Uppföljningsrapport för ekonomi och verksamhet 2/2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljningsrapport för ekonomi och verksamhet 2/2018"

Transkript

1 Uppföljningsrapport för ekonomi och verksamhet 2/2018 Budgetutfallet blir sämre än planerat Renoveringen av Linnankosken lukio, Tolkkisten koulus nybyggnad och Grännäs skolas nybyggnad färdigställs Den snabba investeringstakten finansieras med en ökning av lånen Tomtförsäljningen har kommit igång Finlands ekonomi växer och sysselsättningsläget blir bättre 1

2 Ekonomisk översikt, augusti 2018 Allmänt ekonomiskt läge Bilden av konjunkturerna i Finlands ekonomi är gynnsam. En stark internationell efterfrågan, en förbättrad kostnadskonkurrenskraft, ökningen av hushållens inkomster och gynnsamma finansieringsförhållanden stöder tillväxten under åren som prognosen gäller. Den ekonomiska tillväxten blir nästan 3 procent i år men försvagas till under 2 procent nästa år. Högkonjunkturen i världsekonomin fortsätter. Den ökade protektionismen i stormaktspolitiken är ett hot mot tillväxten i världsekonomin och ökar osäkerheten. Den internationella högkonjunkturen upprätthåller tillväxten för den finska exportmarknaden. Finlands export har ökat snabbare än exportmarknaden men också importen ökar. En negativ realränta och bra tillgång till finansiering stöder investeringar. Trycket på att priserna stiger är ganska små under prognosåren eftersom ökningen av arbetskostnader per enhet är långsam. Ökningen av konsumentpriser upprätthålls av dyrare energi och livsmedel samt serviceprisinflationen. Sysselsättningen har fortsatt sin snabba tillväxt. Antalet sysselsatta steg snabbt i slutet av år 2017 och ökningen av sysselsättningen förblir stark ännu under det pågående året. Sysselsättningsgraden stiger till cirka 72 procent. Den ständiga minskningen av den arbetsföra befolkningen och en hög strukturell arbetslöshet bromsar upp den ökande sysselsättningen under åren som prognosen gäller. De offentliga samfundens finansieringsläge blev år 2017 tydligt bättre till följd av en måttlig utgiftsram och ökade skatteinkomster. Tack vare en gynnsam konjunktur kommer Finland att nästa år underskrida referensvärden som anges i EU:s grundfördrag, dvs. underskottet i den offentliga ekonomin får högst vara 3 procent av BNP och den offentliga skulden får högsta vara 60 procent av BNP. Europeiska centralbanken håller fortfarande styrräntorna exceptionellt låga. I euroområdet har de långa räntorna stigit, och de korta Euriborräntorna torde börja stiga under år Stadens budgetutfall I budgeten har anslag reserverats för de halvfärdiga investeringsprojekten från förra året. Beloppet på husbyggnadsprojekt som överförs från förra året är exceptionellt stort, ca 6,1 miljoner euro. En lönereservering som motsvarar lönejusteringarna har överförts till budgeten för respektive uppgiftsområde. Enligt sektorernas budgetprognoser kommer nettoanslagen att överskridas med 2 miljoner euro. Social- och hälsovårdssektorn räknar med en nettoöverskridning på dryga 2 miljoner euro, varav 1 miljon euro hänför sig till den specialiserade sjukvården. Bildningssektorn räknar med en nettoöverskridning på cirka en miljon euro. Koncernförvaltningen räknar med en nettobesparing på nästan en miljon euro. Utfallet för driftsinkomsterna är ca 65 miljoner euro, vilket är 69 procent av det budgeterade. Driftsekonomiutgifterna är 236 milj. euro, vilket är 67 procent av budgeten. Driftsinkomsterna har minskat med 3 miljoner euro från det föregående året och driftsutgifterna har ökat med 5 miljoner euro. Verksamhetsbidraget har försvagats med 8,5 miljoner euro. Investeringar har genomförts för 20 milj. euro, dvs. 39 procent av det budgeterade. Av husbyggnadsinvesteringarna har genomförts 36 % och av kommunteknikens investeringar 60 %. Utfallet av skatteinkomsterna har motsvarat budgeten enligt prognosen. Personkundernas skatteåterbäringar för år 2017 i slutet av det pågående året kommer för stadens del att vara cirka 19 miljoner euro, vilket är 3 miljoner euro större än förra året. Kommunalskatteinkomsterna kommer att bli mindre än vad som budgeterades. Redovisningsandelen av samfundsskatten ökade ändå kraftigt, vilket kompenserar den försämrade prognosen för kommunalskatt. Stadens likviditet har varit nöjaktig. Likviditeten har förstärkts med kortfristig inlåning. I budgeten ingår inlåning på 52 miljoner euro. 2

3 Resultaträkning och driftsbudget >>> Driftsbudgeten per uppgiftsområde RESULTATRÄKNING UTF 8/2017 BU2018+ä UTF 8/2018 UTF-% PROGNOS VERKSAMHETSINTÄKTER Försäljningsintäkter ,4 % Avgiftsintäkter ,7 % Understöd och bidrag ,7 % Hyresinkomster ,1 % Övriga verksamhetsintäkter ,8 % VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT ,7 % Tillverkning för eget bruk ,4 % VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader ,1 % Löner och arvoden ,8 % Pensionskostnader ,5 % Övriga lönebikostnader ,5 % Köp av tjänster ,7 % Material, förnödenheter och varor ,4 % Understöd ,5 % Övriga verksamhetskostnader ,9 % VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT ,6 % VERKSAMHETSBIDRAG ,1 % Skatteinkomster ,1 % Statsandelar ,3 % Finansiella intäkter och kostnader ,6 % ÅRSBIDRAG ,7 % DRIFTSEKONOMI UTF 8/2017 BU2018+ä UTF 8/2018 UTF-% SEKTORNS PROGNOS KONCERNFÖRVALTNINGEN Verksamhetsintäkter ,1 % Tillverk. för eget bruk ,4 % Verksamhetsutgifter ,7 % Verksamhetsbidrag ,7 % SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Verksamhetsintäkter ,4 % Verksamhetsutgifter ,0 % Verksamhetsbidrag ,6 % BILDNINGSSEKTORN Verksamhetsintäkter ,3 % Verksamhetsutgifter ,0 % Verksamhetsbidrag ,2 % RÄDDNINGSVERKET Verksamhetsintäkter ,7 % Verksamhetsutgifter ,7 % Verksamhetsbidrag ,3 % DRIFTSEKONOMI TOTALT Verksamhetsintäkter ,7 % Tillverk. för eget bruk ,4 % Verksamhetsutgifter ,6 % Verksamhetsbidrag ,1 % Avskrivningar enligt plan ,2 % RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT %

4 Finansieringskalkyl och skatteintäkter FINANSIERINGSKALKYL UTF 8/2017 BU2018+ä UTF 8/2018 UTF -% KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN Årsbidrag ,7 % Korrektivposter till internt tillförda medel ,1 % * Totalt ,9 % KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGAR Investeringsutgifter ,7 % Finansieringsandelar för investeringsutgifter % Försäljningsintäkter av anläggningstillgångar ,4 % * Totalt ,0 % KASSAFLÖDET FÖR VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA TOTALT ,4 % FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN Ökning av utlåningen ,1 % Minskning av utlåningen % * Totalt ,3 % FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET Ökning av långfristiga lån % Amortering av långfristiga lån ,1 % * Totalt ,3 % Månad (1000 ) Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Totalt REDOVISADE SKATTER Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti PROGNOS September Oktober November December REDOVISAT + PROGNOS BUDGET DIFFERENS ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital Förändring av fordringar Förändring av räntefria skulder * Totalt KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGEN TOTALT ,0 % FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL % 4

5 Investeringar >>> Investeringar per projekt Bygg- och renoveringsprojekt Husbyggnadsinvesteringarna framskrider enligt tidsplanen. Av pågående investeringsprojekt blir ombyggnaden av Linnankosken lukio, nybygget av Tolkkisten koulu och nybygget av Grännäs skola färdiga i höst. De pågående investeringsprojekten är nybygget och renoveringen av Tolkis nya skola, renoveringsarbeten i Linnajoen koulu, renoveringsarbetet i Keskuskoulu, nybygget av Strömborgska skolan samt ombyggnaden av Grännäs skolas stockhus. Tillfälliga lokaler för Kvarnbackens skola har installerats och beredningen av inledningen av byggarbetena pågår som bäst. Daghemmet Pärlan har blivit färdigt. En projektplan för daghemmet Pärlan utarbetas. INVESTERINGAR BU2018+ändr UTF 8/2018 S-% STADSSTYRELSEN Investeringsutgifter ,8 % STADSUTVECKLINGSNÄMNDEN Investeringsutgifter ,2 % SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Investeringsutgifter ,8 % Projekten inom kommuntekniken Byggarbeten i bostadsområden Kerko och Vårdalsberget har varit i gång. Anslaget för bostadsområdet Vårdalsberget I kommer att överskridas på grund av den tidigarelagda stabiliseringen av Vårdalsberget II-området. Entreprenadspriset inklusive ändringsarbeten har blivit större än vad som förutsågs. Muddringsarbetena i Borgå å börjar i Västra åstrandens hamn i oktober. Bygget av I delen av cykelvägen Lv170 i samarbete med NTM-centralen har blivit färdigt. Det slutliga entreprenadpriset för delområdet har blivit större än vad som uppskattades, vilket leder till att anslaget överskrids. Stenläggningsarbetena på Mellangatan har blivit färdiga. Dagvattenhanteringen har tagit betydligt mer anslag och resurser än vad som utsågs. Bygget av Ellansgränd i Hermansö har påbörjats. Bygget av portaler, trädplanteringar och en cykelväg i den inre ringen i Alexandersbågen skjuts upp till kommande år. Stenläggningsarbeten på åstrandens stråk har huvudsakligen blivit färdiga. Man har varit tvungen att avbryta några undersöknings- och planeringsprojekt till följd av att investeringsanslag inte har räckt till. På grund av de ovannämnda anslagsöverskridningar kommer kommunteknikens investeringar eventuellt att överskridas med euro. Beloppet på överskridningen beror på storleken i finansieringsandelen i NTM-centralens samprojekt, ändringskostnaderna för åmuddringen. Anslagsbristen och svårigheten att rekrytera kompetent arbetskraft stör genomförandet av arbetsuppdrag som kommuntekniken svarar för. BILDNINGSNÄMNDEN Investeringsutgifter ,9 % RÄDDNINGSVERKET Investeringsutgifter ,4 % Statsandelar ,0 % INVESTERINGAR TOTALT Investeringsutgifter ,7 % Statsandelar ,0 % Totalt ,1 % 5

6 Låneportföljen 6

7 Personal ANTALET ANSTÄLLDA läget Ordinarie Visstidsanställda Kortfristiga Totalt HÄLSORELATERADE FRÅNVARODAGAR januari-augusti 1-5 dagar dagar dagar över 180 dagar Totalt OLYCKSFALL I ARBETET OCH YRKESSJUKDOMAR januari-augusti Yrkessjukdom Under arbetsresa I arbetet Totalt Sjukledighetsdagar p.g.a. olycksfall i arbetet

8 Koncernledning 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter ,5 % Verks.utgifter ,2 % Verks.bidrag % Förvaltningsledning Ändringen av IT-förvaltningen till en utvecklingsenhet för digitala tjänster pågår. Förnyandet av stadens intranät pågår och framskrider enligt planerna. Både den kommunikativa delen av intranätet och gruppwebbplatserna förnyas. Kompassens verksamhet har utvecklats genom ett försök med längre öppettider till kl. 17 på torsdagar i september och oktober. Man främjar beredningen av planen för informationsstyrning, som behövs för ibruktagandet av elektronisk arkivering och förnyandet av stadens ärendehanteringssystem. Finansieringsledning Beredningen av nästa års budget fortsätter. Stadsstyrelsen har godkänt anvisningar för upprättande av budgetförslag och ekonomiplanförslag och en budgetram. Beredningen av budgeten och ekonomiplanen har framskridit i samarbete med sektorerna. Stadsdirektörens budgetförslag blir färdigt i oktober. Stadsstyrelsen behandlar budgeten vid sina möten i oktober och stadsfullmäktige i november. Ibruktagande av och utbildningar om ett nytt datasystem för planeringen av ekonomin har ordnats under våren. Budgeten och ekonomiplanen upprättas med det nya systemet. Under maj augusti genomfördes det 2 upphandlingar som överskred EU-tröskelvärdet och 13 upphandlingar som överskred det nationella tröskelvärdet. Antalet gällande centraliserade upphandlingsavtal är 25. Personalledning Henkilöstöjohto Det nya personalprogrammet vars underlag är stadsstrategin håller på att bli färdigt. I samband med strategiprocessen godkänns stadsorganisationens värden, som har behandlats på alla arbetsplatser under ledning av arbetarskyddsparen. Inskolningen i den år 2017 godkända uppdaterade modellen för ledning av arbetsförmågan fortsätter. Koordineraren av arbetsförmåga har stött chefer och arbetstagare särskilt i att följa upp och minska den hälsorelaterade frånvaron. Staden har avstått från att införa ett nytt HR-system. Toimitilajohto Arbetet med en plan för likabehandling och jämlikhet framskrider planenligt. Utbildningen har fokuserat på ICT-färdigheter, och i träningen för chefer har fokus legat på personalledning, ledning av arbetsförmågan och tidiga stödsamtal. Systemen för fastställande av arbetets kravnivå uppdateras enligt behov. Omplaceringsanslaget har använts som stöd för tre arbetsprövningar. Stöd har också getts till sju projekt för arbetshälsa på arbetsplatser. Till sommararbetsplatser för unga anställdes det 98 unga. Sommarjobbsedlar har reserverats för anställning av 150 unga personer. Lokalitetsledning Lokalitetsledningen har effektiverat försäljningen av fastigheter och bostadsaktier. Försäljningen har varit bättre än under samma period i fjol. Rivningsarbetena på de rivningsdömda fastigheterna har kommit i gång och framskrider enligt tidtabellen. Vi förbättrar serviceproduktionens kostnadseffektivitet och produktivitet genom att ta i bruk kostnadseffektiva ICT-lösningar och Torde förverkligas endast delvis, på grund av de små personalresurserna genom att förenhetliga informationssystems helhetsarkitektur. Vi ökar invånarnas deltagandemöjligheter och stöder sektorerna i deras arbete med att utveckla servicen i samverkan med kunderna: Vi ser till att fördelarna med införandet av kundhanteringssystemet (Dynamics 365) kan utnyttjas fullskaligt. Vi minskar hälsorelaterade sjukledigheter så att sjukledigheterna hos staden i genomsnitt är högst 13,5 dagar/person Målet torde uppfyllas Koncerndirektivet kommer att uppdateras. Beredning pågår 8

9 Centralen för förvaltningstjänster 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter ,1 % Verks.utgifter ,1 % Verks.bidrag % I alla Centralen för förvaltningstjänsters verksamheter har man enligt strategin försökt öka e-tjänster för kunder. Centralen för förvaltningstjänsters verksamhet har fortsatt planenligt. I fråga om alla stödtjänster har ett prioriterat område varit utvecklingen av samarbetet tillsammans med utbildningsenheter på andra stadiet. Point Colleges it-personal flyttades genom affärsöverlåtelse till Centralen för förvaltningstjänster, vid sidan av löneräkningstjänster produceras också användarstödtjänster till Point College. Vikarieförmedlingen och rekryteringstjänster utreds i slutet av året. Det uppskattade behovet av anslagsöverskridningar beror på utvecklingen av den centraliserade it-infrastrukturen och e-tjänster. Inom ICT-tjänsterna har O365-projektet sysselsatt mycket men också framskridit bra. Några större problem med anknytning till datakommunikationen har tagit tid och resurser. Projektet för ett nytt ekonomisystem har inletts, behoven definieras tillsammans med användarna. Under hösten inleds ett förhandlingsförfarande tillsammans med potentiella leverantörer. Faktureringssystemet har uppdaterats till ett nytt som bättre kan bemöta dagens behov. I fråga om personaltjänster utreder man möjligheter till att uppdatera det nuvarande systemet. Strävan är att öka e-tjänster och minska manuellt arbete. En utredning utarbetas och ett beslut fattas om sättet Behandlades i stadsstyrelsen , den slutliga versionen blir färdig senare i att ordna stödtjänsterna. höst. 9

10 Stadsutveckling 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter ,4 % Verks.utgifter ,0 % Verks.bidrag ,5 % Näringar, turism och marknadsföring Turism- och marknadsföringsenheten har genomfört marknadsåtgärder enligt planerna både till inhemska och utländska turister samt till potentiella inflyttare. Turistrådgivningen har under sommaren funnits i Gamla Kaplansgården och turistrådgivarna har betjänat över kunder under tre månader. Utvecklingsplanen för turistrådgivningen har genomförts genom att till åstranden skaffa två digitalskärmar av vilka den ena i samarbete med Posintras 30 Miles-projekt. Under sommaren har flera internationella redaktörer och researrangörgrupper besökt Borgå. Planeringen och genomförandet av dem har skett tillsammans med Business Finland och utrikesministeriet. Staden har haft ett aktivt evenemangssamarbete bl.a. med arrangörerna för restaurangevenemanget SMAKU. Budgetutfallet motsvarar budgeten. Markpolitik Bygget av höghusbostäder på Västra åstrandens område har framskridit och framskrider snabbare än planerat och ett märkbart antal tomter har också överlåtits där. Också i Majberget finns det en efterfrågan på tomter för byggnader i bolagsform. Antalet marknadsförda egnahemstomter vid utgången av augusti är 53 och antalet överlåtna tomter är 34. Målet med marknadsföring av egnahemstomter (100 tomter) ser ut att uppnås före utgången av året. Förhandlingarna om markanvändningsavtalen med anknytning till detaljplanen för Kullo företagsområde har framskridit så, att en lösning har hittats med en klar majoritet av markägarna. Staden har gjort flera anbud med anknytning till markanskaffning. Förhandlingarna har än så länge inte framskridit. Planläggningen av privatägd mark har medfört att staden har tagit gatuområden i sin besittning, vilket sysselsätter betydligt mer än beräknat. Energieffektiv samhällsstruktur, andelen nya egnahemshus som byggs i planlagda områden: minst 75 % 84 % Förutsättningarna för tomtproduktionen tryggas genom att staden köper - mer mark i tillväxtområden enligt översiktliga planer: minst 35 ha Tomtreserven för tomter för flervåningshus och radhus upprätthålls i enlighet med det bostadspolitiska programmet: minst m²-vy över m 2 -vy Staden bjuder ut minst 100 egnahemstomter för byggande. 53 Stadsplanering Enligt strategin har prioritetsområdet för stadsplaneringen varit västra åstranden där man godkände tre centrala detaljplaner i början av året: På åstranden påbörjas ett trädkvartersprojekt genom en tomtöverlåtelsekonkurrens som del av miljöministeriets program för träbygge. Så säkerställs det både ett tillräckligt tomtutbud samt den framtida utvecklingen av västra åstranden som en del av Borgå centrum. Projekthelheten centrum och empireområdet har framskridit planenligt och en allmän plan blir färdig i september. Det viktiga förslaget till detaljplan för Nyby företagsområde är också färdigt. För att arbetsplatser kan skapas fort-sätter staden utarbetandet av detaljplaner på Ölstens område. Arbetet med detaljplan för de centrala delarna har kommit i gång som en del av strategiarbetet. Inga betydande förändringar i verksamhetsmiljön är att vänta. Kommunteknik, underhåll och trafik Förorenade markområden på västra åstranden, Vårdalen och Kerko har sanerats i enlighet med miljöprogrammet. Kraftiga ösregn har vållat problem på högvattenfåror och därför kan staden eventuellt komma att få skadeståndskrav. Processen för miljötillstånd för Mätäjärvi pågår. Kommuntekniken deltar i general- och detaljplanearbetet i flera sektorsövergripande arbetsgrupper samt i arbetet i många regionala samarbetsgrupper. Dessa är bl.a. Circwaste, Accelerator för hållbara levnadsvanor, grundvattenutredningen samt saneringen av avfallsplatsen i Kerko. Understöd för verksamhet inom mobilitetsstyrning har erhållits från Trafikverket för utvecklande av skyltningen vid gång- och cykelvägar. Budgeten för driftsekonomin torde utfalla inom ramen för nettoutgifterna. 10

11 Tillstånds- och tillsynsärenden 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter ,8 % Verks.utgifter ,9 % Verks.bidrag ,7 % Byggnadstillsyn Miljövård Verksamheten har följt strategin. Inga betydande förändringar i verksamhetsmiljön är att vänta. I slutet av året beräknas budgetutfallet motsvara budgeten. Verksamheten har inga särskilt betydande risker. Miljövården har ansvarat för tillstånds- och tillsynsuppgifter som anhängiggjorts eller ingår i tillsynsplanen samt för uppgifter i anknytning till naturskydd och naturskolans verksamhet. I och med dessa uppgifter har miljövården samtidigt fullföljt de strategiska målen. Ekonomin har utfallit enligt planen. Inga betydande ekonomiska riskfaktorer finns i sikte. Avfallshantering 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter ,9 % Verks.utgifter ,4 % Verks.bidrag % 0 - Avfallshanteringen använder nyaste teknik, vilket förbättrar kostnadseffektiviteten och minskar avfallshanteringens utsläpp av växthusgaser. En fusion av Östra Nylands Avfallsservice Ab och det västnyländska företaget Rosk n Roll Oy pågår. Fusionen blir av varefter verksamheten kommer att ingå i Raseborgs stads förvaltning. 11

12 Social- och hälsovårdssektorns ledning 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter ,6 % Verks.utgifter ,0 % Verks.bidrag ,8 % Social- och hälsovårdssektorn fortsatte arbetet med att utveckla en organisation som bygger på levnadsloppsmodellen utgående från den bedömning som har gjorts. Förverkligandet av sektorns bindande mål förknippas med inga betydande risker. Lokalitetsreformen framskred och preventivrådgivningen flyttade till Näse. I WSOY-lokaler renoverades lokaler för socialtjänster för vuxna och på Konstfabriksgatan bereds Borgå familjecenter som inleder sin verksamhet Kostnader för flyttningar och nya lokaler har inte beaktats i budgeten. I samband med reformen avstår staden från lokalerna i Fredsgatans rådgivningshus där personalen i flera år har haft symptom som orsakas av inomhusluften. Användningen av Power BI som ledningen använder för rapportering utvidgades. Rapporteringen stöder uppföljningen av verksamhet, ekonomi och kvalitetssäkerhet samt arbetshälsa inom sektorn. Antalet sjukledigheter inom hela sektorn ökade under sommaren men det förekommer stora variationer mellan uppgiftsområdena. Åtgärder med anknytning till arbetshälsan vidtogs i alla enheter där indexet för arbetshälsa är under 70 (skala 0 100). Planering av miljöfrämjande åtgärder startade. Borgå fortsatte sin medverkan i det nationella ODA-projektet och ansvaret för den fortsatta utvecklingen av ODA-tjänster flyttades till SoteDigi Oy. Projektet för införande av en elektronisk tidsbeställning fortsatte med att experterna provade systemet och bruket av SMS-påminnelser utvidgades bl.a. i rådgivningen. En kartläggning av byråsekreterarnas kompetenser utarbetades. En utredning av centraliseringen av logistiken i vårdartiklar började. Uppdateringen av planen för läkemedelsbehandling fortsatte och uppdateringen blir färdig under hösten Hygienkommitténs medlemmar och ansvarsuppgifter uppdaterades. Utarbetande av en kartläggning av byråsekreterarnas kompetenser utarbetades. En utredning av centraliseringen av logistiken i vårdartiklar började. Uppdateringen av planen för läkemedelsbehandling fortsatte och uppdateringen blir färdig under hösten Hygienkommitténs medlemmar och ansvarsuppgifter uppdaterades. Utarbetande av en kommunikationsplan började. Det intensiva samarbetet med kommunerna i östra Nyland och Borgå sjukvårdsdistrikt fortsatte. Anvisningarna om utdelningen av vårdartiklar uppdateras under ledning av Borgå stad tillsammans med Askola, Sibbo, Lovisa och HNS:s aktörer under hösten Tillsammans med bildningssektorn höll man på att göra motions- och kulturverksamheten (LiiKu) till en permanent del av basverksamheten. Överföringen av lokalen Kvarteresset som är en lågtröskeltjänst och en del av områdesutvecklingen till församlingen bereddes. Sektorns ledning har bett hela personalen komma med idéer om produktivitet. Ett sammandrag av idéerna utarbetas i september. Vi medverkar aktivt för att i kommunen utforma nya roller för främjande av hälsa och välfärd. Vi deltar aktivt i Stadsstyrelsen har beslutat om en fortsättning på utvecklandet av förorter, ett försök med medborgarbudget pågår i Vårberga, och LiiKu-verksamheten har blivit en etablerad verksamhet. Be- Kommunförbundets nätverksprojekt Kommunen som välfärdsfrämjare (Kunta hyvinvoinnin edistäjänä). redningen av strategins åtgärder för välbefinnande och hälsa har kommit i gång. Specialiserad sjukvård 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter % 0 0 Verks.utgifter ,7 % Verks.bidrag ,7 % Utfallet av köpen enligt serviceplanen motsvarar nästan det budgeterade men kostnaderna för dyra behandlingar har stigit. I juni har det betalats ett belopp av överskottsåterbäring (cirka 1,1 miljoner). Ett beslut om ett eventuellt andra belopp har ännu inte fattats. Samjourens utgifter kommer att överskrida budgeten. 12

13 Tjänster för vuxna 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter ,5 % Verks.utgifter ,2 % Verks.bidrag ,4 % Inom tjänster för vuxna har verksamheten i huvudsak framskridit enligt planerna. Tjänsterna har utvecklats i en mera klientorienterad riktning. Klienterna och personalen deltar aktivt i utvecklingen av tjänsterna. Utgångspunkten är att erbjuda smidiga, klientorienterade och mångprofessionella tjänster. Under senvåren har man inom tjänster för vuxna berett ändringar som anknyter till organisationsstrukturen. Ändringarna trädde i kraft Målet är att göra utvecklingen av klientarbetet ännu smidigare. Utöver detta har man berett en centralisering av socialtjänster för vuxna. Invandrartjänsterna och vuxensocialarbetet flyttar på hösten till WSOY-huset. Redan nu organiserar stadens sysselsättningstjänster i fastigheten verksamhet för de Borgåbor som länge har varit arbetslösa. I huset finns också arbets- och näringstjänsternas Borgåkontor för arbetssökande och ett verksamhetsställe för Borgå sjukhus psykiatriska poliklinik. Tjänster Erikoissairaanhoito som främjar välbefinnande och hälsa har redan startats och det erbjuds bl.a. hälsoundersökningar för personer över 65 år. En centraliserad hälsorådgivning för turister och ibruktagande av ett egenvårdsställe och elektroniska tjänster bereds. Vid produktionen av tjänster beaktas integrering av förebyggande tjänster med korrigerande tjänster. Klienterna hos korrigerande tjänster har ett stort behov av tjänster som främjar välbefinnande och hälsa för att rehabilitering ska vara möjlig. Nytt verktyg har utvecklats för detta ändamål och förbättringar har gjorts i de befintliga verktygen. Motions- och kulturpasset (LiiKu), sociala rehabiliteringsgrupper, dagverksamhet i Koivula samt erfarenhetsexpertmottagningar är exempel på verktygen. Den förbättrade tillgången på tjänster har medfört en ökning av antalet klienter. Lågtröskeltjänster inom mentalvård och missbrukarvård är exempel på tjänster som tillhandahålls för klienter i ett tidigare skede än förr. Indragning av walk in-tiden vid HNS ungdomspsykiatri ökar klientmängden på de ungas mentalvårds- och missbruksmottagning. Tillgången på tjänster på hälsostationen och telefontjänsten innebar fortfarande utmaningar, bl.a. på grund av tekniska utmaningar och personalens frånvarodagar. Tjänster utvecklas och det läggs särskild vikt vid personalens välmående. Enhetliga vårdmodeller har tagits i bruk på hälsostationerna och ett kösystem för barnfamiljer på den brådskande mottagningen. Med hjälp av mun- och tandvårdens mobila enheter utfördes centraliserade tandkontroller för elever i skolorna. Verksamheten Smidig Munklinik utvidgades och en centralisering av vårdenheterna till Näse har gjorts. Inom invandrartjänster tog man emot 3 nya flyktingfamiljer och 9 hushåll med en person, sammanlagt 23 personer från ingången av år Integrationsåtgärder har också erbjudits i grupper, t.ex. i en grupp för stabilisering av trauman och i en grupp för flyktingflickor. Antalet långtidsarbetslösa som omfattas av kommunens arbetsmarknadsstödsavgift har börjat minska. Antalet dem var i juli 854. Att antalet blir mindre minskar också kommunens kostnader, utifrån utvecklingen i början av året kan man förutse att de årliga kostnaderna minskar med över euro från fjolåret. Tjänster för vuxna har hållit sig inom budgetramen. Det finns ett underskott i verksamhetsinkomsterna. Underskottet beror bl.a. på längden på invandrartjänsternas faktureringsperiod samt på personalunderskott på hälsostationet och i miljöhälsovården. Utdelningen av vårdartiklar, boendetjänsterna för vuxna och förebyggande utkomststöd kommer att överskrida sin budget. I budgeten för år 2018 finns ingen reservering för arvoden till erfarenhetsexperter eller hyror för nödinkvartering, inte heller för startkostnaderna för de tjänster för välbefinnande och hälsa som ges på enheten vid Biskopsgatan samt flyttkostnaderna som måste betalas på hösten. Dessa tilläggskostnader kommer i mån av möjlighet att täckas med inbesparingar i andra delar av helheten. Vi skapar ett fungerande och kostnadseffektivt nätverk av tjänster för vuxna. Nätverket baserar sig på smidiga, klientorienterade processer. samhetslokaler har genomförts. Arbetet pågår, bl.a. mobila enheter för mun- och tandvård har tagits i bruk och ändringarna i verk- Vi utformar smidigare klientprocesser och ökar den tid och aktivitet som ger klienterna mervärde. Alla centrala klientprocesser är beskrivna och minst 60 % av dem är förbättrade med Lean-metoder. tröskeltjänster inom mentalvård och missbrukarvård, nya håller på att starta, bl.a. servicehandled- Arbetet framskrider, flera Lean-processer på gång, bl.a. brådskande mottagning, Egenteam, lågning i Koivula. Resultatkortet för tjänster för vuxna blir färdigt och tas i bruk vid uppföljningen av ekonomi och verksamhet. 13 Arbetet pågår. Resultatkortens innehåll är färdigt men utmaningar återstår med rapportering och uppföljning. Utvecklas parallellt med ledningens Power BI-rapportering.

14 Barn- och familjetjänster Barn- och familjetjänsterna har hållit sig inom budgeten. Kostnader har överförts från korrigerande tjänster till förebyggande tjänster och tjänster för tidigt stöd. Antalet sjukledigheter har stigit inom uppgiftsområdet en aning under årets andra kvartal. Nöjdheten med arbetet har ökat lite. Happy or not-enkäten visade en hög klienttillfredsställelse. De smidiga försöken inom Lape-projektet som slutar vid utgången av året fortsätter och utvärderingarna av dem har inletts. Arbetet med att förankra de nya serviceprocesserna och arbetsmetoderna som skapades i projektet har beretts och delvis inletts. Vi deltar aktivt i arbetsgrupper som utvecklar tjänster i den blivande vårdreformen. Lokaler och kommande verksamhet i Borgå familjecenter på Konstfabriksgatan har planerats och utvecklingsarbetet fortsätter intensivt. Olika enheter börjar flytta stegvis på hösten. Kostnader som ändringarna medför har inte beaktats i budgeten. Inom förebyggande tjänster har den avgiftsfria preventionen fortsatt från april Under tre första månader har antalet besök varit 46 % större än under respektive tidpunkt förra året. Den absolut populäraste preventionsformen har varit preventionspiller och utdelningen av kondomer har ökat. Cirka 70 % av anslagen har använts. Verksamheten i familjecentret som öppnades i Gammelbacka i mars 2018 har kommit bra i gång. Klienterna har hittat bl.a. rådgivningens öppna mottagningar och preventivrådgivningen. Det multiprofessionella samarbetet har blivit starkare i tjänster för familjer på hela området. Församlingen har kommit med till familjecenternätverket. Rådgivningen på Fredsgatan flyttar till Konstfabriksgatan i slutet av år Ändringar i lokaler och flyttet har planerats och renoveringarna pågår redan delvis. SMS-påminnelser om mottagningar har beretts och de kommer att införas i slutet av sommaren i nästan alla tjänster. Beredningen av en elektronisk tidsbeställning har fortsatt i verksamheten som börjar på hösten. Det har blivit svårare att komma till svenskspråkig talterapi och kötiderna har blivit längre på grund av svårigheter att rekrytera talterapeuter. 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter ,9 % Verks.utgifter ,1 % Verks.bidrag ,6 % Staden har varit tvungen att köpa mer terapier. Personalutgifterna inom tjänster för tidigt stöd kommer att överskridas eftersom löneutgifterna för servicechefen inte har beaktats i budgeten för år En visstidsanställd socialarbetare vars anställning pågår till utgången av år 2018 har anställts för arbete med klienter som avses i socialvårdslagen. Tidsfristerna som föreskrivs i barnskyddslagen har under den föregående kontrollperioden åren överskridits, så resurseringen har förtydligats och ökats. Antalet klientförhållanden som avses i socialvårdslagen har fortsatt stiga och antalet barnskyddsklienter har minskat. Detta har också beaktats när den befintliga personalens arbetsinsats har riktats. Antalet familjer som får hemtjänst avsedd för barnfamiljer motsvarar målen och tjänsten produceras både som egen tjänst och köpt tjänst (servicesedlar). Övervakade och understödda träffar som Östra Nylands familjerättsliga enhet producerar har varit många och behovet av dem har konstaterats vara stigande. För att träffar har kunnat ordnas har det varit behövligt att anlita tolktjänster mer än väntat och även en väktare. Barnatillsyningsmannen deltar från våren 2018 i rådgivningens familjeträning med ett juridiskt informationsinslag. Bearbetningen av en systemisk verksamhetsmodell inom barnskyddet har börjat med en introduktionsdag och den egentliga inskolningen börjar på hösten. Att socialjouren i Östra Nyland har gått över till treskiftsarbete har krävt mer personalresurser än vad det beräknades för att hålla den dagliga verksamheten i gång och detta har beaktats i beredningen av budgeten för år Socialjouren i Östra Nyland har ett intensivt samarbete med Borgå sjukhus jourpoliklinik och utvecklar tillsammans en systematisk modell för krisarbete. Vi utvecklar och förstärker de förebyggande tjänsterna och det tidiga stödet, så att behovet av korrigerande tjänster ytterligare minskar. Nästan hälften av klienterna inom socialarbete för barnfamiljer är klienter hos socialvården 8/18, i enlighet med målet. Vi utvecklar en multiprofessionell utvärdering av servicebehovet, och tjänsten till klienten produceras i samarbete mellan enheterna. Gammelbacka familjecentral öppnades i mars Multiprofessionell verksamhet har placerats i rådgivningslokalen. Vi utformar smidigare klientprocesser och ökar den tid och aktivitet som ger klienterna mervärde. Det omedelbara klientarbetet ökar. Mottagningar utan tidsbokning har grundats vid den familjerättsliga enheten, rådgivningen och det sociala arbetet för barnfamiljer. I Nylands Lape-projekt förstärker vi klienternas delaktighet i att utveckla och utvärdera tjänsterna. Etableringen av smidiga experiment pågår. 14

15 Äldreomsorg och handikappservice 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter ,0 % Verks.utgifter ,5 % Verks.bidrag ,5 % Utvecklingsprojektet Lean i äldreomsorgens och handikapptjänsternas SAP-process kunde avslutas. Projektet syftar till att göra placeringsprocessen inom boendetjänster för äldre snabbare så, att kunden vid behov får en boendeplats inom högst 30 dygn efter det att ärendet blir anhängigt. För tillfället har målet uppnåtts. Planeringen av hur integrationsprocessen ska utvecklas inleddes. Att Näse servicehus ändras till en enhet som ger mångsidigt och lättare stöd godkändes i social- och hälsovårdsnämnden i augusti. Utredningen av behovet av platser inom effektiverat serviceboende 2018 och grunderna för beviljande av tjänster för äldre godkändes också i nämnden i augusti. Staden ingick med Doctagon ett avtal om ett pilotprojekt för hemförlovningsteamets läkartjänster från september till december. Målet är att förbättra kundernas trygga hemförlovning. I det regionala försöket med personlig budgetering började man i juni rekrytera klienter. För försöket kontaktades det över 30 klienter inom äldreomsorgen och handikapptjänster. Efterfrågan på Rodret och den individuella servicehandledningen för äldre fortsatte livligt under sommaren. Semestersäsongen ökade väntetiderna i någon mån när det gällde bedömningen av servicebehovet. Vi ökar den tid som ger klienterna mervärde så att den omedelbara arbetstiden ökar. Vi effektiverar rehabiliterings-, utskrivnings-och placeringsprocesserna för äldre personer. Inom hemvården är utfallet för omedelbar arbetstid bland närvårdare 55 % (mål 60 %) och sjukskötare 40 % (mål 47 %). I Äppelbacken är utfallet för närvårdare 60 % (65 %) och sjukskötare 45 % (52 %) Pilotverksamhet med hemrehabilitering pågår, översyn av utskrivningsprocessen har påbörjats, SAP-utvecklingsprocessen är avslutad. Pilotförsöket med Borgåmodellen på hemvårdens västra område fortsatte. Utmaningarna i pilotförsöket har varit inledningstidpunkten före sommaren och personalens tillräcklighet. Inom hela hemvården har både de korta och de längre sjukledigheterna minskat. Målet med den omedelbara arbetstiden inom hemvården kunde inte uppnås. Hemvårdens klientantal har minskat från ingången av året. Pilotprojektet för effektiverad rehabilitering hemma som påbörjades vid ingången av året fortsatte. Vid utgången av augusti hade 24 klienter deltagit i pilotprojektet. Användningsgraden på rehabiliteringsavdelningarna var %. Överföringen av kortvårdspatienter från avdelning 1 till Näse servicehus som inleddes vid ingången av året kunde slutföras. I slutet av augusti hade Näse servicehus 12 kortvårdsplatser och 11 boende i effektiverat serviceboende. Användningsgraden av boendetjänsternas platser i egna enheter har förblivit hög och var 99 %. Inom köpta tjänster har användningsgraden stigit från 79 % i början av året till 82 %. År 2017 var siffran 89 %. En orsak till att antalet köpta tjänster ökade är att platserna i Näse servicehus omvandlades till kortvårdsplatser i takt med att platserna har blivit lediga. Även frivilligverksamhet för terminalvården har börjat. Sjukledigheterna har minskat med 22 % jämfört med frånvaron under respektive tidpunkt år Enligt en aktuell uppgift kommer äldreomsorgen och handikappservicen att överskrida budgeten med 1,1 miljoner euro. Överskridningarna som staden har kännedom om består av köp av tjänster som omfattas av den subjektiva rättigheten samt hyreskostnaderna för Äppelbackens servicecenter. 15

16 Bildningssektorns ledning 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter n/a Verks.utgifter ,9 % Verks.bidrag ,9 % Under årets andra tredjedel blev utredningen om bildningssektorns servicenät färdig. Under arbetet med utredningen har man hört stadens invånare och skolelever. Man har fortsatt arbetet med att bygga trådlösa nätverk i enheterna och fortsättningsvis informerat personalen om aktuella ärenden. Man har fortsatt att genomföra åtgärder som ingår i välfärdsplanen för barn och unga på hela stadens nivå, genomförandet koordineras av arbetsgruppen Hyvis som leds av bildningssektorn. Inom ramen för barn- och familjetjänsternas utvecklingsprojekt Tillsammans är vi mera har man fortsatt försöken med nya arbetssätt och inlett en utvärdering av projektet. Det som bildningssektorn prioriterar i projektet är att utveckla gemensamt välbefinnande och individuell elevvård inom småbarnspedagogiken och i skolorna. Rapporten om behandlingen av enkäten Hälsa i skolan med åtgärdsförslag har blivit klar. Arvsmedel har riktats till att inleda och utveckla samarbetet mellan aktörerna i Kantelehuset i Vårberga. Genom verksamheten har man också förbättrat verksamhetsförutsättningarna och tillgången till lokaler för tredje sektorns aktörer i området. I Kantelehuset genomfördes under sommaren ett försök med sommarlunch i samarbete med projektet Gemensamt kök. Responsen om sommarlunchen var mycket bra. Genomförande av välfärdsplanen för barn och unga, genomförandet av minst 10 åtgärdsförslag framskrider. Kunderna deltar i bedömningen och utvecklingen av tjänsterna, minst fyra involverande åtgärder. Man gör en plan för införandet av modellen med områdesrektor. Har uppfyllts Har uppfyllts Uppfylls 16

17 Finskspråkiga utbildningstjänster 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter ,9 % Verks.utgifter ,4 % Verks.bidrag ,9 % I de finskspråkiga utbildningstjänsternas verksamhet har beaktats de strategiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkänt. Vi har fokuserat på att producera bastjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Under budgetåret 2018 har det inom de finskspråkiga utbildningstjänsterna krävts särskilda resurser främst för undervisning i övergångsskedet, stödundervisning, specialundervisning och för skolgångshandledare och andra elevvårdstjänster. Grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den förberedande undervisningen förnyades och de nya kommunala läroplanerna trädde i kraft Man fortsätter ibruktagandet av den förnyade läroplanen och utvecklar utvärderingspraxis ytterligare under Dessutom fortsätter man som planerat att förnya arrangemangen för specialundervisningen i gymnasiet och inom den grundläggande utbildningen, skaffa trådlösa nätverksförbindelser i skolorna och förnya undervisningsmaterialet. I verksamhetsmiljön har det skett och kommer det att ske oförutsedda förändringar på grund av problem med inomhusluften, så att vi blir tvungna att använda tillfälliga lokaler inom den grundläggande utbildningen. Dessutom har behovet av grundläggande utbildning för vuxna ökat, och sådan inleds från höstterminen Reformeringen av det särskilda stödet har inte framskridit som planerat och stödbehovet har ökat. Genomförandet av den nya läroplanen kräver oförutsedda anskaffningar av läromedel, särskilt i årskurserna 7 9. Utgående från de nuvarande siffrorna ser utfallet oroväckande ut. På grund av det ökade elevantalet blev man hösten 2018 tvungen att grunda flera tilläggsgrupper än väntat, och verksamhetskostnaderna för dessa ingår inte i budgeten för En utmaning har också varit det ökade behovet av materialanskaffningar till följd av att nya fastigheter och renoveringar av fastigheter med inomhusluftproblem har blivit färdiga. Minst 99 % av åldersklassen får en plats för fortsatta studier efter den grundläggande utbildningen. Minst 90 % av tredje årets elever i gymnasiet avlägger studentexamen med godkänt resultat. Har uppfyllts Har uppfyllts Dessutom har ibruktagandet av den nya läroplanen krävt mera materialanskaffningar än vad man förutsett, och också mera satsningar på utbildningen för lärare, speciellt i årskurserna 7 9. Också inkomsterna, som inte utfallit som planerat, innebär en utmaning, och en del av projekten fortsätter år 2019, så en del av inkomsterna måste flyttas dit. På grund av dessa faktorer beräknas behovet av tilläggsanslag vara ca euro för tillfället. Enligt den nya läroplanen (LP2016) och utbildningstjänsternas informationsoch kommunikationstekniska strategi borde de finskspråkiga utbildningstjänsterna satsa på ibruktagande av informations- och kommunikationsteknik i skolorna och läroanstalterna. Ibruktagandet av nya lärmiljöer och digitalt material i skolorna och läroanstalterna framskrider även om tidtabellen för att bygga upp verksamhetsmiljöerna är utmanande. Ibruktagandet av läroplanen för gymnasieutbildning, grundläggande utbildning och förskoleundervisning fortsätter och läroplanen tas i bruk också i åk 7 9 under läsåret Man fortsätter planmässigt med digitalisering av undervisningen och utvecklingen av läromedel. Fenomenbaserad inlärning och kompanjonlärarskap utvecklas i alla läroanstalter. För att kunna garantera utveckling måste man satsa på fortbildning för lärarna, så i budgeten har införts anslag med vilka man kan uppnå målen för utbildning av lärarna. Utbildning ordnas också i samarbete med grannkommunerna så att man kan effektivera användningen av resurser. Dessutom ansöker utbildningstjänsterna aktivt om medel för olika samarbets- och utvecklingsprojekt också i fortsättningen. Det växande elevantalet och antalet elever med invandrarbakgrund, och det ökande behovet av stödundervisning, specialundervisning samt skolgångshandledare och andra elevvårdstjänster leder till högre kostnader. Vi utvecklar principerna för hur vi riktar speciallärar- och skolgångshandledarresurser samt prövar nya verksamhetsformer. Genomförandet och ibruktagandet av den nya läroplanen i årskurserna 7 9 kräver oförutsedda materialanskaffningar även om målet är att ersätta läroböcker med digitala material. 17

18 Svenskspråkiga utbildningstjänster 8/2017 BU 2018+ä 8/2018 UTF-% PROGNOS 2018 DIFFERENS Verks.intäkter ,8 % Verks.utgifter ,5 % Verks.bidrag ,4 % I de svenskspråkiga utbildningstjänsternas verksamhet har beaktats de strategiska riktlinjer som stadsfullmäktige godkänt. Under budgetåret 2018 har vi fokuserat på att producera bastjänster på ett kostnadseffektivt sätt, men främst ordnandet av specialundervisning, skolgångshandledartjänster och andra elevvårdstjänster har krävt särskilda resurser. Man fortsätter ibruktagandet av den förnyade läroplanen och utvecklar utvärderingspraxis ytterligare under Dessutom fortsätter man som planerat att förnya arrangemangen för specialundervisningen i gymnasiet och inom den grundläggande utbildningen och förnya undervisningsmaterialet. Förnyandet av skolbyggnaderna i samarbete med lokalitetsledningen fortsätter. Även om skolnätet förnyas, fortsätter problemen med inomhusluften och vi blir fortsättningsvis tvungna att använda tillfälliga lokaler. Genomförandet av den nya läroplanen kräver oförutsedda anskaffningar av läromedel. Under sommaren flyttade nya elever till Borgå vilka behöver både undervisning i smågrupper och förberedande undervisning. I gymnasiet började vi med ett utvecklingsprojekt inom modersmålet. Utgående från höstens siffror ser utfallet oroväckande ut. Elevantalet hålls på ungefär samma nivå, men antalet elever som behöver särskilt stöd ökar och har höjt personalkostnaderna. En utmaning är det ökade behovet av materialanskaffningar till följd av att nya fastigheter och renoveringar av fastigheter med inomhusluftproblem blir färdiga. Dessutom har ibruktagandet av den nya läroplanen krävt mera materialanskaffningar än vad man förutsett, och också mera satsningar på utbildningen för lärare, speciellt i årskurserna 7 9. Också inkomsterna, som inte utfallit som planerat, innebär en utmaning. På grund av dessa faktorer beräknas behovet av tilläggsanslag vara ca euro för tillfället. Enligt den nya läroplanen (LP2016) och utbildningstjänsternas informationsoch kommunikationstekniska strategi borde utbildningstjänsterna satsa på ibruktagande av informations- och kommunikationsteknik i skolorna och läroanstalterna. Ibruktagandet av nya lärmiljöer och digitalt material i skolorna och läroanstalterna framskrider även om tidtabellen för att bygga upp verksamhetsmiljöerna är utmanande. För att kunna garantera utveckling måste man satsa på fortbildning för lärarna, så i budgeten har införts anslag med vilka man kan uppnå målen för utbildning av lärarna. Utbildning ordnas också i samarbete med grannkommunerna så att man kan effektivera användningen av resurser. Dessutom ansöker utbildningstjänsterna aktivt om medel för olika samarbets- och utvecklingsprojekt också i fortsättningen. Kostnaderna kan ännu öka till följd av större behov av specialundervisning, skolgångshandledare och andra elevvårdstjänster. Genomförandet och ibruktagandet av läroplanen kräver oförutsedda materialanskaffningar särskilt i två skolor som finns i tillfälliga lokaler. Förändringarna i skolnätet och lärmiljöerna skapar nya möjligheter att producera tjänster men också osäkerhet. Enligt olika enkäter har lärarnas och rektorernas arbetsbörda ökat, liksom också antalet förändringar och förändringstakten. Det krävs mera satsningar på arbetshälsa. Minst 99 % av åldersklassen får en plats för fortsatta studier efter den grundläggande utbildningen. Minst 90 % av tredje årets elever i gymnasiet avlägger studentexamen med godkänt resultat. Har uppfyllts Har uppfyllts 18

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR KONCERNLEDNING OCH CENTRALEN FÖR FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Beredning av stadens strategi och beslutsfattande. Uppdatering av principerna

Läs mer

Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet 1/2018

Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet 1/2018 Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet 1/2018 Bildningssektorn förutser en överskridning på 550 000 euro De omfattande husbyggnadsinvesteringarna fortsätter Centralköket har blivit färdigt Skatteinkomsterna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

EKONOMIPLAN

EKONOMIPLAN EKONOMIPLAN 2019 2021 Fastställd av kommunfullmäktige 46/12.12.2018 Innehåll INLEDNING... 3 C10 DRIFTSEKONOMIDEL... 4 C100 ALLMÄN ADMINISTRATION... 5 C200 SOCIALFÖRVALTNING... 6 C300 UNDERVISNING OCH KULTUR...

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 25496 Offentliga sektorn 2006:1 25.1.2006 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Försämrat resultat Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras till

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Kenth Häggblom, statistikchef Offentliga sektorn 2004:1 Tel. 25497 11.2.2004 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Ökande investeringar Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Uppföljningsrapport för ekonomi och verksamhet 2/2017

Uppföljningsrapport för ekonomi och verksamhet 2/2017 Uppföljningsrapport för ekonomi och verksamhet 2/2017 Prognosen för skatteintäkterna motsvarar budgeten, men blir 10 miljoner mindre än ifjol Social- och hälsovårdssektorn förutser att verksamhetsbidraget

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen 23 29.03.2016 35 03.05.2016 51 07.06.2016 60 24.08.2016 BILDNINGENS

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 ' Iris Åkerberg, statistiker Offentliga sektorn 2008:1 Tel 25496 28.1.2008 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 Högre verksamhetskostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA BILDNINGSSEKTORN (MILJONER EURO) 120 100 114,1 111,7 112,2 103,2 101,4 101,4 80 60 40 20 10,9 10,3 10,8 0 Tp 2014 Ta 2015 Tae 2016 Tuotot Kulut Netto 2 BILDNINGSSEKTORN

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 15,93 md Lönebikostnader 4,85 md

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA UR KOMMUNERNAS SYNPUNKT NÄR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS-

Läs mer

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Onnistuva Suomi tehdään lähellä De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Valkretsstämman Minna Punakallio Chefekonom Kommunförbundet Sanna Lehtonen Utvecklingschef Kommunförbundet Den ekonomiska

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer Ekonomi och stadskoncern 4.10.2017 Gunilla Höglund Tf. stadskamrer gunilla.hoglund@jakobstad.fi Kommunens inkomster Statsandelar Skatter Försäljningsintäkter och avgifter Statsandelar Statsandelar milj.

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 213 1,7 % Verksamhetens kostnader 38,3 md : Löner och arvoden 16,39 md 3,6 %,7 % 1,6 %,2 % 1,3 % 3,8 % Lönebikostnader 4,96 md Köp av tjänster 9,78

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

En bildningskommun för alla. Rektorsdagar i Åbo Direktör Terhi Päivärinta

En bildningskommun för alla. Rektorsdagar i Åbo Direktör Terhi Päivärinta En bildningskommun för alla Rektorsdagar i Åbo 25 26.10.2018 Direktör Terhi Päivärinta Twitter: @TerhiPaivarinta terhi.paivarinta@kuntaliitto.fi Vad ska kommunen göra i framtiden? Främjar kompetens och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Elin Sagulin, statistiker elin.sagulin@asub.ax Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:1 11.1.2018 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Lägre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2017 års

Läs mer

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1402/02.02.02/2015 Stadsstyrelsen 112 30.3.2015 70 Behandling av 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen Vanda stads bokslut 2018 Stadsstyrelsen 25.3.2019 Vanda stads resultaträkning Resultaträkning 2018 2017 2016 2015 2014 milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 243,0 252,0 298,7 274,4 249,1 Verksamhetskostnader

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 83 31.03.2016 Stadsfullmäktige 41 29.06.2016 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2015 STST 31.03.2016 83 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2019:1 17.1.2019 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Högre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2018 års budget förväntar sig

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019

INFORMATIONSMÖTE Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019 INFORMATIONSMÖTE 15.2.2019 Helheten statsunderstöd för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik 2019 En gemensam ansökningsomgång för statsunderstöd inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen,

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN SAMT BUDGETRAM FÖR 2017

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN SAMT BUDGETRAM FÖR 2017 Stadsstyrelsen 174 06.06.2016 Social- och hälsovårdsn. 78 21.06.2016 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 SAMT BUDGETRAM FÖR 2017 STST 06.06.2016 174 Beredning och

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2017

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2017 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 17,9 % 4,6 %,5 %,6 % 3,8 % 5, % 8,2 % 21,5 % 36,1 % 9,8 % Verksamhetens kostnader 36,68 md : Löner och arvoden 15,88 md Lönebikostnader 4,32 md Köp

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Kommunalekonomins utveckling till år 2021 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 19.9.2017 samt Kommunförbundets beräkningar I utvecklingsprognosen har man eftersträvat att beakta vård- och landskapsreformens

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag.

De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag. ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAGET TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Borgå stads strategi 2010 2013... 3 3. Det allmänna ekonomiska läget... 3 4. Stadgar och anvisningar

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen 23.3.2015 Vanda stads resultaträkning Resultaträkning 2013 2012 2011 2010 milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 249,1 229,3 218,1 208,9 182,9 Tillverkning

Läs mer

Landskapsreformen: Tjänster för arbetssökande och företag. Presskonferens Arbetsminister Jari Lindström

Landskapsreformen: Tjänster för arbetssökande och företag. Presskonferens Arbetsminister Jari Lindström Landskapsreformen: Tjänster för arbetssökande och företag Presskonferens Arbetsminister Jari Lindström 27.6.2018 Lagstiftning om tillväxttjänstreformen Lag om regionutveckling och tillväxttjänster Lag

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Gun Sirén, äldreomsorgschef Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN

BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN BILDNINGENS ROLL I FRAMTIDENS KOMMUN Direktör Terhi Päivärinta, Finlands Kommunförbund Stockholm 25.4.2017 Terhi Päivärinta Bildningsdirektörer 2017 Födda barn 2016 2 kommuner utan födda barn 28 kommuner

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Kommunernas bokslut 2017

Kommunernas bokslut 2017 Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:2 14.6.2018 Kommunernas bokslut 2017 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och något lägre intäkter Jämfört med 2016 ökade kommunernas

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Tekniska centralens uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom att styra och övervaka byggandet

Läs mer

Strategin för åren

Strategin för åren Strategin för åren 2019 2020 1Utgångspunkter för strategiarbetet och den nya verksamhetsmiljön Kundfokus Konkurrens om kompetent personal Strategin för åren 2019 2020 ses som en uppdatering av den föregående

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

BORGÅ STAD - BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN

BORGÅ STAD - BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN BORGÅ STAD - BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2019-2021 KONCERNFÖRVALTNINGEN, NYCKELTAL Koncernledningen Antalet snabba försök - - 3 5 5 Resultatet i Kompassens enkät om kundtillfredsställelse - - 3,7 - - Webbtjänsten,

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Studentkåren vid Helsingfors universitets ekonomiplan på medellång sikt för åren

Studentkåren vid Helsingfors universitets ekonomiplan på medellång sikt för åren HUS Ekonomiplan MLS Godkänt av Delegationen 1 2 3 Studentkåren vid Helsingfors universitets ekonomiplan på medellång sikt för åren 2017 2021 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Inledning Den ekonomiska

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

Kommunernas bokslut 2016

Kommunernas bokslut 2016 Elin Sagulin, statistiker E-post: elin.sagulin@asub.ax Offentlig ekonomi 2017:2 20.6.2017 Kommunernas bokslut 2016 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och intäkter Jämfört med 2015 ökade kommunernas

Läs mer

7 Har kommunerna i framtiden sparpotential eller försvinner produktivitetsreglaget med social- och hälsovården?

7 Har kommunerna i framtiden sparpotential eller försvinner produktivitetsreglaget med social- och hälsovården? Mikko Mehtonen, sakkunnig Susa Säkkinen, projektforskare Samuel Ranta-aho, projektforskare 7 Har kommunerna i framtiden sparpotential eller försvinner produktivitetsreglaget med social- och hälsovården?

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011 Offentlig ekonomi 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser Kommunernas ekonomiska situation försvagades år Enligt de prognosuppgifter som Statistikcentralen samlat in sjönk det sammanlagda

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Fakta om ungdomsgarantin

Fakta om ungdomsgarantin 9.4.2014 Fakta om ungdomsgarantin Slutrapporten över det forskningsinriktade stödet för ungdomsgarantin publicerades den 1 april 2014. Nedan presenterade fakta bygger till stora delar på nämnda rapport.

Läs mer

Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018

Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018 Stadsfullmäktige 90 11.11.2013 Förslag till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016 samt investeringsplan 2014-2018 159/331/2013 STF 90 Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för staden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013, SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013, SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013, SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING RESULTATENHETEN FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Att förbereda strategin Berättelsen om Esbo (Espoon tarina) inför nästa fullmäktigeperiod har

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet inom social- och hälsovården

Regeringens proposition Kundens valfrihet inom social- och hälsovården 8.3.2018 Regeringens proposition Kundens valfrihet inom social- och hälsovården Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest Föregångarskap Åtgärder 2014 2015 2016 KokoHelaGrani Projektet genomför under åren 2014 16 bildningssektorns andel i IT-strategin som fullmäktige godkände år 2013. Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 22/

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 22/ KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 22/2010 19.5.2010 KYRKANS SERVICECENTRAL FÖR PERSONAL- OCH EKONOMIFÖRVALTNING BLIR VERKLIGHET Kort beskrivning av servicecentret Servicecentrets uppgift är att centraliserat

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen Verksamhetsidé Tekniska centralens uppgift är att befrämja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 13.12.2018 klo 18:00 Sivu 1 / 9 Innehåll Ekonomiöversikt... 2 Budgeten 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2019-2021... 3 Fullmäktigeinitiativ som inte är färdigbehandlade...

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Kundens valfrihet. Enligt utkastet till regeringsproposition

Kundens valfrihet. Enligt utkastet till regeringsproposition Kundens valfrihet Enligt utkastet till regeringsproposition 1 - I nuläget är det kommunerna som ordnar de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna. Den 1 januari 2020 överförs ansvaret för att ordna

Läs mer

KARLEBY STADS PERSONALPROGRAM. Godkänt i stadsstyrelsen

KARLEBY STADS PERSONALPROGRAM. Godkänt i stadsstyrelsen KARLEBY STADS PERSONALPROGRAM 2018 2021 Godkänt i stadsstyrelsen 10.9.2018 341 1 Inledning Personalprogrammet stöder verkställandet av Karleby stads strategi. Stadsstrategin Karleby förnyas djärvt har

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer