'$ Fi3 I 5i7{75 &o 63 SALA KOMMUN. Uppföljning April 2017 'ae-fas förvaltning Ink. :f 23. Beräknad avvikelse Driftbudget. Nämnd i,r.

Relevanta dokument
SALA SÃIÃÖKÖTXETJETJW" Beräknad avvikelse Driftbudget. Uppföljning Maj K9 ""i"13w:'«3lser:s förvaltning BilagaKS2017/530/3

SALA -KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning. Ink J. ;16l~

Ink. Mif/16305) Okt % tendens. Se pt ,5% B ,7% O,7% ,0%

SALA. Månadsuppföljning "'. KOMMUN SALA K. MK l]5-22. Ledningsutskottet. Bilaga KS 2018/122/1 KOMMUNSTYRELSEN DIARIENUMMER 2018/784/2

Månadsuppföljning KOMMUNSTYRELSEN ' k SALA KOMMUN. Bilaga KS 2018/101/1. Ledningsutskottet DIARIENUM MER 2018/784/1 KOMMUN

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

... ,,,, ,,,, ,,,, l'-ui SALA ~ KOMMII..JN SALA KOMMUN. Uppföljning Maj 2016 Bilaga KS 2016/73/ 3. Beräknad awikelse Driftbudget. lnk.

Uppföljning Mars 2015 Bilaga KS 2015/58/2

Uppföljning Oktober 2015 Bilaga KS 2015/58/6

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7

- Summa o o o o o o ,0%

Uppföljning November 2015 Bilaga KS 2015/58/7

I k '1" n Li.:!3 - I - 1 0,'lfi"t r. I r-j()~' - Aktt!:i

Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018

Månadsuppföljning Oktober

~~~~~ SALA KOMMUN. 2.'Ö'J!.t Izs 4 1"7:3 I. Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 Ink O. Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget

Bilaga KS/2012/82/1. Månadsrapport SALA KOMMUN

1 September

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Månadsrapport mars 2013

Ekonomisk rapport per

Uppföljning April 2015 Bilaga KS 2015/58/3

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Ekonomirapport 2016 efter maj månad

Månadsuppföljning januari mars 2018

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Bokslutsprognos

Månadsuppföljning januari juli 2015

Bokslutsprognos

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Landstingsstyrelsens förvaltning

Ekonomirapport 2017 efter januari månad

Uppföljningsrapport, april 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Månadsrapport februari

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Månadsrapport september 2014

JUL Stockholms läns landsting i (D

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

Resultat per april 2017

Bokslutsprognos

Månadsrapport juli 2014

SALA. Månadsuppföljning KOMMUN. SALA K MUN Kommunstyrelsens förvaltning. lnk Ledningsutskottet. Bilaga KS 2018/141/1 KOMMUNSTYRELSEN

Månadsuppföljning. Maj 2012

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2014

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Månadsrapport mars 2014

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Bokslutsprognos

Månadsrapport juli 2012

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

Boxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

.;t. .;t. m ~~b~ Uppföljning November 2013 S-ALA KOMMUN. Ink Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget. Kommunstyrelsens förvaltning

Ekonomirapport 2014 efter september månad

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2015 efter november månad

Uppföljningsrapport, oktober 2018

Ekonomisk rapport per

Månadsrapport september 2016

Boksluts- kommuniké 2007

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Uppföljningsrapport, november 2018

Ekonomirapport 2016 efter juli månad

Månadsrapport Januari-april 2013

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Tertialuppföljning Januari april 2014

Uppföljningsrapport, februari 2019

Månadsrapport september 2015

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

Ekonomirapport 2014 efter november månad

Socialnämnden bokslut

Uppföljning per

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Ekonomirapport 2018 efter maj månad

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Månadsrapport maj 2015

Kort sammanfattning: Resultatet för perioden januari-maj för förvaltningen Hälsa och funktionsstöds båda uppdrag uppgår till 555 tkr.

Granskning av delårsrapport

Transkript:

63 SALA Beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 217 'ae-fas förvaltning Ink. :f 23.1 r. -' n...1 1 i,r.-,t-;äj '$ Fi3 I 5i7{75 &o BilagaKS217/58/2 1 Prognosutveckling per månad Redovisning Nämnd Mars April Maj Aug Sept Årsbudget Prognos Avvikelse i Mânads om 217 217 % tendens Ack Period- Ack Periodutfall budget % Kommunstyrelse -2 347-3 95 195 31 198 981 2,% ä 76 471 67 758 113% Kultur- och fritidsnämnd 43 944 43 944,% å 12 372 18 357 67% Skolnämnd 9 3 67 495 428 491 758,7% Ä 15 31 174 379 86% Vård- och omsorgsnämnd -1 8-5 8 512 26 517 826-1,1% I 152 181 86 41 177% Revision 824 824,% a 27 275 1% Överförmyndare 3 343 3 343,% å 1 93 1 982 55% Summa -13 57-6 8 1 25 596 1 256 676 -.5% 392 175 348 792 112%

63 SALA 2 Prognosutvecklingper månad Redovisning Kontor Mars April Maj Aug Årsbudget Prognos 217 217 Awikelse i % Månads tendens Ack Period- Ack Periodutfall budget % Kommunchef 15 9 7 345 5 445 12,3% 1 634 2 21 74% Näringslivskontor 35 5 965 5 515 5,9% 1 478 2 18 73% Personalkontor -1 11 491 11 491,% 4 95 4 667 88% Medborgarkontor #93-2 38 258 4 268-5,2% 19 16 15 581 122% Ekonomikontor 15-1 5 11 332 12 832-13,2% 3 299 3 7 89% Samhällsbyggnadskontor -1 475 88 497 39 972-1,7% 37 515 31 265 12% Vatten och avlopp (VA),% 1 954-319 613% Bygg- och miljökontor 5 45 1 433 1 33 4,3% 1 55 3 371 46% Räddningstjänst -467 _675 21 55 22 325-3,1% 5 93 5 265 113% Kultur- och fritidskontor 43 944 43 944,% 12 372 18 357 57% Revision 824 824,% 27 275 1% Överförmyndare 3 343 3 343,% 1 93 1 982 55% Barn- och Utbildning 9 3 67 495 428 491 758,7% 15 31 174 379 86% Vård- och omsorg -1 8-5 8 512 26 517 826 41,1% 152 181 86 41 177% Summa -13 57-6 8 O 1 25 596 1 256 676 -D,5% 392 175 348 792 112%

63 SALA 3 KO nto re TIS kommenta rer Kommunchef 9 Tkr Överskott beräknas med 9 tkr pga. lägre kostnader för utvecklings- och utredningsarbete, förseningar med arbetet för beslutsstödssystem, projekt Sala 224 och jämställdhetsintegrering. Näringslivskontor 35 Tkr Prognosen för helåret beräknas till ett överskott på 35tkr. Orsaken är överskott för vakanser 963 tkr samt underskott för ordinarie driftkostnader, -613 tkr, jämfört med budget. Personalkontor Tkr Kontorets helårsprognos är att det inte beräknas bli någon avvikelsejämfört med budget. Skillnaden mot den förra månadsuppföljningen är att kontorets Iokaihyra har reviderats, vilket förbättrar utfallet jämfört mot budget. Medborgarkontor -2 Tkr För medborgarkontoret beräknas underskott -2 tkr. Hela underskottet avser IT-enheten. IT enheten har haft underskott för datakommunikation de senaste tvâ åren p.g.a. ökat behov samt kostnadshöjning. underskottet för datakommunikation beräknas till -55 tkr. För licenser beräknas underskott med ca -1 tkr p.g.a. nytt avtal och behov av fier licenser. För svstemunderhåll beräknas underskott med -27tkr p.g.a. fortsatt behov av externa leverantörerför uppgradering och underhåll av system. Prognosen ligger i fas med tidigare års resultat. Beräknat underskott även för konsultkostnader med ca -13 tkr då enheten har fått anlita konsulter p.g.a. sjukskrivning. Sammanlagt underskott för övriga delar på lt-enheten beräknas till ca -5 tkr. För övriga enheter på medborgarkontoret finns avvikelser i form av ökade kostnader ex.vis för företagshälsovård däremot beräknas överskott för personal p.g.a. vakanser. Dessaenheters underrespektive överskott balanserar varandra.

,så SALA 4 Ekonomikontor -1 5 Tkr Ekonomifunktionen kommer under året att generera ett litet överskott som kan härledas till personalomsättningoch perioder av vakans kopplade till detta. Även föräldraledigheter bidrar till att förbättra prognosen. På upphandlings funktionen är de två inköpanjänsterna tillsatta med start i maj respektivejuni. Dessa tjänster är inte budgeterade, men vakanser i samband med personalomsättning gör att dessa tjänster finansieras så när som på 1 tkr under 217. Däremot räknar vi med att behöva lägga ut arbete på konsulter i omfattande skala för att klara att möta det kraftigt ökande behovet av upphandlingar under 217. Från 85 st anmälda uppdrag för 216 till ca 185 st för 217, Vi har ännuinte fått kalkylerpåde uppdragsomskaläggasut på konsultermenvår estimatför åretskostnaderligger på mellan 1,mkr och 1,8mkr. Vi har valt att läggaosspå 1,8mkri prognosenför att täcka worst case scenario". Pådet stora hela måste prognosen betraktas som mycket osäker beroende på pågående rekryteringaroch att kostnaderna kring upphandlingskonsulter är så osäkra. Samhällsbyggnadskontor -1475 Tkr Fastighetsenheten- Prognosen för Fastighetsenheten ar ett underskott på 1 3 tkr. Till största delen beror underskottet på kostnader för evakuering och rivningi samband med byggnationen av Ransta skola,förskolaoch idrottshall. Dessaåtgärderskakostnadsförasdirekt och inte belastainvesteringen. En annan osäkerhetsfaktor är kommersiella lokaler. Idag täcks inte alla kostnadern för kommersiella fastigheter av de hvresintäkter som kommunen tar in. "underskottet" inom denna verksamhet hanteras inom ram. Gata/Park- Inomverksamheten"skog" prognostiserasen avkastningpå 2 2 tkr, istället för 2 8tkr, Detta beror påflera anledningar,såsomälderstrukturenpåskogenochatt kommunenhar fått 3 nya naturreservat. Teknisk service- Inom verksamheten "maskiner" prognostiseras just nu ett underskott på 5 tkr. Dessa maskiner används till stor del av Gata/Park och just nu pågår diskussioner inom kontoret kring hur detta underskott ska minimeras och hur dessa maskiner ska användas i framtiden. Kontorsledning och Plan- och Utvecklingsenheten- Under året har vakanser funnits, vilket kommer att leda till överskott både inom Kontorsledningen och inom Plan- och Utvecklingsenheten. Totalt prognostiseratöverskottinom dessaenheterar cirka 1 1tkr. Vatten och avlopp (VA) Tkr Verksamheten hade budgeterat ett underskott på 5 2 tkr i början av âret för att få ner skulden tiil abonnenterna l"va-fonden"). På grund av lägre kapitaltjänstkostnader, sjukskrivningar och vakanser så kommer det planerade underskottet att bli mindre. Prognosen är ett "underskott" på 2 tkr som tas ur "VA-fonden". Bygg- och miljökontor 45 Tkr Prognosen för helåret är att överskott med ca 45 tkr beräknas p.g.a. vakanser som ej kan återbesättas under året.

63 SALA 5 Räddningstjänst -675 Tkr Underskottet fortsatt företrädesvis relaterat till personalkostnader och här har nu även effekten av RiB-avtaletlBestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap) tillkommit. Utöver detta har MSB meddelat antagningsbesked till utbildningar för deltidsbrandmän, vilket påverkat helårsprognosen. Kultur- och fritidskontor Tkr Ingen avvikelse beräknas i nuläget. Revision Tkr Ingen avvikelse beräknas i nuläget. Överförmyndare Tkr Det kommer att ske förändringar i ersättningssystemet från Migrationsverket under året. Mer information om vad konsekvenserna blir för Överförmyndarverksamheten i Sala beräknas att kunna lämnas vid nästa månadsuppföljning.

63aSALA 6 Barn- och Utbildning 3 67 Tkr Satsning på IT n1n (1 digitalt verktyg per barn) på grundskolan skapar ett underskott på den centrala förvaltningen -1 5D tkr. Förskolans överskott beror på statsbidrag samt viss del hyra 1 2 tkr. Grundskolan har högre hyreskostnader ån budgeterat (valla) samt personalkostnaderna är en stor del -3 9 tkr. Gymnasiet ser ut att även i är få stort överskott pga återsök från migrationsverket, kvartal 1 återsök visar på att återsöket blir större än beräknat 8 tkr. Det finns dock en viss osäkerhet då vi inte vet när elever slutar och flyttar. Grundsärskolan ser ut att få fler elever tili hösten än budgeterat vilket drar upp personalkostnaderna -1tkr. Kulturskolans underskott beror på personalkostnader -8 tkr. Vård- och omsorg -5 8 Tkr Förvaltningsövergripande prognos visar +5 tkr då det finns budgeterade tjänster som inte är tillsatta. Individ familj och arbete, visar underskott på -7 8 tkr. Familiehemsvárden samt externa placeringar av ensamkommande barn/ungdomar har höga kostnader då många ensamkommande fortfarande ar i behov av både familjehem och vård. För integrationsenheten gäller sänkta ersättningsnivåerfrån halvårsskiftet 217, vilka inte kompenserar årets underskott som tidigare år. Prognosen for försörjningsstöd visar ökade kostnader. Omsorg om funktionshindrade lämnar prognos på +4 5 tkr. LSSgruppboende på Josefdalsvägen har en årsbudget men planeras öppnas under sommaren. Första viteskostnaden på icke verkställda beslut har kommit och totala prognosen för viten har sänkts. vakanta tjänster och skolboendeplacering som avslutas tidigare än planerat bidrar också till prognosens överskott. Äldreomsorgen lämnar en prognos på -3 tkr underskott. Detta på grund av höga kostnader för medicinskt utskrivningsklara. Äldreomsorgen har fått 5 mkr i stimulanspengar för ökad bemanning under 217 som är med i budget.

49a SALA Sammandrag beräknad avvikelse Investeringar Prognosutveckling per månad Redovisning Nämnd Arsbudget Mars April Maj Aug Sept Okt 217 Prognos 217 Awikelse i Månads % tendens Ack Periodutfall Ack Periodbudget % Kommunstyrelse Skolnämnd 47 497 137 926 39 46 4 171 12 4 44,5% å,% å 17 1 332 13 37 1 334 17% 25% Vård- och omsorgsnämnd 1 892 2 81 1 99 31,8% ü 1 934 11% Summa 48 497 138 818 315 847 177 29 44,% 17 442 15 35 17% Prognosutveckiing per månad Redovisning Kontor Årsbudget Mars April Maj Aug Sept Okt 217 Prognos 217 Awikelsei Månads % tendens Ack Periodutfall Ack Periodbudget % Kommunchef Medborgarkontor Samhällsbyggnadskontor Räddningstjänst Barn och Utbildning Vård- och omsorg O O 419 97 47 497 137 926 33 439 4 7 4 1 892 2 81 419 97 165 513 4 7 4 1 99,%f,%3 45,5% å,% å,%i 31,8%é 17 17 69-59 332 1 14 33 11 167 1 567 1 334 934 12% % 17% -4% 25% 11% Summa 48 497 138 818 315 847 177 29 44,% 17 459 15 445 17%

49a SALA Större avvikelser per kontor 8 Medborgarkontor Tkr Ingen avvikelse beräknas i nuläget Samhällsbyggnadskontor 137925 Tkr Under april månad har kontoret genomfört flera projektmöten inom Ransta- och Vallaprojketet och kommit fram till att vi inte kommer att hinna bygga så mycket som vi tidigare planerat. Byggstart för Ransta är direkt efter sommaren och Vallaprojektet kommer inte börja byggas förrän efter nyår. Hösten kommer för Vaiias del gå tiii planering och projektering. Detta gör att prognosen för investeringar förändrats.?räddningstjänst Tkr.y Ingen avvikelse beräknas i nuläget. Barn och Utbildning Tkr Ingen avvikelse beräknas i nuläget. Vård- och omsorg 892 Tkr Skåp och skrivbordsstolar har köpts in tiil Resursenheten nya lokal. Nya gruppbostad, Stadsträgården och Björkgården planerar inköp av möbler. Inköp av inpasseringssystem och larm till Bergmästaren. Inköp av vårdsängar planeras göras när upphandlat avtal finns.

634,SALA 9 RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos 216 217 217 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader 399 896-1 534 792-51 18-1 185 915 281 46-1 49 385-59 473-1 268 813 295 246-1 497 967-57 1-1 259 723 skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader 933 48 34 838 5 511-5 16 97 18 327 678 3 483-6 66 972 32 32 232 4 899-6 66 Resultat före extraordinära poster 52 375 25 853 31 68 Extraordinära intäkter Årets resultat 52 375 25 868 31 68 Reavinst -1 28-14 2 Resultat efter balanskravsutred ning S1 167 25 868 16 858 Budgetawikelse 5 2 KSFörfogande varav.- Närnndernas prognos varav VA Finans Skatteintä kter/generella statsbidrag -6 8 16 586-5 36 Belopp till KSförfogande Bidrag till Möklinta bygdegård Filmregion Stockholm Brottsofferjouren 6716 2 89 45 Paragraf Beslutsdatum 17 18 45 217-2-9 217-2-9 217-3-2 IBKSala Framtidens företagare Rockkören Återstår av KSförfogande 15 6 3 6 142 41 63 53 2174332 217-4-4 217-4-4

SALA *så 1 Antal nyanlända barn i skolålder Försörjningsstöd (tkr) 2 -Iannn?D 18 6D 15 5 14 4 I215 E216 3.217 2 12 1 C 8 6 i Ack 217 Såna? Ack 216 Budge! 217 Budge!216 1 g wwwwww_._ñ Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 4 2 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG Barn och Unga, Enstitutionsvård Vuxengruppen, lnstitutionsvård 5 9 1 C 3 -- - 7947 ; 7 ' G 5 jnckzm? s=aack2o16 Budgetzol? Budget216 _Ack 217 LT-dhtk 216 Budget 217 Budget 216 JAN FEB NOV

61* SALA 11 Tkr 1 8 6 4 2 Likviditetper månadsamtack.217 Sjukfrånvaro per månad,% i Månad -E-Ack?Totalt ----Kvinnor ~->M33'n 12% 1% _.._._;. _...-.',,'::',""'-"""-,,-.,W 3%-- -;-!---7w 6%- marie" I \ 4% - - -2 74 H Feb Apr Maj Jun Jui Aug Sep Okt Nov Dec % "' I """I """V I "7 7""'r I ""_'1"'?I"TI*"IT'I" ' ' i qáoâw/ 95?? \' <<" ä* v55" 5 x 9 29%s* o*ä