostnad 4000kr/total ursprunglig nettokostnad 8000kr = 0,50 = 50% Re 30, nettokostnad 4000kr/total ursprunglig nettokostnad 8000kr = 0,50 = 50% Resultatenheten har en lika stor andel av den ursprungliga momsen: Momskorrigering: Faktisk moms: Re 10, andel i kronor av ursprunglig moms: 2000*50% = 1000 kr Re 30, andel av ursprunglig moms: 2000*50% = 1000 kr Re 10, momskorrigering: 1000-(1000*0,40) = 600 kr, där 0,40 är reduceringsfaktor Re 30, momskorrigering re 41: 1000-(1000*0,30) = 700 kr, där 0,30 är reduceringsfaktor Summa momskorrigering: 1300 kr Re 10, faktisk moms: 1000*0,40 = 400 kr Re 30, faktisk moms: 1000*0,30 = 300 kr Summa moms: 700 kr (2000 kr-1300 kr=700 kr) 9