Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.



Relevanta dokument
Inköpsorder reservdelar. Inköpsorder reservdelar

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Inköpsorderhuvud Inköpsorderhuvudet är indelat i olika flikar: Allmänt Fakturering Leverans Utlandshandel E-handel. Se beskrivning Obligatoriska fält.

Försäljningsorder Maskiner. Försäljningsorder Maskiner

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Försäljningsordern hittar du under Avdelningar Maskinhandel Försäljning Säljorder. Försäljningsordern är indelad i sju snabbflikar:

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter.

I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

Inställning För att inläsning ska kunna köras måste det göras inställningar i systemet.

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:

Pågående arbete till försäljningspris rapport Pågående arbete till kostpris rapport

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order Bokföra order... 3

Så här leveransmottar du

Beställningsmetod, (Partiformeringsmetod) = Maximalt antal Beställningspunkt Maxlager,(Beställningsgräns)

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Offerter, order och kundfakturor

Maskinkassajournal. Upplupna omkostnader

Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Skapa inköpsorder. Först skapas inköpsorderhuvudet.

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Skapa inköpsorder. Först skapas inköpsorderhuvudet.

Nedan kommer vi att gå igenom:

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Så här leveransmottar du

Välkommen till Visma Avendo!

Ersättningsartiklar. Ersättningsartiklar

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Maskinkassajournalen hittas under Maskinhandel Maskiner Maskinkassajournal och används till följande:

Inställning För att en inläsning ska kunna utföras måste det göras vissa inställningar i systemet.

PDF-utskrift av externa dokument

En serviceorder kan beräknas med ett avtalat fastpris med funktionen Fast pris

Plockning kan användas på både försäljnings- och serviceorder. Lagerinförsel används i förbindelse med inleverans av ankomna inköpsorder.

Räntor och påminnelser kunder

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: INKÖP

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Handledning för Örebro Kommun

Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: INKÖP

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

Börja med Smart Registrera din kund Registrera din artikel Göra en faktura... 16

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder

Beställningsmetod (Partiformeringsmetod) = Maximalt antal Beställningspunkt Maxlager (Beställningsgräns)

Körningen hittas under Lager Reservdelar Prisbehandling Uppdatera försäljningspriser från ej lagerförda artiklar.

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler:

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Lathund för ordermatchning. Version

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

DYNAMICS NAV 2017 ANVÄNDARMANUAL INKÖP NAB SOLUTIONS. Stockholm Växjö Göteborg KUNGSBRO STRAND STOCKHOLM

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun

Handledning för Fristående Svefaktura

Inkuransberäkningen kan automatiskt skapa redovisningsposter specificerat per artikeldimension och per lagerdimension.

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Det är alltid den primära ägaren som skrivs ut på de olika maskinlistorna som finns i systemet.

Handledning för COOP SET-order

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Delförsäljning och uthyrning av maskiner

OBS! Ersättning, kräver en aktiverad varning för negativt saldo (i Försäljningsinställning).

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad

Presentation och fältförklaringar av BJ Sweden s Pris-simulator

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

I detta dokument finns dokumentation över OBO v2016.2

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

Förloppet kan se ut enligt följande:

Handledning för Stockholms stad

RemoteX Applications Manual för E-beställning

Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: FÖRSÄLJNING

Inköpsfaktura

Innehållsförteckning

Leverantörsbetalningar

Internfakturaportalen

Vid styckkostnad är det möjligt att lägga till en fast avansprocent till styckkostnaden.

Skattereduktion för husarbete

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Kundorder beställning

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion

Transkript:

Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud och Inköpsorderrad Nederst på inköpsordern finns 6 knappar med hänvisning till undermenyer på inköpsordern. Följande undermenyer finns: Order Rad Funktion Bokföring Skriv ut Hjälp Nedan beskrivs de viktigaste fälten och undermenyerna på inköpsordern. Inköpsorderhuvud Inköpsorderhuvudet är indelat i flikar: Allmänt Fakturering Leverans Utlandshandel E-handel Förskottsbetalning Via funktionen Obligatoriska fält kan det upprättas vilka fält som skall fyllas i på orderhuvudet för att ordern ska kunna bokföras, t.ex. inköparkod. Se beskrivning Obligatoriska fält. 12.12.10 1

Allmänt Uppgifterna under fliken Allmänt knyts till leverantören. Ändras Leverantörsuppgifterna under Allmänt tas ändringarna INTE med på fakturan ska ändringarna framgå på fakturan måste de ändras under Faktureringsfliken. Nummer Nytt ordernummer tas fram via upprättad nummerserie genom att trycka F3 och Enter (om automatisk nummerserie är upprättad). Leverantörsnummer Här registreras leverantörsnummer eller sökbegrepp från leverantören Observera! Om del av leverantörsnummer eller sökbegrepp anges, visas den första som matchar det angivna. Inköpsordertypkod Här anges leverantörens inköpsordertyp inköpsordertypen används för att styra vilken radrabatt som ska skapas på inköpsorderraderna se beskrivning Inköpsordertyper och rabatter. Bokföringsdatum 12.12.10 2

Datum som används till faktura-/bokföringsdatum vid orderupprättelse. Vid orderupprättelse föreslås dagens datum som bokföringsdatum. Vid bokföring föreslås valt bokföringsdatum Se beskrivning Styrning av bokföringsdatum. När du upprättar/mottar ordern, och du är tveksam om vilken månad leverantörsfakturan kommer i, så välj det äldsta datum som bokföringsdatum när du mottar ordern för att undvika periodiseringsproblem. Dokumentdatum Datum, som användes för beräkning av förfallodatum på det bokförda dokumentet - följer bokföringsdatum, men kan överstyras manuellt. Betalningsvillkorskod/Förfallodatum Betalningskod används till att beräkna förfallodatum och kontantrabattdatum på ordern. Koden hämtas från leverantören, när ordern skapas. Koden kan överstyras på ordern. Förfallodatum kan också överstyras Obs! Ändrar du betalningskoden, räknas förfallodatumet om. Er referens Här kan er referens skrivas in. Referensen skrivs ut på order- och fakturautskrifter. Referensen följer också med på filer, som sänds till leverantören. Status Fältet anger om dokumentet är öppet eller släppt till fakturering. Om statusen är Öppen, kan du ändra i dokumentet. Om statusen är Släppt, är dokumentet klart för fakturering, och dokumentet kan inte redigeras. Du kan ändra status på ordern genom att klicka på Funktion och därefter på Släpp/Öppna eller på Ctrl-F11. Uppdatera försäljningspris på artikelkortet Om detta fält markeras skall försäljningspris på artikelkortet uppdateras på samma sätt som "senaste inköpspris" uppdaterades. Denna uppdatering sker vid bokföring. Inköpspriset på orderraden används till att uppdatera försäljningspriset på artikeln (maskinhandlarna får normalt hem varorna till det vägledande utpriset, varefter rabatt beroende på ordertyp räknas från för att få fram det reella inköpspriset). 12.12.10 3

Fakturering Betalningsleverantörsnummer Här anges den leverantör, som inköpet skall bokföras på. Alla uppgifter om rabatter och priser knyts till faktureringsleverantören. Moms rörelsebokföringsmall Här föreslås leverantörens Moms rörelsebokföringsmall (om moms ska beräknas vid bokföring av ordern). Koden kan överstyras, men var uppmärksam på att det försvårar momsavstämning hos ekonomiavdelningen. 12.12.10 4

Leverans Under leveransfliken kan det anges en leveransadress, som skrivs ut på ordern. Inköpsorderrader 12.12.10 5

Fältet Radtyp Du kan välja om det skrivs in ett artikelnummer, ett redovisningskontonummer, en textrad, en tillgång eller en avgift. De vanligast förekommande typerna är: Tom om fältet Radtyp är tomt, kan det läggas i en text i fältet Beskrivning(övriga fält kan inte användas). Redovisningskonto innehåller ett redovisningskonto. Artikel innehåller en artikel. OBS! Du kan inte bokföra en order, en faktura eller en kreditnota, där alla rader består av enbart text. Minst en rad skall innehålla en artikel eller ett redovisningskonto samt ett antal. Fältet Nummer Beroende på vilken typ, som används, anges artikelnummer, redovisningskontonummer eller textnummer. Fältet Antal I fältet Antal registreras det antal, som önskas bli beställt. Fältet Inköpspris Inköpspris hämtas från senaste inköpspris på artikelkortet, finns lagerartiklar upplagda (per lagerställe), och man angett ett senaste inköpspris, används det. Finns ett inköpsprisavtal upprättat på leverantören, användes det. 12.12.10 6

Fältet (Radskifte) Detta fält har den funktion att det byter till nästa rad och placerar sig på fältet Nummer. Något värde kan inte anges i fältet. Inleverans När en order skall lagerföras, skall artiklarna inlevereras på ordern. Det antal, som skall lagerföras, registreras i fältet Antal att inleverera (fältet är på förhand ifyllt med beställt antal fältet kan nollställas genom att använda funktionen Återställ/Uppdatera Inleverera (Antal)). När det inlevererade antalet är registrerat, bokförs lagerbehållningen. I exemplet har det beställts 100 st det dellevereras 60 stk. Inleveransen bokförs och därefter återstår 40 st. som restorder. Bokföring av inköpsorder När fakturan kommer från leverantören ska inköpsordern bli färdigbokförd med värde- och bokföring. För att bokföra ska ordern som minimum påföras leverantörens fakturanummer. Kommer det en faktura på t.ex. 60 st. av 100, kan den delbokföras genom att ange antal till fakturering i fältet Antal att fakturera. För att stämma av hela fakturan väljs F9 statistik, och här är det viktigt att välja fliken Fakturering, när det ska stämmas av. 12.12.10 7

Finns fakturarabatt på ordern kan rabattbeloppet anges i fältet Fakturarabatt (förutsätter vissa inställningar under Inköp Inställningar Inköpsinställningar). Det går också att rätta momsbelopp, om detta är tillåtet i inställningarna under Ekonomi Inställningar Redovisningsinställningar. Stämmer kolumnen Belopp inkl. moms med beloppet på kundens faktura kan inköpsordern bokföras var uppmärksam på att bokföra på rätt datum! Knappen Order 12.12.10 8

Statistik (F9) Statistik visas för den aktuella inköpsordern. Inköpsorderstatistik har fem flikar: Allmänt, Fakturering, Leverans, Förskottsbetalning och Leverantör. Flikarna innehåller upplysningar om bl.a. mängd, belopp, moms och pris. Statistiken ger en snabb överblick av hela inköpsordern, uppgifterna på raderna samt uppgifterna som rör leverans och fakturering. Beloppen i statistikfönstret visas i samma valuta, som är använd på inköpsdokumentet, om inget annat är angivet. Samma fält finns under flikarna Allmänt, Fakturering och Leverans, men innehållet skiljer sig under de enskilda flikarna. Fliken Allmänt innehåller uppgifter om hela inköpsordern. Det totala antal artiklar är specificerat i fältet Antal. Fliken Fakturering innehåller uppgifter om de mängder som ska faktureras. Det antal, som skall faktureras, är angivet i fältet Antal. Fliken Leverans innehåller uppgifter om det antal artiklar som skall levereras. Antalet, som ska levereras, är angivet i fältet Antal. Beloppet i fältet Totalt inkl. moms avrundas enlig fältet Fakturaavrundningsfaktor för den relevanta valutan i valutatabellen. 12.12.10 9

Inleveranser Från ordern kan man se skapade inleveranser som är knutna till ordern. Om inget är förbrukat av den inlevererade volymen kan leveransen tillbakaföras och raden kan sedan redigeras. Tillbakaföring av inköpsleverans: Under Inleveranser ska du välja den inköpsleverans, som skall föras tillbaka. Markera raden, som skall tillbakaföras, välj knappen Leverans Kort. Välj knappen Funktion på leveranskortet, och välj undermenyn Annullera leverans. Svar ja för att föra tillbaka leveransen. På den bokförda leveransen skapas en ny rad med negativt antal, och det skapas också artikelposter. 12.12.10 10

Inleveranser, som man sålt av, kan inte föras tillbaka och inte heller delleveranser. Det kan inte heller tillbakaföras, om avgiftrader automatiskt har skapats till det mottagna godset. Knappen Funktion Beräkna Avgift Finns artiklar, som har en avgift knuten till sig, kan avgiften beräknas det går inte att ta bort en avgift från en inköpsorder. Återställ/Uppdatera Inleverera (Antal) 12.12.10 11

Nollställ Mottagning (Antal) Med denna funktion kan man nollställa fältet Antal att inlevereras på en order (kan användas på stor order med delleverans). Uppdatera Inleverera (Antal) Denna funktion sätter Antal att inlevereras = beställt antal. Katalogartiklar Via undermenyn katalogartiklar kan man upprätta en artikel och föra in den direkt på Inköpsordern. Den önskade artikeln markeras, och när man trycker Enter läggs artikeln upp på artikelkortet och förs in på inköpsordern. Artikelnummer, beskrivning och inköpspris från katalogartikel förs in på ordern. Om en orderrad tas bort och artikeln är upprättad från ordern, kommer artikeln också försvinna från artikelkortet, om inga artikelposter är skapade på artikelnumret. 12.12.10 12

Upprätta anskaffningsartiklar Se beskrivning Upprätta anskaffningsartiklar från sälj- och inköpsorder Kopiera dokument Undermenyn Kopiera dokument startar körningen Kopiera inköpsdokument. Med denna funktion kan du kopiera ett redan upprättat inköpsdokument (offert, order, faktura, kreditnota, bokförd faktura eller bokförd kreditnota). Först skall det upprättas ett nytt inköpsdokument (offert, order, faktura eller kreditnota), som har ett bilagsnummer. Du kan då använda körningen till att få ifyllt inköpsdokumentet. Ange i körningen, från vilket inköpsdokument du vill kopiera uppgifterna. Du kan välja att kopiera hela dokumentet eller bara dokumentraderna. Om 12.12.10 13

du endast kopierar dokumentraderna, tillförs dessa rader automatiskt till de rader, du eventuellt redan har skapat i det inköpsdokument du håller på att upprätta. Du kan ange, hur körningen skall utföras genom att fylla i fälten under fliken Inställningar. Fyll i fälten enligt nedan: Dokumenttyp: Klicka på Assistknappen och välj den dokumenttyp, du vill kopiera från. Verifikationsnummer: Klicka på Assistknappen och välj det verifikationsnummer du vill kopiera från. Uppgifterna i fältet ovan anger vilka verifikationsnummer du kan välja mellan. Inköpsleverantörsnummer: Fältet fylls i automatiskt med hjälp av uppgifterna i fälten Verifikationsnummer och Dokumenttyp ovanför. Inköpsnamn: Fältet fylls i automatiskt med hjälp av uppgifterna i fälten Verifikationsnummer och Dokumenttyp ovanför. Ta med huvud: Markera kryssrutan, om uppgifterna från det dokumenthuvud, du håller på att kopiera, ska kopieras automatiskt till det dokument, du håller på att upprätta. Dokumentraderna blir kopierade, oavsett om kryssfältet är markerat eller inte. Om du kopierar offert, och fältet Bokföringsdatum är tomt i det nya dokumentet, används dagens datum som bokföringsdatum för det nya dokumentet. Beräkna om rader: Markera denna kryssruta, om du vill att körningen skall beräkna om och lägga in raderna i det inköpsdokument, du håller på att upprätta. Om ja till omräkning bevaras artikelnummer och artikelantal, men beloppen på raderna beräknas på nytt, baserat på Kundupplysningarna på det nya dokumenthuvudet. På så sätt tar körningen hänsyn till artikelpriser och rabatter, som är speciellt knutna till kunden på den nya inköpsordern. Klicka på OK för att starta körningen. Om du inte vill utnyttja körningen, skall du klicka på Avbryt för att stänga fönstret. Lägg in servicekit Se beskrivning Service Kit 12.12.10 14

Skicka order (E-mail) För att använda denna funktion förutsätter det att Microsoft Office är installerad på den server man arbetar på (finns inte på hostingserver) Funktionen förutsätter också att det på leverantörskortet finns upplagd en e-mail adress under fliken Kommunikation. Funktionen upprättar automatiskt ett e-mail med bifogad orderutskrift (i html format). Skicka order (integration) Tillköpsmodul. Knappen Bokföring 12.12.10 15

Bokför När ordern är inlevererad och faktura har mottagits från leverantören ska ordern godkännas genom att välja knappen Bokför Välj Fakturera eller Inleverera och fakturera. Ska artikeln lagerföras, men fakturan ännu inte är mottagen, väljs Inleverera. Under Administration Programinställningar Användare Användarinställningar kan man definiera vad programmet ska föreslå som standardvärde per användare. Bokför och skriv ut Som ovan, men det skapas också en utskrift. Knappen Skriv ut Från ordern är det möjligt att skriva ut en inköpsorder, en artikelinförsel lista och etiketter (om etikettprinter finns). Artikelinförsel lista skriver endast ut de artiklar, som ännu inte är mottagna på ordern 12.12.10 16

12.12.10 17