Användardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo

Relevanta dokument
Användardokumentation Avvikelsehantering livsmedel (ordermatchning)

Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du attesterar beställningar och fakturor i Visma Proceedo.

Användardokumentation Beställning enligt offert

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.

Användardokumentation Beställning av livsmedel

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Användardokumentation Unit4-appar för Android - Tidrapportering

Unit4-appar för Apple/iOS Innehållsförteckning

Proceedo. Inställningar

Användardokumentation Unit4-appar för Apple/iOS

Användardokumentation Unit4-appar för Android - Attestering

Rapporter - Leverantörreskontra Frågor på webben Innehållsförteckning

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

Lathund uppföljningsrapporter till projektledarna

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Manual för skapande av e fakturor i Umeå kommuns webbportal för e fakturering

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Manual för attestering via nya webben

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Ekonomiavdelningen Åtgärda en faktura

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Användardokumentation budget och prognos för investeringsprojekt

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Manual dinumero Webb

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Grundkurs. för. OPTO Web

Elektronisk fakturahantering (EFH)

MANUAL UTFÖRARE. Genomförandeplan Barn och unga - BBIC Maria Huber

Manual Attestering av fakturor på webb

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Lathund Webbstöd för Samhällsorientering Samhällskommunikatörer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Lathund Webbstöd för Jobb- och utbildningsexperter Kundval Jobbspår

Lathund för rumsbokningssystemet Concierge

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual Attestering av fakturor på webb

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

MANUAL UTFÖRARE. Combine version Nacka kommun

Inköpsfaktura

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad:

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Användardokumentation Projektregistrering i Unit4 Business World

Lathund för granskare/sakattestant

Manual Attestering av fakturor på webb

Lathund för ordermatchning. Version

Proceedo. Haninge kommun

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet)

Manual för Readsoft Online- User/användare

Proceedo Livsmedel. Haninge kommun

Öppna webbläsaren och logga in med adressen Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

MANUAL UTFÖRARE. Pulsen combine Nacka kommun

Lathund för projektmallar. Ann-Sofie Mårtensson

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

INFORMATION FRÅN VITEC. Konteringsöversikt

Beställa varor från Webbutik KUL

Manual för registrering som fakturaleverantör i Umeå kommuns webbportal för e fakturering

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Heroma Rese LFV Användarmanual - Chef

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

INOTES-WEBBMAIL Liten lathund om e-postprogrammet inotes

Lathund Webbstöd för Jobb- och utbildningsexperter

Användarmanual E-besten Beställning och fakturahantering

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Introduktion till Wihlborgs system för ärendehantering

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Tidrapportering i FLEX Portal

Se till att du har inloggning till din lagsida, kontakta kansliet. Gå till din lagsida och logga in via hänglåset uppe i högra hörnet.

Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal

Som statligt anställd måste du följa vissa regler när du handlar! LOU och Attest före köp tex!

Manual för Flexi Presentity app för Android

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Manual. Attestering av fakturor på webb

Transkript:

2017-02-01 Användardokumentation 1 (7) Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att granska abonnemangsfakturor i Visma Proceedo. Målgruppen för denna lathund är du som ska granska abonnemangsfakturor i Visma Proceedo Syftet med lathunden är att stegvis förklara hur du granskar abonnemangsfakturor i Visma Proceedo. 1. Steg och Aktiviteter 2. Startsidan 3. Delegeringar 4. Granska faktura Version Förändring Författare Datum 1.0 Första versionen Marika Agetoft 2017-02-01 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

2 (7) 2. Startsidan När du har en eller flera abonnemangsfakturor att granska i Visma Proceedo får du först ett mail om att du har fakturor att hantera. Logga in i Visma Proceedo via Nacka.se och nu kommer du till startsidan. På mitten av sidan skriver vi viktig information om uppgifter som du kan behöva utföra eller att tänka på när du använder systemet. Den blå rutan som heter Att hantera där finns dina uppgifter som du behöver hantera och om du klickar på Fakturor så kommer du direkt till din fakturalista. Du hittar fakturan under nya fakturor. När det gäller abonnemangsfakturor så är det uppsatt i systemet som ett abonnemang som automatiskt läser av informationen på fakturan. Är beloppet lägre än den gräns vi har satt upp kommer fakturan bli klarmarkerad och betalas sedan ligga kvar i alla fakturor som historik. Skulle fakturan överstiga t ex 350 kr så kommer fakturan skickas ut till dig för granskning eller om det kommer två fakturor inom 25 dagar. Att hantera: Fakturor det finns fakturor som du behöver granska se pilen Du kan även klicka på Fakturor uppe i huvudmenyn.

3. Delegering vid frånvaro Här ser man den delegering du har lagt till en annan användare vid frånvaro. Tryck på + och sök fram den person du vill delegera till. Bocka i granska faktura. Nu kan både du och den delegerade personen se dina fakturor som väntar på granskning och det är först till kvarn när man ska hantera en uppgift. 3 (7)

4 (7) 4. Granska faktura Börja med klicka på att hantera och fakturor att hantera. Du kommer till dina fakturalistor. Nya fakturor där hittar du dina nya fakturor. Fakturan har statusen granskning ej utförd. Alla fakturor där hittar du dina tidigare fakturor. Matchar din abonnemangsfaktura inställningarna på abonnemanget så får fakturan statusen klar och du hittar den i alla fakturor som historik. Du kan alltid gå in där och titta på dina fakturor. Om du klickar på hamburgaren på fakturaraden (se pil) så får du fram ett par olika val för hantering. - Inte min faktura om det inte är din faktura så klickar du här och fakturan skickas tillbaka till administratörerna i Visma Proceedo. - Ange annan granskare här kan du välja fram om någon annan ska granska din faktura. Tänk då på att personen ska ha samma attestant som du för att den skickas på attest efter någon har granskat fakturan. - Visa logg och kommentarer här kan läsa loggen som visar vad som har hänt med fakturan från den har anlänt in i systemet och sedan hamnat hos dig. Finns det kommentarer på fakturan kan du läsa de här (då ser du en pratbubbla på raden om det finns kommentarer) - Öppna fakturadetaljer väljer du denna kommer du till en utökad vy där du ser mer information om fakturan.

Klickar du på raden så kommer fakturabilden fram (den finns alltid gömd under den gröna fliken i hörnet på fakturabilden), ser konteringen och du kan klicka på att godkänn faktura. Om du väljer att klicka på godkänn faktura skickas den till din chef på attest. (vill du skriva en kommentar på fakturan går du till nästa steg). 5 (7)

6 (7) Om du dubbelklickar på fakturaraden kommer du även här till fakturadetaljer. Här kan du kontrollera konteringen för att se vad som avviker. På mitt exempel är det debiterat ett extra simkort vilket gjort att fakturan var högre än 350 kr och därför måste den granskas. Det var inget fel men en högre kostnad. Skulle fakturan ha en kostnad som är felaktig så behöver du klicka i under utredning och behandla senare. Efter det tar du kontakt med Telenor och ber om en kreditfaktura. Tyvärr hamnar kreditfakturan i ekonomisystemet UBW men du godkänner fakturan och skriver en kommentar till attestanten (se nedan steg). Längst ner på sidan under fakturadetaljer ser du fakturabilden, bilagor och utökad log (samma som på fakturaraden) Du läsa tidigare kommentarer och även skriva en egen. Skriv din kommentar och tryck sedan på gröna pluset.

7 (7) Vid knappen godkänn faktura hittar du även samma funktioner som under hamburgaren på fakturaraden. Här kan du även skicka fakturan på extra kontroll, då letar du fram den person som ska titta på fakturan och skriver en kommentar. Då kan en annan användare titta på fakturan och skriva en kommentar till dig. Efter det kan du godkänna fakturan. Om allt stämmer och du vill avsluta genom att skicka fakturan på attest till din chef klickar du på godkänna faktura (gröna knappen) Nu blir fakturan klarmarkerat och får statusen klar i din fakturalista under fliken alla fakturor.