Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Relevanta dokument
2013-xx-xx. Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Österbymo Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ljungsbro vårdcentral Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Lambohov Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Tannefors Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Kisa Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Verksamhetsplan Dnr

Dnr Närsjukvården i centrala Östergötland Verksamhetsplan 2013 VC Ljungsbro

Dnr Närsjukvården i centrala Östergötland Verksamhetsplan 2013 VC Skäggetorp

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Åtvidaberg Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Valla Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Dnr NiF Vårdcentralen Skärblacka Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2014

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ekholmen Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Kärna Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Dnr NSÖ Vårdcentralen Kolmårdens Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr NiF Vårdcentralen i Finspång Närsjukvården i Finspång. Verksamhetsplan 2014

Dnr Närsjukvården i centrala Östergötland Verksamhetsplan 2013 VC Valla

Dnr NSÖ Verksamhetsplan 2014 Vårdcentralen Cityhälsan Centrum

Dnr NSÖ Vårdcentralen Cityhälsan Söder, NSÖ Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr NIF Närsjukvården i Finspång Vårdcentralen Finspång Verksamhetsplan 2013

Dnr Närsjukvården i centrala Östergötland Verksamhetsplan 2013 VC Kärna

Dnr xxxx-xx. Primärvården vårdcentralen Borensberg Ingår i Närsjukvården i västra Östergötland. Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång

NSC:s värdegrund. Närsjukvården i centrala Östergötland.

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Vårdcentralen Marieberg. Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Landstingets strategiska plan med treårsbudget

Dnr NSC Enheten för prehospital vård i Östergötland Verksamhetsplan 2014

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Dnr Upph Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

Verksamhetsplan HSF 2014

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Centrum för Hälso och Vårdutveckling (CHV)

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Marie Lindström diarienummer: IC

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Närsjukvården i Finspång

Enheten för prehospitalvård verksamhetsplan 2015

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde?

Katastrofmedicinskt Centrum

DNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Att utveckla en hälsofrämjande

Kvalitetsbokslut 2013

Delårsrapport jan-aug Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Dnr PN Patientnämndens Verksamhetsplan 2017

Förslag till Mål och Inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2013.

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

Årsredovisning Centrum för verksamhetsutveckling

Vårdcentralen Brinken. Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Landstingets Riskhantering i Östergötland

Balanserat styrkort 2018 Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan 2012 inklusive årsbudget

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget

Delårsrapport 02 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Kvalitetsbokslut VC Flen

Delårsrapport Januari - augusti år 2010 Närsjukvården i Finspång

Personalpolitiskt program

Att utveckla en hälsofrämjande

Delårsrapport jan-mars 2011 Närsjukvården i östra Östergötland

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Verksamhetsplan 2014

Delårsrapport 03/2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Personalpolitiskt program

Karlsborgs kommun. Ledarskapspolicy. Bilaga 35 KF Diarienummer: Antagen:

Ekonomiskt utfall och prognos

Plan för intern kontroll 2016 Skånes universitetssjukvård

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Folktandvården Delårsrapport

Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland. Årsbudget

UTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna

Transkript:

2013-10-24 Närsjukvården i centrala Östergötland Vårdcentralen Ryd Verksamhetsplan Inklusive årsbudget

Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar - kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet 4 Ekonomiperspektivet 5 Årsbudget 6 Förslag till beslut 7 Nyckelindikatorer 8 BILAGOR Bilaga 1 Årsbudget

1 1. Vision (och verksamhetsidé) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs. Ryds vårdcentral skall ge en god och effektiv hälso- och sjukvård för befolkningen i Ryd samt individer som har valt att vara listade hos oss. Vi skall ha ett tydligt patient- och kundfokus där medarbetarnas bemötande och förhållningssätt är professionellt och patienter känner sig delaktiga i vård och behandling. Vårdcentralen skall erbjuda en trygg och säker vård av god kvalité. Resurserna ska utnyttjas på ett effektivt sätt samtidigt som de med störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde i vården. Vi ska ha en arbetsplats där medarbetare trivs och upplever sig ha medinflytande. Vårdcentralen skall vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap. Vårdcentralen har även en egen vision Ryds Vårdcentral- det självklara valet för patient, medarbetare och HUstudent

2 2. Medborgar kundperspektivet Hälso- och sjukvård ska vara av god kvalitet och ges i rätt tid, där personer med störst behov ges företräde. Vårdcentralen Ryd kommer att sträva efter att fortsätta att uppfylla tillgänglighetskraven för läkar- och sjuksköterskemottagning samt bibehålla en hög telefontillgänglighet. Satsningen kring det hälsoförebyggande arbetet, som påbörjades under 2013, fortsätter och utökas. Hälsorummet används frekvent av patienterna och medarbetarna använder det även i sitt dagliga arbete. En del i satsningen är att öka andelen patienter som erbjuds tobaksavvänjning och får stöttning i att sluta röka, viktminskningsgrupper och mindre grupper i medicinsk yoga. Ett samarbetsprojekt med svenska kyrkan startade under hösten 2013, där patienter erbjuds samtalspromenader i grupp, vilket kommer fortsätta även under. Genom modulen Synpunkter och klagomål hanteras och återkopplas patienternas synpunkter på vården enligt principerna för hantering av avvikelser.

3 3. Processperspektivet Arbetet med att förbättra vårdcentralens interna processer fortsätter i enlighet med Lean-filosofin. Ständiga förbättringar i det lilla med kontinuerlig utvärdering vid vårdcentralens Lean-möten, gör att processerna optimeras och standardiseras. Detta hoppas vi ska leda till ytterligare förbättringar för medborgarna. förutsättningar för att den och annan forskning ska kunna bedrivas. Vårdcentralen fortsätter arbetet med hygienförbättrande åtgärder med bl a hygienobservationer. Hälsomottagningen utökas även till att omfatta andra patienter än de som fyllt 75, där vi ser att behov finns att identifiera hälsorisker och erbjuda hjälp och stöd. Registrering i olika kvalitetsregister (Swedem, Senior Alert, Palliativregistret samt NDR) sker för att kunna mäta och förbättra kvaliteten i insatserna kring patienterna. Inom området forskning och utveckling är en av vårdcentralens ST- läkare, parallellt med sin utbildning till specialistläkare i allmänmedicin, även verksam som doktorand på HU, beräknad disputation under våren. Vårdcentralen kommer även fortsättningsvis att stödja och skapa

4 4. Medarbetarperspektivet Vi vill att Vårdcentralen Ryd ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, där medarbetare trivs och upplever sig ha medinflytande. Vi eftersträvar ett tydligt och utvecklat medarbetarskap och att ha ett tydligt patient- och kundfokus, där medarbetarnas bemötande och förhållningssätt är professionellt. Tillsammans med ett gott ledarskap bidrar detta till en hälsofrämjande arbetsplats. Vårdcentralen har under 2013 aktivt diskuterat verksamhetens uppdrag och i Lean-arbetet omsätts det i delmål och mer långsiktiga mål. Uppföljning av medarbetarnas upplevelse av sin arbetsplats och arbetssituation, görs via utvecklings samtal och medarbetarenkät. Resultatet för 2013 års medarbetarenkät visade att arbetssituationen upplevs ha förbättrats avsevärt, men arbetet med förbättringar fortsätter.

5 5. Ekonomiperspektivet Verksamhetens ekonomi och budget är i balans. Kontinuerlig uppföljning av den ekonomiska situationen samt redovisning och diskussion av det ekonomiska perspektivet på vårdcentralens arbetsplatsträffar, skapar även en medvetenhet i medarbetargruppen och upprätthåller ett fortsatt gemensamt ansvarstagande för verksamhetens ekonomi.

6 6. Årsbudget Se bilaga

7 7. Förslag till beslut Vårdcentralen Ryd föreslår närsjukvårdsdirektören besluta; att godkänna verksamhetsplan Närsjukvården i centrala Östergötland, Vårdcentralen Ryd Åsa Allerstav Pettersson Vårdcentralschef -------------------------------------------------------------------------------------- Henrich Wilander Närsjukvårdsdirektör Närsjukvården i centrala Östergötland

8 8. Nyckelindikatorer Medborgar Kundperspektivet Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvård i rimlig tid och så nära som möjligt Andel patienter som ringer vårdcentralen och får svar samma dag. 95 % 95 % 95 % Väntetidsu ppföljninge n Andel patienter med nya medicinska problem eller kraftig försämring av känd sjukdom som får besöka läkare vid vårdcentralen inom 7 dagar. 97 % 96 % 96 % CI Strategiskt mål: Bra och jämlik hälsa Ett hälsofrämjande förhållningssätt Andel enheter som på ett överenskommet sätt arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt Nej Ja Ja Aktivt hälsofrämjande sjukdomsförebyggande arbete Antal patienter som erbjuds egenvård Fysisk aktivitet på recept (FAR) 18 Ska öka Ska öka CI Antal patienter som erbjuds tobaksavvänjning. 5 30 Ska öka CI Strategiskt mål: Stort förtroende för hälso- och sjukvården Förtroendeskapand e insatser Andel östgötar som känner förtroende för 86 Ska öka Patientenk äten

9 sin egen vårdcentral Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter Patientfokuserad hälso- och sjukvård Patienter som fått ett gott helhetsintryck av vårdkontakten 71 Ska öka 100% Patientenk äten Stor valfrihet för patienten Antalet ärenden i "Mina vårdkontakter" 620 Öka med 25% janjuni (enl HSN avtal) jmf jan-juni 2013 Mina vårdkontak ter

10 Processperspektivet Strategiskt mål: Kunskapsbaserad och säker vård med hög kvalitet Målvärd e Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse Vårdcentralen mäter följsamheten till hygien och klädregler genom observationer Följsamhet till: - hygienregler - klädregler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antibiotikarecept per 1000 listade 2011 2012 Minska jämfört med år 2013 I enlighet med nationellt mål Strama Vårdcentralen har kompletterat verksamhetens handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet med plan för att arbeta förebyggande mot VRI. Nej Ja Ja Vårdcentralen har handlingsplan utifrån patientsäkerhetskultur mätningen 2012. Nej Ja Ja Förbättra avvikelserapportering och -hantering Andel mycket allvarliga avvikelser ska minska i förhållande till samtliga avvikelser. 36 % < 5 % < 5 % Synergi Kommentar till andel allvarliga avvikelser: avvikelserna är inte rubricerade systematiskt, men arbetet med detta pågår. Strategiskt mål: Effektiv hälso- och sjukvård Verksamhetsstyrning Vårdcentralen har påbörjat ett arbetssätt med produktionsplanering Nej Ja Ja

11

12 Strategiskt mål: Innovativt och systematiskt utvecklingsarbete Aktiv verksamhetsutveckling Vårdcentralen genomför riskanalys på den arbetsprocess i Synergi som genererat flest avvikelser Nej Ja Ja Vårdcentralen använder kontinuerligt målstyrningstavla för styrning och förbättring Ja Ja Ja Aktivt miljöarbete Vårdcentralen uppfyller RH-check miljö Nej Ja Ja Synergi Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet Vårdcentral med stöd för FoU Vårdcentralen har en FoU-plan Nej Ja Ja Strategiskt mål: Forskning och utveckling som sprids och omsätts i verksamhetsutveckling Strategier för att omsätta FoUresultat i praktisk sjukvård Medarbetare som tycker att forskningsresultat används på den egna enheten för att utveckla verksamheten 56 % 63* 70* Medarbeta renkäten *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100

13 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål: Ett aktivt medarbetarskap Stort medinflytande Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Väl fungerande arbetsplatsträffar (APT) 71 74* 75* Medarbeta renkäten Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Medarbetare ska känna till målen för verksamheten 70 74* 75* Medarbeta renkäten Medarbetare inom vårdcentralen ska uppleva ett stort medinflytande. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Delaktighet i enhetens/avdelningen s utveckling 72 74* 75* Medarbeta renkäten Hälsofrämjande arbetsplats Medarbetare inom vårdcentralen ska inte ha besvär pga stress och ska vara nöjda med resultatet i sitt arbete. Fråga i medarbetarenkäten genom index av frågorna: - Inga besvär av stress - Tillräckligt med tid - Kan koppla av på fritiden 59 60* 65* Medarbeta renkäten

14 Ökad delaktighet Medarbetare som upplever att man på den egna enheten/avdelningen har ett öppet klimat/högt i tak 74 72* 73* Medarbeta renkäten *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100 Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjni ng Kostnaden för köpta tjänster från bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård Ingen kostnad Ska minska Ska minska Ekonomida talager Strategisk kompetensförsörjning Alla medarbetare inom vårdcentralen ska ha en individuell utvecklingsplan. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Individuell utvecklingsplan 75 % 82 % 90 % Medarbeta renkäten Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Medarbetare som är stolta över att vara en del av verksamheten. Fråga i medarbetaruppföljnin gen: Stolt över att vara en del av verksamheten 78 81* 82* Medarbeta renkäten En attraktiv arbetsgivare för vilken många vill arbeta Studenternas upplevelse av kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen (skala 1-5) 4,0 4,3 4,5 Medarbeta renkäten *index baserat på svarsfördelning maxvärde=100

15 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan kostnader och intäkter Vårdcentralens sammanlagda resultat + 800 tkr 0 mkr Positivt Ekonomida talager Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Vårdcentralens läkemedelskostnadsu tveckling allmänläkemedel + 862 tkr Positivt läkemedels netto Positivt läkemedels netto Ekonomida talager Strategiskt mål: Ekonomi som inte belastar kommande generationer Avsättningar för framtiden Vårdcentralens sammanlagda egna kapital 3 614 Minst 0 Positivt Ekonomida talager Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet Kostnadseffektivitet över tid och som står sig väl i nationell jämförelse Andel köp från avtalsbundna leverantörer - antalet köp från leverantörer som har avtal med LiÖ i förhållande till det totala antalet köp Ingångsvärde saknas 95 % 95% Upphandlin gscentrum Ersättningssystem som stödjer effektivitetsutveckling. Andel utbetalad mål och mått -ersättning i förhållande till det maximala beloppet 100 % 100 %

16 Vårdcentralen Ryd Eknomisk bilaga verksamhetsplan Resultaträkning (tkr) Budget HÅ08 2013 Bokslut 2012 Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård 1 048 1 055 1 077 Försäljning sjukvård/tandvård 27 609 29 991 29 386 Försäljning övriga tjänster 150 201 271 Statsbidrag 25 25 18 Övriga bidrag 482 482 490 Försålt mtrl varor övr intäkt 72 72 28 Summa Intäkter 29 386 31 827 31 271 Personalkostnader Lönekostnader -9 874-9 999-9 833 Arbetsgivaravgifter -4 502-4 363-4 196 Övriga personalkostnader -316-362 50 Summa Personalkostnader -14 691-14 724-13 979 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -3 845-4 109-4 227 Verksamhnära material o varor -7 618-7 953-8 293 Lämnade bidrag 0 11 0 Övriga verksamhetskostnader -3 136-4 950-3 744 Summa Övriga kostnader -14 599-17 001-16 263 Avskrivningar Avskrivningar -96-101 -22 Summa Avskrivningar -96-101 -22 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader 0-1 0 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 0-1 0 Årets resultat 0 0 1 007