Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst:
Senast Uppdaterad: 12-07-24 Exder Lidköpings kommun eprinter Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning för Lidköpings kommun... 3 2.1.1 Introduktion... 3 2.1.2 Affärsavtal, EDI-avtal och meddelandeflödet... 3 2.1.3 Referenser... 3 2.1.4 Leveransadresser... 3 2.1.5 Fakturaadress... 4 2.1.6 Priser och rabatter... 4 2.1.7 Avgifter... 4 2.1.8 Faktura... 4 2.1.9 Kreditfaktura... 4 2.1.10 Bilaga till fakturan... 4 2.1.11 Returer... 4 2.1.12 Betalningsvillkor... 4 2.1.13 Valuta... 4 3. Handledning... 5 3.1 Fakturering... 5 3.1.1 Övriga Obligatoriska fält, generellt... 5 3.1.2 Moms... 5 3.1.3 Enheter... 6 3.1.4 Identifiering av köparen... 7 3.1.5 Fakturalayout... 7 3.2 Exempelfakturor... 7 3.3 Testning mot köpare... 8 3.4 Sändningsrapporter... 8 4. Uppstartsrutin för leverantören... 10 4.1 Uppstartspunkter... 10
Senast Uppdaterad: 12-07-24 Exder Lidköpings kommun eprinter Sida 3 av 10 1. Användarhandledning I den här handledningen beskriver vi hur ni använder Exder till att skicka en fristående Svefaktura. 2. Affärsprocessbeskrivning för Lidköpings kommun 2.1.1 Introduktion För denna process sker order helt manuellt utanför själva flödet. Faktura skickas i format Svefaktura (utgående från leverantör). 2.1.2 Affärsavtal, EDI-avtal och meddelandeflödet Fristående faktura kan användas både vid köp hos avtalad leverantör eller vid direktupphandling, dvs. avtal saknas men inköpsvärdet är lågt. I de fall en faktura refererar till ramavtal mellan köpare och säljare gäller dess villkor. Svefaktura är framtagen för att kunna användas utan att e-kommunikationsavtal tecknas mellan parterna. GTIN eller leverantörens artikelnummer kan användas i fakturan. Det viktigaste är att den beskrivande texten gör att köparen kan godkänna fakturan. 2.1.3 Referenser Aktuell referens får ni av beställaren som uppger sin unika beställningsreferens vid köp. Beställningsreferens som ska anges i fältet RequisionistDocumentReference. Beställningsreferensen är en bokstavskombination som börjar med ZL Exempelvis ZLSVANLJ.I några fall finns det även två siffror i den kombinationen och de ska stå i direkt anslutning efter bokstavskombinationen. Exempelvis ZLSVANLJ25 2.1.4 Leveransadresser Det underlättar om leveransadressen finns med på fakturan. Köparens och leverantörens adress skickas i klartext i fakturan.
Senast Uppdaterad: 12-07-24 Exder Lidköpings kommun eprinter Sida 4 av 10 2.1.5 Fakturaadress Fakturaadressen är alltid samma: Lidköpings kommun Leverantörsfakturor Box 623 531 16 Lidköping 2.1.6 Priser och rabatter Priser anges per artikel, kvantitet och à-pris. Antingen anger ni priset som bruttopris och då tilllåts rabatter. Rabatten måste då särskiljas, dvs. visas hur mycket rabatten är för respektive fakturarad. Summa 0 kr tillåts på radnivå. Anger ni priset som nettopris tillåts inga rabatter. 2.1.7 Avgifter Avgifter, eventuell dröjsmålsränta, påminnelseavgift eller kravavgift skall skickas som separat faktura. 2.1.8 Faktura Leverantören skapar och skickar fakturan. Om det är samma beställningsreferens för flera leveranser går det bra att ha flera beställningar på samma faktura. Faktura avrundas alltid till hela kronor. Negativa belopp på rad nivå är ok men ingen debetfaktura som får vara negativ, då får ni göra en kreditfaktura. Total summan får inte vara 0 kr. 2.1.9 Kreditfaktura Leverantören skapar och skickar kreditfaktura. Kreditfaktura ska referera till fakturanummer i den ursprungliga fakturan. 2.1.10 Bilaga till fakturan Det är inte tillåtet att bifoga bilaga till fakturan 2.1.11 Returer Returer, t.ex beroende på fel i godset korrigeras med kreditfaktura. Så länge det är samma beställare till fler returer/kreditfakturor kan ni slå ihop dem. I annat fall inte. Huvudregel: En kreditfaktura till en debetfaktura. 2.1.12 Betalningsvillkor Betalningsvillkor är 30 dagar om inte det har avtalats om något annat. 2.1.13 Valuta Valuta presenteras alltid i SEK.
Senast Uppdaterad: 12-07-24 Exder Lidköpings kommun eprinter Sida 5 av 10 3. Handledning 3.1 Fakturering Nedan följer instruktioner för vad ni behöver tänka på för att det ska fungera smidigt och korrekt. 3.1.1 Övriga Obligatoriska fält, generellt Förutom de termer som beskrivs i affärsprocessbeskrivningen måste er faktura innehålla vissa saker, dels för att vara en giltig faktura, men även för att den rent tekniskt ska kunna behandlas i överföringen. De saker som måste sändas med i er faktura är följande: Fakturadatum Fakturanummer Leverantörs momsregistreringsnummer 1 Köparidentifikation (Se avsnitt Identifiering av köparen ) Köparens momsregistreringsnummer 2 Leveransdatum Tillämpad momssats 3 Beställarreferens 4 Skattekategori (Standard eller undantag) Skattetyp (F-skatt eller mervärdesskatt) Antal fakturarader o Artikel o Artikelnummer 5 o Enhetspris o Radbelopp Totalt fakturabelopp 1. Detta är i de flesta fall registrerat i Exder och kompletteras i så fall därifrån. Ni kan kontrollera detta under era företagsinställningar på fliken Momsregistreringsnummer. 2. Detta kan kompletteras från Exder, men det förutsätter att köparen är upplagd som partner i Exder och att ett momsregistreringsnummer har registrerats på fliken Betalning under partnerinställningarna. 3. Även detta kan kompletteras från Exder, se vidare instruktioner i avsnittet Moms. 4. Denna avtalas med er köpare, format och typ varierar, för närmare information se affärsprocessbeskrivningen i början av dokumentet. 5. Detta är obligatoriskt endast om ni använder er av olika momssatser i fakturan och dessa har satts per artikel, se avsnittet Moms. Om ni inte sänder med ett artikelnummer i er faktura kommer Exder att komplettera med ett generellt artikelnummer till mottagaren. Notera att dessa termer är i tillägg till de specifika bestämmelser som ni finner i affärsprocessbeskrivningen i början av dokumentet. 3.1.2 Moms En faktura innehåller inte alltid en momssats och därför kan momssatsen hämtas ifrån era inställningar i Exder. Vid uppstart anges standardmoms i Exder. Angiven momssats kan ni själva ändra i Exder under Diverse Momsinställningar Momssatser, eller kontakta Kundtjänst så hjälper vi till.
Senast Uppdaterad: 12-07-24 Exder Lidköpings kommun eprinter Sida 6 av 10 Om ni använder andra momssatser på fakturan än den ni satt som standard, så måste de anges per artikel i Exder. Ni lägger då upp de aktuella artiklarna i Exder och anger den specifika momssatsen på dessa. Ni gör detta under Artiklar Uppdatera artiklar, på fliken Pris. Ovan ser ni ett exempel på en artikel upplagd med en momssats på 12%. När ni sedan fakturerar ett av dessa artikelnummer kommer Exder att använda momssatsen som är satt på just den artikeln. 3.1.3 Enheter De enheter ni sänder i er faktura måste finnas upplagda i Exder. Dessa lägger ni in som externa enheter i Exder. Det gör ni i rutinen Uppdatera företagsinställningar och fliken Enheter.
Senast Uppdaterad: 12-07-24 Exder Lidköpings kommun eprinter Sida 7 av 10 Exempel på hur det kan se ut när ni använder ett antal olika enheter. Observera att använder ni flera olika enheter som betyder styck så kan ni ange det. I exemplet ovan ser ni att både ST och STYCK kommer att tolkas som styck i Exder. 3.1.4 Identifiering av köparen Oftast sker detta genom att ni sänder ett kundnummer i fakturan. Det ni måste tänka på är att det kundnummer som ni skickar i er faktura måste matcha rätt kundnummer (Partner-ID) i Exder. Detta för att Exder ska veta vem som är mottagare av fakturan och var fakturan ska skickas. Det betyder att ni behöver lägga upp en partner i partnerregistret för varje kundnummer som ni har i ert affärssystem. Saknar ni kundnummer så kan Exder använda fakturamottagarens organisationsnummer eller fakturamottagarens GLN för att hitta rätt partner i Exder. 3.1.5 Fakturalayout Vi rekommenderar starkt att ni efter att mappning utförts och accepterats inte ändrar er fakturalayout om det inte är absolut nödvändigt. Om ni gör några ändringar i fakturalayouten så kan det påverka hur era fakturor tolkas elektroniskt. Därför är det mycket viktigt att ni först kontaktar Expert Systems för stöd så att vi kan verifiera att ändringar inte medför några problem. Ändrad fakturalayout kan leda till att era fakturabetalningar fördröjs. Eventuell ommappning debiteras löpande. 3.2 Exempelfakturor Skicka 10 st fakturor via Exder eprinters virtuella skrivare, 5 av dessa fakturor ska vara kreditfakturor. Meddela oss via support@expertsystems.se att fakturorna är på väg. Vi mappar fakturafilerna och testar dessa. Fakturorna måste uppfylla de krav på innehåll som respektive fakturamottagare har. Det gäller både de obligatoriska fälten samt de mottagarspecifika kraven. Anledningen till att ni ska skicka både debet- och kreditfakturor är att layouten ibland varierar mellan de olika fakturatyperna.
Senast Uppdaterad: 12-07-24 Exder Lidköpings kommun eprinter Sida 8 av 10 Tänk på att skicka fakturor så ifyllda som möjligt, t.ex. skickar ni rabatter ibland så skicka med det i någon testfaktura. Skicka minst en faktura som är flersidig. Om det behövs korrigeringar/kompletteringar från er sida meddelar vi detta. När allt är klart för test mot er köpare meddelar vi er detta. Fakturan får inte innehålla några skyddade typsnitt samt fakturan måste skickas som text. En del affärssystem skickar hela fakturor som bilder vilket inte är tillåtet. För flersidiga fakturor måste det vara sidbrytning mellan fakturabladen. Även om ni skickar flera fakturor på samma utskrift måste det vara sidbrytning mellan de olika fakturorna i samma utskrift. 3.3 Testning mot köpare När Exder eprinter är uppsatt kommer ni att genomföra tester med er fakturamottagare. Testningsförfarandet kan skilja sig lite åt beroende på fakturamottagare. 3.4 Sändningsrapporter En rapport med dagens sändningar av fakturor kommer att skickas via e-post till er som avsändare: Här ser ni resultatet av varje skickad faktura. Ni ser även till vilken fakturamottagare (kallas partner i Exder) som fakturan avser. Det kan ibland hända att saker går fel, i exempelvis överföring eller liknande. I många av de fallen kommer den person som är uppsatt för notifiering att få ett meddelande om att något gått fel och eventuella anvisningar för att avhjälpa det. Vissa typer av fel är dock inte möjliga att meddela på detta sätt, vilket gör det viktigt att ni varje dag, som ni skickat iväg en eller flera fakturor, kontrollerar att ni har fått följande dagrapport med rätt fakturor. Om det saknas fakturor i dagsrapporten eller ni inte har fått någon dagsrapport alls så har dessa fakturor inte skickats iväg. Dagsrapporten genereras en gång per dygn under natten.
Senast Uppdaterad: 12-07-24 Exder Lidköpings kommun eprinter Sida 9 av 10 Genom att logga in i Exder-klienten kan ni också plocka fram en logg som visar alla filer som har kommit. Gå till: menyn Diverse EDI-logg och välj listtyp Utskrifter: Grönt visar att utskriften kunde tolkas och skickas vidare som en elektronisk faktura, rött visar att den är mottagen men innehåller fel. Klickar ni på detaljer så får ni fram utskriftsdetaljer om fakturan och klickar ni på PDF så ser ni hur er ursprungliga utskrift av fakturan ser ut. Ni kan här även se eventuell felorsak.
Senast Uppdaterad: 12-07-24 Exder Lidköpings kommun eprinter Sida 10 av 10 4. Uppstartsrutin för leverantören Nedan följer en beskrivning på de moment som ni som leverantör ska tänka på inför och under er uppstart av affärsflödet Fristående Svefaktura 1.0. 4.1 Uppstartspunkter Nr Vad Vem 1 Teckna avtal med Expert Systems om avtal inte redan finns. Du kan skicka Fristående Svefaktura med Exder EDI, Exder efaktura, Exder eprinter samt Exder Link. Leverantör 2 Experts Systems behöver få in följande information: Momsregistreringsnummer Tekniskt ansvarig hos leverantören Kontaktperson hos Expert Systems GLN som fakturorna kommer att skicka ifrån Möjligt datum för uppsättning av fakturor Expert Systems 3 Följande ska gås igenom innan ni kan börja med att skicka faktura: Få information av Expert Systems vilket regelverk som gäller, bl.a. fakturaadresser, referenser. Få information av Expert Systems att det finns en handledning som beskriver hur du går tillväga när du skall skicka e-faktura. Expert Systems 4 Meddela Expert Systems datum när ni kan börja med att skicka e-faktura. Leverantör 5 Få bekräftelse av Expert Systems på att driftsättningen är klar. Expert Systems