Försäljningsordern hittar du under Avdelningar Maskinhandel Försäljning Säljorder. Försäljningsordern är indelad i sju snabbflikar:
|
|
- Cecilia Lundström
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Försäljningsorder Maskiner Försäljningsordern hittar du under Avdelningar Maskinhandel Försäljning Säljorder. Här kommer du in på en lista över alla befintliga order. För att skapa en ny order trycker du Ny under Startfliken. Det som följer härunder är beskrivningar av de viktigaste fälten och valen på försäljningsordern. Försäljningsorderhuvud Försäljningsordern är indelad i sju snabbflikar: Allmänt Rader Fakturering Utleverans Utrikeshandel Förskottsbetalning Försäljningskund Genom att använda funktionen Obligatoriska fält, kan det ställas in vilka fält som måste fyllas i på de olika snabbflikarna för att ordern ska kunna bokföras. (T.ex. säljarkod) Obligatoriska fält är en faktaruta du hittar intill snabbflikarna. Se beskrivning Obligatoriska fält
2 Allmänt Uppgifterna under snabbfliken Allmänt knyter sig till kunden. Ändras kunduppgifterna under Allmänt, blir dessa ändringar INTE medtagna på fakturan vill du att ändringarna ska framgå på fakturan måste de göras under snabbfliken Fakturering. Nummer Det blir nytt ordernummer från nummerserien när du trycker F3 och Enter samtidigt som du har orderhuvudet markerat (om det är inställt för automatisk nummerserie). Kundnummer Här inmatas kundnumret eller sökbeskrivningen från kunden observera att om du bara skriver in en del av kundnumret eller söktexten, så kommer det första som matchar det inskrivna upp. Externt verifikationsnummer Här kan kundens referensnummer anges. Er referens Här kan kundens referens matas in. Skrivs ut på order- och fakturautskrifter. Bokföringsdatum Datumet som används till faktura-/bokföringsdatum. Vid skapandet av en order föreslås arbetsdatumet som bokföringsdatum. Detta kan styras vid massfakturering
3 Dokumentdatum Datumet som används till beräkning av förfallodatum på det bokförda dokumentet följer bokföringsdatum, men kan styras manuellt. Betalningsvillkorskod / Förfallodatum Eftersom man ofta har olika betalningsvillkor, beroende på om det är reservdelsförsäljning eller maskinförsäljning är det möjligt att mata in en allmän betalningsvillkorskod till maskinhandel. Betalningsvillkorskoden ställs in under Maskinhandel Uppsättning DSM inställning under fliken Maskin och i fältet Betalningsvillkorskod maskinförsäljning. Betalningsvillkorskoden används till att beräkna förfallodatum på ordern. Koden hämtas från kunden, om inte betalningsvillkorskoden är ifylld. Koden kan styras på ordern. Förfallodatumet kan också styras observera: ändrar du betalningsvillkorskoden beräknas förfallodatumet igen. Status Fältet anger om dokumentet är öppet eller släppt till fakturering. Om statusen är Öppen kan du ändra i dokumentet. Men om statusen är Släppt, är dokumentet släppt till fakturering, och då kan du inte redigera dokumentet. Du kan ändra statusen på ordern genom att klicka på Funktion och sedan på Släpp/Öppna igen eller på Ctrl+F11. När en order levereras ändras statusen automatiskt från Öppen till Släppt på ordern
4 Fakturering Faktureringskundnummer Här anger du den kund som ska betala fakturan. Alla uppgifter om rabatt och priser beror på faktreringskundnummer. På grund av detta kan du skapa ordern till ett kundnr och fakturera den till ett annat kundnr (t.ex. ett finansbolag). Anges det en annan faktureringskund kommer den/de sålda maskinen/-erna få faktureringskunden som juridisk ägare och kunden som användare av maskinen. Betalningssätt Hämtas från kunden vid uppläggning av order, men kan ändras senare på ordern. Betalningssättet kan bl.a. styra mot kontant betalning och bokföra ordern direkt i kassan, om det är uppsatt med sådant betalningsvillkor. Moms rörelsebokföringsmall Här föreslås kundens momsgrupp (om det ska beräknas moms på priserna vid bokföring av ordern). Koden kan ändras, men var uppmärksam på att det påverkar bokföringen. Vill man ändra namn på fakturan ska namnet ändras under faktureringsfliken så skrivs namnet ut på fakturan
5 Utleverans Under fliken utleverans finns inställningar för datum för utleverans av ordern. Här kan även eventuell fraktinformation och leveransadress fyllas i. Försäljningsorderrader
6 Fältet Typ Du kan välja mellan följande radtyper: Redovisningskonto, Artikel, Resurs, Anläggningstillgång, Omkostnad (artikel) eller Textrad (genom att lämna fältet blankt). Följande val kan användas i DSM: Tom Om fältet Typ är tomt kan det inmatas en text i fältet Beskrivning (de övriga fälten kan inte användas). Redovisningskonto Raden innehåller ett Redovisningskonto. Resurs Raden innehåller ett resursnummer (observera att det inte kan inmatas arbetstyp). Artikel Raden innehåller en maskin eller en reservdel. Om du på en rad matar in typen A och ett artikelnummer eller maskinnummer så kommer det en varning om samma artikelnummer eller maskinnummer redan finns på en annan order. Varningen kommer dock endast fram om du har markerat Maskinvarning (Försäljning) under Avdelningar - Maskinhandel Inställningar DSM inställning fliken Maskin. Fältet Transaktionstyp (Maskinhandel) Fältet ska fyllas i när det görs en rad som gör transaktioner på en maskin. Typ och transaktionstyp hänger samman. Fylls fältet Transaktionstyp i med ett värde så fylls typen i automatiskt med motsvarande värde. Det finns följande transaktionstyper på försäljningsordern: Tom Om fältet transaktionstyp lämnas tomt används Radtypen och det kan skrivas in text, varunummer (där det inte finns en tillhörande maskin), resurs och redovisningskonto. Försäljning När hela maskinen säljs. Radtypen blir Artikel och när maskinnumret matas in blir artikelnumret automatiskt ifyllt. Vid bokföring av raden görs det både varuposter och värdeposter. Delförsäljning När en del av maskinen säljs. Radtypen blir Redovisningskonto och kontonumret för delförsäljning fylls i i fältet Nr. Fylls fältet Styckkostnad i skrivs värdet ner på maskinen med styckkostnaden * antal. Vid bokföringen skrivs lagervärdet ner och det skapas en bokföringspost, om det finns en angiven styckkostnad. Uthyrning När maskinen hyrs ut och hyresintäkten påverkar maskinen. Radtypen blir Redov.konto och kontonumret för uthyrning matas in i fältet Nr. Fylls fältet Styckkostnad i skrivs värdet på maskinen ner
7 med styckkostnad * antal. Vid bokföring av raden skrivs lagervärdet ner och det skapas en bokföringspost, om det finns en angiven styckkostnad. Köp När hela maskinen köps in. Radtypen bli Artikel och när maskinnumret matas in kommer artikelnumret automatiskt att fyllas i i fältet Nr. Vid bokföring av raden görs det både varuposter och värdeposter. Tillköp Vid tillköp av en del eller omkostnad för en maskin. Radtypen blir Redov.konto och kontonumret för Tillköp fylls i i fältet Nr. Vid bokföring ökas lagervärdet och det görs värdeposter på maskinen. Externt arbete Vid tillköp av externt arbete till en maskin. Ratypen blir Redov.konto och kontonumret för Externt arbete blir ifyllt i fältet Nr. Vid bokföring ökas lagervärdet och det görs värdeposter på maskinen. Inköpsfrakt När det köps inköpsfrakt till en maskin, som finns på lager. Radtypen blir Redov.konto och kontonumret för Inköpsfrakt blir ifyllt i fältet Nr. Vid bokföring ökas lagervärdet och det görs värdeposter på maskinen. Fältet Beskrivning Fet Markeras fältet Beskrivning Fet, skrivs texten ut med fet stil på externa dokument. Anpassa Fält Genom att högerklicka på ett av fälten och välja Välj Kolumner kan man anpassa vilka fält som syns genom att lägga till dom från vänster kolumn till höger. Sen kan man sortera ordning på dom genom att flytta dom upp eller ner. Överst motsvarar längst till vänster på orderraden
8 Radskifte Genom att markera rutan Snabbinmatning i kolumninställningarna kan man bestämma vilka fält som markören ska hoppa mellan innan den väljer en ny rad. Det innebär att om man står i ett fält på en rad och trycker TAB eller Enter flyttas man till nästa fält som har Snabbinmatning markerad i inställningarna. När det inte finns fler fält markerade med Snabbinmatning på den aktuella raden kommer man flyttas till nästa rad och hamna på första fältet som är markerat med Snabbinmatning. Observera! Du kan inte bokföra en order, en faktura eller en kreditnota, där alla raderna består av text. Minst en rad måste innehålla en maskin, vara, resurs, anläggningstillgång, omkostnad artikel eller ett redovisningskonto samt ett antal
9 Knappen Order Statistik (F7) Det visas statistik för den aktuella försäljningsordern. Försäljningsorderstatistiken har fem flikar: Allmänt, Fakturering, Leverans,
10 Förskottsbetalning och Kund. Flikarna innehåller uppgifter om bl.a. antal, belopp, moms, pris, vinst och kundens kreditmaximum. Försäljningsorderstatistiken ger en snabb överblick över innehållet av den samlade försäljningsordern, uppgifterna i försäljningsorderraderna samt uppgifter i förbindelse med leverans och fakturering. Beloppen i statistikfönstret visas i samma valuta som är använd i försäljningsdokumentet, om inte annat anges. Det finns samma fält i underflikarna Allmänt, Fakturering och Leverans men innehållet är olikt under de enskilda flikarna: Fliken Allmänt innehåller uppgifter om hela försäljningsordern. Det totala antalet varor/maskiner är specificerats i fältet Antal. Fliken Fakturering innehåller uppgifter om de mängder som ska faktureras. Det antal som ska faktureras är angivet i fältet Antal. Fliken Leverans innehåller uppgifter om de varumängder som ska levereras. Det antal som ska levereras är angivet i fältet Antal. Beloppet i fältet summa inkl. Moms avrundas beroende på avrundningsregler för den valda valutan i valutatabellen (Avdelningar - Ekonomihantering Inställningar Allmänt Valutor)
11 Betalningsplan Under Menyfliken Analysera och knappen Betalningsplan kan man skapa en avbetalningsplan. Det går att ange flera betalningsdatum med tillhörande belopp och bokföringstexter på en enskild faktura. Betalningsplanen skrivs ut sist på fakturan, där de enskilda betalningarna är specificerade. Se beskrivning Betalningsplan
12 Knappen Rad Via knappen Rad Skapa Maskin kan du skapa en ny maskin, t.ex. en maskin som tagits i byte Se beskrivning Maskinguide. Via knappen Rad Koppla till Maskin kan du styra vilka maskiner som är tagen i byte mot en annan maskin. Se beskrivning Inbyte av maskin. Knappen Funktion
13 Beräkna Avgifter Finns det varor på ordern, som har en avgift kopplad till sig, kan avgiften beräknas det är inte möjligt att ta bort en avgift från en order. Knappen finns under Menyfliken Åtgärder och Knappen Priser/Atgärder. Kopiera dokument Under Menyfliken Åtgärder Funktioner Kopiera dokument finns funktionen Kopiera Försäljningsdokument. Med denna funktion kan du kopiera ett redan skapat försäljningsdokument (offert, order, faktura, kreditnota, bokförd faktura eller bokförd kreditnota). Först ska du skapa ett nytt försäljningsdokument (offert, order, faktura eller kreditnota) som har ett bilagenummer. Du kan nu använda funktionen till att fylla i försäljningsdokumentet. I funktionen ska du ange vilket försäljningsdokument du vill kopiera uppgifterna från. Du kan välja mellan att kopiera hela dokumentet eller endast dokumentraderna. Om du endast kopierar dokumentraderna läggs dessa rader automatiskt till i de rader, som du eventuellt redan har gjort i det försäljningsdokumentet du håller på att skapa. Ange vilket försäljningsdokument du vill kopiera uppgifter från i funktionen
14 Du kan ange hur funktionen ska utföras, genom att fylla i fälten under fliken Alternativ. Fyll i fälten på följande sätt: Dokumenttyp: Klicka på Assistknappen och välj den dokumenttyp du vill kopiera från. Verifikationsnr.: Klicka på Assistknappen och välj det verifikationsnr du vill kopiera från. Uppgifterna i fältet ovan anger vilka verifikationsnr du kan välja mellan. Förs.kundnr: Fältet fylls i automatiskt genom hjälp av uppgifterna i fälten Verifikationsnr och Dokumenttyp ovanför. Förs.kundnamn: Fältet fylls i automatiskt genom hjälp av uppgifterna i fälten Verifikationsnr och Dokumenttyp ovanför. Ta med huvud: Markera kryssrutan om uppgifterna från det dokumenthuvud, du håller på att kopiera, ska kopieras automatiskt till det dokument, som du håller på att skapa. Dokumentraderna blir kopierade oavsett om kryssrutan är markerad eller inte. Om du kopierar offert och fältet Bokföringsdatum är tomt i det nya dokumentet, används arbetsdatumet som bokföringsdatum i det nya dokumentet. Beräkna om rader: Markera kryssrutan om du vill att funktionen ska beräkna och sätta in rader i det försäljningsdokument du håller på att skapa. Funktionen kopierar in raderna, från det dokument du kopierar från, till det nya dokumentet. Funktionen behåller varunummer och varuantal, men beräknar beloppen på raderna baserat på kunduppgifterna på det nya dokumenthuvudet. På det sättet använder funktionen för varupriser och rabatter, som är speciellt knutna till kunden, på det nya huvudet. Klicka på OK för att starta funktionen. Om du inte vill använda funktionen ska du trycka på Avbryt för att stänga fönstret. Knapparna Bokföring
15 När ordern är färdigbehandlad ska den godkännas genom att välja Bokför... eller Bokför och skriv ut. Bokför När man trycker på bokför kommer en ruta upp där man kan välja bokföringsdatum. Efter den kommer en ruta som ger möjlighet att: Leverera, levererar ut artiklarna på ordern men fakturerar inget. Ordern ligger kvar men disponibelt saldo förändras. Fakturera, fakturerar ordern. (Används när ordern redan är levererad)
16 Bokför och skriv ut Leverera och fakturera, levererar och fakturerar ordern på en gång. Som ovan, men det görs också en utskrift av fakturan. Knappen Skriv ut Det går att skriva ut en Orderbekräftelse och en Plocklista från ordern. När man klickar på Bekräftelse får man en möjlighet att välja vad som ska visas på Orderbekräftelsen innan man skapar den. Man kan välja att skriva ut den eller förhandsgranska den. Plocklistan används om det är sålt en reservdel på orden. Plocklistan skriver bara ut de varor som inte är levererade på ordern. På plocklistan
17 är det också möjligt att välja om plocklistan ska skrivas ut i artikelnummereller placeringsordning
Försäljningsorder Maskiner. Försäljningsorder Maskiner
Försäljningsorder Maskiner Försäljningsordern hittar du under kategorin Maskinhandel Försäljning Säljorder. Välj Ny i menyn eller tryck Ctrl+N. Försäljningsorderhuvud Huvudet på försäljningsordern är indelat
Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.
Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern
Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.
Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar
Inköpsorderhuvud Inköpsorderhuvudet är indelat i olika flikar: Allmänt Fakturering Leverans Utlandshandel E-handel. Se beskrivning Obligatoriska fält.
Maskinhandelsinköpsorder Inköpsordern hittas under Maskinhandel Inköp Inköpsorder och är uppdelad i en huvud- och en skärmbild. Nederst på inköpsordern finns det 6 knappar som innehåller undermenyer. Undermenyerna
Försäljningsorder Maskiner. Försäljningsorder Maskiner. De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision
Försäljningsorder Maskiner De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision Försäljningsordern hittar du under kategorin Maskinhandel Försäljning Säljorder. Försäljningsordern är
Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.
Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud
Inköpsorder reservdelar. Inköpsorder reservdelar
Inköpsorder reservdelar Inköpsorder finner man under Avdelningar Inköp Orderbearbetning Inköpsorder. Välj Ny under startfliken eller tryck Ctrl+N och tryck Enter så skapas ett nytt ordernummer. Inköpsorderhuvud
Det är alltid den primära ägaren som skrivs ut på de olika maskinlistorna som finns i systemet.
Flera ägare Maskiner kan tillhöra flera ägare. Kunden som anges på maskinkortet anses vara den primära ägaren, och de övriga är sekundära. Det är alltid den primära ägaren som skrivs ut på de olika maskinlistorna
I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.
Försäljning av reservdelar Ordertyper Det finns följande ordertyper: Offert Avropsorder Förs.order Faktura Kreditnota Förs.returorder I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.
Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Skapa inköpsorder. Först skapas inköpsorderhuvudet.
Inköp av maskiner Skapa inköpsorder Först skapas inköpsorderhuvudet. Gå till Avdelningar Maskinhandel Inköp Inköpsorder och placer kategorin inköp i menypunkten Maskinhandel Inköp Inköpsorder. Välj Ny
Delförsäljning och uthyrning av maskiner
Delförsäljning och uthyrning av maskiner I systemet går det att delförsälja från en maskin. Det finns två olika typer: delförsäljning eller uthyrning. Om du ska använda flera typer/konton går det att välja
Delförsäljning och uthyrning av maskiner
Delförsäljning och uthyrning av maskiner I systemet går det att delförsälja från en maskin. Det finns två olika typer: delförsäljning eller uthyrning. Om du ska använda flera typer/konton går det att välja
Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.
Massfakturering av reservdelsorder Försäljningsorder med reservdelar kan löpande levereras och faktureras. Detta görs genom att, på den enskilda försäljningsordern, klicka på knappen Bokföring och där
Maskinkassajournal. Upplupna omkostnader
en hittas under Maskinhandel Maskiner Och används till följande: Bokföra upplupna omkostnader och upplupna inköp Flytta värden från en maskin till en annan Bokföra överprisjusteringar Diverse poster på
Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Skapa inköpsorder. Först skapas inköpsorderhuvudet.
Skapa inköpsorder Först skapas inköpsorderhuvudet. Gå till Avdelningar Maskinhandel Inköp Inköpsorder. Välj Ny under Startfliken eller tryck Ctrl+N och tryck Enter, så skapas ett nytt ordernummer. Skärmbilden
Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.
Stamdata till serviceplanering De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar
Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter.
Artikelkort Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Flikarna är: Allmänt Fakturering Återanskaffning Planering Utlandshandel
Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084.
Pågående arbete i kostpriser eller försäljningspriser Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete är en körning som i form av en
Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: FÖRSÄLJNING
FÖRSÄLJNING 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Sökfunktion... 5 2. Registerunderhåll... 6 2.1 Kundregister... 6 2.2 Betalningsvillkor... 10 2.3 Betalningssätt... 11 2.4 Kundprisgrupper... 13
Innehållsförteckning
FÖRSÄLJNING Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Sökfunktion... 5 2. Registerunderhåll... 6 2.1 Kundregister... 6 2.2 Betalningsvillkor... 10 2.3 Betalningssätt... 11 2.4 Kundprisgrupper... 12 2.5
Räntor och påminnelser kunder
För att kunna använda räntor och påminnelser måste följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto för ränteintäkter från kunder Bokföringskonto för kreditering av påminnelseavgifter Konteringsregler
Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver
Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.
Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.
OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.
Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som
Nedan kommer vi att gå igenom:
Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan
Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3
Inköpsorder Innehåll 1. Registrera Order... 2 2. Bokföra order... 3 Viktigt för användaren att notera är att denna handhavandeinstruktion inte beskriver alla möjligheter som finns i systemet för det aktuella
Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik
Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja
För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:
Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av
Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning
Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning
Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder
För att kunna använda räntor och påminnelser måste följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto för ränteintäkter från kunder Bokföringskonto för kreditering av påminnelseavgifter Konteringsregler
Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm
Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning
Offerter, order och kundfakturor
Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få
Spärrning På kundkortet går det att spärra en kund här kan det väljas mellan värdena tom, leverera, fakturera, alla.
Spärrning/Kreditmax/Förfallet saldo på kunder Spärrning På kundkortet går det att spärra en kund här kan det väljas mellan värdena tom, leverera, fakturera, alla. De olika spärrningsnivåerna betyder följande:
Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder
Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av
Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14
Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering
Leverantörsbetalningar
Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning
Vid styckkostnad är det möjligt att lägga till en fast avansprocent till styckkostnaden.
Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa ett dokument till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som
Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18
Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4
Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8
Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet
Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: INKÖP
INKÖP 1 Innehållsförteckning 1. Leverantörsregister... 3 2. Betalningsvillkor... 7 3. Inköpare... 9 4. Inköpsoffert... 10 5. Inköpsavropsorder... 14 5.1 Skapa order från avrop... 15 6. Konvertera offert
En serviceorder kan beräknas med ett avtalat fastpris med funktionen Fast pris
OBS! Fungerar endast på SERVICEORDER (Snabb)! En serviceorder kan beräknas med ett avtalat fastpris med funktionen Fast pris Fastpris kan inte användas på interna order eller på garantiorder. Det går att
DYNAMICS NAV 2017 ANVÄNDARMANUAL INKÖP NAB SOLUTIONS. Stockholm Växjö Göteborg KUNGSBRO STRAND STOCKHOLM
Stockholm Växjö Göteborg ANVÄNDARMANUAL DYNAMICS NAV 2017 INKÖP NAB SOLUTIONS KUNGSBRO STRAND 29 112 26 STOCKHOLM 08-509 050 00 SÖDRA JÄRNVÄGSGATAN 14 352 34 VÄXJÖ 0470-53 00 00 DROTTNINGGATAN 69 411 07
Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: INKÖP
INKÖP 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Sökfunktion... 6 2. Leverantörsregister... 7 3. Betalningsvillkor... 11 4. Inköpare... 13 5. Inköpsoffert... 14 6. Inköpsavropsorder... 18 6.1 Skapa order
Maskinkassajournalen hittas under Maskinhandel Maskiner Maskinkassajournal och används till följande:
Maskinkassajournal Maskinkassajournalen hittas under Maskinhandel Maskiner Maskinkassajournal och används till följande: Bokföra upplupna omkostnader och upplupna inköp Flytta värden från en maskin till
Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.
Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till
Ersättningsartiklar. Ersättningsartiklar
Ersättningsartiklar Ersättningsartiklar kan användas för att länka flera artikelnummer tillsammans så att ersättningsartiklar kan användas för att ersätta artiklar i försäljningsordern, t ex. om saldot
Plockning kan användas på både försäljnings- och serviceorder. Lagerinförsel används i förbindelse med inleverans av ankomna inköpsorder.
Plockning och lagerinförsel Dessa funktioner används kan användas när orderavdelning och lager är olika avdelningar och när stora mängder gods skickas till kunder. Den kan också användas vid integration
Välj Avdelningar - Lager Lagerjournaler - Inventeringsjournaler
Inventering För att kunna inventera ska man först beräkna lagersladot. Man använder samma inventeringsjournal oavsett om man inventerar per artikel eller per lagerställe och lagerplats. (D.v.s. om man
Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.
Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som -rapportering. Vid -rapportering ska statistisk för
Inbetalade kundfakturor
Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats
Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: FÖRSÄLJNING
FÖRSÄLJNING 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Sökfunktion... 6 2. Registerunderhåll... 7 2.1 Kundregister... 7 2.2 Betalningsvillkor... 11 2.3 Betalningssätt... 13 2.4 Kundprisgrupper... 15
Beställningsmetod (Partiformeringsmetod) = Maximalt antal Beställningspunkt Maxlager (Beställningsgräns)
Inköpsförslag (beställning av reservdelar) Denna instruktion beskriver beräkning av inköpsförslag via menypunkten Avdelningar Inköp Planering Inköpsförslag. Stamdata Förutsättningen för att en artikel
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder
Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision.
Inköp av maskiner Menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Skapa inköpsorder Först skapas inköpsorderhuvudet. Gå in under kategorin inköp i menypunkten Maskinhandel Inköp Inköpsorder
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen
Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.
Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan
Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.
överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du
Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16
Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera
Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.
På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut
Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.
Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal
Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura
Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision Inköpsordern med reservdelarna kan löpande inlevereras och faktureras. Detta görs på
Välkommen till Visma Avendo!
Visma Avendo Ekonomi Välkommen till Visma Avendo! Denna handledning ger dig en snabb genomgång av huvudflödena i Visma Avendo. Vi visar hur du bokför en verifikation, hur du följer flödet för försäljning
Raindance-guide: Extern kundfaktura
1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa
ROT/ RUT-avdrag. Innehåll
ROT/ RUT-avdrag Innehåll 1. Registrera Grunduppgifter... 1 2. Skapa order och registrera ROT-avdrag... 3 3. Skapa order och registrera RUT-avdrag... 6 4. Skapa ROT/RUT-faktura... 9 5. Registrera inbetalning
InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering
InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura
PDF-utskrift av externa dokument
PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att
Inkuransberäkningen kan automatiskt skapa redovisningsposter specificerat per artikeldimension och per lagerdimension.
Artiklar, som under längre tid inte gjorts inköp för (ingen artikelpost med typen köp), kan du automatiskt få tillagt en inkuransprocent som visar i hur hög grad artikeln är inkurant. Det går att göra
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-06-14 Exder Säljdag
23.02 FÖRSÄKRING - MASKINSKADEKALKYL
SYFTE 23.02 FÖRSÄKRING - MASKINSKADEKALKYL Hur skapar vi en maskinskadekalkyl i PBS kopplat till Cabas MENY Verkstadsorder Verkstadsorder Order Genvägar Verkstad Order BESKRIVNING Att skapa en order med
Valutahanteringen i REBUS
Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.
Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler:
Kassajournal De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler: Generellt om kassajournalen Journalnamn
Förloppet kan se ut enligt följande:
Årsbokslut Övergång till nytt räkenskapsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1 Normalt månadsbokslut
FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB
FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt
Raindance-guide: Rekvisition
1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:
INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående
INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN
För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.
Tidsregistrering med skanner För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Meny-hänvisningarna refererar till
Presentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax
Presentkort Tillgodoreskontra Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna
Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530
Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd
Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00
Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning
ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter
ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:
Beräkna min-/maxpunkt används för att på nytt beräkna artikelns beställningspunkt och maxlager utifrån försäljning av artikeln under en vald period.
Max/Min-beräkning (Beräkna min-/maxpunkt) Beräkna min-/maxpunkt används för att på nytt beräkna artikelns beställningspunkt och maxlager utifrån försäljning av artikeln under en vald period. Det går att
Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid
Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om
Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.
2017-01-20 1 (28) Användardokumentation Författare: Maria Dufva Användardokumentation 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor.
Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions
Momsrapportering Innehållsförteckning Claremont AB Momsrapportering... 1 1. Moms bokföringsinställningar... 3 1.1 Bokföringsinställningar för moms... 4 1.2 Inställningar för momsrapportering... 6 2 Momsrapporten
Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun
Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-12 Exder Eskilstuna
Handledning för Örebro Kommun
Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående
Förloppet kan se ut enligt följande:
Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut
Introduktion till Winbas. kassahantering
Introduktion till Winbas kassahantering Introduktion till Winbas kassahantering Senaste förändringsdatum: 2006-06-07 Kassahantering Hej, jag heter Will-Bert och skall försöka hjälpa dig med en kort introduktion
OBS! Ersättning, kräver en aktiverad varning för negativt saldo (i Försäljningsinställning).
Ersättningsvaror Ersättningsvaror kan användas för att länka flera varunummer tillsammans så att ersättningsvaror kan användas för att ersätta artiklar i försäljningsordern, t ex. om antalet varor inte
Raindance-guide: Rekvisition
1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera en rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:
Internfakturaportalen
Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...
Hantera dokument i inkorgen
Hantera dokument i inkorgen 2 Innehållsförteckning 1. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 3 2. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 4 3. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 5 4. I FLIKEN INFORMATION... 5 5. I FLIKEN KONTERINGAR... 6
I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper etc, och de sker automatisk EDI-överföring till vald speditör.
Integration till Unifaun Online och Pacsoft Unifaun Online är ett internetbaserat system som kan hantera flera olika speditörfirmor. I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper
Tidsregistrering med scanner
Skanning Skärmbild för inskanning finner du under Service Tidsredovisning Tidsredovisning Tidsredovisning scanning: Vi rekommenderar att det finns en skärm som alltid har inskanningsbilden uppe för att
Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad
Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information till leverantören...
Viva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor
Viva IFO Version 1.0 Handledning Viva Fakturor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Introduktion/Förord... 2 Handledningen... 2 Hantera fakturor i databasen Viva Fakturor... 3 Vyer i fakturadatabasen...