Integration med InExchange 1

Relevanta dokument
InExchange. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Kundfakturors sändsätt

Kom igång med E-fakturering

Alternativa kundfakturaadresser

Release Notes PP7 Ver

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

MegTax CardCenterPro

efaktura i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Handledning för Stockholms stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

PMO-guide Primärvården

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

OpusCapita Business Network Portal

Internfakturaportalen

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad

Handledning för Lidköpings kommun Fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning för Fristående Svefaktura

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

LB-rutin i ADJob 5.0. ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

RUTIN LEVERANTÖRSFAKTUROR, ÄVEN KALLAD IoF

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

LEX INSTRUKTION - LEXTALK

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Kom igång med Fakturaportalen!

Kom igång med Fakturaportalen!

Årsrutin. Visma Control

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Quick guide for Basware Portal

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Med en installation av PP7 kommer det alltid med en kund som du inte ändra på; "Byt Kund".

Information om märkning av e-fakturor som skickas till Einar Mattsson och våra förvaltningskunder

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Manual för attestering via nya webben

E-faktura i ADJob 4.3

Manual Attestering av fakturor på webb

Fortnox koppling i Capego Bokslut

PDF-utskrift av externa dokument

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Manual för användare av Nya Readsoft Online

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken

Ekonomimeddelande 2019:2

Leverantörs- och kundreskontra

Installationsguide Unifaun Transport

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

Dokumenttyp Manual Område NAV AddOn/Matriks Doc. Skapa brevmall Matriks Doc. Informationsklass Datum Version Sida Öppen

Handledning för Örebro Kommun

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual för Readsoft Online Admin användare

ABB AB Instruction. Prepared: Prepared date: Approved: Approved date: Lang: Revision Page:

till iscala. SCALA EPICOR ANVÄNDARFÖRENING 2012 ULRIKA WALDNER IT GROUP

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

eattest i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Fakturering/Kundreskontra

Åtgärda en faktura som Slutattestant

Så här leveransmottar du

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Härjedalens kommun

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Skattegränsrapportering - Åland

Handledning för Stockholms stad

Mamuts Business Software 12.5 Justeringar är gjorda så att överföring fungerar till Mamuts Business Software version 12.5

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

Transkript:

Integration med InExchange finns i PP7 både för kund- och leverantörsfaktura. Här beskrivs båda. Leverantörsfaktura Integration med InExchange 1 Leverantörsfakturalösningen mot InExchange hämtar fakturor på en av InExchange uppsatt FTP server, och lägger dem tillgängliga för PP7 att läsa. Processen sker automatiskt. Alternativt kan ni själva hämta fakturafilerna från InExchange FTP server och lägga dem i en för PP7 åtkomlig mapp. Filerna som levereras av InExchange är av typen ZIP. Varje faktura levereras i en egen zip-fil. Zip-filen innehåller en XML-fil med fakturainformation, samt de nödvändiga PDF-filer med originalfakturan. Övergripande inställningar för leverantörsfaktura Ställ in i Registervård->Företagsparametrar att e-faktura leverantör är EDI. Ställ sedan in i Registervård->Grundparametrar->Levreskontra->E-faktura/FTP/Sepa de FTP-uppgifter som behövs för hämtning av fakturafilerna, samt vilket XML-protokoll som skall användas för tolkning av XML-filerna (Vanligen SVE* ). Inläsning Inläsning av fakturorna kan ske automatiskt (schemläggning i Windows Task Scheduler), eller manuellt genom att i PP7XML välja Läs in från mapp. På inläsningsprotokollet som används kan man ange om PP7 ska hämta från FTP eller inte. Det avgör ni själva. Hämtar ni själva från FTP till en lokal mapp så ska ni inte markera den. Behandling När fakturorna läses in så skapas levreskontraposter ned på radnivå, de konteras och läggs för attestgång. Fakturorna är nu synliga i Ändra kontering och attestant före journal (Inregistrerade levfakturor), och tillgängliga för ändringar. Om en faktura avvisas av någon orsak läggs pdf-fakturan till Registrering/Tolkning. Orsaker till att en faktura avvisas kan vara: Leverantören är inte upplagd i systemet En faktura med samma fakturareferens finns i systemet inom 180 dagar bakåt En PDF med samma namn som inläst PDF finns redan Zip-filen kan inte zippas upp Zip-filens innehåll är korrupt När du är nöjd med de inlästa fakturorna måste du köra Registreringsjournal för att attestgången skall starta! Integration med InExchange 1

Integration med InExchange 2 Kundfaktura Ställ in på kunden att E-fakturatypen är INXSVE. Om du valt att skicka alla fakturor via detta protokoll så behövs det inte göras på kunden, enbart i Registervård. Du kan också välja på varje kund vilket leveranssätt du vill ha, om det skiljer sig från det du ställt in i Grundparametrar. Som default så skickas INXSVE alltid som zippad fil via FTP. Kundfaktura via InExchange hanteras genom att de PDF-fakturor som skapas av PP7 skickas i en zippad fil, tillsammans med en XML-fil i SVE-fakturaformat, till InExchange FTP-server, vid fastställande av fakturan. Eventuella bilagor till fakturan finns i zip-fil som originalfakturan, en och en, och är refererade till i XML-filen. Zip-filen hämtas av InExchange och XML-filen tolkas och skickas vidare till slutmottagaren. 1. 2. 3. För att kunden ska kunna få E-faktura via InExchange måste kunden vara uppsatt med organisationsnummer eller GLN-nummer. Om kunden istället ska ha en PDF-faktura istället för pappersfaktura behöver faktura e-post anges. Om inget av ovanstående finns angivet på kunden kommer InExchange skicka fakturan i pappersform. OBS! Om annat id-nummer än GLN ska användas ska det numret anges i fältet E-fakturaadress. Från och med version 2019 är flexibiliteten ännu större när det gäller e-faktura mot kund. Genom att ange ett Leveranssätt på kunden (eller globalt) kan ni välja att skicka till ftp, kopiera till mapp, skriva ut eller skicka via e-post. Vill ni kopiera till mapp, måste en sökväg anges antingen i grundparametrarna, eller direkt på kunden, i det fallet i fältet e- fakturaadress. Sökvägen måste vara en full sökväg till mappen, t ex c:\pp7\fakturor Integration med InExchange 2

Integration med InExchange 3 Integration med InExchange 3

Integration med InExchange 4 Arbetsställe När det gäller hur arbetstställe ska ställas in i PP7 så gäller följande: De tre första fälten i arbetsstället (namnet ej inkluderat) räknas som adressfält. 1. Namnet på arbetsstället som ni kan få på fakturan. Om denna är tom hämtas här kundens adressrad i stället. 2. Gatuadress här ska gatuadress stå. Om denna är tom hämtas denna adressrad från 3 i första hand och kundens adress-rad i andra hand. 3. Adressrad denna bör lämnas tom. Den används om fält 2 är tomt (är även denna tom hämtas kundens adress) 4. Postadress delas upp i postnummer (6 första tecknen) och ort (resten) 5. Land denna ska vara en landkod, dvs SV för Sverige, NO för Norge etc. För inhemska fakturor lämnas den tom (den får då default värde SV). Om den är tom och en landkod finns på kunden, så hämtas den. Integration med InExchange 4

Övergripande inställningar för kundfaktura Integration med InExchange 5 Ställ in i Registervård->Företagsparametrar att E-fakt kund är E-faktura eller Alla är e-faktura. Ställ sedan in i Registervård->Grundparametrar->Fakturering->Fakturaexport/E-faktura, de FTP-uppgifter som behövs samt vilken e-fakturatyp och leveranssätt som skall användas globalt i systemet. Du kan överstyra denna inställning på varje kund. Fakturan skapas som vanligt i PP7, men vid fastställande av fakturan, så skickas PDF-filer och XML-fil upp till inställd FTP-server och behandlas vidare av InExchange. OBS! För att följa upp om fakturan har blivit korrekt skickad till InExchange kan ni titta i kundfakturafråga i fältet Status under gruppen E-faktura. Om där står Felaktig har fakturan inte gått iväg. Ni kan prova med att klicka på knappen bredvid Status-rutan för att skicka igen. Integration med InExchange 5