Månadsrapport november 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och även under hela 217. Vi når 15 invånare i november. Bostäder Antalet färdigställda bostäder per den sista augusti är 63 stycken. Prognosen för året är 1 12 bostäder. Antalet startbesked är 72 till och med november att jämföra med 921 under hela 216. Flyktingmottagning Antalet mottagna flyktingar blir fler. Hittills i år har vi tagit emot 1 224 personer. Andelen män är ca 59 %. Antalet asylsökande elever minskar. Förskola Samtliga barn hade erbjudits plats i förskolan inom 4 månader i oktober. Särskilt boende Kön för personer som ännu ej blivit erbjudna plats i äldreboende ökade relativt kraftigt fram till i våras, men har sjunkit under hösten. Hemtjänst Antal personer med relativt omfattande behov av hemtjänst har en sjunkande trend. Totalt utförda timmar sjönk återigen i november. Hemsjukvård Antal timmar hemsjukvård ligger fortsatt på en mycket hög nivå. Antalet ligger nu på över 2 hemsjukvårdstimmar per månad. Medarbetare Medarbetarkostnaderna till och med nov är som förväntat för staden. Sjukfrånvaron har varit relativt hög under våren, lägre under sommaren, men har under hösten legat på över 7% för tillsvidareanställda. Ekonomi Prognosen för 217 är något bättre än budget. Reviderad prognos till det bättre från Västerås stad vård och omsorg, samt för reavinster hos fastighetsnämnden, men till det sämre för individ och familjenämnden. 1
Antal personer Antal personer Dnr KS 217/295 15 145 14 135 13 Befolkning 147 42 145 218 72 142 131143 14 499 138 79 137 27 135 936 684 132 92 133 728134 131 934 131 14 149 877 125 12 Västerås Stads befolkning fortsätter att öka. Befolkningstillväxten har varit större än normalt sedan juli 216 och fortsätter vara det även under 217. Födelsenetto 6 5 4 3 2 1 18 42 124 75 77 95 176 164 286 223 251 24 356 32 44 414 37 355 466 482 Ackumulerat 217 Ackumulerat 216 Ackumulerat snitt 213-215 -8 23-1 Det föddes 1 712 barn i Västerås 216. Födelsenettot per oktober 217 är 37 personer och det har totalt fötts 1 458 barn till och med oktober. 2
Antal personer Antal personer Dnr KS 217/295 25 Flyttnetto 2 1884 251 1684 1825 15 1278 1473 1378 1558 Ackumulerat 216 Ackumulerat 217 1 5 958 882 75 587 731 572 428 587 413 448 382 321 22 45 14 285 188 155 85 128 182 139 982 993 9 835 Ackumulerat snitt 213-215 Flyttnettot bestod till största del av invandring 216. Invandringsöverskottet till och med oktober 217 är 993 personer och inrikes flyttöverskott är 1 58 personer. 25 Mottagna flyktingar 217 (ordinarie mottagning exkl ensamkommande) 2 15 1 5 Kvinnor Flickor Män Pojkar 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Från och med halvår två 216 har Västerås stad tagit emot relativt många flyktingar. Det är i framförallt gruppen första kommunplacering som ökat det vill säga det är asylsökande som kommit till Västerås som första kommun och nu fått uppehållstillstånd och då räknas som flykting istället för asyl. Andelen män eller pojkar ligger konstant på mellan 5-65 %. 3
Antal Dnr KS 217/295 Mottagna flyktingar med anvisat boende, ackumulerat (ABO) 3 25 2 15 ABO 217 ABO 216 1 5 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Den första mars 216 trädde en ny lag i kraft där samtliga kommuer blev skyldiga att, efter anvisning, ta emot nyanlända för bosättning. Till och med oktober har Västerås tagit emot 256 flyktingar med anvisat boende. 5 Grundskola F-9 och grundsärskola Asylsökande elever i Västerås skolor 4 3 2 216 217 1 jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Antalet elever i grundskolan i asylprocess var i november oförändrat 12 stycken och 19 barn i förskolan. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag. Antalet asylsökande barn och elever sjunker i takt med att individerna får sin asyl prövad. 4
Antal Dnr KS 217/295 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Gymnasium och gymnasiesärskola Aslysökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec 216 217 I gymnasieskolan fanns i november 271 asylsökande elever. Den relativt kraftiga ökning i april 216 är de asylsökande ungdomar som kom hösten 215. Till ht 216 flyttade många elever från grundskola till gymnasieskola. Från aug 216 ser vi att antalet asylsökande elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal barn som inte fått en plats i förskola inom fyra månader Antal barn 217 Antal barn 216 Det är relativt få barn som ej får plats i förskola inom 4 månader. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som till exempel redan i januari inte fått plats i förskolan inom 4 månader finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående förskolor, då platsgarantin inte gäller då. Förskoleverksamheter har utmaningar i att få fram platser samt hitta förskolelärare i samma takt som volymerna ökar. I maj-oktober har samtliga barn blivit erbjuden plats inom 4 månader. 5
Timmar per månad Antal personer Dnr KS 217/295 12 Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 8 6 4 Äldreboende Servicehus 2 Summa 216 Kön till servicehus för personer som inte tidigare blivit erbjuden en plats är fortsatt låg. I november köade 54 personer som inte tidigare blivit erbjuden en plats till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden), en minskning jämfört med i oktober, vilket beror på nya platser på Vallonen och Hälleborg. 12 Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende 1 8 6 4 216 217 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för äldre boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar minskade något igen i november. Antalet timmar totalt på en månad beror till viss del på antal dagar den månaden dvs det är naturligt att det är färre antal timmar i februari än januari. 6
Antal personer Dnr KS 217/295 Antal personer med hemtjänst över 14 timmar/månad 2 15 1 Antal personer 217 Antal personer 216 5 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Antalet personer med beviljad hemtjänst över 14 timmar i månaden har sjunkit under 216 och fortsätter att sjunka 217 även om takten avtagit. Andelen som behöver mer än 14 timmar har sjunkit över tid ända sedan sommaren 215 när över 2 personer hade mer än 14 timmar beviljad hemtjänst per månad. 25 Antal hemsjukvårdstimmar inklusive delegerad HSL i ordinärt boende 2 15 1 Totalt 216 Totalt 217 5 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Från och med första mars 217 integrerades hemsjukvårdsuppdraget med hemtjänstuppdraget vilket innebär att utförarna av hemtjänst nu också utför hemsjukvård. Hemsjukvården har tidigare utförts till stor del av kommunala utförarna. Vi kan se en kraftig ökning av det totala antalet timmar hemsjukvård från mars månad. Hemsjukvård som utförs av sjuksköterska klassas som hemsjukvårdstimmar och hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal klassas som delegerad HSL. I okt: 54 % hemsjukvård och 46 % HSL. Under sommaren sjunker vanligtvis behovet av hemsjukvård. 7
jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 Antal dygn jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 maj-17 sep-17 Antal dygn Dnr KS 217/295 9 Trend vårddygn (exklusive ensamkommande flyktingbarn) 8 7 6 5 4 3 Familjehem Institution Öppenvård 2 1 Vårddygnen (vuxna, ungdomar och barn) som tidigare visat en nedåtgående trend över tid för familjehem har ökat senaste året igen. Institutionsvården och öppenvården ökar, mest för barn. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vårddygn ensamkommande flyktingbarn Familjehem Institution Öppenvård Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn är fortsatt höga men sjunker i takt med att antalet ensamkommande barn minskar. Antalet ensamkommande barn som anlänt under 216 och 217 är en kraftig minskning mot 215. Totalt har det kommit 55 ensamkommande barn under året, vilket är i nivå med 216. 8
Antal hushåll mnkr Dnr KS 217/295 25 Utbetalt försörjningsstöd 2 15 1 Icke flyktingar 216 Flyktingar 216 Icke flyktingar 217 Flyktingar 217 5 Totalt utbetalt försörjningsstöd har ökat med knappt 5 % eller 1,2 mnkr för perioden januari - november jämfört med föregående år. 25 Antal hushåll med försörjningsstöd 2 15 1 5 Icke flyktingar 216 Flyktingar 216 Icke flyktingar 217 Flyktingar 217 Antalet hushåll som har fått försörjningsstöd i november är något färre än samma månad förra året. Både andelen och antalet flyktinghushåll ökar bland de med försörjningsstöd. De står för ca 19 % av hushållen som erhållit försörjningsstöd i november. Vid utgången av november var det 2 278 hushåll som erhöll försörjningsstöd. 9
Dnr KS 217/295 Bostäder Startbesked bostäder ackumulerat 217 Slutbesked bostäder ackumulerat 217 2 15 1 5 172 921 12 1 8 6 4 2 978 747 Startbesked 217 Startbesked 216 Slutbesked 217 Slutbesked 216 Kring bostäder finns olika nyckeltal som ger en fingervisning på vilken hastighet bostadsbyggandet i en kommun har. I Västerås stad har vi ett politiskt mål kring hur många färdigställda bostäder Västerås ska ha under en fyraårsperiod. För att ge en indikator på antal färdigställda bostäder på kort sikt följs månadsvis antal slutbesked (se definition nedan) och för att ge en indikator på om antalet färdigställda bostäder kan förväntas öka eller minska framöver följs antal startbesked (se definition nedan). Definitioner Startbesked Byggprojekt som fått okej att starta. Byggnationen måste starta inom 2 år från dess att startbesked erhållits. Detta är en av faktorerna som påverkar det sökbara statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande (den så kallade byggbonusen). Mäts månadsvis. Slutbesked Lämnas när bostäderna är klara att tas i bruk. Detta är underlaget för de nationella jämförelserna man bland annat hittar på Kolada.se. Mäts månadsvis. Färdigställda bostäder Bostaden är färdigställd och inflyttning har skett till minst 75 procent i bostaden. Detta mäter vi inom Västerås stad tre gånger om året i samband med tertialen från och med 217. Det innebär att en bostad kan ha fått slutbesked men ännu ej klassas som färdigställd om inflytt ännu ej skett i tillräckligt stor utsträckning. Pågående bostäder Byggnadsarbeten som gjutning av källargolv, källarmurar, bottenplatta eller liknande har påbörjats men inte färdigställts. 1
Dnr KS 217/295 12 1 8 6 Antal färdigställda bostäder 112 895 Färdigställda bostäder 216 619 63 Färdigställda bostäder 217 4 2 326 Prognos färdigställda bostäder 217 Fram till 215 har en årlig avstämning gjorts över antal färdigställda bostäder i Västerås. För 215-216 har en delårsavstämning gjorts per den 1a augusti som komplement till årsavstämningen. Från 217 görs denna avstämning tertialsvis. 216 var det 895 bostäder som färdigställdes. Hur dessa fördelades sig månadsvis under året kan vi inte säga men per den första augusti var det 619 färdigställda bostäder. För 217 var 326 bostäder färdigställda till och med april och 63 bostäder färdigställda till och med augusti. Genom information från byggherrarna har vi en prognos att 1 12 bostäder kommer färdigställas under året. Prognosen är osäker då förseningar i byggprojekten kan uppstå. Statistiken är från 217-8-31. Nästa mätpunkt är 217-12-31. 11
Antal personer ack. under året Antal personer Dnr KS 217/295 8 Arbetslöshet i Västerås 21-217 7 6 5 4 3 Totalt arbetslösa Öppet arbetslösa 2 1 21 211 212 213 214 215 216 217 Öppet arbetslösa ligger på drygt 3 6 personer i slutet av november vilket är ca 22 fler jämfört med samma period förra året. Totalt är drygt 6 7 personer arbetslösa. Även det högre än samma period förra året. Cirka 55 procent av de arbetslösa i slutet av november var män. 53 % är födda utanför Europa. 18 Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås 16 14 12 1 8 6 217 216 215 214 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Vecka Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen var i slutet av november uppe i drygt 15, vilket är något färre än vid samma tidpunkt föregående år. 12
% av ordinarie arbetstid Antal personer Dnr KS 217/295 Antal tillsvidareanställda medarbetare 9 8 7 6 5 4 3 2 1 632 6321 626 696 645 6 671 6156 6251 6157 6215 1621 1549 149 1458 141 1384 1358 146 149 1459 1457 Kvinnor Män Andelen visstidsanställda har ökat något de senaste åren och är i november ca 31 %. Antalet visstidsanställda är också lite högre än samma period föregående år. Andelen män är ca 19 %. 12,% Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 1,% 8,% 6,% 4,% 215 216 217 2,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå. Utfallet sjunker dock nu något jämfört med samma månad föregående år. Orsaker kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. Sjukfrånvaron är lägre för män än för kvinnor. Mäns sjukfrånvaro var under oktober 4,9 % och kvinnors sjukfrånvaro var 8,5 %. 13
Mnkr Mnkr Dnr KS 217/295 Medarbetarkostnader 217 4, 35, 3, 25, 2, 15, Utfall 216 Utfall 217 Budget 217 1, 5,, Medarbetarkostnaderna ligger över nivån samma period 216 vilket är naturligt med tanke på årlig löneökning. Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Budget 215 216 217 Kostnaden för snöröjning har sjunkit markant efter upphandling av två nya geografiska områden och nya avtal från hösten 216. Effekten av detta syns tydligt i kostnadskurvan för 217. En normalvinter beräknas totalkostnaden för vinterväghållning kunna sjunka med 13 mnkr mot tidigare. Dock kan kostnaderna komma att öka något igen då nämnden beslutat att sopsalta 2,5 mil cykelväg på försök. 14
Dnr KS 217/295 12, Ackumulerade investeringar 217 1, 8, 6, 4, Ram för 217 Nettoinv. 217 Nettoinv. 216 2,, Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Till och med november i år summerar investeringarna till 493,4 mnkr. Årets ram är 1 87,9 mnkr. Det ser inte ut som om utfallet ligger på den nivå som är tänkt, på mellan 65 % -7 % av beslutad ram. Utfallet hittills i år ligger något högre än 216 års utfall. MÅNADSAVSTÄMNING NOVEMBER 217 Per 3 nov Budget 217 Prognos 217 Avvikelse Rev prognos Verksamhetens nettokostnader 7 623 7 475-149 7 352 Skatteintäkter och utjämning 7 716 7 716 7 722 Finansnetto 53 48-5 48 RESULTAT 146 29 144 418 Varav reavinster 24 24 153 RESULTAT exkl reavinster 146 266 12 265 Skatteprognosen ligger kvar från september att beräknas bli 6 mnkr bättre än budget. Ny skatteprognos kommer 21 december. Verksamhetens nettokostnader minskar, se nästa sida. Realisationsvinsterna har ökat till 153 mnkr. 15
Dnr KS 217/295 MÅNADSAVSTÄMNING NOVEMBER 217 DRIFTREDOVISNING (mnkr) Prognos per den 3 aug 3 nov Anslagsfinansierad verksamhet Budget 217 Prognos 217 Avvik -else Rev progn Kommentarer Förskolenämnd 94,5 899,3 5,2 Grundskolenämnd 179,8 1714,6-4,8 1712,3 något bättre res i kommunala skolan Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 732,4 74,7-8,3 ökade vårdkostnader samt inhyrda kons. Ny bedömn av ensamk gör att ö-skott periodis t 218 Individ- och familjenämnd 782,6 782,6, 81,9 Nämnden för pers m funktionsneds 753,2 76,9-7,7 Äldrenämnd 14,7 144,6-3,9 Teknisk nämnd 44, 42, 2, 398, ytterligare bättre prog pga lägre kostn f snöröjn Kulturnämnd 187,7 181, 6,7 181,5 ö-skott mot aug progn minskar u-skott på friluftsm Nämnd f idrott och friluftsliv 167,7 166,7 1, 167, oförutsedda reparationer har tillkommit Byggnadsnämnd 27,1 16, 11,1 Miljö- och konsumentnämnd 21,1 21,1, 2,8 lägre personalkostnader Skultuna kommundelsnämnd 11,4 19,3 1,1 Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 223,7 219,3 4,4 Kommunrevision 3,6 3,6,2 Överförmyndarnämnd 12,2 12,2, Valnämnd 1,7 1,7, Summa 7 442,4 7 435,6 7, Intäktsfinansierad verksamhet Ökad volym, lägre sjukfrånvaro, färre vakanser samt effektiviseringar. U-skott i hemtj pga nya regl Styrelse för Västerås stads Vård och Oms. -4,,5 4,5 8, Styrelse för Konsult och Service 1, 1,, Fastighetsnämnd exkl reavinster och exploatering 8,5 8,5, Fastighetsnämnd exploateringsverksamhet 4,3 79,3 75, Fastighetsnämnd reavinster, 24, 24, 153, Reavinster på främst flerbostadshus är nu 129 m Teknisk nämnd, avfall och återvinning,,, Styrelsen för Stöd, Fritid och Entreprenad, 1, 1,,9 Oklart kring omställningskostnader 217 Summa 9,8 114,3 14,5 Totalt styrelser och nämnder 7 432,6 7 321,3 111,3 Centralt finansierat Mälardalens brand- o räddningsförbund 75, 75,, Interna kostnader, pensionsavst. m.m. 7,1 53,8 16,3 KS Kommungemensam reserv 5,5, 5,5 Social resursfond, 2,8-2,8 Central lönepott 2,, 2, Underhåll hamnen 3,3 3,3, Statsbidrag ökat bostadsbyggande -8, -16,7 8,7 Slutreglering Citybanan, -6,6 6,6 Reserv statsbidrag välfärd 42,2 41,8,4 Summa 19,1 153,4 36,7 TOTALT 7 622,7 7 474,7 148, 271,1 TOTALT exkl reavinster 7 622,7 7 45,7 124, 118,1 Kommentar till prognos Prognosen är justerad för förändring av realisationsvinster hos fastighetsnämnden med 129 mnkr, samt 19 mnkr sämre prognos än i augusti i individ- och familjenämnden pga ökade vårdkostnader och inhyrda konsulter, samt en ny bedömning av ensamkommande som gör att överskottet för dem periodiseras till 218. 4 mnkr i förbättrad prognos på tekniska nämnden pga lägre personalkostnader, lägre kostnader för kollektivtrafik och högre intäkter för parkering och markupplåtelser, samt lägre kostnader för snöröjning. Även en förbättrad prognos för Västerås vård och omsorg med 8 mnkr jämfört med augusti i verksamheter för personer med funktionshinder liksom servicehusen pga ökad volym och lägre sjukfrånvaro. Totalt är den reviderade prognosen för driften 123 mnkr bättre än augustiprognosen och 271 mnkr bättre än budgeten. Exklusive realisationsvinster är den reviderade prognosen 118 mnkr bättre än budgeten. 16