Manual till fakturan

Relevanta dokument
Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Hantering av presentkort, sålda respektive gåva : Åbergs DataSystem AB

Quick guide for Basware Portal

Manual: Hantering av Frisörföretagarnas Elektroniska Presentkort

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

Viva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

MANUAL Registrering av faktura till Östhammars kommun i InExchange Fakturaportal

Instruktioner digital plattform handlare

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

Att skicka en e-faktura till Osby kommun eller Östra Göinge kommun

Tidrapportering i Ework Time

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

System dokumentation Optitec RS - Kassa

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Presentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax

Manual för webportalen

Kom igång med Fakturaportalen!

Kom igång med Fakturaportalen!

Användardokumentation Beställning enligt offert

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring

Seminarium 28 januari 2015

Omföra moms i PromikBook

Så här fungerar Skogssällskapets Mina sidor och Min skog

MyTeller din onlineportal med tillgång till avräknings- och transaktionsdata

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Viktigt! Nu ändrar vi vår. faktura! Viktig information om vår nya faktura

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Börja med Smart Registrera din kund Registrera din artikel Göra en faktura... 16

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro

Dokument Författare Datum/version Sida Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon av 8. Leverantörsportalen

Här kan Ni hitta all information kring hur du fakturerar för att få ut din ersättning!

Försäljningsorder Maskiner. Försäljningsorder Maskiner

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

Användarmanual till e-tjänsten Ekonomiskt Bistånd

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Nettoredovisning i Rebus Resebyrå-modul

Omvänd skattskyldighet (moms).

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

Skattereduktion för husarbete

Internfakturaportalen

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

Fritextbeställning och rekvisition

ANVÄNDARMANUAL FAKTURERA

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Kom igång med Smart Bokföring

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Välkommen till Visma Avendo!

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

Inköpsfaktura

Klarna in-store. Excellence Retail. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Lathund Ekonomisk redovisning Teknikutveckling & innovation fördjupande stöd inom energieffektivisering

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Instruktion för E-tjänst Ekonomiskt bistånd

Fönstret Översikt ersättningsdagar i ÄGA.

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

Datum för tentamen Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Intrastatregistrering och -rapportering

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Datum för tentamen

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Rapporter på Valvets hemsida

LB-rutin i ADJob 5.0. ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Manual Attestering av fakturor på webb

Godkänn betalningar Generellt Godkänn betalning vid registrering

Detta dokument beskriver hur du gör för att komma igång med att skriva ut i Bitnet utifrån mallar du skapat i word.

Miljo statistiks-underlag / CO2-utsla pp

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual för ledare. Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER...

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Manual för registrering som fakturaleverantör i Umeå kommuns webbportal för e fakturering

Så här leveransmottar du

Krav/Påminnelsefakturering

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Klubbens rutiner för ut- och inbetalningar 2018/2019 Upprättad av Gunilla Mellgren Fastställd av styrelsen

Manual Attestering av fakturor på webb

RemoteX Applications Manual för E-beställning

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Uppdateringar hämtas via Liveupdate. Prodtime AB. Fabriksgatan 4 LIDKÖPING

Transkript:

Manual till fakturan

Innehållsförteckning Hämta din faktura i GooSe...3 Fakturans delar första sidan...4 självfaktura, faktura och summering...5 detaljspecifikation i GooSe...6 bokföringsorder...7 Fakturans delar i detalj självfaktura...8 faktura...9 summering...10 Betalningsvillkor, autogiro och övriga frågor...11 2

Hämta din faktura i GooSe Gå in på Öppna statistiken i huvudmenyn i GooSe och välj fliken Egen avräkning. För att ta fram den aktuella fakturan för perioden fyller du i månad och år i fälten till vänster och klickar på Läs avräkning. Nu visas detaljspecifikationen för din faktura i rutan till höger. För att ladda ner fakturan klickar du på knappen Nedladdning clearing. Du får då fakturan som en PDF-fil som du även har möjlighet att skriva ut. Om du klickar på Skicka till skrivaren kommer hela detaljspecifikationen att skrivas ut. Tänk gärna på att denna kan innehålla väldigt många sidor, särskilt under perioder med mycket försäljning! 3

Fakturans delar första sidan Första sidan av fakturan visar en sammanställning över månadens och årets* sålda och utförda Blommogram. Här kan du se nettovärdet på sålda och utförda Blommogram samt hur många Blommogram som har sålts och utförts. Detta ger dig en snabb överblick över månaden. Siffran i rubriken för den andra kolumnen står för den månad som fakturan gäller. *I kolumnen för ackumulerat värde visas endast transaktioner från GooSe och således inga värden från den gamla portalen. 4

Fakturans delar självfaktura, faktura och summering Sida 1 Sida 2 Blomsterbutiken Stadsgatan 6 111 11 Staden För att göra fakturan enklare att förstå har vi byggt upp delarna i färgblock: Den blå delen är det som ni som butik fakturerar oss. Detta är det som Interflora AB är skyldigt er för perioden. Denna del har namnet självfaktura eftersom det är ni som är leverantören i det fallet men fakturan är utställd av Interflora AB. Den gröna delen är det som Interflora AB fakturerar er. Detta är det som ni är skyldiga Interflora AB för perioden. Denna del har namnet faktura. I summeringen adderas beloppen från självfakturan och fakturan. Du kan här se ett netto av det ni ska betala eller få tillbaka från Interflora AB. 5

Fakturans detaljspecifikation i GooSe Utdrag ur PDF-faktura Utdrag ur detaljspecifikation för faktura -3293,60-823,40-4117,00 Till varje rad i fakturan är det möjligt att i GooSe hitta en detaljspecifikation. Det är det som blir synligt när du väljer Läs avräkning. I specifikationen ser du ordernummer, utförare, datum och summor för netto, moms och brutto. Summeringen för varje del i detaljspecifikationen är samma summa som du ser för den raden i fakturan. 6

Fakturans delar bokföringsorder Den sista sidan på fakturan är ett förslag på hur ni som butik kan bokföra fakturan i ert ekonomisystem. Detta är en vägledning som kan vara till er hjälp vid bokföringen. Vi har utgått från baskontoplanen vid uppsättningen av bokföringsordern. Baskontoplanen är en standard som används för att strukturera bokföringen av förekommande transaktioner och den ligger till grund även för er bokföring. 7

Fakturans delar i detalj självfaktura Alla poster summeras både netto och brutto. Blommogram Här redovisas beloppen för alla utförda Blommogram från Sverige och utland under månaden. Även leveransersättning enligt zonindelningen, och provision för sålda Blommogram redovisas här. Nettoposter har en egen rad eftersom dessa definieras som betalmedel och därför inte omfattas av moms. Ersättning för inlösen av Rosa ingår i posten utförda Blommogram Sverige. Florincheckar Här redovisas beloppen för inlösta Florincheckar samt erhållen provision på sålda Florincheckar. Presentkort Här redovisas beloppen för inlösta presentkort samt erhållen provision på sålda presentkort. 8

Fakturans delar i detalj faktura Blommogram Här redovisas beloppen för: sålda Blommogram Sverige sålda Blommogram utland leveransavgift övriga avgifter och provision nettoposter. Florincheckar och presentkort Under dessa båda rubriker redovisas beloppen för sålda Florincheckar och presentkort samt avgifter och provisioner kopplade till dessa. Produkter & tjänster, Garantifond och Summa Under produkter & tjänster presenteras månadens fasta avgifter. Därefter redovisas avsättning till garantifonden, om sådant belopp förekommer, följt av en summering av hela fakturadelen. 9

Fakturans delar i detalj - summering Sist på fakturan presenteras en summering av självfakturan och fakturan. Den sista raden visar vad ni ska betala eller erhålla för perioden. 10

Betalningsvillkor, autogiro och övriga frågor Betalningsvillkor Fakturorna ställs ut per den sista i varje månad med 20 dagars betalningsvillkor. Om ni ska erhålla pengar sker en utbetalning från Interflora till er på förfallodagen till det bankgiro eller plusgiro som ni anmält till oss. Om ni ska betala en faktura till Interflora ska det ske inom 20 dagar. Autogiro För att göra betalningsflödet så enkelt som möjligt har många av våra medlemmar autogiro. Om ni inte har autogiro vänligen kontakta ekonomi@interflora.se så skickar vi er en blankett för detta. Frågor Om ni har frågor gällande fakturor är ni alltid välkomna att kontakta ekonomiavdelningen per telefon: 08-634 44 00, eller mail: ekonomi@interflora.se 11