För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Relevanta dokument
För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Arbetsgång för olika verifikationsserier

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea

Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB

Skapa betalningsfil Register Kontakt Leverantör Bankgironummer Bankgiro Plusgironummer Plusgiro

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Registrera kundfaktura

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Swedbank

Versionsdokumentation juni 2011

Betalningar till Plusgirot och Bankgirot

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura

Skapa bokslutstransaktioner (kortperiodiska och årsbokslut)

Momshantering i Pyramid

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kom igång med Smart Bokföring

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Lägga upp nytt projekt

Det finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.

Kom igång med E-fakturering

XOR Compact Konverteringsverktyg

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Momsrapport med avstämningsunderlag

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Kom igång med fakturering

Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.

Lathund attestera leverantörsfaktura

Se till att momsrapport 12, Svensk momsrapport 2015 är förvald i rutinen Utskrift momsrapport.

Momshantering i Pyramid

Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)

Avstämning av periodiseringar

Kreditfaktura för husarbete

Skattegränsrapportering - Åland

Periodicitet för momsredovisningen sätts upp i Grundparametrar/Redovisning/Inställningar-Momsredovisning.

Kom igång med fakturering

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Kommandon i iscala. Presented by: Scala Bruk Finansdag

Checklista Omvänd Moms

Snabbinstruktion Månadsavstämning

Leverantörsbetalningar

Offerter, order och kundfakturor

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

Likviditetsanalys i Entré Windows

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Krav/Påminnelsefakturering

Nyheter i version och

Valutahanteringen i REBUS

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Leverantörsutbetalningar i Rebus : Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Fortnox koppling i Capego Bokslut

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Årsrutin. Visma Control

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Att tänka på vid upplägg av företag

Kom igång med Integrerad Anläggningsredovisning i ekonomisystemet

Mamut Kunskapsserie, nr Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Bilanco Innehåll. Bilanco

Finans Scala Bruk Maria Åhrberg

Kontouppställningen kan t.ex. användas för att bygga Balansräkning, Resultaträkning, Nyckeltalsrapport eller Försäljningsstatistik.

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Finansmodulen. Barbro Hongell. Scala Bruk Finansdag Presented by:

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

Momshantering i Pyramid

Årsrutin. Visma Control

Corporate Access Payables

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Hantera dokument i inkorgen

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Kom igång med tid- och projektredovisning

Att arbeta med Nya Norstedts Bokslut

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild.

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Enklare samarbete med Visma eekonomi.

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Inbetalade kundfakturor

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Transkript:

Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto för varje valuta. Ex 1931 för GBP och 1932 för USD. I detta fönster knyter du respektive konto till valutan. På så sätt kan du ta ut ett kontoutdrag på exempelvis 9001 som är ett dollarkonto. Du kan då se vad du till exempel har fakturerat i dollar. Detta är enbart en internkontroll. För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Avsnittsindelning Gå till menyn Register - Konto - Avsnitt (Affärssystem: Register - Redovisning - Avsnitt). Markera och öppna den avsnittsindelning som är märkt Standard. Välj att skapa ett nytt avsnitt i denna. Ge avsnittet namnet Interna valutakonton och typen Internredovisning, balansräkning. Summeringstexten ska vara Interna valutakonton, Kontointervall 9000-9099. I rutan Infoga i avsnitt anger du (skapa övergripande avsnitt) och i Lägg efter avsnitt anger du Resultat. Kontoplan Gå till menyn Register - Konto - Kontoplan (Affärssystem: Register - Redovisning - Kontoplan). Börja med att lägga upp ett motkonto för valutorna, som du exempelvis kan kalla 9000 Motkonto all valuta. All kontering på 9000-konton måste vara dubbel och du får inte blanda in några vanliga konton. Därefter lägger du upp ett valutakonto för varje valuta, exempelvis 9041 EUR, 9051 USD och så vidare. Skapa sedan konton som hanterar värdet i svenska kronor av din utländska valuta (som finns på valutakontot i banken), exempelvis 1941 EUR, 1951 USD och så vidare. Företagsinställningar Gå till menyn Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Valuta (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Valuta). Sätt en markering i rutan Använd automatkontering till valutakonton och skriv in det motkonto i kontoklass 9 som du lagt upp i kontoplanen. 1

Gå till menyn Arkiv - Företagsinställningar - Redovisning - Grundbok. Se till att du inte har en markering i fältet Snabbalternativ automatkontering. Valutaregister Gå vidare till menyn Register - Valutor och lägg upp de valutor du ska använda. 2

Klicka på knappen Konton och du kommer till fönstret nedan. Här lägger du upp den kontering som ska ske. I fältet Konto fyller du i det tillgångskonto som ska uppdateras i balansräkningen i svenska kronor. I fältet Konto Utl fyller du i det konto som du ska använda för att stämma av ditt valutakonto, det vill säga konto i kontoklass 9. Leverantörsregister Gå till menyn Register - Kontakt - Leverantör. Lägg upp leverantören. På fliken Allmänt anger du valuta för leverantören. 3

På fliken Konto/Betalningsuppgifter har du möjlighet att välja det valutakonto du lagt upp. Detta ges då som förslag när du ska skapa din betalningsfil. Det är också viktigt att övriga uppgifter gällande Bank, IBAN med mera fylls i korrekt. 4

Betalning av leverantörsfaktura Lägg nu upp dina fakturor och därefter kan du skapa betalningsorder. Gör först ett urval på vilka fakturor som ska betalas. Du får upp ett betalningsförslag enligt bilden nedan. I fältet Termin/V-konto finns det valutakonto du angett på leverantören. I kolumnen Termin/V-konto har du möjlighet att, per faktura, ändra vilken kontotyp som ska användas. Klickar du i fältet får du fram pilknappen och kan välja mellan Termin och V-konto. Kundregister Gå till menyn Register Kontakt Kund. Lägg upp kunden. På fliken Allmänt anger du valuta för kunden. 5

Betalning av kundfaktura När du lagt in en faktura och bokar betalningen, ska du kontera på ditt balanskonto för valutan, exempelvis 1941 enligt exempel nedan. När du klickar på Betala, kommer du få upp den automatkontering som ska ske på det valutakonto/internkonto du ställt in för valutan. Du klickar på Utför för att få konteringen på valutakontot. 6

Registrera ingående saldo på ett valutakonto Vill du lägga in ett ingående saldo på dina internkonton gör du detta under Bearbeta - Grundboksregistrering Redovisning (Affärssystem: Bearbeta - Redovisning - Verifikation). För att exempelvis få in saldot 40 000 dollar på kontot gör du en bokföringsorder. Om du inte vill ha denna i samma verifikationsserie som dina övriga kvitton, byter du till en annan serie. Bild enligt nya grundboksutseendet: Bild enligt det ursprungliga grundboksutseendet: 7

Observera att om du registrerar en bokföringsorder och vill ha valutabeloppet i kredit anger du minus innan beloppet i rutan för kontering i utländsk valuta för att konteringen skall bli rätt. Om du glömmer att ange minustecken behöver du ta bort konteringsraden och registrera om raden så att du åter igen får upp bilden Kontering i utländsk valuta för att ange beloppet med minustecken. 8