Beställning/inköp. Beställning/inköp



Relevanta dokument
Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Offerter, order och kundfakturor

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Lathund för ordermatchning. Version

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Register Du ska nu lägga upp några nya artiklar och kunder. Du ska också skapa en ny prislista och ett nytt rabattavtal.

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Skapa beställning och leveranskvittera

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Så här leveransmottar du

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 /

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order Bokföra order... 3

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Användardokumentation Beställning av varor i Visma Proceedo

Så här beställer du varor från Serveras webbutik.

Visma Proceedo Version Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll

Användardokumentation Beställning av livsmedel

Enkel lista Detaljerad lista Jämför med order... 12

Användardokumentation Beställning enligt offert

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Lathund attestera leverantörsfaktura

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Användarmanual ServiceOnLine. Användarmanual. ServiceOnLine. C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual.

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser.

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Så här beställer du varor i webbutiken. Gå in på Logga in Klicka på E-handel

Välkommen till Visma Avendo!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Förenklad användarmanual Förskrivarportalen. Innehållsförteckning

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Så här leveransmottar du

Nyhetsbrev Exder

Pump för enteral nutrition

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600

Handledning. Exder Reporder. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: Tel:

Användarmanual. OrderOnlineWeb

1 Skapa beställning och leveranskvittera

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Nyhetsbrev Exder

Registervård. Registervård

Du börjar med att gå till Pågående ordrar och väljer leveransdatum under rubriken Ny order (1). Här ser du när du senast måste lämna din order för

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Manual för punch-out handel via Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) webbutik

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Handledning för Örebro Kommun

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

e-följesedel Innehåll

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Operationslego. När godset ska skickas till leverantören kan anvsändning rapporteras för att hålla reda på vad som är skickat men inte returnerat.

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

Så här fungerar DeLaval webbutik en enkel instruktion.

Standard orderblanketter i Pyramid

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Nu är det äntligen dags! Vi publicerar vår nya hemsida!! Förutom att den ser oerhört fräsch och god ut så finns där många nya finesser att upptäcka.

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Versionsdokumentation juni 2011

Så här inventerar du med Serveras inventeringswebb.

E-följesedel Elektronisk följesedel

Lathund för er som kör ICAs butikspack

Lathund för er som kör ICAs butikspack Centralt

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post:

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Fritextbeställning och rekvisition

Komma igång med AivoBeställning Äldreomsorg

MINNESHJÄLP KINNARPS SYDOST (130820)

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

Användarhandledning ICA Torget

Handledning för Coop Nord

Handledning för ICA AOB

Bruksanvisning VolvoPentaShop B2C vers.1

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Transkript:

Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen kan du plocka upp följesedeln på leverantörens faktura. Beställning till leverantör Gå till Arbeta med Beställning. Välj Ny. Plocka in Datorleverantören AB. Byt till flik 2. Lev uppgifter. Under Arkiv Företagsunderhåll Företagsinställningar kan du enkelt registrera ditt företags leveransadress. Den visas då i fältet Vår avvikande leveransadress och skrivs ut på beställningen. Om du vill att din leverantör ska skicka varorna som du beställer direkt till din kund kan du istället skriva in kundens namn och adress på Vår avvikande leveransadress. Övriga uppgifter för leverantören har hämtats från leverantörsregistret. Byt till flik 3. Artikel. Du får upp en lista på alla artiklar vars antal är mindre än beställningspunkten. Som standard är rutan Alla leverantörer markerad. Om du tar bort den markeringen får du bara med de artiklar du kopplat till leverantören du valt att skriva beställningen till. Just nu blir det ingen skillnad eftersom den artikel, som saknas i lager, är en dator som Utbildningsföretaget AB köper hos Datorleverantören. Skriv: 3 i kolumnen Beställ. À-priset hämtas från leverantörens inpris. Du kan acceptera eller ändra det. Gå tillbaka till flik 1. Beställning och flytta fram leveransdatum tre dagar. 7-1

Du ska nu skriva ut Beställningen. Beställningen betraktas inte som färdig förrän den är markerad som utskriven. Observera att det är leverantörens artikelnummer som skrivs ut på beställningen, inte ditt eget. Välj Utskrift Direktutskrift och skriv ut till Skrivare. Tips! Du kan skriva ut beställningen som E-post. Stäng fönstret Beställning. Lagerreservationer Du ska nu kontrollera vad det finns för information om en artikel du beställt. Öppna registret för Artiklar och tjänster och markera artikel 0102 Dator Pentium 4 3,06 GHz i listan. Klicka på knappen Visa lagerreservationer på nedre knappraden eller välj Kommando Lagerreservationer. Här ser du att det både finns en order (Typ=O) och en beställning (Typ=B). Du ser också när dessa ska levereras. Inleverans via följesedel När de datorer du beställt anländer gör du så här: Gå till Arbeta med Artiklar/Lager Inkommande följesedel. Listan är tom. Detta är den första inkommande följesedeln. Välj Ny och plocka upp Datorleverantören AB. Acceptera Ankomstdatum men ändra Följesedelsdatum till t ex två dagar bakåt i tiden. Du skriver normalt det datum som står på följesedeln. 7-2

Det är enkelt att byta datum i kalendern. Skriv: 10023365 på Följesedelsnr. Eftersom det finns en beställning på den inkomna leveransen gör du så här: Byt till flik 2. Beställt. Klicka på listpilen till höger om Best nr i rutan uppe till höger. Du kommer till en lista på de beställningar som är skickade till denna leverantör. Plocka in Bestnr 1 och skriv sedan: 3 i fältet Levererat. Om det är många order på följesedeln och de flesta är levererade kan du markera alla rader som levererade genom att klicka på knappen Markera alla. Det ser ut så här när du är klar: Om du får en delleverans på en beställning skriver du hur många som levererats och hur många som restnoterats. Byt tillbaka till flik 1. Följesedel. Obs! Antal i lager är nu uppdaterat. FIFO-priset är preliminärt till dess att leverantörsfakturan kommer. Lagervärdet uppdateras inte förrän du skriver ut en lagerförändringsjournal. Stäng fönstret Inkommande följesedel. 7-3

Du ska nu se hur informationen under Kommando Lagerreservationer och FIFO-priser har förändrats. Öppna registret för Artiklar och tjänster och markera artikel 0102 Dator Pentium 4 3,06 GHz i listan. Klicka på knappen Visa lagerreservationer på nedre knappraden eller välj Kommando Lagerreservationer. Datorerna finns nu i lager och du kan leverera den restnoterade datorn till Elektronikföretaget. Stäng Lagerreservationer och klicka på FIFO-priser. FIFO-priset är preliminärt och än så länge baserat på priset på beställningen till leverantören. Leverantörsfakturor från inkomna följesedlar När leverantörsfakturan kommer gör du så här: Gå till Arbeta med Leverantörsfakturor. Klicka på Ny och välj Normal faktura. Plocka in Datorleverantören AB och skriv: 10290055 som Fakturanr. Skriv: 52 275,00 på Totalt, 120,00 på Frakt och 10 455,00 på Moms. Byt till flik 3. Följesedlar. Klicka på listpilen till höger om Fsedels regnr uppe till höger i bilden. Plocka in följesedeln från Datorleverantören AB. Skriv: 41 700,00 på Belopp. 7-4

Du får upp en varningsskylt om att priset på leverantörsfakturan avviker från det som fanns på följesedeln. Det priset hämtades från leverantörens inpris när du skrev beställningen och det har legat som preliminärt FIFO-pris. Klicka på OK. Så här ser det ut när du är klar: Byt tillbaka till flik 1. Faktura. Som du ser är nu fakturan konterad och klar. Skriv ut Leverantörsfakturajournal. Stäng fönstret Leverantörsfakturor och gå till registret för Artiklar och tjänster. Markera Artikelnummer 0102 Dator Pentium 4 3,06 GHz och klicka på FIFO-pris. Du ser det nya snittpriset för artikeln. FIFO-priset är nu definitivt eftersom följesedeln är fakturerad men lagervärdet i bokföringen uppdateras inte förrän du skriver ut en Lagerförändringsjournal. 7-5