Nytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea

Relevanta dokument
Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken

Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Swedbank

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil Register Kontakt Leverantör Bankgironummer Bankgiro Plusgironummer Plusgiro

Corporate Access Payables

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Kreditfaktura för husarbete

Leverantörsutbetalningar i Rebus : Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Corporate File Payments

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Registrera kundfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Kom igång med fakturering

Manual för attestering via nya webben

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Krav/Påminnelsefakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Kom igång med E-fakturering

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Nyheter i version och

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Det finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.

Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)

Inbetalade kundfakturor

Välkommen till Visma Avendo!

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Kom igång med fakturering

Versionsdokumentation juni 2011

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Fakturering/Kundreskontra

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Offerter, order och kundfakturor

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Kom igång med Hogia Bankgiro Link

XOR Compact Konverteringsverktyg

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Leverantörsbetalningar

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet

Godkänn betalningar Generellt Godkänn betalning vid registrering

Arbetsgång för olika verifikationsserier

Leverantörsbetalningar

Nyheter i version , och

Skattereduktion för husarbete

Nyheter i version , och

INFORMATION FRÅN VITEC

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

Lathund Elektronisk fakturahantering

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Handledning för Fristående Svefaktura

Leverantörsbetalning i utländsk valuta

Manual för Readsoft Online Admin användare

Handbok. Inventarier

Börja med Smart Registrera din kund Registrera din artikel Göra en faktura... 16

Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser.

Total IN Inläsningsfil

BgMax Bankgiro Inbetalningar

Medlem. Ett medlemsregister för den lilla föreningen. Utvecklat av Niconsult

Checklista Omvänd Moms

Bilanco Innehåll. Bilanco

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

SimuWorld Internetportal

Lägga upp nytt projekt

Fr om version använder vi HogiaID en ny inloggning för dig som använder Hogia einvoice eller Hogia Approval Compact Edition

Kund- och leverantörsreskontra i Raindance Classic []

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Visa även ej upplagda rapporter är de rapporter som ej är upplagda i programmet men som finns att ladda ner.

Vi är glada att kunna presentera ännu en ny version av CloudofSweden och den finns nu tillgänglig för dig som kund. Nytt i versionen är:

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Arbetsgång för Husarbete

Skattereduktion för husarbete

Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Handledning för Örebro Kommun

Lathund Elektronisk fakturahantering

Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

OpusCapita Business Network Portal

Kom igång med Avtalsfakturering

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Hantera dokument i arkivet

Hantera dokument i inkorgen

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Transkript:

Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Nordea I version 2018.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Nordea som bank kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla andra utlandsbetalningar via det nya formatet. Har du Nordea som bank och använder Corporate Netbank och tjänsten Corporate Access i Nordea så behöver du ett avtal med banken som gäller SEPA-betalningar och utlandsbetalningar via ISO20022 formatet. I Företagsinställningar skall SignerId och Avtalsnummer anges som du får från Nordea när du tecknar avtal för tjänsten. Använder du istället Internetbanken Företag för uppladdning av filer hos Nordea behöver du inget avtal och inte heller något avtalsnummer eller SignerID. Du behöver också modulen för Betalsätt Europastandard i Hogia Ekonomi. Kontakta Hogia för mer information om hur du får tillgång till modulen. När du fått licens för det nya betalsättet ser du det i licensnyckeln i Hogia Admin. Du behöver göra vissa inställningar i Hogia Ekonomi. När du har licens för Betalsätt Europastandard men ännu inte aktiverat betalsättet får du en dialog när du öppnar ditt företag i Hogia Ekonomi om var du aktiverar det nya betalsättet. 1

Företagsinställningar I Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Betalning (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Betalning) aktiverar du det nya betalsättet Europastandard genom att sätta en bock i rutan Aktivera betalsätt Europastandard (ISO20022). Du får upp dialogen nedan där du klickar på Registrera. Det är viktigt att du har rätt adressuppgifter på ditt företag samt korrekt organisationsnummer innan du aktiverar betalsättet. Har du exempelvis Hogia einvoice aktiverat tidigare får du inte upp dialogen utan betalsättet aktiveras direkt. 2

Observera att du måste ha Internetuppkoppling när du skall aktivera betalsättet. Efter registrering blir fältet Aktivera betalsätt Europastandard gråmarkerat. Du kan nu lägga upp det nya betalsättet genom att klicka på Ny och kommer till fönstret nedan. Betalsätt: Välj Europastandard Betalningsmedia: Automatisk visas XML ISO20022 när Europastandard är valt som betalsätt. Bank: Välj Nordea Filnamn: Välj var på din dator betalfilen skall sparas. BIC: Ange BIC-koden för vald bank, Nordea = NDEASESS. Avsändarkonto: Ange Iban-nummer som är obligatoriskt vid SEPA-betalningar och rekommenderas även till andra utlandsbetalningar. Likvidkonto: Ange det konto som ska krediteras med betalningsbeloppen Avtalsnummer: För Nordea ska Avtalsnummer anges för dig som använder Corporate Netbank och tjänsten Corporate Access. För filuppladdning i Internetbanken behöver inte avtalsnummer anges. SignerID. För Nordea ska SignerID anges med 10 siffror för kunder som har tjänsten Corporate Netbank. För filuppladdning i Internetbanken behöver inte SignerID anges. SignerId och Avtalsnummer får kunden från Nordea när de tecknar avtal för tjänsten Corporate Netbank. 3

Normalt betalsätt När du lagt upp ditt nya betalsätt kan du välja det som Normalt betalsätt utland. Skapa betalningsorder När du ska skapa filen väljer du som tidigare Bearbeta - Leverantörsreskontra - Skapa betalorder (Affärssystem: Bearbeta - Reskontra - Leverantör - Skapa betalningsorder). För fakturor i annan valuta än SEK väljer du Europastandard ISO20022. Genom att klicka på knappen Fler urval kan du exempelvis söka fram en viss leverantör. Klicka OK när du gjort ditt urval. För betalningar inom Sverige i SEK väljer du Svenska betalningar. För eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla andra utlandsbetalningar via det nya formatet väljer du Europastandard ISO20022. Du kan fortsätta skicka betalningar enligt gamla PO3-formatet men det kommer fasas ut under 2018. Du väljer då Övriga utländska betalningar. 4

Betalvyn När du kommer in i vyn över betalningar ser du ser alla obetalda leverantörsfakturor i annan valuta än SEK och som inte redan är skickade för betalning. De fakturor som går att skicka för betalning är automatiskt ibockade längst till vänster. Genom att klicka på knappen Avmarkera Alla tas alla bockar bort. Klickar du på Markera Alla sätts bockar för de fakturor som kan skickas i filen. Du kan också markera en faktura genom att sätt en bock i rutan. Om t ex IBAN-nummer eller BIC-kod saknas på en leverantör för en SEPA-betalning visas den informationen i kolumnen Information. I vissa fall, till exempel vid betalning till USA, Kina m.fl. finns inget IBAN-nummer. Du skriver då bankkontonummer i IBAN-fältet på leverantören. Du lägger in övrig bankinformation under knappen Bank. Du kan inte markera fakturan förrän du kompletterat informationen på leverantören. Observera att dina leverantörer måste ha ett IBAN-nummer och en BIC-kod för att det skall gå att genomföra eurobetalningar (SEPA-betalningar). Detta anger du på dina leverantörer i leverantörskortet. OBS! Har du kreditfakturor från en leverantör är debetfakturorna inte automatiskt ibockade. Läs hur du hanterar kreditfakturor i avsnittet Hantering av kreditfakturor. Hantering av kreditfakturor Finns det kreditfakturor från en leverantör inom det urval du gjort ser du det i kolumnen Kredit. Det står antal kreditfakturor och hur många av dessa som eventuellt är matchade. 5

Genom att klicka i fältet eller trycka på F3-tangenten får du upp ett nytt fönster där du kan matcha din/dina kreditfakturor mot debetfakturan. Du kan också välja att låta programmet matcha kreditfakturorna automatiskt genom att klicka på knappen Kreditmatchning. Det är inte möjligt att skicka kreditfakturor för bevakning till banken. Det måste finnas med en debetfaktura på ett högre belopp än kreditfakturan från samma leverantör. En kreditfaktura dras alltid på debetfakturans betaldatum. Fakturabeloppet på debetfakturan visar belopp att betala efter avdragen kreditfaktura. Du kan inte ändra belopp att betala när det finns en matchad kreditfaktura till debetfakturan. Det finns en begränsning i formatet på max 3 antal kreditfakturor till en debetfaktura. Skriv ut betalförslag Under Arkiv Skriv ut betalförslag kan du skriva ut en lista med de fakturor som är valda i betalvyn. Skapa betalfil När du är klar med ditt urval av fakturor som skall skickas klickar du på Skapa betalfil, eller Arkiv - Skapa betalfil. Filen sparas med namnet Betalfil + datum och klockslag i den katalog du valt. Du kan ändra både filens namn och katalog där filen sparas. Vill du få en utskrift på de fakturor som går med i betalfilen sätter du en bock i Skriv lista över betalningar. Du kan också skriva ut denna lista i efterhand i Rapportcentralen Leverantörsreskontra Betalorder ISO20022. Observera att du måste ha Internetuppkoppling när du skapar betalfilen. När du skapat filen går du in på din Internetbank och laddar upp filen. 6

Inställningar i betalvyn Du kan själv ändra inställningar i betalvyn. Klickar du på rubriken för en kolumn sorterar du i stigande eller fallande ordning. Du kan flytta kolumner genom att markera kolumnen och dra den dit du vill ha den. För att få mer information om en faktura kan du dubbelklicka på raden, välja Visa Informationsdialog eller trycka på F2-tangenten. Där visas också eventuell information om varför en faktura inte går att skicka med i filen. Du kan gruppera exempelvis på Leverantör genom att dra kolumnen upp i menyfältet. Genom att klicka på menyn Visa - Kolumnväljare kan du själv välja vilka kolumner du vill se i vyn. Du kan dra den kolumn du vill se från kolumnväljaren till betalvyn. Du kan också ta bort kolumner från betalvyn genom att markera kolumnen och flytta den till kolumnväljaren. Vill du återgå till Hogiastandard kan du välja Arkiv Återställ Hogialayout. Valutakonto Använder du valutakonto visas detta i kolumnen Valutakonto. Har du inte angett valutakonto på din leverantör kan du välja ett valutakonto som finns kopplat till vald valuta genom att klicka i fältet Valutakonto. Du får då upp det valutakonto du har upplagt till vald valuta. Tänk på att även dina valutakonton skall vara IBAN-kontonummer. Har du valutakonton som inte är IBAN-kontonummer kan du inte ändra på befintligt valutakonto utan måste radera det befintliga kontot och lägga upp ett nytt. Har du kopplat valutakonto på dina leverantörer måste det nya valutakontot anges på leverantören. (Observera att det är viktigt att du inte har dubbla valutakonton upplagda i valutaregistret.) Valutaficka Valutaficka används enbart av Nordea och innebär att kunden har ett avsändarkonto hos banken, och oavsett vilken valutaficka man väljer dras pengarna från samma avsändarkonto hos Nordea. Till skillnad mot Valutakonton (som även Nordea hanterar) där varje Valuta har olika konton. På Leverantören finns möjlighet att välja Valutakonto eller Valutaficka. Man kan inte välja både valutakonto och valutaficka. 7

Det som är valt på leverantören föreslås men kan ändras i betalvyn när betalfilen skapas. Valutafickan föreslår alltid samma valuta som fakturan är skapad i, men kan ändras. Man får själv skriva in t ex SEK om man vill att beloppet ska dras från SEK-fickan. Fakturakommentar Du kan skriva in en fakturakommentar vid registrering av leverantörsfakturan. Kommentaren går att redigera i betalvyn. Observera att Fakturakommentaren inte går med i betalfilen. Fakturanummer/OCR-nummer Finns både OCR nummer och fakturanummer på en faktura så är det OCR-numret som ska skickas med i betalfilen. Finns inte OCR-nummer skickas fakturanummer med. Samsortering och Expressbetalning I version 2018.1 stödjer vi inte Samsortering eller Expressbetalning i ISO20022-formatet. Betalning i SEK till leverantör utanför Sverige I version 2018.1 kan du inte skicka en betalning i SEK till en utländsk leverantör. En sådan betalning får hanteras manuellt. Bokför automatbetalning När du ska bokföra automatbetalning på dina utländska betalningar som du skickat med det nya XML ISO2022-formatet väljer du det som Typ av betalning. Du markerar först Utländska betalningar och i listan markerar du XML ISO20022. I version 2018.1 finns inte stöd för återrapportering av fil (Camt53 och Camt54). Du kan få information på genomförda betalningar via internetbanken som du du bokför via funktionen Bokför automatbetalning eller grundboksregistrering/leverantörsbetalning. 8

Lösning på eventuella problem som kan uppstå vid aktivering av betalsätt Europastandard Om du får upp dialogen nedan när du aktiverar nytt betalsätt för Europastandard saknas obligatoriska uppgifter. Komplettera dessa i företagsinställningar. Obligatoriska uppgifter är företagsnamn, adress, postnummer, ort och organisationsnummer. Får du dialogen nedan när du aktiveras nytt betalsätt för Europastandard kan det bero på att du inte har angett ett korrekt organisationsnummer i företagsinställningar. Kontrollera detta och försök igen. Kan jag fortsättta skicka med gamla formatet PO3? Ja, du kan fortsätta skicka betalningar enligt gamla filformatet PO3 (CFP) men det kommer fasas ut under 2018. Kontakta din bank för mer information. 9