Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.



Relevanta dokument
Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Försäljningsorder Maskiner. Försäljningsorder Maskiner

Försäljningsordern hittar du under Avdelningar Maskinhandel Försäljning Säljorder. Försäljningsordern är indelad i sju snabbflikar:

Inköpsorder reservdelar. Inköpsorder reservdelar

Inköpsorderhuvud Inköpsorderhuvudet är indelat i olika flikar: Allmänt Fakturering Leverans Utlandshandel E-handel. Se beskrivning Obligatoriska fält.

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.

I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter.

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order Bokföra order... 3

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Försäljningsorder Maskiner. Försäljningsorder Maskiner. De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Plockning kan användas på både försäljnings- och serviceorder. Lagerinförsel används i förbindelse med inleverans av ankomna inköpsorder.

Spärrning På kundkortet går det att spärra en kund här kan det väljas mellan värdena tom, leverera, fakturera, alla.

Offerter, order och kundfakturor

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

En serviceorder kan beräknas med ett avtalat fastpris med funktionen Fast pris

Pågående arbete till försäljningspris rapport Pågående arbete till kostpris rapport

Innehållsförteckning

Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: FÖRSÄLJNING

Ersättningsartiklar. Ersättningsartiklar

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Räntor och påminnelser kunder

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Maskinkassajournal. Upplupna omkostnader

PDF-utskrift av externa dokument

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder

Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: INKÖP

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: INKÖP

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Det är alltid den primära ägaren som skrivs ut på de olika maskinlistorna som finns i systemet.

Beställningsmetod (Partiformeringsmetod) = Maximalt antal Beställningspunkt Maxlager (Beställningsgräns)

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Lathund för ordermatchning. Version

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Handledning för Örebro Kommun

Internfakturaportalen

Välkommen till Visma Avendo!

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Nedan kommer vi att gå igenom:

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Börja med Smart Registrera din kund Registrera din artikel Göra en faktura... 16

Inbetalade kundfakturor

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Fakturering & Kundreskontra

Inställning För att inläsning ska kunna köras måste det göras inställningar i systemet.

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Registrering av massförsäljningsorder AGRESSO Logistik. Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Skapa inköpsorder. Först skapas inköpsorderhuvudet.

Beställningsmetod, (Partiformeringsmetod) = Maximalt antal Beställningspunkt Maxlager,(Beställningsgräns)

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

OBS! Ersättning, kräver en aktiverad varning för negativt saldo (i Försäljningsinställning).

DYNAMICS NAV 2017 ANVÄNDARMANUAL INKÖP NAB SOLUTIONS. Stockholm Växjö Göteborg KUNGSBRO STRAND STOCKHOLM

SnabbGuide. version Winassist system AB

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

Lathund för er som kör ICAs grossistflöde

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Avtalsfakturering. Avtalsfakturering är en funktion som stödjer periodisk fakturering. Exempel på lämpliga användningsområden är:

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Lathund för er som kör mot Coop

Med en installation av PP7 kommer det alltid med en kund som du inte ändra på; "Byt Kund".

Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Skapa inköpsorder. Först skapas inköpsorderhuvudet.

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 /

Leverantörsbetalningar

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

23.02 FÖRSÄKRING - MASKINSKADEKALKYL

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt

Inkuransberäkningen kan automatiskt skapa redovisningsposter specificerat per artikeldimension och per lagerdimension.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Kundorder beställning

Kom igång med Fakturaportalen!

Kom igång med Fakturaportalen!

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Dokumenttyp Område E-postmottagare Informationsklass Datum Version Sida

Presentation och fältförklaringar av BJ Sweden s Pris-simulator

Förloppet kan se ut enligt följande:

Klarna in-store. Excellence Retail. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ

Räntefakturering. Systeminställningar

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Manual för kundfakturering

Transkript:

Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar som leder till undermenyer till försäljningsordern. Följande undermenyer kan kallas fram: Order Rad Funktion Bokföring Skriv ut Hjälp Nedan beskrivs de viktigaste fälten och undermenyer på försäljningsordern. Försäljningsorderhuvud Försäljningsorderhuvudet är indelat i flikar: Allmänt Fakturering Leverans Utlandshandel E-handel Förskottsbetalning Via funktionen Obligatoriska fält kan det anges vilka fält som måste fyllas i på orderhuvudet för att ordern ska kunna bokföras, t.ex. säljarkod. Se beskrivning Obligatoriska fält. 29.6.12 1

Allmänt Uppgifterna på den allmänna fliken är knutna till kunden. Ändras uppgifterna under Allmänt, tas ändringarna INTE med på fakturan. Önskas ändringarna visas på fakturan, ska de ändras under faktureringsfliken. Nummer Nytt ordernummer hämtas via upprättad nummerserie genom att trycka F3 och Enter (om det finns en upprättad nummerserie). Försäljningskundnummer Här registreras kundnummer eller sökbegrepp från kunden observera att anges en del av kundnummer eller söktext på kundkortet hämtas den första kunden som matchar det angivna. Er referens Här kan kundens referens anges - skrivs ut på order- och fakturautskrifter. Säljarkod Här kan säljarkoden anges. Namnet skrivs ut på order- och fakturautskrifter. Bokföringsdatum Datum, som används till faktura-/bokföringsdatum. Vid upprättande föreslås arbetsdatum som bokföringsdatum. Kan överstyras vid samlingsfakturering och vid bokföring av samlade leveranser. Dokumentdatum Datum som används för att beräkna förfallodatum på den fakturan följer bokföringsdatum, men kan överstyras manuellt. 29.6.12 2

Status Fältet anger om dokumentet är öppet eller släppt för fakturering. Om statusen är Öppen, kan du redigera i dokumentet. Om statusen är Släppt, är dokumentet släppt till fakturering, och du kan inte redigera dokumentet i denna fas. Du kan ändra orderns status genom att klicka på Funktion och därefter på Släpp/Öppna. När ordern levereras, ändras status automatiskt från öppen till släppt. Kontokod och EAN nummer Används till OIOXML-dokument. Hämtas från kunden och kan överstyras. Betalningsvillkorskod / Förfallodatum Betalningsvillkorskod används till att beräkna förfallodatum på ordern. Koden hämtas från kunden när kunden väljs på ordern. Koden kan ändras på ordern. Förfallodatum kan också överstyras Obs! om betalningsvillkorskod eller dokumentdatum ändras så kommer förfallodatum beräknas på nytt. Fakturering Faktureringskundnummer Här anges den kund som ska betala fakturan. Alla uppgifter om rabatt och priser är knutna till Faktureringskundnummer 29.6.12 3

Det går att göra ordern till en kund och sända fakturan till en annan, t.ex. ett försäkringsbolag eller finansbolag. Betalningssätt Hämtas från kunden när kunden väljs, men kan ändras på ordern. Betalningssätt kan bl.a. styra kontant betalning och bokföras direkt i kassan, om en sådan betalningsform är upplagd. Moms rörelsebokföringsmall Här föreslås kundens Moms rörelsebokföringsmall (om moms skall beräknas vid bokföring av ordern). Koden kan ändras men var uppmärksam på att det försvårar momsavstämning för ekonomiavdelningen. Leverans Leveransadresskod Det går att lägga upp flera leveransadresser på ett kundkort. Om det är angivet en standard leveransadresskod kommer denna att väljas, men det går att ändra på orderbilden. Försäljningsorderrader 29.6.12 4

Fältet Radtyp Följande radtyper kan väljas: Redovisningskonto, Artikel, Resurs, Anl. tillgång, Omkostnad (artikel) eller textrad. Följande möjligheter understöds i DSM: Tom Om fältet Radtyp är tomt går det att skriva text i fältet Beskrivning (övriga fält kan inte användas). Redovisningskonto Raden innehåller ett redovisningskonto. Resurs Raden innehåller ett resursnummer (observera att arbetstyp inte kan anges) Artikel Raden innehåller en artikel. OBS! Du kan inte bokföra en order, en faktura eller en kreditnota, där alla rader enbart består av text. Minst en rad skall innehålla en artikel, resurs, anläggningstillgång, en artikelavgift eller ett redovisningskonto samt ett antal. Fältet (Radskifte) Detta fält har bara funktion att skifta till nästa rad och placerar markören i fältet Nummer. Inget värde kan registreras i fältet. 29.6.12 5

Knappen Order Statistik (F9) Det visas statistik för den aktuella Försäljningsordern. Försäljningsorderstatistiken har fem flikar: Allmänt, Fakturering, Leverans, Förskottsbetalning och Kund. Flikarna innehåller uppgifter om bl.a. mängd, belopp, moms, pris, TB och kundens kreditmax. Försäljningsorderstatistiken ger en snabb överblick över innehållet i den samlade försäljningsordern, uppgifterna på försäljningsorderraderna samt uppgifter i förbindelse med leverans och fakturering. 29.6.12 6

Beloppen i statistikfönstret visas i samma valuta som använts på försäljningsdokumentet, om inte annat är angivet. Samma fält finns under flikarna Allmänt, Fakturering och Leverans, men innehållet är olika under varje flik: Fliken Allmänt innehåller uppgifter om hela försäljningsordern. Det totala antal artiklar är specificerat i fältet Antal. Fliken Fakturering innehåller uppgifter om de mängder som ska faktureras. Det antal, som ska faktureras, är angivet i fältet Antal. Fliken Leverans innehåller uppgifter om de mängder artiklar som ska levereras. Det antal, som ska leveras, är angivet i fältet Antal. Beloppet i fältet Totalt inkl. moms avrundas som angivet i fältet Fakturaavrundning för den aktuella valutan i valutatabellen. Leveranser Från ordern kan man se den/de skapade försäljningsleveranserna (följesedlar), som knutna till ordern. 29.6.12 7

Betalningsplan Det går att ange flera betalningsdatum med tillhörande belopp och bokföringstexter på en enskild faktura. Betalningsplanen skrivs ut nederst på fakturan, där varje betalning är specificerad. Se beskrivning Betalningsplan Knappen Rad Knappen Funktion 29.6.12 8

Beräkna Avgifter Finns det artiklar, med en avgift knuten till sig, kan avgiften beräknas en avgift kan inte plockas bort från en order. 29.6.12 9

Ny artikel från Katalogartiklar Via undermenyn Ny artikel från Katalogartiklar är det möjligt att lägga upp en artikel och föra in den direkt på försäljningsordern. Den önskade artikeln markeras, och när man trycker Enter läggs artikeln upp på artikelkortet och tas med över på försäljningsordern. Artikelnummer, beskrivning och försäljningspris från prisfilen tas med på ordern. Om en orderrad plockas bort och artikeln är skapad på ordern, kommer artikeln också att plockas bort på artikelkortet, om inga artikelposter är skapade på artikelnumret. Skapa ny artikel manuellt 29.6.12 10

Se beskrivning Skapa ny artikel manuellt från inköps- och försäljningsorder. Kopiera dokument Funktion Kopiera dokument kallar på funktionen Kopiera försäljningsdokument. Med denna funktion kan du kopiera ett redan skapat försäljningsdokument (offert, order, faktura, kreditnota, bokförd faktura eller bokförd kreditnota). Först ska ett nytt försäljningsdokument upprättas (offert, order, faktura eller kreditnota), som har ett verifikationsnummer. Du kan därefter använda funktionen till att fylla i det nyskapade försäljningsdokumentet. Ange i körningen vilket försäljningsdokument du vill kopiera uppgifter från. Du kan ange hur körningen ska utföras, genom att fylla i fälten under fliken Alternativ. Fyll i fälten på följande sätt: Dokumenttyp: Klicka på Assistknappen och välj den dokumenttyp du vill kopiera från. Verifikationsnummer: Klicka på Assistknappen, och välj det verifikationsnummer du vill kopiera från. Uppgifterna i fältet ovan anger vilka verifikationsnummer du kan välja. Försäljningskundnummer: Fältet fylls i automatiskt med hjälp av uppgifterna i fälten Verifikationsnummer och Dokumenttyp. 29.6.12 11

Försäljningskundnamn: Fältet fylls i automatiskt med hjälp av uppgifterna i fälten Verifikationsnummer och Dokumenttyp. Ta med huvud: Markera fältet, om uppgifterna från det dokumenthuvud du håller på att kopiera, ska kopieras automatiskt till det dokument, du håller på att upprätta. Dokumentraderna kopieras, oavsett av om du markerar detta fält eller inte. Om du kopierar en offert, och fältet Bokföringsdatum är tomt i det nya dokumentet, används dagens datum som bokföringsdatum för det nya dokumentet. Beräkna om rader: Markera fältet, om du vill att körningen ska beräkna och tillföra rader i det dokument, du håller på att upprätta. Körningen tillför rader från det dokument, du kopierar från, till det nya dokumentet. Körningen sparar artikelnummer och artikelantal, men beräknar beloppen på raderna baserat på kunduppgifterna på det nya dokumenthuvudet. På detta sätt tar körningen hänsyn till artikelpriser och rabatter, som är speciellt knutna till kunden på det nya huvudet. Ta med källfaktinfo Markera denna ruta om du vill att det bokförda dokumentet ska utjämnas i reskonttran mot det dokument du håller på att skapa. Klicka på OK för att starta körningen. Om du inte vill starta körningen, skall du klicka på Avbryt för att stänga fönstret. Lägg upp specialorder Det går att skapa en inköpsorder direkt från försäljningsordern. Se beskrivning Specialorder Insätt Service Kit Se beskrivning Service Kit Sänd SMS Det går att skicka SMS besked till kunden.(ex när beställda delar kommer hem). Se beskrivningen SMS besked till kunder. 29.6.12 12

Knappen Bokföring Bokför När ordern är klar, ska den godkännas genom att välja Bokför eller Bokför och skriv ut. Används samlingsfakturering, levereras ordern. Gör man en faktura per order väljs Leverera och Fakturera. Via inställningar väljs det om det automatiskt ska skrivas ut leveranser(följesedlar) vid bokföring av ordern, när det faktureras. (Inställningar finns under Service Inställningar DSM inställning, fliken Rapporter). Det skrivs endast ut Leverans/Följesedel om fältet Hoppa över försäljningsleveransutskrift inte är markerat, och det väljs Shift + F11 (Bokför och skriv ut). I det fönstret ska det väljas Leverera. (Dvs. det skrivs inte ut en leverans tillsammans med en faktura) Bokför och skriv ut Som ovan, men det görs också en utskrift. Bokför batch-jobb Se beskrivning Massbokföring av reservdelsorder 29.6.12 13

Knappen Skriv ut Det går att skriva ut en orderbekräftelse och plocklista och fraktbrev från ordern. På Plocklistan skrivs endast de artiklar ut som inte är levererade på ordern. På plocklistan är det också möjligt att välja om plocklistan ska skrivas ut i artikelnummerordning eller placeringsordning. Fraktbrev Se beskrivningen Fraktbrev 29.6.12 14