De senaste årens lågkonjunktur har drabbat Vilhelmina hårt liksom stora delar av världen i övrigt.



Relevanta dokument
VILHELMINA KOMMUN BUDGET Antagen av kommunfullmäktige

Gemensamt förslag till budget för 2010 och plan för 2011 och 2012

Avtal uppdragsers VIK sägs upp 280,0 Avtal tom ,0 energirådgivare ersätts ej 210,0 Ej vik under tjänstledighet

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Budgetremiss Alliansen 2008

Budgetförslag från Politiskt Alternativ (PA) för

31 AUGUSTI 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

Remissutgåva

30 APRIL 2010 VILHELMINA KOMMUN

Bokslutsprognos

BUDGET 2011, PLAN ÄLVDALENS KOMMUN

Ekonomisk rapport april 2019

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Kommunstyrelsen

Centerpartiets förslag till Mål och budget

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsuppföljning. Maj 2012

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar

3. Budget för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

Mål och budget Verksamhetsförändringar. Kf

Så gick det. för Håbo Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Tertialuppföljning Januari april 2014

Delårsrapport. För perioden

Månadsuppföljning januari mars 2018

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(8) Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Bokslutsprognos

Agendan 8:50-10: Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport Ekonomi SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:

Välfärden och jobben går före skattesänkningar

ÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Underlag för revidering av årsplan 2020

Delårsrapport. För perioden

Bokslutsprognos

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige

Månadsuppföljning. Oktober 2012

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen.

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Budgetberedning inför oktober Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Bokslutsprognos

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Bokslutsprognos

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

Budget Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Delårsrapport. För perioden

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Redovisning av budget 2012 och förslag till budget för 2013 för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Bildningsnämndens handling Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Budget 2019 och plan

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Månadsuppföljning. November 2012

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Budgetuppföljning 1:a tertialet med helårsprognos

Ekonomiuppföljning Utfallet är per den 31 mars Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Månadsuppföljning. April 2012

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Delårsrapport tertial

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

Ändring av Kommunplan

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Årets resultat och budgetavvikelser

Transkript:

Budget 2010 De senaste årens lågkonjunktur har drabbat Vilhelmina hårt liksom stora delar av världen i övrigt. Den omfördelning av samhällets resurser som den borgerliga regeringen genomfört till förmån för de som har jobb och är välbärgade har ytterligare bidragit till att dela upp samhället i olika grupper. Utanförskapet har ökat och bristen på en aktiv arbetsmarknadspolitik har ytterligare förstärkt denna trend. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Vilhelmina är djupt oroande över denna utveckling. Vi ser hur resurserna i vårt samhälle utarmas. I Vilhelmina syns avtrycken av denna politik tydligt i kommunens finanser. Underskotten avlöser varandra, arbetslösheten ökar, utbetalningstakten på försörjningsstöd ökar samtidigt som kommunen måste varsla personal om uppsägning. Aldrig tidigare har vi stått inför en så stor utmaning att klara det uppdrag som förväntas Vilhelmina kommun. Figur 1 Diagrammet visar hur skatteunderlagsprognoserna ändrats from april 2008 tom apr 2009

Med de senaste årens budgethantering i färskt minne har vi avsiktligt valt att vänta med att presentera vårt budgetförslag till vi fått ta del av delårsbokslutet per 090830 med prognos för hela 2009 samt riksdagens höstbudget. Detta är förutsättningarna för budget 2010. UTVECKLINGSOMRÅDEN Studerande Ungdomar Vi föreslår att ett elevboende återinrättas för ungdomar som går på gymnasieskolan i Vilhelmina med lägenheter som är lämpliga för dessa ungdomar med en anpassad hyressättning. Lokaliseringen får utredas vidare och visa på om den skall vara i Pettersbacke som tidigare eller om det finns någon annan lämplig fastighet. Vi vill också undersöka möjligheten till att ordna med en lägenhet för aktiviteter på kvällarna. Helst bör den lokalen också vara bemannad kvällstid. Vi vill undersöka om det är möjligt att kombinera detta med någon annan verksamhet i kommunen t.ex. fritidsgården, vikariepoolen eller den ev. kommande verksamheten med mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Detta bör göras i samråd med berörda verksamheter och VIBO. Utredningen görs inom befintliga budgetramar. Satsningen görs för att stärka Vilhelmina som inlandets gymnasieort och för att skapa de bästa förhållanden för elever som hit och studerar från andra kommuner. Ungdomar upptill 26 år Det är viktigt att ungdomar ges möjlighet till eget boende. I stort sett det enda alternativ som står till buds för dessa ungdomar är att bo hemma. De som har ett jobb t ex på deltid, de som är arbetslösa eller fortsätter att studera, har ofta en ekonomi som eg. inte tillåter eget boende till marknadsmässiga hyror. Vi föreslår att det med förtur utreds hur dessa ungdomar kan beredas tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden och hur deras boendeekonomi på lämpligt sätt kan lösas. Det måste vara av allmänt intresse att ta hand om dessa ungdomar, då de utgör en allt viktigare del av den grupp som ska säkra tillgången till den arbetskraft som på sikt kommer att bli en bristvara. Ensamkommande flyktingbarn Diskussioner har förts om att Vilhelmina kommun ska ta emot ensamkommande flyktingbarn då behovet av mottagningskapacitet fortfarande bedöms som stort. En upphandling förbereds av dessa tjänster av kommunen. Vi föreslår att det utreds som Åsgatan 4, f.d. tandläkaremottagningen, kan användas för detta ändamål. Huset ägs av Vilhelmina kommun. Den föreslagna rivningen uppskjuts under tiden huset nyttjas till denna verksamhet. Det finns ett antal lägenheter på de övre planen som skulle kunna vara lämliga som bostäder. Lokalerna i entréplanet kan användas som kontor och personalutrymmen samt aktivitetslokaler.

Drift av huset finansieras av de medel som Migrationsverket betalar ut till kommuner som tar emot ensamkommande barn. Verksamheten kan med fördel bedrivas på entreprenad men att kommunen anvisar detta hus för ändamålet om det bedöms var lämpligt ur övriga aspekter. Utredningen görs inom befintliga ramar och finansieras inom ramen för den mottagnings verksamhet som finns idag. Gymnasieskolan, byggnad M4 och transportprogrammet Diskussioner har förts om att flytta transportprogrammet från nuvarande byggnad till f.d. Isonorhuset vid Lyckselevägen. I dagsläget har det bedömts som alltför kostsamt samtidigt som det finns företag som är intresserade av att hyra alt köpa fastigheten för att bedriva verksamhet i lokalerna. Vi föreslår att en utredning görs för att se efter om det är möjligt att bygga en maskinhall i lämplig storlek i anslutning till kommunförrådet. Vidare bör också möjligheten att hyra moduler för undervisningslokaler undersökas. Allt för att hitta ett så kostnadseffektivt nyttjande av lokalerna samtidigt en godtagbar standard erhålls. Gymnasieskolan, byggnad M3 Den framtida användningen bör utredas och där olika alternativ ses över. Ett kunde vara att byggnaden avvecklas ur det kommunala beståndet och erbjuds till något företag eller annan intressent. Medborgarbudget Vi vill öka ungdomars möjlighet att vara med i beslutsfattandet. Örebro kommun har genomfört en s k medborgarbudget med gymnasieungdomar som fick besluta om egna förslag utifrån en given ekonomisk ram. Vilhelmina kommun bör överväga ett liknande alternativ för att öka ungdomars delaktighet i samhällslivet. Se exempel via bif. länkar. http://www.orebro.se/4561.html http://www.skl.se/artikel.asp?c=7045&a=53496 Bollhall Ny bollhall byggs och finansieras enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. Kostnaden aktiveras först 2011 då samordningsvinsterna enligt tidigare utredning också får effekt.

Seniorboende för äldre Vi vill också utreda möjligheten att etablera ett seniorboende med samordning mellan befintliga verksamheter inom äldre och handikapp omsorgen. Flyget Vi vill utveckla flygplatsen tillsammans med Åsele och Dorotea att bli en motor i besöksnäringen i Region Södra Lappland. Tillgängligheten till våra besöksanläggningar både i fjällen och skogslandskapet är av största vikt för att öka beläggningarna och skapa en livskraftig turismnäring i våra kommuner. Flyget behövs också för att attrahera andra näringar att etablera sig i Vilhelmina och för att våra befintliga företag skall ges möjlighet att växa. Vi vill undersöka möjligheten att tillsammans med våra grannkommuner och företagen i regionen bygga en ny flygplats med möjlighet att ta emot större flygplan än vad som är möjligt i dagsläget. I detta uppdrag vill vi också undersöka vilken driftsform som kan vara den bästa. Skall flyget bedrivas som idag i förvaltningsform direkt under kommunstyrelsen eller i ett eget bolag med grannkommunerna och näringslivet som delägare? Vi vill givetvis undersöka vilka möjligheter det finns att finansiera byggandet av en sådan flygplats. Till detta utredningsarbete föreslår vi en avsättning med 250 000 kr från kommunstyrelsen näringslivsbudget och från flygplatsen driftsbudget. DETALJER I FÖRSLAGET Avgiften för motorvärmare höjs till 800 kr/år. Intäkterna från va taxan ökas med 200 000 kr/år. Ingen besparing på IT enheten enligt beslut 2009 04 20. It teknikerna behövs för att upprätthålla en god standard på kommunens bredbandsnät samt för upprätthålla en försvarlig och absolut nödvändig jourverksamhet. Tillgång till öppna och driftsäkra nät i kommunens bredbandsstruktur är viktig ur många aspekter. Det är fråga om en viktig del i demokratins tjänst, att skapa delaktighet, att öka tillgängligheten till all offentlig service och inte minst för företagens möjligheter att enkelt och kostnadseffektiv klara sina egna administrativa och ekonomiska verksamheter. Vi anser att en hög tillgänglighet via bredband också underlättar kontakterna mellan medborgarna och de förtroendevalda Näringslivskontoret ges förutsättningar att verka med ökade resurser till olika aktiviteter och åtgärder. Ingen samordning med Lärcentrum då vi anser att det blir en otydlig struktur. Utbildningsfrågor bör ligga under kultur och utbildningsnämnden och vi föreslår en sammanslagning av Lärcentrum och Gymnasieskolan.

Inom utbildningsverksamheten, från förskola till vuxenutbildningen, görs anpassningar till rådande barnantal, elevutveckling och utbildningsbehov. Öppna förskolan läggs ned. Vårdnadsbidraget avskaffas. Bidraget till Strandskolan minskas Musikskolan behålls oförändrad. Minskning skolledarresurs inom gymnasieskolan och Lärcentrum. Minskning av personalkostnader inom gymnasieskolan utan att något program läggs ner. Ökade intäkter i simhallen med 100 000 kr. Museiverksamheten läggs ned. Museet kallställs och personal sägs upp. Öppet under sommaren om det går att genomföra praktiskt ev. via samarbete med någon förening. De besparingar som socialnämndens verksamheter tidigare ålagts gör att vi inte ser någon möjlighet till ytterligare neddragningar i den dagliga omsorgen, men en effektivisering inom ledning och administration tror vi är möjlig inom äldreomsorgens verksamhetsområde. Vi vill återbesätta den halvtidstjänst som tidigare dragits bort inom handläggarenheten En generell besparing inom äldre och handikapp verksamheten görs motsvarande 500 000 kr/år. Minskning från två till en miljöinspektör inom miljö och byggnadsnämndens område. FINANSIERING Vi räknar med en finansiering på netto 414 569 Tkr. Vi utgår från oförändrad skatt men medräknat konjunkturstöd på 3,8+5,4 milj. Tkr tot. 9,2 milj. kr för 2010. Vi anser att det finns synnerliga skäl att tillfälligt tillåta en underbalanserad budget. Vilhelmina kommun har under många år effektivt och målmedvetet låtit konsolidera sin ekonomi med årliga överskott, vilka stärkt kommunens balansräkning. I sammanhanget ska också anmärkas kommunens i stort sett obefintliga låneskuld.

Vi anser således att Vilhelmina kommuns ekonomi är tillräckligt är stark för att klara ytterligare ett underskott på 2,8 milj. kr för 2010. Ingen återhämtning görs av tidigare års underskott. Vilhelmina 2009 10 27 SOCIALDEMOKRATERNA I VILHELMINA VÄNSTERPARTIET I VILHELMINA Åke Nilsson Gruppledare (S) Margareta Löfgren Gruppledare(V) Bilagor Detaljbudget per verksamhetsgren Budgetbalans

ALLIANSENS FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat 2009-09-15) Alliansens RamförslagRamförslag förslag 2010 2010 S+V S+V KOMMUNSTYRELSEN på föränd- utifrån utifrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt 2009 2009 effekt 2010 Budget prognos 2010 2009 2009 ringar förslag 20081215 realistiska 2009-04-20 20090430 2010 (F-C) 2009 2009 20090825 20090420 20090430 2010 2009 20090420 20090420 20090430 20090915 EKONOMIENHET 3 946,8 226,0 3 720,8 3 585,0 392,0 166,0 69,0 65,0-500,0 4 123,8 3 984,0 0 3 484,0 1,0 förv.ekonom tillsätts ej 226,0 392,0 166,0 0 1,0 tj controller inrättas i samarbete -500,0 med Åsele och Dorotea kommuner FASTIGHETER 7 761,0 710,0 7 051,0 7 051,0 1 309,2 599,2 229,0 229,0 293,6 6 387,2 6 387,2 108 6 572,8 Åsgatan 4 kallställes 1,0 energirådgivare ersätts ej 210,0-210,0 Bostadsanpassning 100,0 100,0 Skogsförvaltning, höjd avkastning 500,0 500,0 Höjning motorvärmaravgift anställda 52,0 52,0 293,6 108 (270 pl x1280,-) fr 400,-/år till 1680,-/årl 800 657,2 Dikanäs 1:67, hyreshus säljes 48,3 48,3 P-hem och p-stugor Dikanäs säljes 179,5 179,5 Saxnäs 3:14 parhus, säljes 153,1 153,1 P-stugor Saxnäs, säljes 174,4 174,4 P-hem Bergbacka, rives/säljes 63,8 63,8 P-stuga Järvsjöby, säljes 38,1 38,1 FLYG -930,9-930,9-10,0 291,0 230,0 316,0-955,9-96,0 316-96,0 Hanteringen av turistbyråverksam-

VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt 2009 2009 effekt 2010 Budget prognos 2010 2009 2009 ringar förslag 20081215 realistiska 2009-04-20 20090430 2010 (F-C) 2009 2009 20090825 20090420 20090430 2010 heten samordnas med flygplatsen med fysisk hemvist Tingshuset. 316,0 316 GVA 6 474,3 2 025,0 4 449,3 4 933,0 1 974,0-51,0 17,0 40,0 70,0 4 345,3 4 852,0 200 4 722,0 1,0 teknisk chef tillsätts ej 530,0-530,0 1,0 fastighetsingenjör inrättas i samarbete 0 med Åsele och Dorotea kommuner -530,0 Anpassning till utfall 2008 10,0-10,0 Div intäkter och kostnader enl bil 911,0 859,0-52,0 Förändring vägbidrag 33,0 590,0 557,0 Ingen rondering offentlig belysning 75,0 75,0 Korrigering va-taxa 466,0 450,0-16,0 600,0 200 IT 3 198,3 414,0 2 784,3 2775,0 850,0 436,0 37,0 37,0 0,0 2 385,3 2 376,0-350 2 726,0 Sänkt fortbildningsbudget 25,0-25,0 Övriga kostnadinskränkningar samt viss överföring av personalkostnader från nätförvaltare till fyran-projektet 87,0-87,0 Besparing personal, Taxehöjning nätavgift bredbandsnät 72,0 125,0 53,0 Div anpassn efter utfall 107,0-107,0 Genomgång Office-installationer 0,0 Beredskapsersättning uttages i tid 63,0 125,0 62,0 Uppsägning 1,0 tekniker 60,0 350,0 290,0-350 Ambitionssänkning microlänkkapacitet för kunder i fjälldalen 250,0 250,0 KOMMUNLEDNINGSFUNKTIO 3 274,9 162,0 3 112,9 3 043,0 160,0-2,0 65,0 65,0 0,0 3 179,9 3 110,0 3 110,0

VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt 2009 2009 effekt 2010 Budget prognos 2010 2009 2009 ringar förslag 20081215 realistiska 2009-04-20 20090430 2010 (F-C) 2009 2009 20090825 20090420 20090430 2010 Befintliga vakanser återbesätts ej fullt ut 102,0-102,0 Restriktivitet vid inköp av kontorsmaterial 60,0-60,0 Samverkan med näringsenheten 160,0 160,0 vad avser kommunsekreterartjänst KOST 12,3 12,3 1 727,0 2 569,7 2 569,7-130,0-77,0 700,0-3 387,4-1 619,7-919,7 0,0 Kompensation för lokalkostnader som ej budgeterats Ansvar för servering och disk på 1 100,0 1 100,0 förskolor överförs från kostversamheten till förskolorna, helårseffekt Städning och cafeteriaverksamhet 123,2 123,2 vid M4 utförs inte längre av kostvsh, helårseffekt Minskning övertalig personal skol- 526,5 526,5-526,5 kök, helårseffekt Minskning övertalig personal för- 320,0 320,0-320 skolor, helårseffekt Förändring matsedel, mindre tillbehör 500,0 500,0 Måltidspriserna ses över 100,0 100 2,0 tjänster i byskolorna/förskola 600,0 0

VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt 2009 2009 effekt 2010 Budget prognos 2010 2009 2009 ringar förslag 20081215 realistiska 2009-04-20 20090430 2010 (F-C) 2009 2009 20090825 20090420 20090430 2010 Justering ram -173,2 Kostverksamheten förutsätter nollbudgetering. Utfall 2008 och befarad utveckling 2009 visar dock att försålda portioner till det portionspris som fastställts ej täcker kökens kostnader. De åtgärder som görs påverkar således inte budget utan reducerar befarat överskridande. NÄRINGSLIV 7 187,0 570,0 6 617,0 6 725,0 730,0 160,0 194,0 183,0 200,0 6 451,0 6 548,0-320 7 068,0 Minskad annonsering, marknadsföring 20,0 20,0 Besparing KS utvecklingsanslag 100,0 100,0 Minskning anslag näringsfrämjande åtgärder 100,0 100,0-100 Minskat anslag turistmarknadsföring 100,0 100,0-100 Minskat anslag fiskevårdsåtgärder 25,0 25,0 Minskat anslag för delfinansiering av arbetsmarknadspolitiska åtg. 200,0 200,0-200 Minskat anslag Cornelia 25,0 25,0 Fiske Bio fuel minskade projekt o stöd 200,0 80 Samverkan med kommunkansliet 160,0 160,0 vad avser kommunsekreterartjänst Jakt och fiskefrågor upphör

VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt 2009 2009 effekt 2010 Budget prognos 2010 2009 2009 ringar förslag 20081215 realistiska 2009-04-20 20090430 2010 (F-C) 2009 2009 20090825 20090420 20090430 2010 Samordning med Lärcentra föreslås PERSONAL 6 390,6 199,6 6 191,0 6 091,0 158,0-41,6 111,0 110,0 6 343,6 6 242,6 6 242,6 Återhållsamhet avseende verksamhetskostnader för växel och personalenhet 199,6-199,6 0,5 tjänst växel/reception 158,0 158,0 Iform verksamheten 284,1 284,1 POLITISK VERKSAMHET 3 963,9 47,1 3 916,8 4 311,0 115,8 68,7 82,0 88,0 325,0 3 605,1 4 005,3 4 330,3 Sammanträdesarvoden 47,1 47,1 Ingen uppräkning av arvoden 2010 68,7 68,7 Halvering av parti- och mandatstödet 325,0 0 RÄDDNINGSTJÄNST 6 857,3 289,0 6 568,3 6 514,0 344,0 55,0 148,0 149,0 0,0 6 661,3 6 608,0 6 608,0 Minskad styrka i Dikanäs från 2 till 1 brandman inkl lägre övningskostnader och lägre kostnad för skyddskläder 289,0 344,0 55,0 inom budget ÖVRIG VERKSAMHET 16 186,1 471,8 15 714,3 17 354,0 600,0 128,2 458,0 514,0 54,0 15 990,1 17 685,8 154,0 17 585,8 Minskning arvoden KPHR 26,4 26,4 Infomix betalas av Regionförbundet 30,0 0,0-30,0 Hemsidan, tjänsteköp upphör 30,0 60,0 30,0 Hälsoråd, upphör 10,0 10,0

VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar _Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt 2009 2009 effekt 2010 Budget prognos 2010 2009 2009 ringar förslag 20081215 realistiska 2009-04-20 20090430 2010 (F-C) 2009 2009 20090825 20090420 20090430 2010 Färdtjänst, kostnadsneddragning med 7 % genom hårdare bedömning 88,0 116,7 28,7 Utveckling av hemsidan -100,0 Linjetrafik * Järvsjöby-Hacksjö upphör 26,2 52,0 25,8 * Minskad självskjuts Fiandberg 6,6 13,0 6,4 * Lördagstrafik linje 417(Kittelfjäll) och 420 (Klimpfjäll) upphör 178,6 178,6 * Trafik fredagkväll linje 417 och 420 övergår till säsongstrafik 46,1 46,1 *Endast ringbil och posttur till Matsdal samt skolskjuts till/från Björkenäs 25,5 51,0 25,5 Höjd milersättning förvaltningshusets 30,8 46,2 15,4 leasingbilar Minskning av utbildningsanslagen 154,0 154 KOMMUNSTYRELSEN TOTA 64 321,6 5 114,5 59 207,1 64 099,0 9 202,7 4 088,2 1 571,0 1 633,0 1458,6 55129,3 60083,2 62353,5 Erhållet besparingsdirektiv 2009 4 194,0 60 127,6 Ej uppnått besparingsdirektiv -920,5

ALLIANSENS FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat 2009-09-15) Alliansens Ramförslag Ramförslag förslag 2010 2010 S+V S+V KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt 2009 2009 effekt 2010 Budget Prognos 2010 2009 2009 ringar förslag realistiska 20090430 2010 (F-C) 2009 2009 20090825 20090420 20090430 2010 2009 20090420 20090430 20090916 Förskola 43,8 35494,0 36202,0 733,8 690,0 786,0 780,0 500,0 35090,0 35792,0 600 35692,0 Öppen förskola, hyreskostnad 394,0 83,8 310,2 143,8 60,0 250 Flytt Slottet 222,0-40,0 262,0 90,0 130,0 Uppsägning förtroendetid 500,0 500,0 vårdnadsbidrag 250 Integration lokalmässigt med grundskolan 500,0 100 Grundskola 810,0 79090,0 82653,0 2100,0 1290,0 1681,0 1776,0 600,0 78881,0 82539,0 600 82539,0 Sänkt grundbemanning tätorten 23579,0 560,0 23019,0 1700,0 1140,0 Generell besparing drift, lärome 877,0 150,0 727,0 200,0 50,0 Bidrag Strandskolan 100,0 200,0 100,0 100 Generell minskning 500,0 500 Minskning av musikskolan 100,0 Gymnasie 2320,0 41528,0 45349,0 4890,0 2570,0 930,0 1028,0 296,0 39592,0 43511,0 1 000 42807,0 Nedläggning NP och ES 20923,0 600,0 20323,0 1200,0 600,0 Samläsning 20923,0 150,0 20923,0 300,0 150,0 Generell besparing drift,läromed 370,0 100,0 270,0 100,0 Pensioneringar 20923,0 400,0 20923,0 1200,0 800,0 Samordning skolledarresurs 4821,0 60,0 4761,0 120,0 60,0 500 Minskad stödresurs 20923,0 100,0 20923,0 100,0 Minskat utbud valbara kurser 20923,0 70,0 20923,0 70,0 Avveckling assistent 500,0 120,0 380,0 290,0 170,0 Personalminskning 20923,0 70,0 20923,0 210,0 140,0 Varsel kurator 388,0 100,0 288,0 200,0 100,0 Särskola egen regi 4769,0 500,0 4769,0 1000,0 500,0 Minskning hyreskostnader 10100,0 50,0 4769,0 100,0 50,0 Minskning av personalkostnader 500,0 500 Kapitalkostnad bollhall -204,0 Lärcentrum 205,0 7791,0 4625,0 410,0 205,0 103,0 102,0 0,0 7689,0 4522,0 4522,0 Minskning kursvht 1112,0 80,0 1032,0 160,0 80,0 Samordning särgym/särvux 272,0 100,0 172,0 200,0 100,0

förslag 2010 2010 S+V S+V KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt 2009 2009 effekt 2010 Budget Prognos 2010 2009 2009 ringar förslag realistiska 20090430 2010 (F-C) 2009 2009 20090825 20090420 20090430 2010 2009 20090420 20090430 20090916 Samordnad fordonspool 25,0-25,0 50,0 25,0 Samordning med näringsenheten föreslås Kultur- och Fritid 659,0 16202,0 16377,0 1054,0 395,0 421,0 429,0 950,0 15278,0 15461,0 520 15891,0 Besparing- 1625,0 100,0 1525,0-100,0 Kultur i skolan Hembygdsdagar samarrangemang Arrangemangsallmanacka Anläggningar, ej utföra planerade åtgärder, fotbollsplaner 4388,0 100,0 4288,0-100,0 Ej tillsätta vikariat vaktmästare 497,0 57,0 497,0-57,0 Ej tillsätta vikariat Fritidsgård 1474,0 38,0 1436,0 130,0 92,0 Övriga driftkostnader fritidsgård 50,0 50,0 Omförhandling el, elljusspår 4388,0 100,0 4288,0-100,0 Avveckla Lanthandel, 47,0 47,0 50,0 50,0 Avveckla Risträsk (stugan) 24,0 24,0 0,0 24,0 Personalminskning 1 Håa sekto 16564,0 150,0 16414,0 380,0 230,0 Avtal skoter 276,0 276,0 100,0 100,0 Kallställning museum 400 Avveckla hängavtal Riksbyggen, Ridhus/tjärnvallen 4388,0 4388,0 100,0 100,0 Elbesparingar 4388,0 50,0 50,0 Åtstramning norm. Bidrag 340,0 80,0 80,0 Renov, bidrag Ricklundgården 758,0 90,0 668,0 90,0 95,0 Ökade intäkter simhallen 300,0 100 Minskning av bidrag till studieförbund 255,0 0 Minskning av bidrag till kulturföreningar 130,0 0 Minskning av aktivitetsstödet 50,0 0 Hyresfria lokaler besparing 100,0 0 Bidragsnormerna bör ses över Snöröjning skjutbana upphör 20,0 20 Kansli och administration 50,0 4211,0 3578,0-50,0 95,0 79,0 4356,0 3707,0 3707,0 Besparing omställnings- och fortbildningsanslagen 345,0 50,0 295,0-50,0

förslag 2010 2010 S+V S+V KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt 2009 2009 effekt 2010 Budget Prognos 2010 2009 2009 ringar förslag realistiska 20090430 2010 (F-C) 2009 2009 20090825 20090420 20090430 2010 2009 20090420 20090430 20090916 Nämnd 55,0 796,0 751,0 73,4 18,4 15,0 14,0 0,0 792,6 746,6 746,6 Minskad verksamhet 796,0 40,0 756,0 40,0 Sänkta arvoden 796,0 15,0 781,0 15,0 Ingen uppräkning av arvoden 18,4 18,4 Skolmåltider 5724,0 5697,0 172,0 171,0 5552,0 5868,0 5828,0 Samtliga verksamhetsgrenar 35,0 90,0 55,0 40,0-95,0-95,0 40 Arbetskläder 35,0 35,0 Friskvårdsbidrag 55,0 55,0 Minskning av utbildningsanslagen 40,0 40 4177,8 190836,0 195232,0 9351,2 5173,4 4203,0 4379,0 2386,0 187135,6 192051,6 191732,6

ALLIANSENS FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat 2009-09-15) Alliansens RamförslagRamförslag förslag 2010 2010 S+V S+V SOCIALNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt 2009 2009 effekt 2009,0 Budget Prognos 2010 2009 2009 ringar förslag 20081215 realistiska 20090430 2010 (F-C) 2009 2009 20090825 20090420 20090430 2010 2009 20090420 20090430 20090915 Övrig verksamhet 4778,0 122,0 4656,0 3851,0 228,0 106,0 96,0 74,0-200,0 4846,0 4019,0 0,0 3819,0 Ingen uppräkning av arvoden 15,0 15,0 0,0 0,5 tjänst handläggarenheten 100,0 200,0 100,0-200,0-200,0 Utbildning 7,0-7,0 Ingen höjning av arvoden 2010 13,0 13,0 Äldreomsorgen 101518,0 2371,9 99146,1 96425,0 3284,6 912,7 1943,0 1886,0 1050,0 99126,4 96348,3 500 96898,3 Föreningsbidrag upphör 10,0 10,0 Vht "FixarTommy" upphör 82,0-82,0 Utbildniing 200,0-200,0 Anhörigvård, bidrag Besparing Hemtjänst Skansholm 100,0 76,0 100,0 152,0 76,0 Saxnäs hemt/äbo, div besparingar 142,5 285,0 142,5 Dikanäs hemtjänst, div besparingar 52,0 52,0 Sagagården, förbrukningsm mm 19,0 19,0 Tallbacka spara perskostn m bef 500,0 520,0 20,0 Tallbacka uppsägn avtal Smith 20,0 20,0 Tallbacka minska övriga kostnader 100,0 100,0 Tb vikariekostnader kanslist 80,0 80,0 Strandbacka, minskade perskostn 205,0 410,0 205,0 Strandbacka, minskade övr kostn 66,0 47,6-18,4 Åsbacka mask/inventarier 18,0 18,0 Förbrukningsmaterial 58,0 58,0 Arbetskläder 59,0 59,0 Åsbacka minskad pers kostn 228,0 304,0 76,0 Åsbacka minskad pers kostnad 247,0 329,0 82,0 Värdinnor 2*0,5 0,0 354,0 354,0 1,0 tjänst kanslist/assistent 109,4 367,0 257,6 Besparing verksamhetsområdet 1000,0 Förbrukningsmaterial mm 50,0 Ledning och administration tot 500 Individ- och familjeomsorg 12145,0 125,0 12020,0 14613,0 85,0-40,0 288,0 363,0 343,0 12005,0 14673,0 0 15016,0 Halvera budget konsumentrådgivn 5,0 5,0 Familjevård vuxna 50,0 50,0 Föreningsbidrag upphör 6,0 6,0

förslag 2010 2010 S+V S+V SOCIALNÄMNDEN på föränd- utifrån utfrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009 Förslag/ Netto Prognos Förslag/ Påverkan Uppräkning Uppräkning ringar Budget Prognos på föränd- Ny ram verksamhet Kfm effekt 2009 2009 effekt 2009,0 Budget Prognos 2010 2009 2009 ringar förslag 20081215 realistiska 20090430 2010 (F-C) 2009 2009 20090825 20090420 20090430 2010 2009 20090420 20090430 20090915 Förebygg barn o ungdomsvård 24,0 24,0 Utbildning ej redan beslutad 40,0-40,0 Besparing IFO verksamhet med omorganisation Hemassistent/Fältassistent 343,0 0 Handläggarenheten organiseras under IFO Handikappomsorg 29708,0 440,0 29268,0 38111,0 584,5 144,5 317,0 544,0 0,0 29440,5 38510,5 38510,5 Administration, vikariekostnad 99,5 99,5 Tekn hjälpm Dagcenter och gruppbo 10,0 10,0 Föreningsbidrag upphör 35,0 35,0 Utbildning 5,5-5,5 Dagcenter/gruppbostäder lgh Manh 140,0 140,0 Vakant tjänst 0,88 150,0 300,0 150,0 Fortsätta genomlysningen av biståndsbedömningarna Medicinsk verksamhet 8248,0 205,5 8042,5 7124,0 411,0 205,5 170,0 143,0 0,0 8007,0 7061,5 7061,5 Nedskärning 1,0 sjuksköterska 205,5 411,0 205,5 Gemensamt 241,0-241,0 241,0 0,0 402,0-402,0-402,0 0,0 Arbetskläder exkl Åsbacka 241,0 241,0 Minskning av vikariekostnader 300,0 Minskning av utbildningsanslagen 102,0 Summa 156397,0 3505,4 152891,6 160124,0 4834,1 1328,7 2814,0 3010,0 1595,0 153022,9 160210,3 161305,3

ALLIANSENS FÖRSLAG PÅ BESPARINGSÅTGÄRDER 2009 OCH 2010 (uppdat 2009-09-15) Alliansens Ramförslag Ramförslag förslag 2010 2010 S+V S+V MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN på föränd- utifrån utifrån förslag VERSAMHETSGREN Budget 2009Förslag/ Netto Prognos Förslag/PåverkanUppräkningUppräkning ringar _Budget Prognos på förä Ny ram verksamhet Kfm effekt 2009 2009 effekt 2010 Budget prognos 2010 2009 2009 ringar förslag 20081215 realistiska 20090430 2010 (F-C) 2009 2009 20090825 20090420 20090430 2010 2009 2E+07 2E+07 2E+07 20090915 Miljö- och byggnadsnämnde 2 167,0 158,0 2 009,0 2 008,0 5,6-152,4 32,0 32,0 117,0 2 076,4 2 075,4 267,0 1 925,4 Stadsarkitekt kallas ej till rest. Au 30,0-30,0 Besparing 100,0 Djurskyddskontroll överförd till Lst 80,0-80,0 Indragning 1 milj insp 250 Höjt grundbelopp 48,0-48,0 Ingen uppräkning av arvoden 2010 5,6 5,6 Minskning av utbildningsanslagen 17,0 17 MBN totalt 2 167,0 158,0 2 009,0 2 008,0 5,6-152,4 32,0 32,0 117,0 2 076,4 2 075,4 1 925,4 Erhållet besparingsdirektiv 2009 139,0 2 028,0

BUDGETBALANS FÖR 2005-2010 (2009-09-16) 3) 1) 3) 4) 5) Budget Besparing Budget Prognos Prognos Plan Besparing RamförslagRamförslagRamförslagRamförslagRamförslag Plan Plan Plan Utfall Utfall Utfall Budget Utfall 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 utifrån Alliansen Alliansen Alliansen S+V 2011 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2008 20081215 20090420 20090420 20090430 20090814 20081215 20090420 prognos 2009 2010 2010 2010 2010 20081215 20090420 20090420 2010 20090908 20090916 20091026 4088,2 61132,533 55118,8 KS 68466 70513 69083 64977 70155 63765 5114,5 59207 64099 64099 64227 9202,7 61542 59783 59783 60083 62 354 64740 KUN 170817 183584 186437 190444 194432 187882 4177,8 190836 195232 195232 188749 9351,2 194438 191865 191865 192052 191 733 188857 SN 138601 143405 148523 157122 165201 156238 3505,4 152891 160124 160124 160497 4834,1 161805 158810 158810 160210 161 305 164872 MBN 1884 1718 1941 2111 1631 2167 158 2009 2008 2008 2237 5,6 2192 2175 2175 2075 1 925 2310 Ramförändring utifrån God ekonomisk hushållning 2% -18812 Summa 379768 399220 405984 414654 431419 410052 12955,7 404943 421463 421463 415710 23393,6 401165 412633 412633 414420 417 317 420779 0 0 Finansiering -392299-408198 -404997-412858 -414901-420847 -420847-411632 -412332-425949 -409069-419269 -424669-424669 -414 469-436498 -414528 Total balanskravsres -12531-8978 987 1796 16518-10795 12955,7-15904 9831 9131-10239 23393,6-7904 -6636-12036 -10249 2 848-15719 -414528 0 Avs eget kap 9204 6927-10547 -20188-19199 8611 1067-15884 -15184 8088 11214 9946 15346 11801 462 13568 82914 8333 Återställning kapital 2151 2151 1758 2151 Lösen av lån Investeringa 18738 17803 25046 34220 18677 15444 33148 25000 25000 15411 15000 15000 15000 15000 15 000 15411 15000 15000 Avskrivning -15411-15752 -15486-15828 -15996-15411 -18310-18310 -18310-15411 -18310-18310 -18310-18310 -18 310-15411 -18310-18310 TOTAL 0 0 0 0 0 0 12955,7 1 637 637 0 23393,6 0 0 0 0 0 0-334924 5023 God ekonomisk hushållning 2% 8210 8104 8104 8104 8808 (baseras på kommunalskatteintäkter och generella statsbidrag) 1) Personalkostnaderna i prognosen för 2009 är uppräknad med 1,75% och i övrigt med 3%, minus nettobesparingen mellan 2009 och 2010 2) Ramförslagen för 2011 och 2012 är en uppräkning med 1,75% av ramförslaget 2010 utifrån prognos 2009, och med aktuella belopp avseende finansieringen. 3)Kommunen erhöll 090814 ett cirkulär, 09:45, från SKL med en ny skatteberäkning. Denna innebar att slutavräkningen för 2009 förbättrades med 700 tkr. För åren 2010 till 2012 försämrades finansieringen med 0,1 mkr för 2010, 1,0 mkr för 2011 och 2,4 mkr för 2012. Dessa belopp finns inräknade i kolumnerna Prognos 2009 090814, ramförslagen för 2010 och plan 2011 och 2012. 4) Uppgifterna i denna kolumn bygger på de detaljförslag som finns i remissvaret och ramförslaget utifrån prognosen 5) I likhet med not 4 men med tillägget på 5,4 mkr i inansieringen. 2009-09-08 6) Finansieringen för 2013 har justerats med att skattehöjningen på 10,2 mkr samt det tillfälliga statsbidraget på 2,8 mkr har dragits bort.

2) 3) 2) 3) 6) Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2013 utifrån utifrån utifrån utifrån utifrån utifrån Alliansens Alliansens Alliansens Alliansens Alliansens Alliansens förslag förslag förslag förslag förslag förslag 20090916 20090916 20090916 62619 60823 61126 63715 61880 62185 62950 63259 197841 195187 195112 201303 198565 198478 202000 201900 164636 161587 163011 167518 164413 165862 167273 168748 2230 2213 2110 2269 2251 2145 2289 2180-20282 407044 419810 421359 434805 427109 428670 434512 436087-411810 -422010-422010 -426437-426437 -426437-413195 -413195-4766 -2200-651 8368 672 2233 21317 22892 8076 5510 3961 8230 2638 1077-18007 -19582-13288 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000-18310 -18310-18310 -18310-18310 -18310-18310 -18310 0 0 0 0 0 0 0 0 8076 8076 8076 8230 8230 8230 7970 7970