Kontanthantering i SoS

Relevanta dokument
Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Offerter, order och kundfakturor

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr ), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Det finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.

Ny version av Exder

Kundfakturors sändsätt

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.1

Sverigekassans hemsida

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut:

Med en installation av PP7 kommer det alltid med en kund som du inte ändra på; "Byt Kund".

En serviceorder kan beräknas med ett avtalat fastpris med funktionen Fast pris

Om det tillkommer eller minskar en spelare i ett lag, kan ni då snabbt efterfakturera eller kreditera kostnaden.

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Handledning för butiker, serviceinfo.nu

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

Skattereduktion för husarbete

Kom igång med fakturering

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Version

Arbetsgång för Husarbete

Ersättningsartiklar. Ersättningsartiklar

Kom igång med fakturering

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Du behöver kanske INTE skaffa ett nytt kassaregister.

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

Rutiner för årsavgift och årsrapportering

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Nyhetsbrev Exder

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Kom igång med Avtalsfakturering

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete)

Handledning för Örebro Kommun

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Certifierat kassaregister

Kommentarer till fakturakopian

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Ny version av Exder

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Lathund för bokning av rum. Logga in på webkonto/hemsida. Hyres- och betalningsvillkoren.

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

CashGuard. Excellence Retail. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax

ROT + RUT = HUSAVDRAG

Krav/Påminnelsefakturering

Marstrands Innebandyklubb

I detta dokument finns dokumentation över OBO v2016.2

Fakturering/Kundreskontra

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Säkerhetsinställningar Winassist verkstad 9.71

Inbetalade kundfakturor

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem.

1 SKILLNAD ELEVSALDO OCH LEKTIONSSALDO ELEVSALDO Att sälja elevsaldo i kassan Betalning med elevsaldo i kassan...

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Manual Fortus Faktura

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Instä llningär äv Fästighet i webbäpplikätionen

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Kom igång med E-fakturering

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

Lathund för Relation Bokningssystem

Skattereduktion för husarbete

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Presentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax

Det finns två olika nivåer av spårbarhet i MONITOR G5. Det är spårbarhet på batchnivå och serienummernivå.

I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.

Kunder i SoS2000. Kapitel 8 Kundregistret Innehåll

System dokumentation Optitec RS - Kassa

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Nya Kassalagen 1. Ad Manus. Manual för nya Kassalagen

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Winhyra är ett datorsystem för maskinuthyrning speciellt anpassat för Dig som är maskinuthyrare.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Nyhetsdokument Vitec Hyra

Introduktion till Winbas. kassahantering

C17 Relämodul. Manual. Kräver VAKA version 2 eller senare Se för de senaste manualerna.

Introduktion till Winbas. entreprenad

Transkript:

Kontanthantering i SoS Fr.o.m. 1 juli 2010 måste alla som hanterar kontanter ha ett licensierat kassaregister. Eftersom SoS innehåller en del funktioner för kontanthantering så omfattas även SoS av detta. Assist kommer inte att licensiera SoS för att kunna användas för kontanthantering framförallt p.g.a. de kostnader detta skulle innebära. I och med detta finns det två alternativa lösningar. 1. Köpa ett fristående licensierat kassaregister för att registrera de kontant-/kortköp som görs i verkstaden. 2. Skapa så kallade kontantfakturor i SoS för varje försäljning som görs. Assist har valt att modifiera SoS så att man ska kunna skapa kontantfakturor och på så sätt klara sig utan ett kassaregister. Det är sedan upp till varje verkstad att välja det alternativ som passar dem. Kontantfakturering innebär att man måste registrera kundens namn, adress och telefon för varje försäljning som sker. OBS! Alla verkstäder måste meddela ETTnoll Design hur de ska använda SoS gällande kontanthantering. Rutiner för förskott förändras OBS! Det måste finnas en artikel i artikelregistret med artikelnr: FÖRSKOTT. Lägg till den om ni saknar den. Anpassningen till den nya kontanthanteringen innebär att vi har förändrat hur förskott hanteras i SoS. Om man anger ett förskott på Flik 2 i en Serviceorder som kommer det att skapas en direktorder automatiskt. Denna direktorder kan man då välja att ta betalt direkt av kunden (Kontant/kontantfaktura) eller fakturera kunden. Så länge Direktordern inte är utlämnad/fakturerad kan man ändra beloppet på Flik 2. Om man ändrar beloppet till 0:- kommer direktordern också att ändras till 0:- och då bör man makulera denna direktorder. Om det finns en direktorder kopplad till förskottet kan man dubbelklicka i förskottsfältet på Flik 2 för att öppna denna. Detta innebär också att den separata redovisningen av förskott på kassajournalen försvinner. Förskottet kommer att hanteras som vilken betalning som helst. Licensierat kassaregister De verkstäder som har införskaffat ett giltigt kassaregister kommer att kunna använda SoS som tidigare och berörs endast av de förändringar som gjorts för förskottshanteringen. Instruktion för kontantfakturering Vad innebär det för användaren i SoS om man inte har ett licensierat kassaregister. 1. Funktionen för att skapa kassakvitton inaktiveras i formulären Serviceorder och Direktorder. 2. Kontantfakturering blir möjlig att använda. De verkstäder som väljer att använda funktionen för kontantfakturering bör informera sina anställda vilka rutiner de ska använda för att detta ska fungera optimalt. Om man har meddelat ETTnoll Design att man inte har ett giltigt kassaregister så kommer alla kvittofunktioner att inaktiveras i SoS:en, t.ex. så försvinner alla knappar för kassakvitto i formulären Serviceorder och Direktorder. Se Administration av kontantfakturering nedan för information om hur man aktiverar detta på valfria datorer. Kontantfakturering aktiverat Om kontantfaktureringen är aktiverad på den dator ni använder innebör det följande. Betalningsvillkoren styr hur ni kan hantera utlämningen av aktuell order. Om betalningsvillkoren sätts till Kontantfakturering (0 dagar) så kan man endast skapa en Kontantfaktura och om betalningsvillkoren sätts till mer än 0 dagar så kan man endast lämna ut ordern med följesedel. Kontantfakturering innebär att det skapas en faktura som kunden ska betala direkt och att denna faktura blir bokad som betald kontant i kundens reskontra.

Väljer man att ange betalningsvillkor mer än 0 dagar och lämna ut ordern med följesedel så skapas faktura till kunden via den vanliga faktureringen. OBS! Kontantfakturan använder samma nummerserie som vanliga fakturor. Tänk på detta om ni samlar alla fakturor i en pärm. Kontantfakturering INTE aktiverat Om kontantfakturering INTE är aktiverad på den dator ni använder innebär det följande. Om ni anger betalningsvillkor Kontantfakturering (0 dagar) så kan ni inte lämna ut ordern. För att kunna lämna ut/avsluta en order måste betalningsvillkoren vara mer än 0 dagar. Är betalningsvillkoren mer än 0 dagar kan ni antigen skapa följesedlar till ordern och sedan fakturera som vanligt eller skapa en Direktfaktura som betalas enligt de villkor ni anger i betalningsvillkor. Exempel på Serviceorder och Direktorder Serviceorder, kontantfakturering aktiverat för denna dator. Serviceorder, kontantfakturering INTE aktiverat för denna dator. Observera att knappen för Kassakvitto är borta.

Direktorder, kontantfakturering aktiverat för denna dator. Direktorder, kontantfakturering INTE aktiverat för denna dator. Observera att alternativet för Kassakvitto är borta.

Nytt är också att man tvingas att ange hur kunden betalar t.ex. kontant, kort osv. Detta gäller alla verkstäder. Ekonomiredovisning Redovisning av kontanthanteringen kommer ni att hitta i fakturajournalen. Administration av kontantfakturering Man kan styra vilka datorer som ska ha funktionen kontantfakturering aktiverat. Den stora skillnaden om man aktiverar kontantfakturering på en dator är att man INTE kan skapa direktfakturor längre. Om man lämnar ut en service- eller direktorder med betalningsvillkor mer än 0 dagar så kan man endast skriva ut följesedlar. Fakturering av dessa order sker sedan via den vanliga fakturarutinen. Inställning för kontantfakturering finns i Systeminställningar. Menyalternativ Inställningar Systeminställningar Kontantfaktura. Se bilden nedan. Underhåll

Ange ett datornamn per rad och bocka i Kontantfakturering om så önskas. För att lägga till den dator ni använder just nu så kan ni dubbelklicka i fältet Datornamn. Förslagsvis så aktiverar man endast denna funktion på de datorer som finns i kundmottagningen.