Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demohandledning från Scandinavian PC Systems"

Transkript

1 från Scandinavian PC Systems gör det enkelt och billigt för dig att sköta administrationen för ditt företag. Programmet lämpar sig för ett eller flera företag, föreningar, lantbruk etc. I SPCS Administration har vi samlat allt du behöver för ditt företags administration. Programmet är integrerat vilket innebär att alla delarna i programmet är kopplade till varandra. Om du t ex fakturerar en order minskar samtidigt artiklarna i lagret, kundfordran ökar i kundreskontran och omsättningsstatistiken på kund och artikel ökar. Du kan själv välja om du vill ha integrering eller inte. Det finns inga begränsningar i antal företag, kunder, artiklar, försäljningsprislistor m m. Alla register i SPCS Administration är obegränsade till antal. Det finns också en mängd olika rapporter och journaler att skriva ut som underlättar uppföljningen av din verksamhet. Och skulle inte detta räcka till finns det en rapportgenerator där du själv kan skapa egna rapporter. Demoprogrammet innehåller följande: Alla delar som finns i ett skarpt program. På vår demo för, finns ett företag kallat Övningsbolaget AB. Övningarna visas med konto enligt BAS Mer information finns att läsa i texten Senaste Nytt som installeras med demonstrationsprogrammet. Demoprogrammet har följande begränsningar: Du har max 30 poster per register. Du kan inte lägga upp nytt företag eller nytt räkenskapsår. Texten DEMO skrivs ut på alla utskrifter. Systemkrav: Pentium 166-processor eller bättre. Windows 98/Me/XP/NT4.0/2000 eller senare. 120 MB ledigt utrymme på hårddisken. Bildskärmsupplösning på minst 800x600 och 256 färger krävs, men 1024x768 och högre antal färger rekommenderas. SPCS Klient SPCS Klient är gemensam för programmen SPCS Skatt Proffs, SPCS Administration, SPCS Anläggningsregister, SPCS Revision, SPCS Analys och SPCS Bokslut. Via SPCS Klient får du möjlighet till en fullständig samordning och kontroll av arbetet med dina klienter. I SPCS Klient finns alla dina användare och klienter. Det är därifrån du sedan väljer vilken klient och vilket program du vill arbeta med. Där finns också klientens basuppgifter och uppföljning av arbetet i de olika programmen, t ex om räkenskapsschemat för en viss klient är inlämnad eller om bokslutet är färdigt.

2 Starta programmet Du startar programmet med hjälp av ikonen SPCS Administration Demo. Klicka på OK. Välj Övningsbolaget AB Ovnbol2000. Klicka på OK. Tangenter F1-tangenten Esc-tangenten -tangenten Tab-tangenten Shift-Tab Alt- aktiverar hjälp-funktionen. Om det finns något hjälpavsnitt som beskriver just det aktiva fönstret eller den aktiva dialogrutan visas det hjälpavsnittet direkt. är den allmänna avbryt-tangenten som avbryter pågående inmatning, avbryter ett val etc. Tänk bara på att det du har skrivit in i ett fält i SPCS Administration normalt sparas direkt. Det du har skrivit in i ett fält finns kvar även om du stänger dialogrutan eller fönstret med tangenten Esc. är den allmänna verkställ-tangenten som verkställer ett val eller flyttar till nästa rad eller ruta. använder du för att hoppa framåt mellan de olika rutorna i en bild. använder du för att hoppa bakåt mellan de olika rutorna i en bild. använder du för att öppna listor för fält som har listpil. I den översta knappraden har du en knapp för snabbtangenter. Där får du en beskrivning om vilka tangenter du kan använda för olika kommandon. Övningar Skapa en ny offert I följande övning ska du skapa en ny offert, göra om offerten till en order, markera ordern som levererad och skapa fakturor för alla levererade order. Detta är ett exempel på hur du kan arbeta i programmet. Välj Arbeta med - Offerter. Nu visas registerlistan för offerter. Här kan du bläddra och söka bland offertposterna. Se hjälpavsnittet för Sök, söka och bearbeta poster i hjälpen. Klicka på knappen Ny eller tryck på Ctrl-N. Nu visas arbetsbilden för offerthanteringen. Offertnumret läggs in automatiskt. Du kan inte påverka det. En ny offert bokar alltid upp ett offertnummer, även om den makuleras. I det skarpa programmet kan du däremot ändra startnummer för löpnummerserien. Detta gör du under Arkiv Företagsunderhåll Företagsinställningar Nummerserier. Insättningspunkten finns vid Kundnr. Om du kommer ihåg kundnumret kan du skriva in det direkt. Om du inte kommer ihåg det kan du göra så här: Klicka på listpilen vid Kundnr eller tryck på Alt-. En lista över de kunder du har upplagda visas. Om du inte har lagt in den kund du ska använda kan du göra det nu. Det är inte nödvändigt att kunden finns i registret. Det går bra att skriva in alla uppgifterna manuellt på offerten. Tänk bara på att du inte får någon statistik på kunden om den inte finns i registret. I det här fallet finns kunden upplagd. Gör så här för att välja kund: 2

3 Markera Sparlivs. Dubbelklicka eller tryck på -tangenten. Kundens uppgifter klistras in. Insättningspunkten placeras i kolumnen Artikelnummer. Nu är det dags att skriva in artikelrader. Om du kommer ihåg artikelnumret kan du skriva in det direkt. Om du inte kommer ihåg det kan du ta fram listan över artikelnummer. Klicka på listpilen vid Artikelnr eller tryck på Alt-. Om du inte har lagt upp den artikel du ska använda kan du göra det nu. Du kan också ändra befintliga artiklar. I det här fallet finns artikeln upplagd. Markera Redovisning Alfa. Dubbelklicka eller tryck på -tangenten. Artikeln klistras in på offertraden. Ange Offererat antal och tryck på -tangenten. Summeringen sker automatiskt. Om kunden är en exportkund och handlar i utländsk valuta t ex US dollar kan du se summan för raden både i US dollar och i svenska kronor. Förutom artiklar kan man även lägga in textrader på dokumentet. Detta gör du genom att i huvudmenyn välja Kommando - Textrad. Om du måste avbryta arbetet med offerten markerar du i rutan Ej klar. Då är det ingen risk att du skriver ut offerten av misstag. Skriva ut offert I den övning som följer ska du prova på att skriva ut en offert. Gör så här: Välj menyn Utskrift - Offerter. Här kan du välja att skriva ut vissa offerter. Du kan också välja en annan skrivare m m. Klicka på knappen Skrivare. Klicka på Ja. Skapa order från offert Du kan alltid skapa en order direkt utan att behöva skapa en offert först. Obs! Du kan skapa order från en offert i taget genom att i arbetsbilden för offert välja menyn Kommando och där välja Skapa order. Då skapas en order för den offert som visas på bildskärmen. I följande övning ska du skapa en order av den offert du har registrerat. Välj Arbeta med - Offerter. Nu står du i registerläget. Markera offerten du nyss har skapat. Välj Kommando - Skapa order. Klicka på Ja. Nu skapas en order med samma uppgifter som din offert. Du kommer automatiskt till ordern och kan göra de ändringar och tillägg du vill innan du skriver ut den. 3

4 Skapa en ny order I följande övning ska du skapa en ny order, markera ordern som levererad och skapa fakturor för alla levererade order. Detta är ett exempel på hur du kan arbeta i programmet. Välj Arbeta med - Order. Nu visas registerlistan för order. Här kan du bläddra och söka bland orderposterna. Klicka på knappen Ny eller tryck på Ctrl-N. Nu visas arbetsbilden för orderhanteringen. Ordernumret läggs in automatiskt. Du kan inte påverka det. En ny order bokar alltid upp ett ordernummer, även om ordern makuleras. I det skarpa programmet kan du däremot ändra startnummer för order. Detta gör du under Arkiv Företagsunderhåll Företagsinställningar Nummerserier. Insättningspunkten finns vid Kundnr. Om du kommer ihåg kundnumret kan du skriva in det direkt. Om du inte kommer ihåg det kan du göra så här: Klicka på listpilen vid Kundnr eller tryck Alt-. En lista över de kunder du har upplagda visas. Om du inte har lagt in den kund du ska använda kan du göra det nu. Det är inte nödvändigt att kunden finns i registret. Det går bra att skriva in alla uppgifterna manuellt på ordern. Tänk bara på att du inte får någon statistik på kunden om den inte finns i registret. I det här fallet finns kunden upplagd. Gör så här för att välja kund: Markera Sparlivs. Dubbelklicka eller tryck på -tangenten. Kundens uppgifter klistras in. Insättningspunkten flyttas till Artikelnr. Nu är det dags att skriva in artikelrader. Om du kommer ihåg artikelnumret kan du skriva in det direkt. Om du inte kommer ihåg det kan du ta fram listan över artikelnummer. Klicka på listpilen vid Artikelnr eller tryck på Alt-. Om du inte har lagt upp den artikel du ska använda kan du göra det nu. Du kan också ändra befintliga artiklar. I det här fallet finns artikeln upplagd. Markera Redovisning Alfa. Dubbelklicka eller tryck på -tangenten. Artikeln klistras in på orderraden. Ange Best ant och tryck på -tangenten. Du får upp en varning om att kundens kreditgräns är överskriden. Klicka på OK. Summeringen sker automatiskt. Om kunden är en exportkund och handlar i utländsk valuta t ex US dollar kan du se summan för raden både i US dollar och i svenska kronor. På orderraden kan du också ge kunden radrabatt. Om du måste avbryta arbetet med ordern kryssar du i rutan Ej klar. Då är det ingen risk att du fakturerar eller skriver ut ordern av misstag. På fliken Kunduppgifter kan du ändra leveransadressen och andra uppgifter som gäller för den aktuella kunden. De ändringar du gör här gäller enbart för den här ordern, med de dokument som utgår ifrån den. Om du vill göra bestående ändringar av kundens uppgifter ska du göra dem i arbetsbilden för kundregistret. 4

5 På fliken Moms, konton kan du t ex ändra momskoder för dokumentet och se vilka procenttal som de olika momskoderna står för. Dessutom kan du se vilka konton som används i bokföringen för t ex moms. På fliken Spårning ser du hur det aktiva dokumentet hänger samman med övriga dokument. Skriva ut följesedel I den övning som följer ska du prova på att skriva ut en följesedel. Obs! Om du ska skriva ut följesedel eller plocklista måste du göra det innan du skapar fakturan. Gör så här: Välj Utskrift - Följesedlar. Här kan du välja att skriva ut vissa följesedlar. Du kan också välja en annan skrivare m m. Klicka på knappen Skrivare. Klicka på Ja. Skapa faktura Du kan alltid skapa en faktura direkt utan att behöva skapa en order först. Tänk på att du måste skapa en order först för att kunna skriva ut plocklista och följesedel. Obs! Du kan skapa fakturor från en order i taget genom att i arbetsbilden för order välja menyn Kommando och där välja Skapa faktura. Då skapas en faktura för den order som visas på bildskärmen. Du kan välja att fakturera alla order eller bara de order som är levererade. Vi ska i den här övningen välja kommandot Fakturera levererade order. Markera ordern du nyss har skapat och välj knappen Ändra i översta knappraden. Markera rutan Levererad som visas i den nedre, högra delen av bildskärmen. Välj Kommando - Fakturera levererade order. Du får upp en fråga om du vill skapa samlingsfakturor. Klicka på knappen OK. Nu skapas fakturor med samma uppgifter som dina order. Sedan är det bara att skriva ut fakturorna. Om du vill ändra eller göra ett tillägg på fakturan efter att du skrivit ut den, väljer du Arbeta med - Kundfakturor. I registerlistan markerar du fakturan och väljer knappen Ändra. Det första du sedan ska göra är att ta bort markeringen för Faktura i rutan Utskriven. Sedan genomför du ändringarna och skriver ut fakturan på nytt. 5

6 Skriva ut fakturor Du kan alltid välja om du vill skiva ut en faktura direkt eller om du vill vänta och skriva ut flera på en gång. Välja Arbeta med - Kundfakturor. Registerlistan för kundfakturor visas. Markera faktura Klicka på knappen Kort/lista. Fakturans uppgifter visas. Om du skulle behöva göra några ändringar kan du göra det nu. Klicka på knappen Ändra och gör sedan ändringarna. En faktura kan ändras ända fram tills dess att den är bokförd. En faktura är bokförd när den finns med på en utskriven och godkänd fakturajournal. Klicka på knappen Utskrift. Du kan även skriva ut fakturan genom att välja Utskrift Direktutskrift i huvudmenyn. Skriva ut fakturajournal Fakturajournalen skriver du ut för att du ska få ut de underlag du behöver till bokföringen. Välj Utskrift - Fakturajournal. Här kan du välja att skriva ut journalen till och med ett visst fakturadatum. Du kan också välja att skriva konteringar för varje faktura. Normalt får du en total kontering för alla fakturor som finns med på journalen. Om du väljer Detaljerat bokföringsunderlag skapar varje faktura en egen rad på verifikationen. Du får också med fakturanummer och kundnummer över till bokföringen. Klicka på knappen Skrivare. Du kan skriva ut till bildskärm, om du vill kontrollera journalen först, men du måste skriva ut till skrivare eller fil för att journalen ska kunna betraktas som godkänd. Om det finns fakturor med ett fakturadatum inom det intervall du har angett som inte är utskrivna eller dylikt, visas ett felmeddelande. Du kan skriva ut en infolista och sedan gå vidare. Klicka på Skriv. Nu skrivs journalen ut och du får ett meddelande om att du kan godkänna journalen och skapa en verifikation. Klicka på Ja. Registrera en inbetalning I den här övningen ska du registrera en ny inbetalningsbunt. Gör så här: Välj Arbeta med - Kundreskontra - Inbetalningar - Manuella inbetalningar. Nu visas registerlistan för inbetalningsbuntarna. Klicka på knappen Ny eller tryck på Ctrl-N. Nu visas arbetsbilden för inbetalningar. Varje gång du väljer att skapa en ny bunt för inbetalning räknar programmet automatiskt upp ett nytt, unikt löpnummer som du själv inte kan ändra. 6

7 Insättningspunkten finns vid Betdat. Gårdagens datum hämtas automatiskt. Du kan ändra det om det skulle behövas. Anledningen till att gårdagens datum hämtas är att du ska registrera inbetalningen enligt datumet på sammanställningen från postgirot eller bankgirot. Tryck på -tangenten för att behålla datumet. Insättningspunkten placeras vid Betalsätt. Du kan skriva in koden för det betalsätt som du registrerar direkt i detta fält. Om du inte kommer ihåg koderna för betalsätten kan du hämta dem genom att klicka på listpilen eller trycka Alt-. Välj Bankgiro. Insättningspunkten placeras i fältet Text. Här kan du skriva in en lämplig text för att göra det lättare att komma ihåg vad löpnumret gäller. Skriv: Utdrag nr Insättningspunkten placeras vid Fakturanummer. Om kunden har angett fakturanumret kan du skriva in det direkt, om inte kan du leta fram fakturanumret i listan över fakturor genom att klicka på listpilen eller trycka på Alt-. Skriv: Längst ner på bilden visas uppgifter om fakturan. Där kan du se vilken kund det gäller och vilket saldo som är kvar på fakturan efter inbetalningen. I kolumnen Betalt belopp, i den övre tabellen, visas det totala fakturabeloppet som betalförslag. Om kunden har gjort en delbetalning skriver du in det beloppet istället. Om det är rätt belopp inbetalt gör du bara så här: Tryck på -tangenten två gånger. Insättningspunkten placeras i kolumen för Betalt belopp kr. Insättningspunkten placeras i kolumnen för Fakturanummer igen. Klicka på knappen Kort/lista eller tryck på Ctrl-L. Nu visas registerlistan för inbetalningsbuntar igen. Välj Utskrift - Inbetalningsjournal. Välj att skriva ut inbetalningsjournalen och svara Ja om journalen är godkänd. Registrera en leverantörsfaktura I den här övningen ska du registrera en leverantörsfaktura. Välj Arbeta med - Leverantörsfakturor. Nu visas registerlistan för leverantörsfakturorna. Klicka på knappen Ny eller tryck på Ctrl-N. Nu kan du välja om du vill registrera en normal-, kredit- eller räntefaktura. Tryck på -tangenten för Normal faktura. Nu visas arbetsbilden för leverantörsfakturor. 7

8 Du ska nu välja leverantör. Om du inte kommer ihåg leverantörsnumret gör du så här: Välj listpilen vid Levnr eller tryck på Alt-. Listan över leverantörer visas. Markera 102 3M Sverige AB. Dubbelklicka eller tryck på -tangenten. Leverantörens uppgifter klistras in. Insättningspunkten placeras vid Fakturanr. Varje leverantörsfaktura får automatiskt ett löpnummer när du registrerar den. Här skriver du in leverantörens fakturanummer. Skriv: Nu placeras insättningspunkten vid Total. Här skriver du in det totala fakturabeloppet. Skriv: Insättningspunkten finns i rutan Frakt. På den här fakturan finns ingen fraktkostnad. Insättningspunkten finns i rutan Moms. Skriv: Du ser att hela beloppet automatiskt konteras på kontot för leverantörsskulder, Konteringen för moms läggs också in automatiskt. Placera insättningspunkten på nästa lediga rad i kolumnen Konto i tabellen. Nu ska du kontera resterande belopp. Hur mycket som är kvar att kontera ser du vid Diff längst ner i tabellen. Skriv: Tryck på -tangenten så insättningspunkten placeras i kolumnen Debet kr. Här ska du skriva in resterande belopp på fakturan. Du kan lyfta upp differensen genom att trycka på -tangenten så att du hamnar på nästa rad i tabellen. Skriv: Nu är konteringarna klara. Differensen är noll. För att du ska kunna skriva ut en leverantörsfakturajournal måste fakturan vara attesterad. För att skriva ut journalen gör du så här: Klicka på knappen Kort/lista. Välj Utskrift - Leverantörsfakturajournal. Skriv ut journalen och svara Ja om journalen är godkänd. 8

9 Utbetalningar I den här övningen ska du arbeta med utbetalningar. Utbetalningar kan du göra både till postgirot och bankgirot. Använder du dig av PG, Fakturabetalningsservice eller BG, LB-rutin så använder du dig av en bevakningsservice, d v s postgirot och bankgirot bevakar dina fakturor och betalar dem på förfallodatumet. Du kan även göra utlandsbetalningar. I denna övning använder vi oss av BG, Avier. Välj Arbeta med - Utbetalningar - BG, Avier. Nu visas registerlistan över de buntbetalningar som är registrerade. Klicka på knappen Ny eller tryck Ctrl-N. Nu visas arbetsbilden för bankgiroutbetalningar. Välj fliken Betalförslag. Nu visas en lista med alla fakturor som förfaller till betalning till och med det datum som visas vid T o m förfallodatum. Insättningspunkten är placerad i fältet Ordning. Här kan du ändra ordningen på fakturorna i listan. Insättningspunkten placeras i fältet T o m förfallodatum. Som förslag visas dagens datum. Skriv in det förfallodatum du angav på den faktura du skapade tidigare. Nu ska du markera fakturorna för betalning. Välj Kommando - Markera alla. Du får nu en fråga om du vill markera alla fakturor för betalning. Klicka på Ja. Klicka på knappen OK. Alla fakturor i listan är nu markerade för betalning utom de har saldo 0 och har status På väg. I den nedre tabellen på bilden kan du se vilken status fakturan har. Nu är statusen Avier Bankgiro, ej utskriven. Nästa steg är att skriva ut avier eller betalningslista för betalningen. Vill du skicka betalningarna via diskett eller modem använder du dig av PG, Fakturabetalningsservice eller BG, LB-rutin. Välj Kommando - Utbetalningar. Nu visas utbetalningsguiden på bildskärmen. Klicka på knappen Nästa. Här anger du på vilket sätt du vill skriva ut bankgirolistan. Gör så här: Markera första alternativet, Skriv ut listan. Klicka på knappen Nästa. Klicka på knappen OK för att skriva ut listan på skrivaren. 9

10 Nu ska du ange på vilket sätt du vill skriva ut avierna. Gör så här: Markera första alternativet, Skriv ut avierna. Klicka på knappen Nästa. Klicka på knappen OK för att skriva ut avierna på skrivaren. Nu visas en dialogruta med detaljer om betalordern. För att betalningen ska bli markerad som utskriven, måste du välja Slutför. Klicka på Slutför. Välj fliken Betalorder. Markera rutan Betald. Du kan nu skriva ut en utbetalningsjournal. Välj Utskrift - Utbetalningsjournal. Klicka på knappen Skrivare. Skriv ut journalen och svara Ja om journalen är godkänd. Registrera verifikation Gör så här för att välja att arbeta med verifikationer: Välj Arbeta med - Bokföring - Verifikationer. Nu visas registerlistan med verifikationer. Klicka på knappen Ny eller tryck på Ctrl-N. På bildskärmen visas fönstret för verifikationsregistreringen. I den här bilden gör du allt arbete med själva verifikationsregistreringen. Fram till dess att du har valt att registrera verifikationen är den preliminär och du kan ta bort, ändra och lägga till rader. Du kan ändra en verifikation även efter det att den är registrerad, men då måste du stryka över sådana rader du vill ändra och lägga in nya rader istället. Du kan välja mellan att registrera verifikationen med hjälp av konteringsmallar eller rad för rad. Klicka på listpilen vid fältet för Konteringsmall och välj SPCS 05 Inköp kontorsmtrl. Skriv in rätt datum och tryck på -tangenten. Insättningspunkten placeras i kolumnen Värde. Där skriver du in det totala beloppet för inköpet. Skriv 758. När du trycker på -tangenten så ser du att inköpet konteras automatiskt på rätt inköpskonto, momskonto och kassakonto. Vilka konton som ska användas anges i konteringsmallen. Klicka på Registrera. Du kan också registrera verifikationen direkt utan att använda konteringsmall. Tryck på -tangenten så du kommer till datumfältet och skriv in rätt datum. 10

11 Insättningspunkten placeras vid verifikationstext. Där skriver du in vad verifikationen gäller. Skriv: Inköp av klädpåsar. Gå till fältet för Serie och ändra till A - manuell serie. Insättningspunkten placeras i kolumnen Konto. Här anger du vilket konto du vill registrera på. Skriv Placera insättningspunkten i fältet Kredit. Skriv 88,90. Insättningspunkten placeras i kolumnen Konto igen. Skriv: Placera insättningspunkten i fältet Kredit. Skriv: 467,90. Insättningspunkten placeras i kolumnen Konto igen. Skriv: Nu ska du prova att lyfta upp differensen. Tryck på -tangenten så många gånger att insättningspunkten placeras i kolumnen Konto igen (utan att skriva in något). Du ser att differensen automatiskt registrerades i den kolumn där den ska registreras, debetkolumnen. Verifikationen är klar. Differensen är 0. Gör så här för att avsluta registreringen av den här verifikationen: Knappen Registrera blir aktiv. Gör så här för att välja Registrera: 11

12 Finesser att prova i SPCS Administration Spårningsfunktion I programmet finns en unik spårningsfunktion. Du kan följa informationens väg genom hela programmet, var den kom ifrån och var den tog vägen. Tittar man på en artikel i registret Artiklar/Tjänster så kan du se på vilka dokument denna artikel finns med. Vill du komma åt något av dessa dokument som visas på spårningsfliken dubbelklickar du på valet och dokumentet hämtas upp. Du kan även se vilka lagertransaktioner som berört artikeln. Tittar du på en faktura kan du se vilken offert och order som ligger till grund för detta dokument. Du kan även se vilken journal och vilken verifikation fakturan finns med på. Korrigering av verifikation Felregistreringar på en verifikation korrigeras enkelt och tydligt i SPCS Administration 2000 och ändringarna kommer in på rätt datum i dina rapporter. Du går in på den felaktiga verifikationen, stryker felaktiga rader och lägger till nya. Korrigeringen följer bokföringslagen genom att du alltid måste ange signatur och datum på ändrade eller nya transaktionsrader. Alla uppgifter kommer med på bokföringsrapporterna och du kan också se ändringarna i behandlingshistoriken. Om du vill boka bort en felaktig verifikation kan du göra det genom att skapa en ändringsverifikation och välja alternativet Kopiera verifikationen med omvända tecken. Lagerreservationer Lagerreservationer är ett kommando du kommer åt för varje artikel på olika ställen i programmet. I lagerreservationen ser du reservationer och beställningar i datumordning, med uppgift om hur många som är disponibla vid varje tidpunkt. Du ser snabbt om och när varor väntas hem, om det finns någon annan order du kan skjuta på eller om du måste meddela kunden att artiklarna kommer att levereras senare. Paketartiklar I kan du arbeta med paketartiklar, dvs du kan ha artikelnummer som innehåller andra artikelnummer/textrader och ha ett separat pris för paketartikeln. När du hämtar en paketartikel till ett dokument hämtas automatiskt de artiklar/textrader som ingår i paketet. Räntefakturering I slipper du nästan allt arbete med räntefakturering och får ändå in dina pengar eftersom dröjsmålsräntan faktureras på nästa vanliga faktura till kunden. När du registrerar en betalning som kommer in för sent markerar du att dröjsmålsräntan ska sparas för senare fakturering. Nästa gång du registrerar en vanlig faktura till kunden får du upp ett meddelande om att det finns dröjsmålsränta att fakturera. Du får upp räntan som vanliga artikelrader. Naturligtvis kan du använda rutinen för vanlig räntefakturering om du vill. Skapa beställning från order I kan du välja att skapa en eller flera beställningar till leverantörer, när du registrerat en order från kunden. Avtalsfakturering I kan du använda avtalsfaktureringen för återkommande likadana kundfakturor enligt ett visst avtal. Det kan tex vara hyror, prenumerationer eller serviceavtal. Du lägger upp avtalet med de artiklar/tjänster som ska faktureras vid varje tillfälle och anger hur ofta, och när avtalen ska faktureras. Avtalen ligger kvar i programmet och fakturor skapas enligt dina inställningar. 12

13 Projekt Med hjälp av projektredovisningen i kan du lätt följa upp kostnader och intäkter både på kundorder och egna interna projekt. Du kan även fördela tillgångar och skulder på projekt. Samlingsfakturering I kan du samlingsfakturera alla order på en och samma kund till en gemensam faktura. Inställningar för om samlingsfakturering ska kunna göras, görs i kundregistret. Markera rutan för samlingsfakturering på kunden. När du sedan har flera olika order till en och samma kund och väljer att fakturera levererade order så får du valmöjlighet att samlingsfakturera. Konteringsmallar Det finns tre användningsområden för konteringsmallarna: Anropa mall vid registrering av verifikation. Anropa mall vid registrering av leverantörsfaktura. Periodiseringar. Ett enkelt exempel är t ex att det är möjligt att skapa en konteringsmall för överföring från kassa till postgirot. När mallen sedan anropas behöver du bara fylla i aktuellt belopp och sedan bokförs detta automatiskt i kredit på konto 1910 Kassa och i debet på konto 1920 Postgiro. Det är även möjligt att skapa en konteringsmall och sedan anropa denna vid registrering av leverantörsfakturor. Du kan använda ett kostnadskonto i mallen, t ex kontot för telefonkostnader. När du skapar mallen anger du att totalbeloppet minus moms automatiskt ska bokföras på ett visst kostnadskonto, t ex 6211 Telefon. Genom att ange att en konteringsmall ska vara en periodisering får du en påminnelse i bokföringen när det är dags att utföra den. Det kan t ex vara aktuellt om du gör månatliga avskrivningar och alltid vill göra dessa ett visst datum. Vill man arbeta flera personer i programmet samtidigt finns fleranvändarversion till. 13

SPCS demohandledning. SPCS Administration Demo. Starta programmet. din guide till demoversionen. SPCS Klient. Tangenter

SPCS demohandledning. SPCS Administration Demo. Starta programmet. din guide till demoversionen. SPCS Klient. Tangenter SPCS demohandledning din guide till demoversionen SPCS Administration 1000 - Demo SPCS Administration 1000 gör det enkelt och billigt för dig att sköta administrationen för ditt företag. Programmet lämpar

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems för det enkelt för dig att sköta administrationen för din förening. Programmet lämpar sig för en eller flera föreningar. I har vi samlat allt du behöver för din förenings administration.

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems gör det enkelt och billigt för dig att sköta administrationen för ditt företag. Programmet lämpar sig för ett eller flera företag, föreningar, lantbruk etc. I SPCS Administration

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems November 2004 I registrerar du alla dina inventarier och anläggningar. Programmet räknar ut planenliga avskrivningar och ger dig ett färdigt bokföringsunderlag. Du kan lätt

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Välkommen till Visma Avendo!

Välkommen till Visma Avendo! Visma Avendo Ekonomi Välkommen till Visma Avendo! Denna handledning ger dig en snabb genomgång av huvudflödena i Visma Avendo. Vi visar hur du bokför en verifikation, hur du följer flödet för försäljning

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems gör det enkelt för dig att sköta administrationen för ditt företag på egen hand. Du slipper betala för att någon annan ska sköta din bokföring samtidigt som du själv får en

Läs mer

SPCS Lön - Demo. SPCS demohandledning. Starta programmet. Övningar i demoföretaget. din guide till demoversionen. Tangenter. Anställningsregister

SPCS Lön - Demo. SPCS demohandledning. Starta programmet. Övningar i demoföretaget. din guide till demoversionen. Tangenter. Anställningsregister SPCS demohandledning din guide till demoversionen SPCS Lön - Demo SPCS Löneprogram passar till flera olika typer av företag och organisationer. Programmet hanterar obegränsat antal anställda och obegränsat

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems ingår i den produktserie för professionella användare, där även SPCS Administration, SPCS Anläggningsregister, SPCS Bokslut, SPCS Lön, SPCS Koncern, SPCS Skatt Proffs, SPCS

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems passar till flera olika typer av företag och organisationer. Programmet hanterar obegränsat antal anställda och företag. Programmet levereras med en färdig löneartstabell som

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll ROT/ RUT-avdrag Innehåll 1. Registrera Grunduppgifter... 1 2. Skapa order och registrera ROT-avdrag... 3 3. Skapa order och registrera RUT-avdrag... 6 4. Skapa ROT/RUT-faktura... 9 5. Registrera inbetalning

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Fakturering/Kundreskontra

Fakturering/Kundreskontra Fakturering/Kundreskontra Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras

Läs mer

Visma Förening. Ekonomiprogram för ideella föreningar. Medlemsregister. Fakturering. Avtalsfakturering

Visma Förening. Ekonomiprogram för ideella föreningar. Medlemsregister. Fakturering. Avtalsfakturering Visma Förening. Pris från 1.990:- (inklusive moms, frakt tillkommer). Ekonomiprogram för ideella föreningar Visma Förening Visma Förening är ett perfekt program för dig som arbetar med ekonomin och medlemshanteringen

Läs mer

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver

Läs mer

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till menyn Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning

Läs mer

Visma Administration 1000

Visma Administration 1000 Visma Administration 1000. Pris från 9.990:- (12 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer) Ekonomiprogram med order, lager och projektredovisning Visma Administration 1000 Visma Administration

Läs mer

Nedan ser du vilka huvudfunktioner som finns i de olika varianterna av Visma Compact. Visma Compact 750. Visma Compact x x x.

Nedan ser du vilka huvudfunktioner som finns i de olika varianterna av Visma Compact. Visma Compact 750. Visma Compact x x x. Demohandledning från Visma Spcs Denna demohandledning för ger dig möjlighet att i lugn och ro utvärdera hur programmet fungerar och efter hand upptäcka och prova olika funktioner som passar för just din

Läs mer

Skattegränsrapportering - Åland

Skattegränsrapportering - Åland Innehåll Skattegränsrapportering - Åland... 2 Aktivering... 2 Företagsinformation... 3 Leverantörsregister... 4 Kundregister... 5 Artikelregister... 5 Kontoplanen... 6 Förvalda konton för Skattegränsrapportering...

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Kom igång med Avtalsfakturering

Kom igång med Avtalsfakturering Kom igång med Avtalsfakturering Avtalsfakturering är ett utmärkt verktyg för att hantera återkommande och löpande fakturering, exempelvis vid serviceavtal, hyror, prenumerationer. När du vill skicka flera

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering A r b e t s g å n g f ö r H u s a r b e t e Sida 1 Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Innehåll Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering... 1 Så här skapar du en faktura

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida Husavdrag Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Visma Fakturering. Enkelt och smidigt faktureringsprogram. Fakturering. Kundreskontra

Visma Fakturering. Enkelt och smidigt faktureringsprogram. Fakturering. Kundreskontra Visma Fakturering. Pris (inkl 6 månaders serviceavtal) från 1.290:- (frakt och moms tillkommer). Enkelt och smidigt faktureringsprogram Visma Fakturering Visma Fakturering är ett lättarbetat faktureringsprogram

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Register Du ska nu lägga upp några nya artiklar och kunder. Du ska också skapa en ny prislista och ett nytt rabattavtal.

Register Du ska nu lägga upp några nya artiklar och kunder. Du ska också skapa en ny prislista och ett nytt rabattavtal. Gör så här för att registrera en ny enhet: Klicka på Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv: mil som Enhet. Du kan använda upp till fyra tecken. Skriv: Mil som Kommentar. Du kan maximalt använda tolv tecken.

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering

Läs mer

Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser.

Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser. Valutakurser I Visma Administration 1000 måste du själv välja att arbeta med valuta och språk. Det gör du genom att välja Arkiv Företagsunderhåll Valuta/språk. I dialogrutan som visas markerar du både

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för reparationsarbete, ombyggnadsarbete och hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida.

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Gå till Bearbeta-Grundboksregistrering-Leverantörsfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra- Leverantör-Leverantörsfaktura). Om du inte har inställt för ankomstregistrering

Läs mer

Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB

Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för SEB I version 2017.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har SEB kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla andra utlandsbetalningar

Läs mer

Visma Administation 1000

Visma Administation 1000 Visma Administration 1000. Pris från 6.490:- (frakt och moms tillkommer). Ekonomiprogram med order, lager och projektredovisning Visma Administation 1000 Visma Administration 1000 är ofta den bästa lösningen

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Visma Administration 2000

Visma Administration 2000 Visma Administration 2000. Pris från 10.900:- (frakt och moms tillkommer). Ett komplett ekonomiprogram för det mindre företaget Visma Administration 2000 ett komplett ekonomiprogram I Visma Administration

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Uppdateringar hämtas via Liveupdate. Prodtime AB. Fabriksgatan 4 LIDKÖPING

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Uppdateringar hämtas via Liveupdate. Prodtime AB. Fabriksgatan 4 LIDKÖPING Utgåva 1-2017 Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Uppdateringar hämtas via Liveupdate. Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Ny uppdatering

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Kom igång med Avtalsfakturering

Kom igång med Avtalsfakturering Kom igång med Avtalsfakturering Avtalsfakturering är ett utmärkt verktyg för att hantera återkommande och löpande fakturering t ex vid serviceavtal, hyror, prenumerationer. När du vill skicka flera fakturor

Läs mer

Lägga upp nytt projekt

Lägga upp nytt projekt Lägga upp nytt projekt Nya projekt läggs upp i menyn Register - Projekt - Projekt. Nummer Välj ett nummer som inte tidigare har använts. Projektnumret är numeriskt och kan vara 14 positioner långt. Har

Läs mer

Räntefakturering. Systeminställningar

Räntefakturering. Systeminställningar Räntefakturering Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Visma Administration 500

Visma Administration 500 Visma Administration 500. Pris från 4.125:- (frakt och moms tillkommer). Sveriges mest köpta program för bokföring och fakturering Visma Administration 500 Sveriges mest köpta ekonomiprogram Visma Administration

Läs mer

Visma Administration 2000

Visma Administration 2000 Visma Administration 2000. Pris från 15.590:- (12 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer) Ett komplett ekonomiprogram för det mindre företaget Visma Administration 2000 ett komplett ekonomiprogram

Läs mer

Hantering av presentkort, sålda respektive gåva 2010-04-23: Åbergs DataSystem AB

Hantering av presentkort, sålda respektive gåva 2010-04-23: Åbergs DataSystem AB Hantering av presentkort, sålda respektive gåva 2010-04-23: Åbergs DataSystem AB För att bokföringsmässigt kunna skilja på sålda presentkort och gåvopresentkort, både vid utställande, betalning och vid

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs. Massfakturering av reservdelsorder Försäljningsorder med reservdelar kan löpande levereras och faktureras. Detta görs genom att, på den enskilda försäljningsordern, klicka på knappen Bokföring och där

Läs mer

Visma Compact 1500 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Visma Compact 1500 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram Visma Compact 1500. Pris från 6.490:- (frakt och moms tillkommer). Offert, order, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra med utbetalningar Visma Compact 1500 ett användarvänligt och flexibelt

Läs mer

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Handelsbanken I version 2018.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Handelsbanken kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Visma Avendo Ekonomi 40

Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40. Pris från 4.990:- (frakt och moms tillkommer). Det moderna ekonomiprogrammet Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40 passar lika bra för handelsföretag som för tjänsteföretag.

Läs mer

Visma Administation 500

Visma Administation 500 Visma Administration 500. Pris från 3.890:- (frakt och moms tillkommer). Sveriges mest köpta program för bokföring och fakturering Visma Administation 500 Sveriges mest köpta ekonomiprogram Visma Administration

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Visma Administation 200

Visma Administation 200 Visma Administration 200. Pris från 1.290:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Smidigt bokföringsprogram med leverantörsreskontra Visma Administation 200 bokföring, leverantörer

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Visma Fakturering. Välkommen till storfamiljen för småföretagare

Visma Fakturering. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Fakturering Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Fakturering För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Nordea I version 2018.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Nordea som bank kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla

Läs mer