Prognosen har för 2003, efter augusti månads siffor, spruckit och pekar nu på ett överskridande på drygt 40 miljoner kronor.
|
|
- Jonas Axelsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 1(9) Kommunstyrelsens budgetberedning Inför budgetavstämningen hösten 2003 Inledning Hälso- och sjukvårdsnämnden har förståelse för den kärva ekonomin i kommunen, och vidtar därför en mängd åtgärder för att lindra effekterna och klara budgetkravet. I delårsrapporten för perioden januari-mars 2003 prognostiserades en nettokostnad på 895 miljoner kronor, dvs. ett budgetöverskridande på 17 miljoner kronor. I månadsrapport tom juli månad 2003 låg den prognosen kvar. Prognosen har för 2003, efter augusti månads siffor, spruckit och pekar nu på ett överskridande på drygt 40 miljoner kronor. Detta förväntade överskridande, om det visar sig riktigt, kan hänföras till allt väsentligt till utomlänsvårdskostnaderna. Prognosen på dessa kostnader lyder nu på 136 miljoner kronor dvs 39 miljoner kronor över budget. Tidigare prognos var ca 120 miljoner kronor. Denna nivå bedömdes som trolig ända till i slutet av augusti då fakturor från Huddinge och Karolinska sjukhuset på sammanlagt över 20 miljoner avseende vård utförd under maj-augusti inkom. Den ökade kostnaden kan inte i någon större utsträckning hänföras till ökande remittering utan på att allt fler mycket dyra vårdåtgärder vidtas. Under 2003 har exempelvis det hittills enskilt dyraste vårdtillfället slutfakturerats med totalt 5,1 miljoner kronor varav 3,4 faller på En annan kostnadsdrivande faktor ligger i att reglerna om valfrihet medger patienter att få vård i annat landsting efter remiss, vilket hittills kostat 2,2 miljoner, dels i att fritt sökande för mindre kostnadskrävande åtgärder inneburit en ökad kostnad med cirka 5 miljoner jämfört med Verksamheterna visar på en totalt sett nästan ekonomisk balans. Arbetet som genomfördes 2002 inför 2003 har visat sig i allt väsentligt hålla. Vissa verksamheter visar överskott och några underskott, men totalt är hälso- och sjukvårdsförvaltningen i balans, utom vad avser utomlänsvården. Budgetarbetet inom hälso- och sjukvården inför 2004, och även framåt, mot bakgrund av den extrema utvecklingen av utomlänsvårdskostnaderna är mycket besvärligt. De besparings-/åtgärdsförslag som nedan redovisas räcker inte för att åstadkomma balans i budgeten för 2004 eller längre fram. Utomlänsvården
2 2(9) urholkar nämndens ekonomi och tvingar därför till en underbudgetering av dessa kostnader för att kunna säkra balans i verksamheternas ekonomi. Under hösten planerar vi för att ytterligare en gång gå igenom samtliga verksamheters budgetar i syfte att få ned dessa till en absolut miniminivå inför slutliga budgeteringen Som läget är nu när åtgärderna räknats in krävs ytterligare ca 2 procent nedskärning/verksamhet för att balansera ekonomin. Då har ändå utomlänsvården underbudgeterats med 15 miljoner kronor. Vi kan i dagsläget inte hitta tillräckliga/möjliga besparingar utan drastiska försämringar av sjukvården på Gotland. Dessa nödvändiga förändringar måste bli föremål för politiska diskussioner och prioriteringar i vårdutbudet för den gotländska befolkningen. På nationellt plan diskuteras att införa vårdgaranti för väntetider även till behandling. Detta kommer att kunna slå hårt ekonomiskt mot Gotlands kommun, då vi lider brist på delar av specialistkompetenser på lasarettet. Gotlänningar kommer sannolikt i än större utsträckning söka sig vård på fastlandet. Kostnadsökningarna utöver normala index och de extremt dyra behandlingarna inom den högspecialiserade vården (delar av utomlänsvården) måste finansieras på annat sätt än idag. I annat fall kan inte Gotlands kommun i framtiden ge en vård till sin befolkning i nivå med vad man kan i övriga landet. Bakgrund Till budgetberedningen i maj skickade hälso- och sjukvårdsförvaltningen in underlag enligt då gällande inriktning av strukturella besparingar för perioden , totalt 26 miljoner. I budgetberedningen togs senare beslut om årsvisa besparingar för hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 8 miljoner kronor för 2004 och 9 miljoner kronor för vardera 2005 och Tidigare överväganden Inför 2003 fick verksamheterna i uppdrag att räkna fram en realistisk budget för det åtagande som, uttalat eller underförstått gäller. Som förutsättning gällde bemanning enligt personalbudget med ordinarie anställda (dvs. ej vakanser eller hyrpersonal) och drift av samtliga enheter (vårdavdelningar etc.). Resultatet av denna beräkning slutade i en kostnadsberäkning på 885 miljoner kronor. HSF tilldelades en ram på 877 miljoner kronor. I denna ram lades utomlänsvårdskostnaderna på 97 miljoner kronor. I den ramen låg en ambition att sänka kostnaderna med ca 5 miljoner i förhållande till utfallet Vi vet att revisionen detta år tvingar oss till att ta in en 13: e månad av utomlänskostnaderna för att balansera så att rätt kostnader faller på rätt år. Detta motsvarar en kostnad på cirka 10 miljoner kronor. Vi har också tidigare anmält ett tekniskt fel på redovisningen den 8/ då 3,7 miljoner kronor har bokförts på 2003 som rätteligen skulle vara kostnader Återstår dock ca 25 miljoner kronor i rena ökningar. Vissa enskilda extremt dyra fall har
3 3(9) uppträtt detta år som förklarar en del, analys pågår. Vi kommer att redovisa ett bättre underlag till budgetberedningen den 1 oktober. Varför redovisar hälso- och sjukvårdsförvaltningen detta till budgetberedningen för 2004? Orsaken är självklart att nämnden och förvaltningen i princip har ett omöjligt uppdrag att parera dessa kostnadsökningar inom utomlänsvården. Enskilda kliniker som är orsak till remisserna kan inte belastas av dessa extrema kostnader som man i princip inte kan planera för fullt ut eller påverka i efterhand samtidigt kan inte heller förvaltningsledningen göra särskilt mycket åt detta. Det vi kan göra och gör är att granska och följa upp klinikernas remitteringar, kontrollera fakturering, göra upphandlingar mm men detta kommer inte att räcka för att klara ökningstakten som den ser ut just nu. Budget 2004 Budgetramen 2003 är tusen kronor. Ramen för 2004 är tusen kronor, ca 4 miljoner kronor mer men inklusive en förstärkning genom Nationella Handlingsplanen på 5 miljoner kronor, uppräkningar enligt normala index (utom personal) och ett sparbeting på 8 miljoner kronor. Arbetet med budgeten 2004 har följt samma principer som inför Vi har tagit fram realistiska budgetförslag och därefter gått igenom möjliga besparingar/kostnadsminskningar för att om möjligt kunna komma i ram. Den realistiska budget som verksamheterna presenterade är 906 miljoner kronor exklusive utfall av lönerevision Underskottet i planeringen för nästa år är alltså ca 25 miljoner kronor. I budgeten är då räknat med 120 miljoner kronor i utomlänsvård, som motsvarar nettoutfallet i prognosen för Investeringar Investeringsnivån för hälso- och sjukvården ligger enligt nämndens uppfattning på en extremt låg nivå. Ny- och reinvesteringar på Visby lasarett blir mer och mer nödvändiga. Maskinparken börjar bli sliten och tekniskt hamnar vi på efterkälken om vi inte klarar investeringsbehoven. Vi tvingas lösa en del investeringar med i längden dyra leasingavtal, begränsa till YTTERLIGT nödvändiga investeringar och ta stora haveririsker. Se nedan. Beslutade/förslag till besparingar Nedanstående besparingar är delvis möjliga förvaltningsbeslut och andra är förslag som måste beslutas av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Besparingsförslag som inte direkt påverkar åtagandet: Minskning av läkemedelskostnaderna 2004; 3 miljoner kronor, ; ytterligare 3 miljoner kronor. Avveckling av kostnader för personalrörlighetsfunktionen 2004; 1 miljon kronor, ; ytterligare 1 miljon kronor.
4 4(9) Minskning av personal inom löne- och ekonomienheten 2004; 300 tusen kronor. Effektivisering av patientadministrativa resurser i samband med införandet av Take Care ; sammanlagt 3 miljoner kronor. Vaktmästarna avlastar vårdpersonalen med patienttransporter osäker besparing. Minskade laboratoriekostnader på infektionskliniken 2004; osäker kostnadsminskning Primärvården skall anpassa bemanningen efter basåtagandet, ca 3 miljoner kronor Lokalkostnader vuxenhab 2004; 110 tusen kronor Besparingsförslag som kan påverka åtagandet: Glasögonbidrag till barn begränsas 2004, kostnadsminskning osäker. Minskning av sjukskötersketjänst 70 procent HabRehab 2004; 245 tusen kronor Minskning bemanning via hyrföretag 2004; 5 miljoner kronor (20 procent) Minskning av jourkompsaldot genom ledighet utan vikarier på medicinrehabkliniken Omstrukturering av vårdavdelningarna. Minska jouråtagandet för psykiatrin genom ett närmare samarbete med primärvården2004. Minskade kostnader för utbildningar och handledning på psykiatrin 2004; 250 tusen kronor Indragning av vakant avdelningschefstjänst på psykiatrin 2004; 350 tusen kronor Minska utomlänskostnaderna för psykiatrin 2004; 2 miljoner kronor Minskning av kostnader för hyrläkare och förändrade riktlinjer för starroperationer för att minska kostnaderna för valfrihetsvården på ögonkliniken osäker kostnads minskning Ökad kostnadstäckning inom tandvården 2004; 0,5 miljoner kronor, 2005 ytterligare 1 miljoner kronor, 2006 ytterligare 1,5 miljoner kronor Höjd avgift för mammografi Förslag som kräver utredning: Integrering barnklinik/barnhälsovård/skolhälsovård Besparing i kronor/kvalitet för lokalförändringar på barnkliniken efter 2005 Samordning av primärvårdens verksamheter beroende på nämndsbeslut Samordning av psykiatrins verksamheter Samordning av tandvårdens verksamheter utöver redan beslutade Övrigt Konsult gör översyn av utomlänsvårdskostnader Översyn av kostnader för ortopedtekniska hjälpmedel Joursamordning, schablonisering av jourersättning
5 5(9) Andra åtgärder som vidtas för att få kontroll över delar av ekonomin. Fortlöpande redovisning till ledningsgruppen Antalet utfärdade specialistvårdsremisser/månad fördelat på klinik. Valfrihetsremisser redovisas separat Läkemedelsförskrivning/verksamhet för av läkemedelskommittén föreslagna läkemedel Intjänad jour under månaden och aktuellt jourkompsaldo i timmar/verksamhet Ekonomiredovisning Se bilaga 1 som är utgångspunkt för budgetfördelning Eventuella förändringar av inriktningsmål Bedöms inte kunna genomföras i närtid, men måste politiskt diskuteras under kommande vinter för att skapa ett underlag för nödvändiga prioriteringar. Specificerat underlag för bedömning av lokalförändringar Vårdcentralen Söderväg Tekniska nämnden har på uppdrag från kommunstyrelsen ( KS 214, 2002) givit tekniska förvaltningen i uppdrag(tn 112, 2003) att försälja fastigheten Järnvägen 2(Söderväg) och Borgen 26(Bredgatan) som bland annat inrymmer två av Hälso- och sjukvårdsnämndens vårdcentraler inom Visbyområdet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har på grund av ovanstående undersökt olika alternativ att inrymma nuvarande verksamhet på Söderväg och Bredgatan i andra lokaler. Lokalerna skall in rymma sex-sju vårdlag och BVC-mottagningar som beräknas erfordra en yta på m 2. Ungdomsmottagningen som lokaliseras på Bredgatan kan också påverkas vid en försäljning av fastigheten Borgen 26. Lasarettet Byggnad av en ny utökad Dialysmottagning möjliggör vissa omflyttningar inom lasarettet vilket medför att ytor blir tomställda. För att inrymma en vårdcentral av ovanstående storlek krävs antingen en utbyggnad eller utflyttning av annan verksamhet som exempelvis mödravårdscentral. Förändringar beräknas vara genomförda i slutet av 2006 om de begärda medel för anpassningar beviljas för de på lasarettet interna omflyttningarna. Det nyligen genomförda familjeläkarsystemet inom primärvården bygger på individens val och ett likvärdigt basåtagande. Detta kan vara svårt att effektuera på en eventuell vårdcentral på lasarettet. Möjligheterna/konsekvenserna skall analyseras vidare.
6 6(9) Artilleriet Möjligheten att förlägga en vårdcentral på A7-området undersöks. Fastighetsägare GE Real Estate har svarat positivt på att tillsammans med verksamheten projektera och investera i anpassning av befintlig byggnad s.k. Ridhuset. Förprojektering har startat för att ta fram underlag till fastställande av hyreskostnad. Alternativa förslag beroende på hyrestidens längd kommer att presenteras till HSN: s oktobersammanträde. Beräknad tid för projektet är 1-1, 5 år. Det centrala läget med goda parkeringsmöjligheter samt närheten till SÄBO med ca 180 boende är fördelar som bör beaktas. Nackdelen är en bunden avtalstid med extern fastighetsägare. Gråbo vårdcentral Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut (HSN 75,2003) om att en vårdcentral skall ligga i Gråbo. Lokalerna för den nuvarande vårdcentralen med tre vårdlag är ett provisorium och förvaltningen har ett tidsbegränsat byggnadstillstånd. Lokalerna inte ändamålsenliga för verksamheten. Inriktningen av beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden innebär att vårdcentralen skall inrymmas i folktandvårdens lokaler på Gråbo samt utökas till sex-sju vårdlag. Folktandvården ska flytta enligt tandvårdsutredningens förslag till Korpen. Tidplanen är helt beroende av samordningen av specialisttandvården på lasarettet och anpassning av lokalerna på Korpen för folktandvården Gråbo. Beräknad kostnad för lokalanpassningen har framtagits tillsammans med Byggoch projektavdelningen på Tekniska förvaltningen. Mun- och käkcentrum I utredningen Ny organisation för tandvården beskrivs bakgrund och fördelar med att fysiskt samla tandvårdens specialfunktioner. Eftersom lokalerna som inrymt Syncentralen tomställs när denna verksamhet flyttar till Korpen december 2003 finns fysisk möjlighet att samordna specialisttandvården på Visby lasarett. Detta möjliggör i sin tur samordning av folktandvården i Visby på Korpen. Ett uppskjutande av detta innebär dels att samordningsvinsterna för Mun- och käkcentrum inte uppnås samt att problemet med provisorielösningen av lokalerna för Gråbo vårdcentral kvarstår. Beräknad kostnad för lokalanpassningen har framtagits i en förprojektering tillsammans med Bygg- och projektavdelningen på Tekniska förvaltningen. Lokalanpassningar inom Visby lasarett På grund av det utökade lokalbehovet för dialysverksamheten på Visby lasarett har möjligheten att integrera mottagningsverksamhet i slutenvårdsverksamhet givits. Detta ger ett bättre utnyttjande av personella och tekniska resurser samt samordningsvinster för de administrativa ledningarna för respektive klinik. I nuläget kan inte en ekonomisk vinst beskrivas men behovet av utökade resurser och risker för utbrändhet minskar då dessa specialistdelar samordnas rent fysiskt. De beräknade kostnaderna för ovanstående lokalförändringar är inte när-
7 7(9) mare specificerade eftersom medel för förprojektering inte längre finns inom förvaltningens budget. Översiktsplan lokalanpassning Underlag för äskande till budgetberedningen Mun- och käkcentrum projektering 200 byggfas Inredning/utrustning Folktandv till Korpen projektering 300 byggfas inredning/utrustning Gråbo VC projektering 300 byggfas inredning/utrustning Dialysen/med.mott projektering 500 byggfas inredning/utrustning Med.mott.anpassn.hus inredning/utrustning Barnmott.anpassn.hus inredning/utrustning 300 Inf.mott.anpassn.hus inredning/utrustning 300 Summa Summa Anpassning till givna investeringsmedel 2004 De beviljade investeringsmedlen för 2004 är långt under de äskade och inom förvaltningen prioriterade investeringsbehoven på 41,9 miljoner kronor. Bakgrunden till det höga behovet av medel för utbyte av avancerad teknisk utrustning, på främst lasarettet, kan lätt förklaras i att det är sju år sedan den tyngsta investeringen lades inom lasarettsprojektet. Den snabba tekniska utvecklingen kan delvis också förklara en del av behoven. En allt mer förfinad diagnostisk undersökningsmöjlighet inom flera områden som till exempel radiologin ger vetskap om att säkrare och snabbare bedömningar kan göras. Ti-
8 8(9) derna för vissa undersökningar kan därmed förkortas och upprepade undersökningar kan förhindras. Lagstiftning och lagar för medicin tekniska produkter ger direktiv om en livslängd av sju-tio år för ett flertal av dessa produkter. Den beviljade investeringsbudgen på 15 miljoner kronor för 2004 har utifrån en ytterligare prioritering fördelats enligt följande; Benämning Kostnad Prioritet 1 tusen kronor Take Care, datoriserad patientjournal Nätövervakning 550 TMC-studio-utrustning 450 Microfilmnings-utrustning Sesam, program för logistik-ny version 450 Summa Anpassning Summa Prioritet1:1 Digital RTG till Folktandvården Transportventilator 150 Gastroskop 250 Optiker titthålskirurgi 150 Urologistapel 250 Spirometriapparat 400 Ljuskälla och processor till skopistapel 500 Summa Haveririsk Diskmaskin för endoskopi 200 Sömnregistreringsutrustning 150 C-båge, genomlysning, operation Mobilett-röntgen, IVA 150 RTG-apparat, operation Ej specificerade haverier 900 Summa Om- tillbyggnader Summa investeringar I de fall ytterligare haverier befaras får dessa tas upp och diskuteras utifrån de konsekvenser det innebär för driften. Konsekvenser som direkt förorsakas av att viss mycket dyr medicin teknisk utrustning inte ersättas är att viss leasing av apparatur. Detta gäller främst analysapparat på Klin. Kemiska laboratoriet (investeringskostnad 550 tusen kronor), Datortomograf till Röntgen (inv.kostnad tusen kronor) och bilar(inv.kostnad tusen kronor).
9 9(9) Det skall tilläggas att det är inte endast den stora investeringskostnaden som avgör att just dessa apparater leasas. Det är även den snabba tekniska utvecklingen vilket ger verksamheten den senast uppgraderade versionen inom leasingkontrakten. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Jan-Olof Henriksson Hälso- och sjukvårdsdirektör Sändlista Hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom Ledningsgruppen HSF Samtliga verksamhetschefer HSF Samtliga fackföreningar
10 Bilaga 1 Sammanfattning ekonomiska läget 2004 Nettobudget Realistisk Begärda Tillgänglighets Besparing Hyr personal Generell besparing 2003 budget tillägg NHP pengar Avseende Nynetto Staben 79,0 79,1 0 3,2 patförs -5,3 0,0 77,0-2,5-2,5-10,3 Barnklin 20,5 21,5 0-0,4 21,1 0,0 Försörjning 129,0 134,2 0,2-3 0,0 131,3 0,0 0,0-3,0 HabRehab 61,5 61,5 0,8-0,355-1,2 60,7-0,4 Infektion 21,2 21,6 0,6 0-0,4 21,7 0,0 Mun-Käk 26,1 25,0 0-0,5 24,5-1,0-1,0-2,0 Medicin 89,7 93,2 0, ,9 90,9 0,0 0,0 0,0 Akutmott 13,7 14,0 0-0,3 13,7 0,0 Steril 4,195 4,4 0-0,1 4,3 0,0 Kvinno 33,2 34,2 0-0,7 33,5 0,0 Op/IVA 56,0 56,5 0, ,1 54,9 0,0 Kir/Uro/vårdavd 60,3 60,9 0 2,0 palliativ avd 0-1,2 61,7 0,0 Öron 5,9 6,5 2 öronhuddinge -2-0,1 6,4-2,0 Psyk 54,4 55,3 2,5 0,4-0,6-1 0,0 56,5-0,6 PV 80,7 82,0 2, ,0 82,5-1,0 Röntgen 27,8 28,2 0,13 0,4 0-0,5-0,6 27,7 0,0 Ögon 8,0 8,2 0-0,5-0,2 7,5 0,0 Regionvård 97,2 120,0-15 0,0 105,0-15,0 Summa 868, ,1 2,13 5 8,6-27, ,7 880, ,255 Tillgpengar 8,570 Budgetram 877, ,965
Krav på leasingavtal en konsekvens av åtstramad investeringsbudget
1(2) 2004-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden Krav på leasingavtal en konsekvens av åtstramad investeringsbudget Den beviljade investeringsbudgen på 22 Mkr (exkl nybyggnad Dialys och omfl tandklinik mm)
1(9) 19 september Ledningskontoret ekonomiteamet
1(9) Ledningskontoret ekonomiteamet Delårsrapport 2, januari-augusti 2003 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen...2 Viktigare händelser...2 Verksamhet... 2 Personal... 5 Ekonomi Resultatprognos och investeringsprognos...
Budgetavstämning oktober Strategi utifrån stoppaketet Äskanden inför 2006 Vad innebär vårdgarantin? Vad kostar vårdgarantin?
Budgetavstämning oktober 2005 Strategi utifrån stoppaketet Äskanden inför 2006 Vad innebär vårdgarantin? Vad kostar vårdgarantin? Stopp 2005 Ingen inhyrd personal i primärvården Inköpsstopp Allt överprövas
Följande investeringar är prioriterade och analyserade enligt ovan:
1(5) Extra begäran av investeringsmedel till beredningen maj 2005 Införande av vårdgaranti under 2005 och en högteknologisk utrustning som behöver bytas ut/förnyas tvingar fram denna begäran om medel för
Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden
1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsbokslut 07/2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapporten utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i ekonomiperspektivet. Övriga nyckeltal
Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden
BESLUTSUNDERLAG 1(5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden De månatliga delårsrapporterna utgår från det balanserade styrkortet. I denna rapport redovisas data i
FÖRDJUPAD PROGNOS 2017
FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.
Fastighetsinvesteringar Primärvården Boden Dnr
ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM Regionstyrelsen 2019-02-27 Sida 1 (5) Fastighetsinvesteringar Primärvården Boden Dnr 05166-2018 Förslag till beslut Regionstyrelsen fattar följande beslut: 1. Fastighetsinvesteringar
Omställningsarbete HSF
Omställningsarbete HSF 1. Vårdplatser och dimensionering av dessa 2. KK, barn, akuten och An/Op/IVA 3. Specialistmottagningar, dimensionering, produktivitet och gränsdragning mot primärvården 4. Jourlinjer
Direktiv Struktur 2015 översyn av hälso- och sjukvården på Gotland
Jan-Åke Björklund Direktiv Struktur 2015 översyn av hälso- och sjukvården på Gotland Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 12 juni 2013 339 att ge förvaltningen i uppdrag att föreslå hur ett arbete
TILLÄGGSYRKANDE/RESERVATION Ärende 5:3. Ekonomisk handlingsplan Linköping den 7 mars 2018
Linköping den 7 mars 2018 TILLÄGGSYRKANDE/RESERVATION Ärende 5:3 Ekonomisk handlingsplan 2018 Vi är mycket oroade för Region Östergötlands ekonomiska utveckling när det gäller de sjukvårdande verksamheterna.
Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport
Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013
Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.
Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61
2018-04-26 Vård- och omsorgsnämnden Mahria Persson Lövkvist Telefon 08 555 010 50 Mahria.persson.lovkvist@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61 Förvaltningens förslag
Åter till indexsida för hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll
Åter till indexsida för hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll Innehållsförteckning HSN 115. Månadsrapport t o m oktober 2008...1 HSN 116. Inför fördelning budget 2008...2 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 2 Plats
Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden
TJÄNSTESKRIVELSE 2018-05-15 Percy Carlsbrand Ekonomichef 08-555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Ramförändringar i budget 2018 - Vård- och omsorgsnämnden KS/2018:265 Förvaltningens förslag till beslut
Folktandvården. Behovet av en strukturomvandling Klinikerna i Visby Mobil enhet Utbudspunkter
Folktandvården Behovet av en strukturomvandling Klinikerna i Visby Mobil enhet Utbudspunkter Vi måste inse Att rekryteringsläget måste få styra och vår organisation måste anpassas till att kunna ta emot
Landstingets svåra ekonomiska läge
Landstingets svåra ekonomiska läge 2015-09-18 Allvarligt ekonomiskt läge Bokslut 2014: -223 mnkr Specialiserade vården -292 mnkr, Hälsocentraler -17 mnkr Förväntade kostnadsökningar på nödvändiga utgifter:
Rapport från Hälso- och sjukvården. per september 2015
Sv Rapport från Hälso- och sjukvården per september 2015 Tillgänglighet och produktion per september 2015 Sett över året så behöver tillgängligheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbättras och verksamheterna
Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 Nämnd: DN ADH (Hälsa och funktionsstöd) Period: Jan-maj 2015 Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår
Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS
Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar
Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-01 LS-LED11-217 37 Nybyggnation för MR (magnetisk resonanstomografi) vid Mälarsjukhuset Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens
Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kommunstyrelsen Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott Ärende Helårsprognosen för 2018 inklusive underskottet 2017 innebär att Danderyds
Samverkansnämndens handlingsplan budget i balans SMN-2016/20
Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Michael von Essen Datum SMN-2016/20 Tf IT-chef 2016-09-15 Samverkansnämnden Samverkansnämndens handlingsplan budget i balans SMN-2016/20 Förslag till
Månadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans. Totalkostnad, prognos 2010: 213 mnkr Besparingspotential: mnkr
Hälso- och sjukvård Bilaga 1 DATUM DIARIENR 2010-09-06 HN-HOS10-311 Handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans I enlighet med uppdraget från HS-nämnden den 2 september presenteras nedan åtgärder för
Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport
Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2014 Rapport nr 13/2014 November 2014 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...
Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma
Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)
Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gotlands kommun. Verksamhetsplan
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gotlands kommun Verksamhetsplan 2004-2008 Ekonomi Sammanfattning ekonomi 2002 Budget 808 Tillskott 32 Netto 840 Prognos 866-853 - 844 Underskott -26-13 - 4 Utfall 2001
Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag
Riktlinje för ekonomistyrning
Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat
Handlingsplan för ekonomi i balans
2018-09-11 Dnr: KDNS 2018/00317-2.5.0 för ekonomi i balans Skultuna kommundelsförvaltning Skultuna kommundelsförvaltning 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Tobias Åsell 021-393800 Bakgrund De
Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (10 Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten Sida 2 (10) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Verksamhetens intäkter... 3 Verksamhetens kostnader... 4 Personalkostnader...
Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) m fl gällande kostnaderna för vårdvalen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Mikael Borin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-13 2016-02-23, P 25 1 (2) HSN 1511-1266 Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) m fl gällande kostnaderna för vårdvalen
Ny organisation för tandvården inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gotlands Kommun
GOTLANDS KOMMUN Visby Lasarett Käkkirurgiska kliniken Hans Forsslund 22 november 2002 1(8) Ny organisation för tandvården inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gotlands Kommun Bakgrund Samtliga discipliner
REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse
REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och
Avstämning budget 2015
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015
Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21
1 Presentation av landstingets ledningsgrupp Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 2 Landstinget Blekinge Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 3 4 Blekingesjukhuset
Datum Dnr Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - Sjukvårdsnämnd Sund
Sjukvårdsnämnd Sund Peter Sigsjö Enhetschef 040-675 36 91 Peter.Sigsjo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601578 1 (2) Sjukvårdsnämnd Sund Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - Sjukvårdsnämnd
Datum Dnr Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Sjukvårdsnämnd SUS KarinTräff Nordström Divisionschef 0727-213645 Karin.TraffNordstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-04-27 Dnr 1701338 1 (5) Sjukvårdsnämnd SUS Utredning VC Kirseberg Ordförandens
Bokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Planeringsdirektiv 2017
Landstingsdirektörens stab 2016-05-25 Ärendenummer: 2016/00726 Planeringsenheten Dokumentnummer: 2016/00726-2 Ralph Harlid Till nämnderna i Landstinget Blekinge Planeringsdirektiv 2017 Om planeringsdirektivet
Hälso- och sjukvården delårsrapport 1
SAMMANFATTANDE SKRIVELSE 1(7) Hälso- och sjukvården delårsrapport 1 Innehållsförteckning Väsentliga/kritiska händelser...1 Brukare/Kunder...1 Vårdgarantin uppfylls... 1 Vinterkräksjuka på sjukhuset...
sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra.
1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Årholmen 2018-11-13 08:30 Catharina Bråkenhielm (S)
Underlag för beslut om förändring av ersättningssystemet för primärvården
FÖRSLAG 1(2) Hälso- och sjukvårdsnämnden Underlag för beslut om förändring av ersättningssystemet för primärvården Ledningsbolaget genomförde under hösten 2006 en genomlysning av primärvården på Gotland.
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden
Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Resultat per september inklusive uppföljning av åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016
Ärende 4 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-19 Diarienummer Al 6-2016, AL 18-2016 Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: 0709-36 92 50 E-post: maria.gabrielsson-fredrikson@vgregion.se
Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning
Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Stadsbyggnadskontoret ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kontoret bidrar till uppfyllelsen av de mål som fastställts i kommunfullmäktiges
Månadsrapport oktober 2017
Redovisande dokument Rapport Sida 1 (12 Månadsrapport oktober 2017 Sida 2 (12) Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Periodens resultat och prognosbedömning... 3 Periodens intäkter och kostnader... 4 Verksamhetens
Granskning av delårsbokslut och prognos 2002
Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Sjukhuset i Varberg Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035
Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större
Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober
Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Nov 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning
Bokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden
Budget Budget HSN HSN 2015 2015 Ram för Hälso- och sjukvårdnämnden mkr Utgångsläge budget 2014 3 690 Beslut om omfördelningar i LTF - nationell satsning Skandionkliniken 2,5 - driftkostnader för Pet MR
Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus
Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Bilaga 1 Bakgrund I nuläget arbetar projektgruppen med planeringsarbete inom etapperna D/E (Akuten, BFM, IVA, DKE och Sterilcentralen) och B (Psykiatrin).
Bokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Åtgärder för en ekonomi i balans
Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Cathrine Malmqvist, sjukvårdschef
Cathrine Malmqvist, sjukvårdschef Ärendenr HSN 2015/110 Datum 14 april 2015 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Konsekvenser för hälso- och sjukvården angående ökat flyktingmottagande Hälso- och sjukvårdsnämnden
Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård
Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Bakgrund Patienten kan välja var hen vill ha sin vård. Med öppen vård menas vård
Månadsuppföljning. November 2012
A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna
Månadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1
Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat
Proposition Ekonomisk ram för år 2018
Proposition för år 2018 Inledning och sammanfattning En verksamhet som Vårdförbundets syftar inte till att generera ekonomisk vinst. Det är idéerna som är det bärande och syftet med verksamheten. Pengarna
Hälso- och sjukvårdnämnden beslutar att lämna följande skrivelse till regionstyrelsen inför budgetavstämningen i oktober 2014.
Yvonne Skovshoved Ärendenr HSN 2014/10 1 (11) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 16 september 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Inför budgetavstämning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdnämnden beslutar
Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2015
Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2015 Rapport nr 05/2015 Oktober 2015 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER...
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Bokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Landstingsstyrelsens förslag till beslut
FÖRSLAG 2004:37 1 (12) LS 0402-0437 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 Föredragande
Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012
ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:
Delårsrapport Hälso- och sjukvårdsnämnden Väsentliga/kritiska händelser.
DELÅRSRAPPORT 1/04 1(10) Delårsrapport 1 2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden...1 Väsentliga/kritiska händelser....1 Brukare/kunder... 1 Ekonomi... 2 Medarbetare/ledare... 2 Processer... 2 Resultatprognos
för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor
för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet
Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för
YTTRANDE LS 2017-0452 Styrelsens yttrande Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren 2019-2021 samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för 2018-2027 2 (6) Innehållsförteckning
Bokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004
Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004 I och med den länsövergripande omorganisationen har gemensamt styrkort för Barn- och Kvinnocentrum ännu inte utarbetats. Ett balanserat
Granskning av delårsrapport april 2011
Granskning av delårsrapport april Norrbottens läns landsting Revisionsrapport Juni Anders Färnstrand, Auktoriserad revisor Per-Åke Brunström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...
Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN
Förslag till ny vårdplatsdimensionering Visby lasarett HSN 080624 Medicin/rehab/infektion Plan 4 medicinhuset en avdelning med 28 vårdplatser (M2/M3) Plan 2 medicinhuset en avdelning med 20 vårdplatser
Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Månadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten.
Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärder godkända av socialnämnden Inhyrd sjukvårdspersonal minskas och
Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden
1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973
Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag
Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns
Intäkter Övriga kostnader Personalkostnader
2016-02-08 8 760 507 Intäkter -1 274 200 Övriga kostnader 3 547 116 Personalkostnader 7 048 273 Besparing 0,5 tjänst -210 000 Ta bort feriearbete 2016-200 000 Generell besparing 2016-299 009 8 612 180
Lokalbehovsinventering 2014 2018 för verksamheter underställda Driftnämnden Öppen specialiserad vård
Lokalbehovsinventering 2014 2018 för verksamheter underställda Driftnämnden Öppen specialiserad vård Beslut Driftnämnden Öppen specialiserad vård 2013-05-28 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund
Ekonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee. Månadsrapport. Februari. Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017
Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee Månadsrapport Februari Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj LS -0117 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2 (10) LS -0117 Perioden januari-februari
Budgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11
Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5