21 5-11-1 6 Total inklusive finanser Intäkter Finanser -82 23,8 326 66, 6-253 217, 8-8 761, Årsprognos Avv_årsb_årsp Utfall_period Budget_period A vv _ mot_period -94 757, 2 35 786,2-258 148,2-2 119, 2 12-24 4-6 553 126 93 642-78 332 282 572-21 557-6 318-68 271-211 -7 177 317 6 866 1 156-11 254-449 -1 548 11 EKONOMICHEF Intäkter -517, 4 8 137, 5 7 62,1-517, 4 7 338,2 6 82,8 799 799-281 2 231 1 949 25 25 281-2 25-1 924 En vakant ekonom-tjänst hela året och en vakant utredar-tjänst två,månader genererar ett överskott (682 tkr). Prognosen för pensionsverksarnheten är reviderad utifrån vad som hittills har betalats ut från den gamla skulden och premier (överskott 297 tkr). En sedvanlig årlig avsättning till vägfonden har gjorts som belastar ansvaret (25 ltkr). Med anledning av inköpsstoppet råder restriktivitet och det borde kunna generera ytterligare ca 5 tkr. 111 KOMMUN CHEF Intäkter -1 67, -12 155, 6 1 486-5 8-8 999 49 555, 4 48 53, 7 1 25 38 85 48 282 Finanser 2 99, 5 2 935,9-26 2 335 2 424 41 794,9 39 311, 2 484 36 6 41 77-3 919 9 478 89 5 647 Den positiva avvike l sen mot budget beror till största del på förväntade intäkter från AFA försäkring. )12 NÄRINGSLIVSUTV Intäkter, -37, 37-48 1 385, 1 16,3 279 841 1 6 Finanser 5, 5, 4 4 1 1 3 9, 1 74, 3 316 797 1 64 122 KANSLI CHEF Intäkter -593, 1-629, 7 37-475 -494 5 374,4 5 276, 98 3 672 4 36 4 781, 3 4 646, 3 135 3 197 3 865 48 219 267-19 688 669 Prognos i princip enligt budget. Utbildning för förtroendevadla och revisorer under året har medfört extra kostnader. Viss eftersläpning av ersättningar till förtroendevalda förekommer. Inget partistöd utbetalt ännu i år. Inget val antas under 215. 1
123 PERSONALCHEF Intäkter, 1 915, 9 1 915,9 215-11-16 Årsprognos Avv _årsb _ årsp Utfall_period Budget_period A vv _ mot_period, 1 77,2 1 77,2 29 29-11 1 114 1 13 1 597 1 597 11 483 494 125 Lägre lönekostnader med anledning av långtidssjukfrånvaro. Timvikarie täcker upp del av tiden. Prognos för konsultkostnader har justerats något. I samband med övergång till Sydnärkes gemensamma lönenämnd 1 februari 216 kan behov a v konsultstöd uppstå varför det är önskvärt att föra över medel från 215 till 216. 3741 Prognos för facklig verksamhet har justerats något med anledning av att kommunen sedan februari 215 inte har någon lokal representant --... från Kommunal. En samlingsfaktura gällande insatser för MBL mm från Kommunal centralt förväntas inkomma innan årsskiftet. För övrigt märks en ökad aktivitet från Kommunal. Elsa Lundkvist är anmäld som huvudskyddsombud från 27 juli 215 och anmäld att företräda medlemmarna 1vid social samverkan. 3791 Beslut har fattats att uppvaktning i samband med 25 års gåvor kommer att ske vår 216. 3732 Prognos enligt budget. Fler långtidssjukskrivna samt gruppinsats inom IFO. 14 KOSTCHEF Intäkter -8 86, -8 7,6-735 -6 434-7 338 1 579,5 1 511,6 68 9 567 8 815 Finanser 39,5 39,6 197 33 1 813, 2 48,6-668 3 33 1 51-94 - 751-164 -1 819 Prognosen måste revideras! Muntlig förklaring på KS sammanträde. 16 REKTOR VUXAM Intäkter -3 28,3-8 524,7 5 496-5 461-2 524 1 1 11,6 15 43,4-5 392 13 41 8 342 Finanser 37, 3 18,9 18 19 31 RES ULTAT 7 2,6 6 897, 6 123 7 599 5 849 2 937-4 699 12-1 75 Arbetsmarknadsenheten: De intäkter och kostnader som redovisas utöver det som är budgeterat under verksamheterna 611 och 6113 är kopplade till visstidsanställningar inom arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheterna har minskade intäkter från AF p.g.a. få placeringar i jobb- och utvecklingsgaranti för unga samt sysselsättnings- och arbetsträningsplatser. Anpassning av antal anställda har påbörjats. Det är dock svårt att minska på personalstyrkan inom 61 1 3 eftersom det antal hushåll servicegruppen har som kunder, ökat med 4 % sedan 21. Mycket få placeringar från AF och inga personer i behov av syssel sättningsplats 2
Konununstyrelsen 2 15-1 1-16 Årsprognos Avv_årsb_årsp Utfall_period Budget_period Avv_mot_period via socialtjänsten, gör att den service kommunens verksamheter vanligtvis får, tyvärr måste minska i omfattning. Förhoppningsvis kommer vi i år att erhålla ett statsbidrag på 2 för tecknande av en överenskommelse med AF gällande arbetslösa unga. Detta kan i sin tur resultera i riktade medel till att arbeta med ungdomsarbetslösheten 216. SFI : Intäkt från Skolverket för kvalitetshöjning inom SFI. Bidraget för projektet ska finansiera lönekostnader för 8% SFI-lärare, 25% IKT-pedagog samt inköp av datorer och läsplattor. Hur stort antal studerande verksamheten kommer att f å, går inte att förutspå. Anpassning av personaltäthet i förhållande till e l evantal och.gruppindelning kommer att göras så långt det är möjligt. Det råder brist på undervisningslokaler på Kopparhyttan, vilket gör att vi t vingats flytta delar av verksamheten till Stora Gården. Vuxenutbi ldningen : På kort sikt kommer framförallt behovet av grundutbildning successivt öka allt eftersom elever blir färdiga med sina SFI-studier. Vi har ett flertal utländska elever inom alla de grundkurser vi idag erbjuder som närundervisning. I höst måste vi därför som minst stärka upp med ytterligare 5 % lärartjänst. 17 FASTIGHETSCHEF Intäkter -5 348,3-5 348, 3-3 791-4 457 6 121,8 6 65,9 56 5 92 5 12 Finanser 76, 131, 9-56 27 63 849, 5 849, 5 1 328 78-666 1 36-619 Eftersom uppföljningsverktyget är fördelat på varje objekt blir prognos per slag och objekt missvisande. Jag gör t. ex. inte uppföljning av snöröjning, VA och sophämtning per objekt utan bedömer helheten för dessa kostnadsposter. Dessutom finns ingen gemensam verksamhet för hela ansvar 17 som egentligen borde stå för kostnaden som volymavvikelsen mot elhandelsavt alet resulterade i (94 tkr, avser 214). Totalt prognostiseras ett nollresultat för helåret. 19 ENHETSCHEF UNGDOMSBOENDE I ntäkter -8 157,6 8 258,1 1, 5-8 157,6 9 63, 5 95, 9-85 -85-7 156 7 444 288-6 798 6 881 83 358-563 -25 Introduktionsersättningen blev högre än vad som prognosen. beräknades i förra 3
215-11-16 Årsprognos Avv _årsb_ å rsp Utfall_period Budget_period Avv _ mot_period Även lön Integrationssekrterare är högre än tidigare då jag missat att räkna med semesterersättning. För övrigt så bör schemaförändringen och att vi är nere på vår bemannigsplan i praktiken ge en bra effekt. Vad som kan bli ett problem är att vi inte ska schemalägga hela planen på 11 tjänster utan bara schemalägga 1 tjänster. Arbetskraftskostnader som vi inte kan schemalägga är : * Beredskap, Kan ibland bli så att vi måste byta ut beredskap mot sovande jour. * Asylutredningar, Vi som boende är skyldiga att se till/följa med -, 1ungdomar till asylutredningen. Idag har vi 9 stycken ungdomar som inte varit på asylutredening. Vill de Godemännen till alla dom ha med sig en personal så måste vi skicka med. * Vi har en hajk som vi har som tradition att göra varje år. Den är på -)två dagar med en övernattning. Då den är personalkrävande så har vi i nte gjort den i år. Med personalkrävande menar jag att om inte alla ungdomar följer med så krävs det personal både under hajken och på boendet. Det innebär tex. dubbel bemanning under den natten. Ska vi kunna göra hajken fortsättningsvis så är det oxå ett skäl till att inte schemalägga 11 tjänster. * Vi har under 214 och första delen av 215 haft många korttidssjuksrivningar. Dom är väldigt dyra och jag har påbörjat samtal med de fyra i personalgruppen som det berör. 21 KANSLICHEF )Intäkter -1 853,2 2 8, 1 154,9-1 894,2 2 57,1 162,9 41-49 -8-1 34 1 67 33-1 544 1 673 129-25 4-21 )Prognos i princi p enligt budget. Inköp a v datamodul har genomförts under året. 41 SOCIALCHEF Intäkter -3 388,8-2 968,4-42 - 2 482-2 824 8 29,6 7 899,9 13 6 62 6 691 Finanser 6,6 6,6 6 6 4 647,4 4 938,1-291 4 144 3 872 Låga intäkter från äldreomsorgsavgifter, underskott även förklaras med utlagda kaptitalkostnader samt högre tjänstgöringsgrad enhetschef funktions stöd. -342 7-272 4
215-11-16 Årsprognos Avv _årsb_årsp Utfall_period Budget_period A vv _mot_period 42 ENHETSCHEF IFO Intäkter -1 41,2-2 181, 18 78-9 447-1 168 8 14 569,2 45 52, 5-3 951 37 192 12 14-25 Finanser,,2 13 168, 25 339,7-12 172 27 746 1 973-16 För barn och ungdomsplaceringar i familjehem samt i nstitution prognostiserars ett underskott med 372 tkr, har t i llkommit ytterligare en institutionsplacering. Missbrukasveksamhetenn prognostiserar ett underskott mot budget 5614 tkr. Merparten av kostnaderna uppstod under årets första 6 månader. I dagsläget finns endast ett par placeringar kvar varav 1 nyligen bl ivit förlängd. Försörjningsstöd redovissar ett större underskott ä n tidigare beroende på ökade utgifter för "glappet" samt "utsluss". LSS prognos underskott 84, 9 tkr. 28 52 773 43 ENHETSCHEF HANDIKAPPOMS Intäkter -1 472, 3-1 43,3-69 -1 222-1 227 17 68, 17 771, 9-92 14 34 14 733 Finanser,, 2 16 27,7 16 368,8-161 13 118 13 56 Personligt ombudsverksamhet upphörde 1/5. Har vakanshållit 5 % tjänst för att täcka lägre intäkter för pers ombud än budgeterat. Pensionsavgång lönebi dragsanställ d 1 oktober sparar ca 3 tkr. Vidare )har tjänstgöringsgraden på daglig verksamhet minskat genom att vakans-hålla del av tjänst tillfälligt under hösten i samband med personalbyte. I prognosen är ej medräknat 436 8 kr avseende eventuell retroakt i v ersättning för personl ig assistans fr. o.m. 1 februari 213. Domen i 1 förval tningsrätten överklagades till Kammarrätten av Frösunda assistans. Domen är inte fastsl agen. Är återhållsam med utgifter för det fall att ärendet skull e komma att avgöras till kommunens nackdel. Beslut från Försäkringskassan om retroaktiv återbetalning för personlig assistans avgjordes i början på november och fastsl og att kommunen inte kommer att få ersättning för det som hittills har utbetalats (ca 7 tkr/mån extra fr.o. m. februari 215). Ärendet kommer att avslutas och innebär att kostnader för november och december 215 upphör. Prognosen är sämre än tidigare gjorda prognoser för ansvaret under året eftersom det uppdagats att fastighetsavdelningen inte har debiterat hyror för bostäderna på gruppboendena Kata och Bergsmansvägen. Detta är justerat i november och minskar därmed underskottet på fastighetsavdelningen (i nternhyra). -5 394 388 5
215-11-16 Årsprognos Avv_årsb_årsp Utfall_period Budget_period Avv_mot_period 44 ENHETSCHEF ÄO SOLGÅRDEN I ntäkter -2 846,9 15 381,9 Finanser 1, 12 536, -2 443,1 14 97,2 1, 12 465,1-44 - 2 3 475 12 578 1 71 1 575-2 372 12 818 1 1 446-369 24-129 Saknar intäkter för lönebidrag aug, sep, okt sununa184 5 : - Finns en hyresskuld på ca 6 : - utfallet borde ha ett att bli ett överskott på 244 57:- 45 ENHETSCHEF ÄO HEMTJÄNST \Intäkter -5 474,9-5 146' 7 25 265,7 24 694, 19 79,8 19 547,3-328 572 243-4 316 2 517 16 21-4 562 21 54 16 492-246 537 291 46 ENHETSCHEF ÄO KOPPARGÅRDE Intäkter -4 166,1-4 221,1 21 866,4 21 766,4 Finanser 12,9 12,9 17 713,2 17 558,2 55 1 155-3 577 17 591 11 14 26-3 472 18 221 11 14 76 15 63 735 överskott på ä ldreomsorgsmåltider. f 7 ENHETSCHEFSJUKSKÖTERSKOR Intäkter -258,3 6 93, 1 6 671,8-267,1 6 835, 6 567,9 9 95 14-267 5 68 5 341-215 5 775 5 56 52 167 219 Räknar med ett budget överskott på ca 9 kr om vi klarar att fortsatt inte behöva betal a för utskri vningsklara patienter. Det beräknade underskottet med 1 kr pga ökade kostnader för sjukvårdsmaterial, pga av att vi är avtalsl ösa kompenseras då av budget för utskrivningsklara. 48 ENHETSCHEF REHAB Intäkte r -322, 3 464,3 3 142, 3-29,1 3 526, 3 316,9-113 -62-175 -22 2 942 2 739-268 2 887 2 618-66 - 55-121 Minskade intäkter från skolan: 19 tusen Ensolut ion kvalitetsl edningssystem för hela sociala verksamheten: 6
215-11-1 6 Årsprognos A vv _ å rsb _årsp Utfall_period Budget_period A vv _mot_period kostnad 2 tusen kronor Planerat minskade kostnade r i vår verksamhet: 125 tusen kronor (vikarier, diesel) Totalt : -184 tusen kronor 51 BILDNINGSCHEF Intäkter -3 6,1-5 119, 8 2 114-3 896 44 329,3 47 535,6-3 26 31 S2S Finanser 12, 8 7,5 5 7 41 336, 42 423,3-1 87 27 63S -2 sos 36 938 11 34 444 1 s 6 391 414 4 89 Ansvar 51 prognosticerar ett underskott på - 1 87 t kr - något lägre underskott ä n föregående prognos beroende på färre gymnasieelever än beräknat. Antalet gymnasieelever vid Lindeskolan som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) överstiger stort det budgeterade antalet vilket medför ökade kostnader för kommunen. I budget avsattes 2 milj kr för dessa elever men prognosen pekar nu på en kostnad på 3, 7 milj kr. Till detta kommer även ökade kostnader för asylsökande elever - en kostnad som är mycket svår att uppskatta i dagsläget. Antalet barn från kommunen där familjen väljer barnomsorg och förskoleklass i Ludvika kommun har ökat under året och kostnaderna överskrider budget med 69 tkr. Kostnaden för barn i förskoleklass i Löa har ökat med 198 tkr jämfört med budget. 52 FÖRSKOLECHEF Intäkter -2 168,6-2 72, 551-2 287-1 87 2 39,7 2 748, 1-78 2 226 1 699-128,9 28,1-157 -62-17 481-526 -4S Inskolning av fler barn (asylbarn och andra) och öppnat ny avdelning. Kommer att redovisa ett resultat i enlighet med budget. 521 FÖRSKOLECHEF Intäkter -5,3-187,6 182-188 -4 8 133,2 7 961, 9 171 6 S69 6 776 RES ULTAT 8 127,9 7 774, 3 354 6 381 6 772 183 28 391 522 FÖRSKOLECHEF Intäkter -8,1-55,3 47 -ss -7 3 312, 8 3 498, 3-186 2 884 2 76 3 34,7 3 443, -138 2 828 2 7S4 49-123 - 7S 7
215-11- 16 Årsprognos Avv _årsb _årsp Utfall _period Budget_period A vv _ mot_period 542 REKTOR GARHYTTESKOLAN Intäkter - 35, -2 95,5 1 746-1 51-292 7 12,2 8 858,5-1 846 7 531 5 73 6 662,2 6 763, -11 6 29 5 411 Enheten prognosticerar ett underskott på -1,1 tkr Verksamhet 4411: Bidrag från Migrationsveret ej budgeterat. All pesonal i internationella klassen som består av 27 elever är ej budgeterad 4351 : Extraresurs e l ev, extrar esurs asylelever. Medarbetare sjukskiven i omgångar belastar även kontot. 4431 : Felkonterat mot ansvar 4414. 4441 : Ej budget erade migrationsmåltider samt " lunch på lekti on" (Testomgång). 1 21-1 828-618 544 REKTOR KYRKBACKSSKOLAN I ntäkter - 82,9-2 387,8 1 567 2 664, 22 92,2-2 238 Finanser 39, 39, 19 882,1 2 553,4-671 -1 19 17 538-68 4 61 16 78 33 33 556 16 128 854-2 281-1 -1 428 Enheten prognosticerar ett underskott på -671, 3 tkr Konto 4411 lönekontot: Utfallet avviker med 2 1 tkr pga tre akut insatta elevresurser samt f l er l ärare än budgeterat, bl. a. en lärare/modersmålstolk i internationella klassen. Kompenseras till viss del av ökade intäkter (1 2 tkr) från Skolverket och Migrationsverket. Konto 44 81, administrationskontot :Assistent utanför budget. Anställningen ä r avslutad. Konto 4431, särskolan: Långtidssjukskriven medarbetare Konto 4471, fastighetskostn : Fastighetsrelaterade småposter samt 1ombyggnation av rum för skolpsykolog och handikappanpassad personalentre. Konto 4441 : för migrationsmåltider samt pedagogiska luncher.