NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Relevanta dokument
NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Lathund attestera leverantörsfaktura

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Inköpsfaktura

Hantera dokument i inkorgen

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Leverantörsbetalningar

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Viva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Lathund Elektronisk fakturahantering

Leverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Kom igång med E-fakturering

Fritextbeställning och rekvisition

Manual. Attestering av fakturor på webb

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund för granskare/sakattestant

WebAveny Elektronisk attest

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Grundkurs. för. OPTO Web

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

Manual Attestering av fakturor på webb

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Manual för attestering via nya webben

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Att skicka en e-faktura till Osby kommun eller Östra Göinge kommun

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Linköpings universitet

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Copernicus Nyheter Version v201203/1. Sid 1

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Corporate File Payments

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum:

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Manual Attestering av fakturor på webb

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Användardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo

Manual Attestering av fakturor på webb

Versionsdokumentation juni 2011

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Lathund Elektronisk fakturahantering

Manual. Attestering av fakturor på webb

Minimanual för Baltzaranvändare

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Användarinstruktioner - skadeanmälan SPVA

Corporate Access Payables

Integration med InExchange 1

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

INFORMATION FRÅN VITEC. Konteringsöversikt

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4

Användarhandbok. Leverantörsfaktura MediusFlow TM 10.0

Ny anläggning/inventarie

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du attesterar beställningar och fakturor i Visma Proceedo.

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Manual Attestering av fakturor på webb

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

Transkript:

NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund

Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering har antingen inte blivit konterade på ett projekt, eller så lyckades inte leverantören identifieras när fakturan tolkades. Om projekt saknas eller är felaktigt ändra projekt genom att välja i rullistan i projektnr-kolumnen på fakturaraden. Konteringsraden kommer att uppdateras till samma projekt. Endast projekt med status mindre än avslutad visas i rullistorna. Om en faktura ska konteras på ett avslutat projekt, klicka i kryssrutan Visa avslutade projekt. Projektens aktuella status visas med en färg tillsammans med projektnumret. Om leverantören inte kunde identifieras kan det ha tre olika orsaker. Fall 1 Leverantörsuppgifter på fakturan är inte korrekt angivna, t ex momsregistreringsnumret är inte korrekt på fakturan Leverantören är inte tidigare känd av tolkningsföretaget Leverantören är känd av scanningsföretaget, men finns inte i leverantörsregistret i NEXT I fall 1 ovan kommer det att vara tomt i leverantör-kolumnen, och under fliken Leverantörsinformation kommer organisationsnumret att visas som 999999-9999 och det kommer att stå Okänd i ett antal fält. För att komma tillrätta med fakturor som saknar leverantör på grund av felaktiga uppgifter på fakturan kan man antingen välja in leverantören manuellt med hjälp av knappen Välj leverantör. Då visas en lista så att man kan välja från leverantörsregistret i NEXT. Alternativt kan man reklamera fakturan och skicka tillbaka den till leverantören och begära att den skickas om med korrekta uppgifter. Fall 2 Det kommer att vara tomt i leverantör-kolumnen, och under fliken Leverantörsinformation kommer organisationsnumret att visas som 999999-9999 och det kommer att stå Okänd i ett antal fält. Momsregistreringsnumret kommer att visas (under förutsättning att det är korrekt angivet). Fakturor vars leverantör inte är känd av tolkningsföretaget behöver sparas i NEXT för att därmed automatiskt skickas till tolkningsföretaget. Gå till fliken Leverantörsinformation och fyll i uppgifterna. Det är viktigt att uppgifter om organisationsnummer och momsregistreringsnumret samt bank- och/eller plusgiro är korrekt ifyllt. Som leverantörsnummer ska anges ett unikt nummer, ofta används till exempel bankgiro. När alla uppgifter är ifyllda, klicka på knappen Spara.

Fall 3 Om leverantören är känd av tolkningsföretaget, men inte finns i leverantörsregistret i NEXT så är alla uppgifter om leverantören sånär som på leverantörsnummer ifyllda under Leverantörsinformation. Ange leverantörsnummer, t ex bankgiro, och spara leverantören. Kontroll/kontering När fakturan har fått korrekt leverantör och projekt försvinner de från listan Felaktig/saknad kontering när listan uppdateras. I stället visas de under Inkomna ej hanterade. Fakturor som ligger under Inkomna ej hanterade behöver bara kontrolleras. Ändra konto genom att välja i listan. För att dela upp fakturabeloppet på flera konton ändrar man belopp på den befintliga konteringsraden. Då kommer det att läggas till en ny rad med resterande belopp. Ange rätt projekt och konto på den nya raden. Detta förfarande kan upprepas tills beloppet är fullständigt fördelat. Systemet har en funktion för att lägga till byggmoms. Tryck på knappen för byggmoms för att lägga till två konteringsrader med 20 % av totalbeloppet, en rad för debet och en rad för kredit. När alla uppgifter på fakturan stämmer ska den markeras som Klar för godkännande samt sparas. Fakturor som är markerade som Klar för godkännande visas för projektledare för respektive projekt. Däremot så visas de inte längre för ekonomiadministratörer. För att visa fakturor som är markerade som Klar för godkännande kryssa i rutan Visa alla. När projektledare och attesterare har godkänt fakturan ska den skickas till ekonomisystemet. För att skicka godkända leverantörsfakturor till ekonomisystemet används NEXT Connect. Klicka på knappen EFH (se bild).

Projektledare I listan över Inkomna ej hanterade visas de leverantörsfakturor som är konterade på de projekt där den inloggade användaren är projektledare. Gå igenom fakturorna och kontrollera att de är korrekta och ska betalas. Klicka på knappen Godkänn (det finns flera stycken alla har samma funktion). Det finns möjlighet att ångra godkännande på redan godkända leverantörsfakturor som ännu inte skickats till ekonomisystemet. Markera en faktura och klicka på Ångra godkännande så backas fakturan en godkännandenivå. Attesterare I listan över Inkomna ej hanterade visas de leverantörsfakturor som är konterade på projekt som tillhör kostnadsställen för vilka den inloggade användaren har attesträtt. Det är endast fakturor som är godkända på nivå ett (projektledare) som visas. Gå igenom fakturorna och kontrollera att de är korrekta och ska betalas. Klicka på knappen Godkänn (det finns flera stycken alla har samma funktion). Det finns möjlighet att ångra godkännande på redan godkända leverantörsfakturor som ännu inte skickats till ekonomisystemet. Markera en faktura och klicka på Ångra godkännande så backas fakturan en godkännandenivå.

Inställningar Roller Det finns tre olika roller: ekonomiadministratör projektledare attesterare Ekonomiadministratören hanterar ekonomisystemet och är den som importerar leverantörsfakturor till ekonomisystemet från NEXT e-invoice. NEXT e-invoice kan ställas in så att ekonomiadministratör måste kontrollera och godkänna kontering på inkomna leverantörsfakturor innan de kan godkännas av projektledare. Projektledare kontrollerar leverantörsfakturor så att innehållet stämmer, och att de är konterade på rätt projekt. Projektledaren kan även ändra kontering, och till exempel dela upp beloppet på flera projekt. En projektledare har rätt att godkänna fakturor som tillhör hans projekt. För fakturabelopp mindre än en viss gräns, vilken kan definieras med en systemparameter, får projektledaren godkänna fullt ut. För fakturabelopp över denna gräns kan projektledaren bara godkänna på nivå ett. Attesterare har rätt att godkänna fakturor som överstiger beloppsgräns. En attesterare kan även se och godkänna fakturor som är konterade på attesterarens projekt.