Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Relevanta dokument
Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Registrera kontrakt i EKO

Lathund Registrera kontrakt i EKO

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Välkomna! Utbildning i kundreskontran

Välkomna till utbildning i EKO och Bidrag/Uppdrag

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Välkomna! Grundutbildning i de ekonomiadministrativa systemen, Kundreskontra

Registrering av massförsäljningsorder AGRESSO Logistik. Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik

Registrering av e-faktura

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Raindance-guide: Rekvisition

Lathund Registrera kontrakt i EKO

Fritextbeställning och rekvisition

Raindance-guide: Rekvisition

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Registrering av e-faktura

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik

Arbetsgång för Husarbete

Inköpsfaktura

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura.

Skapa beställning och leveranskvittera

INFORMATION FRÅN VITEC. Direktfakturering

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Handbok för HUS modul. i Fazett Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Manual dinumero Webb

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Handbok Inköp och Faktura IoF

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Raindance-guide: Internfaktura

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Det finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

INFORMATION FRÅN VITEC. Hyresfakturering

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet

Användardokumentation Beställning enligt offert

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Fakturering/Kundreskontra

Manual Faktura i Xweb

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Viva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

A n v ä n d a r m a n u a l

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Hjälpguide Raindance fakturaportal

Raindance-guide: Internfaktura

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)

Ny anläggning/inventarie

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Lathund Anläggningar, utdata Sid 1(2) Söka fram anläggningsnummer Söka fram anläggningsnummer

Lathund för ordermatchning. Version

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet

Lathund attestera leverantörsfaktura

Hantera dokument i inkorgen

Quick guide for Basware Portal

Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post:

PaletteInvoice Tips & Trix. Susanne Lindberg och Helene Barrett

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Internfakturaportalen

Kreditering i Pyramid

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) kundfakturaunderlag. 4.1 Kontroll av kundfakturaunderlag till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99)

Kundfakturors sändsätt

Transkript:

För att godkänna en rekvisition eller faktura i EKO kan man söka fram aktuell händelse via två menyval: 1. Kontrakt Att göra 2. Kontrakt Sök Rekv/Fakt eller Konteringsrad 1. Kontrakt Att göra Gå in via menyval Kontrakt Välj Att Göra i vänstermenyn Fyll i specifikt datumintervall (Grönmarkerat = Obligatoriskt att fylla i ) Fyll sedan i något eller några av de övriga fälten. För att begränsa sökningen ange t.ex. ansvar och finansiär (Lämnas fältet för finansiär tomt kommer allt inom ett ansvarsställe med i sökningen som ska åtgärdas). Markera statusruta med bock för prelimiär Klicka på Skapa-knappen 1

Resultatet presenteras i en lista enligt nedan. Listan visar 4st. preliminära oäkta rekvisitioner tillhörande olika kontrakt från olika motparter på ansvar 2440 för perioden 170101-170131. Dessa skall hanteras lite olika beroende på om det är äkta/oäkta rekvisitioner samt vilken motpart det är. Avser underlagen äkta rekvisitioner eller fakturor förs dessa över till Agresso genom att man markerar rutan för äkta rekvisition på underlaget. ( rutmarkering = Gäller enbart rekvisitioner ) När det gäller de fyra stora finansiärerna Vetenskapasrådet, Forte (tidigare FAS ), Formas och Cancerfonden går det även att direkt godkänna ett underlag via Att godkänna-rutan. (se ovan), då medel från dessa i regel inbetalas månadsvis samt att rekvisitionsunderlagen innehåller samma kontering och är av typen oäkta. Detta för att underlätta hanteringen. (För att godkänna dessa rekvisitioner, se lathund Godkännande oäkta rekvisitioner (1/12- delar)) OBS! Vid godkännande av rekvisitioner som ej tillhör ovan nämnda finansiärer ska man gå in på respektive underlag och göra godkännadet. Innan man godkänner ska man kontrollera att underlaget är markerat med/som Oäkta/Äkta rekvisition rätt år rätt datum rätt kontraktstyp rätt belopp och rätt kontering. För att komma dit klickar man på datum-/eller diarielänken. 2. Kontrakt Sök Rekv/Fakt Ett annat sätt att godkänna rekvisitioner eller fakturor är att gå in på menyval: Kontrakt från huvudmenyn och välja Sök Rekv/Fakt i vänstermenyn Fyll i något eller några av de sökbara fälten. För att begränsa sökningen ange t.ex. Ansvar, Rekv/Faktdatum och Status = Preliminär. Klicka sedan på knappen Sök underlag 2

Resultat av sökningen presenteras i en lista. Kontrollera listan och gå igenom vilka rekvisitoner som skall skickas/ej skickas till kund: Ej skicka (oäkta) Om kunden vill ha ni t.ex skall rekvirera på deras egna blankett eller av annan anledning inte behöver en rekvisition från oss så skall rekvisitionen ligga kvar i status preliminär samt som oäkta. Kontrollera bara att det är rätt år rätt datum rätt kontraktstyp rätt belopp och rätt kontering på rekvisitonen. Ekonomienheten kommer att godkänna och boka mot rekvisitionen när inbetalningen kommer in. (Gäller ej rekvisitioner till de fyra forskningsråden, VR/Formas/Forte/Cancerfonden. Se lathund: Godkännande oäkta rekvisitioner (1/12-delar)) Skicka (äkta) Om en rekvisition skall skickas till kund så måste den godkännas för att senare få status överförd. Det är först när rekvisitions-/fakturaunderlagen fått status överförd med ett tillhörande ordernummer som de går att skriva ut från ekonomisystemet Agresso och skickas till kund. Klicka på länken för att komma in på rekvistionen. 3

Alla godkända underlag förs över till Agresso varje hel timme, ca 1 timme senare kan utskrift tas ut ur Agresso. Se vidare Lathund - Utskrift EKO faktura och/eller rekvisition ur Agresso. Att tänka på vid godkänande av rekvisition Rekvisitionsunderlaget visar att kontraktet är fördelat på två olika ansvar och verksamheter. Finns det rekvisitions-/fakturaunderlag med olika ansvar och verksamheter ska det ansvar som har huvudansvaret för kontraktet göra godkännandet. I nedan rekvisitionsunderlag har ansvar 1170 huvudansvaret och ska då godkänna även för ansvar 5441. Innan man godkänner underlaget måste man kontrollera att rätt värden är ifyllda/fylls i Det gäller fälten: Avser år, Datum, Vår/Er referens, Rekv/fakturatext. Var extra noga med att markeringen av Oäkta/Äkta rekvisition är riktig. Notera att valet oäkta alltid ligger som defaultvärde när rekvistioner ska godkännas. Kontrollera även att konteringsraden/erna är riktiga Är allt rätt ifyllt så klicka på knappen Godkänn. Båda konteringsraderna inkluderas genom godkännandet. 4

OBS! Tänk alltid på att kontrollera så att status oäkta/äkta är rätt markerat efter godkännandet. Nedan syns nu att rekvisitionen fått status Godkänd och att den är markerad som äkta rekv. Skulle man upptäcka att något är felaktigt i ett redan godkänt rekvisitions-/fakturaunderlag går det att sätta underlaget åter i status preliminär genom att klicka på knapp Åter preliminär. Önskad ändring kan sedan göras. Av ett godkänt underlag går det även att se ett förtydligande av statusändringen genom att klicka på knappen för Visa kontrakt. Man kommer då till bild Visa kontraktsinformation och därefter scrolla ner i bilden och klicka på knappen Visa rekvisitionsunderlag eller knappen Visa rekvisitionsunderlag (exkludera makulerade). 5

Förtydligande av statusändring visas Här framgår att statusen är Godkänd. OBS! Om det är en finansiär som skall ha en e-faktura är det viktigt att korrekt referens har angetts i fältet för Extern ref. Om referensen saknas, eller är felaktig kan mottagaren inte behandla fakturan i sitt EFH-system, och betalningen av fakturan riskerar att försenas. Tänk också på att endast ange referensvärdet, inga ledtexter. Skriv alltså inte t ex referens: 123ABC utan endast 123ABC. Hur referensen ska skrivas kan du se i Agresso om du söker på finansiärens kundid i kundregistret och tittar på flik 3. 6