Ekonomiska åtgärdsplaner för verksamheterna Alsike skola, Thunmanskolan, Lagga skola, Ängby skola, Skutans och Tärnans förskolor UN-2016/5

Relevanta dokument
Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) UN-2014/6

att utse ansvariga slutattestanter och ersättare för dessa 2016 i enlighet med förslag till attestlista

Hantering av kommunala resultatenheters över/underskott inom Utbildningsnämnden UN-2014/101

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112

PROTOKOLL att överlämna ärendet till utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012 UN-2013/71

Underlag budgetuppföljning till BUN

Begäran om medel för kostnader för SPRINT samt tomhyra för Gamla Gredelbyskola KS-2016/227

Månadsrapport februari 2019

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

PROTOKOLL Att, med små redaktionella ändringar, godkänna förslaget till Riktlinjer för egentillsyn av förskola, skola och fritidshem, samt

Skrivelse till landstinget i Uppsala län om finansiering av familjecentralen Fröhuset SN-2015/314

att tacka för informationen och anse utredningsuppdraget som utfört.

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 1(11)

Månadsrapport maj 2019

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

BARN- OCH UTBILDNING BILAGA: ANALYS UNDERSKOTT

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 2014 KS-2013/1242

Uppföljningsrapport per april 2018

Budgetuppföljning Barns lärande Dnr KS2018/269/03

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106

Verksamhetsplan VERKTYGSLÅDANS FÖRSKOLA KNIVSTA KOMMUN

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Begäran från socialnämnden om medel för full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande för 2017 SN-2017/33

att fastställa Plan för utbildning på Introduktionsprogram i Knivsta kommun.

Månadsuppföljning, BUN. Grossbol förskola December 2018

Uppföljningsrapport per april 2019

1 Bokslut per BUN 14/63. 2 Justerad ledningsorganisation BUN 15/41. 3 Uppföljning av internkontroll 2014 BUN 14/62

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V)

Utbildningsnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riktlinjer för pedagogiska måltider UN-2016/349. Beslut

Utbildningsnämndens synpunkter på mål, planeringsramar och investeringsplan inför budget 2017 UN-2016/123

Månadsrapport januari 2019

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) UN-2014/245. Utbildningsnämnden

Information om förhyrning av fastighet Gredelby 4:33 för HVB-verksamhet

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

Sture Pettersson (S) vice ordförande Leif Jonegård (L) ledamot Helena Hallerhed (C) ledamot Tuula Ojala (S) ledamot

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Firmatecknare för Knivsta kommun år 2011 KS-2010/1067

Internkontrollplan avseende kvalitet för utbildningsnämndens verksamheter 2016 UN-2015/345

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Utbildningsnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Information om skateparker. Ärende

Sammanträdesprotokoll 1(17)

Sammanträdesdatum Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, kl. 09:00-12:15

Tillkommande lokalbehov vid Alsike skola inför ht 2016 UN-2016/104

Verksamhetsberättelse och bokslut per 2013 UN-2014/09

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen. Svar på motion 2011:08 om bättre stöd till de funktionsnedsatta i skolan KS-2011/862

Marie Gärdby (C), ordförande Mikael Malm (S), 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande


Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341

Handlingsplan för en ekonomi i balans 2017 KS-2017/411

Hemställan om medel från kommunstyrelsen för utredning av gymnasieskolans utveckling i Knivsta KS-2014/1058

Samverkansnämndens handlingsplan budget i balans SMN-2016/20

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Sammanträdesprotokoll (6)

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Oktober 2014

Månadsuppföljning, BUN. Grossbol förskola Oktober 2018

BARN- OCH UTBILDNING GENOMLYSNING AV FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

Kvartalsrapport september med prognos

Sammanträdesprotokoll 1(10)

Förslag till ändring i avtalet mellan Knivsta kommun (socialnämnden) och Brottsofferjouren SN-2015/394

Socialnämndens handlingsplan för budget i balans , lägesrapport SN-2014/92

Begäran från socialnämnden om extra medel för försörjningsstöd

Ombudgetering av investeringsmedel för verksamhetsår 2015, omläggning av tak KS-2015/302

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

att bevilja de satsningar på personalpolitik som beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad ,

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Investeringsmedel Heby KS-2016/266. Förslag till beslut

Maria Ronsten, förvaltningschef Karin Eriksson, verksamhetschef IFO Ulrika Skoglund, 1:e socialsekreterare Helene Nyman, sekreterare

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Begäran om planbesked för fastighet Vrå 1:392 Alsike, ändring av befintlig detaljplan KS-2017/260

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)

PROTOKOLL att ärendet ska avhandlas som ett beslutsärende på nämndens sammanträde i september.

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Kallelse/föredragningslista BARN- O UTBILDNINGSNÄMNDENS AU

att föreslå socialnämnden att inte längre godkänna Jakob Care AB som utförare av hemtjänst för service och omvårdnad, samt

Ekonomisk rapport efter september 2012

Delårsuppföljning augusti 2016

Förskola och Grundskola, FoG, föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar att:

Sammanträde. Föredragningslista KALLELSE

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET. Beslutsdatum: Dokumentansvarig: Utbildningschefen

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

Kartläggning av elever som valt annan skola än den anvisade, höstterminen 2011 UN-2012/24

Riktlinjer och samtyckesblankett för publicering av bilder, ljud- och videoupptagningar UN-2016/329

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba. 2 Svar på motion (M) - Inrätta pris för årets pedagog/arbetslag

Månadsuppföljning, BUN. Ullerud förskola December 2017

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Transkript:

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-09-20 99 Ekonomiska åtgärdsplaner för verksamheterna Alsike skola, Thunmanskolan, Lagga skola, Ängby skola, Skutans och Tärnans förskolor UN-2016/5 Beslut Arbetsutskottet beslutar Att överlämna ärendet utan eget ställningstagande. Ärende Handling kommer senare. En rektor samt förskolechef kommer till nämndens oktobersammanträde för att presentera sina respektive åtgärdsplaner. En skriftlig åtgärdsplan kommer sammanställas från verksamheterna Alsike skola, Thunmanskolan, Lagga skola, Ängby skola, Skutans och Tärnans förskolor.

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Britt-Marie Hedlund Datum UN-2016/367 Skolchef 2016-09-27 Utbildningsnämnden Ekonomiska åtgärdsplaner för verksamheterna UN-2016/367 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av ekonomiska åtgärdsplaner för verksamheterna, samt att begära in nya åtgärdsplaner för de verksamheter som uppvisar ett prognostiserat underskott för oktober 2016. Sammanfattning Skolchefen har samlat in ekonomiska åtgärdsplaner från samtliga skoledare som för sina verksamheter uppvisade ett prognostiserat underskott som i augusti 2016. I åtgärdsplanerna beskriver skolledarna hur de arbetar för att få budgeten i I redovisningarna framför skolledarna att bidragande orsaker till prognostiserat underskott härrör ifrån ökade BBSS kostnader, minskat elevantal på Lagga skola och Sjögrenska gymnasiet samt att antal barn på förskolorna är färre än planerat utifrån kända förutsättningar inför augusti. Kommunen har haft beredskap på förskolorna för att ta emot ett stort antal nyanlända familjer där barnomsorg behövde säkerställas. Familjerna är ännu inte bosatta i kommunen. Bakgrund Ett flertal verksamheter uppvisar ett prognostiserat underskott för 2016. Utbildningsnämnden har med anledning av det beslutat att skolledarna vid dessa verksamheter ska redovisa vilka insatser de avser att göra för att få sina budgetar i balans för 2016 samt att redovisningen ska ske vid nämnden sammanträde den 4 oktober. Skolchefen har samlat in ekonomiska åtgärdsplaner från samtliga verksamheter som i augusti uppvisade ett prognostiserat underskott för sina verksamheter 2016. Redovisning har inkommit från Alsike skola, Lagga skola, Ängbyskola, Sjögrenska gymnasiet samt från förskolorna, Tärnan, Tallbacken, Diamanten, Gredelby, Västra Ängby, Citronen, Skutan, Verktygslådan och Spillkråkan. Dessa redovisningar är bilagda ärendet. Thunmanskolans rektor redovisade vid nämndens sammanträde i augusti 2016 åtgärder för att få en budget i balans och har därför inte ombetts att återigen till nämndssammanträdet i oktober inkomma med en ny redovisning. Hans Åhnberg

Utbildningschef Beslutet ska expedieras till: Akten Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja x Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Åtgärder som behöver genomföras för att minska ett budgetöverskott kan innebära minskat materialinköp och omfördelning av personal för att hantera uppkomna vikariat. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Skolledarna ska alltid utifrån de förutsättningar som finns beakta barnens och elevernas bästa. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej x Förklara oavsett svar. Planer för att hantera budgeten hanteras på skolledarnivå.

Ekonomiska åtgärdsplaner för verksamheterna. Bakgrund Ett stort antal av våra verksamheter visar vid budgetuppföljningen för augusti på ett prognostiserat underskott för 2016. Skolledarna har därför ombetts att beskriva hur de ska arbeta för att få sina budgetar i Åtgärdsplaner har inkommit från samtliga skolledare som omfattas av prognoser som pekar mot ett underskott i årets budget. I åtgärdsplanerna beskriver skolledarna hur de arbetar för att få budgeten i Thunmanskolans rektor är undantagen från redovisning då nämnden vid sammanträdet i september fick ta del av en muntlig redovisning hur rektor arbetade för att minska underskottet i skolans budget. Redovisning har inkommit från Alsike skola, Lagga skola, Ängbyskola, Sjögrenska gymnasiet samt från förskolorna, Tärnan, Tallbacken, Diamanten, Gredelby, Västra Ängby, Citronen, Skutan, Verktygslådan och Spillkråkan. Dessa är bilagda ärendet. I redovisningarna framför skolledarna att bidragande orsaker till prognostiserat underskott härrör ifrån ökade BBSS kostnader, minskat elevantal på Lagga skola och Sjögrenska gymnasiet samt minskat antal barn mot planering till förskolorna i augusti. Kommunen har haft beredskap på förskolorna för att ta emot ett stort antal nyanlända familjer där barnomsorg behövde säkerställas. Familjerna har ännu inte bosatt sig i kommunen. Britt-Marie Hedlund Skolchef Knivsta kommun

Verksamhet: Alsike skola Prognoserat underskott: -1 292 184 Beskriv inom vilka områden budgetunderskott befaras: Förskoleklass: -265 908 Fritidshem: -265 465 Skola +539 546 BBSS: -1 309 043 FBK: -137 078 Fritidsklubb +145 765 Förskoleklass och fritidshem går jämnt ut med skolan. FBK:s minus täcks av Fritidsklubbens överskott. Det stora underskottet beror på BBSS! Skäl/ skälen till att budgetunderskott uppstått: Vi har fått lägre BBSS medel än beräknat Två nya elever som redan var lovade assistenter innan de kom till Alsike skola. Vi får inte BBSS medel för dessa elever. Idrottsprofilen tog vi i egen regi när vi befarade att budgeten inte skulle hålla Begränsa inköp från och med oktober Vi kommer inte anställa ny personal trots att vi vet att två ur personal kommer att sluta. Redovisning upprättad av: Pia Smårs

Verksamhet: Treklövern; förskolorna Skutan, Västra Ängby & Citronen Prognoserat underskott: Totalen: - 242 tkr Citronen: - 38 tkr Västra Ängby: + 134 tkr (dock osäkert om deras överskott kvarstår då personalförstärkning kan bli aktuellt där för att tillgodose barn med behov av särskilt stöd.) Skutan: - 338 tkr Beskriv inom vilka områden budgetunderskott befaras: Dyra personalkostnader i förhållande till antalet placerade barn. (ej lyckats fylla alla platser) Skäl/ skälen till att budgetunderskott uppstått: Ej lyckats få fulla barngrupper till augusti 2016 på förskolan Skutan och förskolan Citronen. Vissa vakanser har ej tillsatts och även omfördelning av personal då Skutan stängt en avdelning. Inlasad personal har övertalighetsanmälts. Förskollärarvikariat har tillsatts med barnskötare (Citronen under ht16 men även under delar av våren på Västra Ängby och Skutan) Inköpsstopp gällande förbrukningsmaterial ute på avdelningarna (såsom färg, leksaker o dyl). Inga arbetskläder har köpts in, undantag köket. Effektiviseringar gällande samarbete mellan avdelningarna för att minska vikariekostnaderna (Risk: medför högre övertidskostnader samt risk för sämre arbetsmiljö och brist i tillsyn av barnen. Av den anledningen kan vi inte sätta vikariestopp då organisationen redan är oerhört tight och slimmad.) Justering av barns vistelsetider, löneutfall, sett över avtal med IT för att se om vi kan minska antalet datorer, sett över matkostnader osv har också gjorts. Åtgärder som övervägts men inte vidtagits: * övertalighet p g a arbetsbrist (lite tursamt har vi haft några som slutat och några som gått/går på föräldraledighet vilket hjälpt oss ändå och vi inte hamnat i detta läge riktigt än då vi istället kunnat vakanshålla vissa tjänster) * stänga Citronen, Citronens förskola kommer aldrig kunna få runt sin ekonomi då 24 barn och 4-5 pedagoger varav 2 fskl inte kan bära sig ekonomiskt. Alltför sårbar verksamhet som dessutom saknar möjligheter till samarbete såsom förskolor med flera avdelningar kan göra. Redovisning upprättad av: Emy Siljemalm, förskolechef

Bilaga 1. Kommentarer från Budget: Resultat sedan juli Citronen Fler barn samt justering av vistelsetider - 78 380 Lägre löneutfall - 47 886 Tex Kommunal Ökat upp maten lite 8 429 Minskat underskottet med 117 837 Västra Ängby Justering av vistelsetider - 27 356 Högre löneutfall (sem.skuld) 85 865 Högre entrepenörkostnader 6 322 Matkostnader sommarförskola 11 532 Ej budgetarat Minskat överskottet med 76 363 Skutan Justering av vistelsetider - 1 948 Lägre löneutfall - 88 271 Lägre utfall på matkostnader - - 6 990 Minskat underskottet med 97 209 Minskat totala underskottet med - 138 683 Bilaga 2

Saxat ur handlingsplanen för budget i balans Citronen Vad (åtgärd) 1. Fylla barngruppen (ej troligt) 2. Inköpsstopp för lekmaterial Total ekonomisk omfattning Delmål 1 (tid, aktivitet och belopp) 168 tkr 3 tkr Budgeten beräknas vara i balans jan 2017 då barngruppen troligen blir full. Delmål 2 (tid, aktivitet och belopp) Delmål 3 (tid, aktivitet och belopp) Konsekvenser Skutan Vad (åtgärd) 1. Fylla barngruppen (ej troligt) 2. Inköpsstopp för lekmaterial 3. Inte tillsätta vakanta tjänster 4. Se över matsvinnet 5. Samverka bättre mellan avdelningar för att minska vikariekostnade r Total ekonomisk omfattning 450 tkr 10 tkr 110 tkr Delmål 1 (tid, aktivitet och belopp) Budgeten beräknas inte vara i balans jan 2017 då vi inte tror att barngruppen fylls till 67 barn. Delmål 2 (tid, aktivitet och belopp) Delmål 3 (tid, aktivitet och belopp) Konsekvenser

Verksamhet: Sjögrenska gymnasiet Prognoserat underskott: 408 143 kr Beskriv inom vilka områden budgetunderskott befaras: Skäl/ skälen till att budgetunderskott uppstått: Elevantalet på skolans nationella program och introduktionsprogram (Sprint borträknat) har minskat då antalet sökande var färre än tidigare. Förändringar i personalgruppen: En pedagog är uppsagd och anställningen avslutas 17-01-01. Effekten av förändringen påverkar inte budget 2016. En lärartjänst har minskats från 100 % till 80 % from detta läsår. En lärartjänst som tidigare var 100 % minskades till 75 % i samband med nyanställning. Återhållsamhet i inköp. Vi kan dock inte stoppa inköpen helt då det krävs kurslitteratur mm för de nya ämnen och kurser som ges framförallt kopplat till Sprint. Elevfrukosten är borttagen. Eleverna har tidigare erbjudits frukost men from detta läsår erbjuder vi inte lägre frukost. Gymkort till eleverna är indragna. Eleverna har tidigare fått gymkort på Hälsohuset då det ger en positiv hälso- och studieeffekt på elevgruppen. Redovisning upprättad av: Tomas Henriksson, rektor

Verksamhet: Ängbyskolan Prognoserat underskott: Budget i balans 13/9 2016, men misstänker att det blir ett litet överskott. Beskriv inom vilka områden budgetunderskott befaras: BBSS minskade intäkter, ökade vikariekostnader. Skäl/ skälen till att budgetunderskott uppstått: BBSS ett utökat behov för att säkerställa undervisningen i åk 5 och 6, ökade sjukskrivningar påverkar även budgeten negativt. Svårt att förhålla sig till budgeten när förutsättningarna ändras under året gällande BBSS potten samt i vilken grad vi erhåller stadsbidrag för lågstadiesatsningen mm. Budget kommer gå i balans då mer medel inom ramen för lågstadiesatsningen erhållits utöver den budgeterade summan. Redovisning upprättad av: Pia Z Marklund Rektor Ängbyskolan

Verksamhet: Lagga skola Prognoserat underskott: - 547 tkr Beskriv inom vilka områden budgetunderskott befaras: Förskoleklass och skola Skäl/ skälen till att budgetunderskott uppstått: Förskoleklassen, som består av 8 elever och 80 % pedagog, samt åk 1 med 14 elever och 100 % pedagog. Jämfört med Långhundra skola som organiserat sig i en åk F-1 med 21 elever och 130 % pedagog. Skillnaden i organisation innebär högre lönekostnader på ca 200 tkr för Lagga. Skolan saknar ca 10 elever åk 1-6 jämfört med Långhundra, vilket innebär utebliven elevpeng på ca 420 tkr. Den organisation som finns på Lagga skola var förhandlad och beslutad när jag tillträdde vikariatet som rektor vid höstterminsstarten. Jag ser inga möjligheter att göra förändringar som skulle minska personalkostnaderna under innevarande år. Det underskott som skolan genererar består enbart av för små intäkter pga. att för få elever väljer att gå på skolan. Organisationen, förutom förskoleklass och åk 1, är så slimmad att några ytterligare åtgärder inte är möjliga om man ska kunna garantera undervisningens kvalitet. Redovisning upprättad av: Kerstin Eskhult tf rektor La/Lh rektorsområde

Verksamhet: Tallbacken Tärnan Knivsta kommun Prognoserat underskott: På det totala anvarsområdet finns i prognosen ett underskott på - 178 000 kr (Tärnan -389 000 kr, Tallbacken 202 000 kr) Beskriv inom vilka områden budgetunderskott befaras: Personalkostnader. Skäl/ skälen till att budgetunderskott uppstått: Tomma platser uppstod på Tärnans förskola redan under vt-2016 i samband med att Högåsskolans förskola öppnade. Detta ledde till att intäkter uteblev och kostnaderna släpade efter till ht-2016 trots budgeterade personalneddragningar. Handlingsplan inför ht-2016 innebar en nerdragning av 3,25 heltidstjänster samt ett barnantal om 38. Det är idag 7 tomma förskoleplatser (totalt 31 barn varav 3 barn med individuella anpassningar utan resursstöd). Intäktförlust avseende dessa 7 barn under 6 månader är ca 358 tkr (beräknat utefter fördelningen 5 små och 2 stora barn). Bortsett från de personalneddragningar som redan var gjorda inför hösten hade vi önskat att minska en förskollärartjänst med ytterligare 65 % (372 tkr) om vi vetat det faktiska barnantalet som blev. Nu föreligger dock ett resursbehov vilket gör att önskvärd personalomfattning om 2,5 årsarbetare per avdelning i vilket fall hade varit något lågt. (Pedagogisk organisation för 16 barn 1-5 år och en pedagogisk personal om 2,75 %,15 barn 1-5 år personal 2,90 %, 1 arbetslagsledare och 1 IKT pedagog mindre tid avsatt för sina uppdrag.) Det finns inga barn i den kommunala kön till Tärnans förskola i dagsläget. Trots angivna besparingar är det ett totalt underskott om -389 000 kr på Tärnans förskola inför budgetåret 2016. Minska vikariekostnaderna med 15 tkr samt redan infört köpstopp, besparing motsvarande ca 10 tkr. Besparing av budget avseende arbetskläder 30 000 kr. Totalt 55 tkr. Redovisning upprättad av: Förskolchef Catharina Sundin

Verksamhet: Verktygslådans förskola och Spillkråkans förskola Prognoserat underskott: - 228697 kronor Beskriv inom vilka områden budgetunderskott befaras: Vikariekostnaderna är höga, speciellt på Verktygslådan. Terminen har börjat med mycket sjukdom. Förbrukningskostnaderna är höga på båda förskolorna. Skäl/ skälen till att budgetunderskott uppstått: Under vårterminen drabbades båda förskolorna av mycket sjukfrånvaro plus personal som sa upp sig på Spillkråkan. På Verktygslådan var två personal sjukskrivna på grund av stressrelaterade symptom. Höga vikariekostnader på grund av merkostnader i samband med förebyggande och rehabiliterande insatser. Verktygslådan har hög kostnad på grund av att förskolan bekostar en arbetslivsresurs (arbetsträning på annan förskola). Förbrukningskostnader har blivit dyrare än beräknat. Sommarsammanslagning på Verktygslådan där ersättning ännu ej utbetalats. Båda förskolorna har fyllt antal barnplatser men alla barn började inte i augusti. På Verktygslådan börjar två barn först i oktober. På Spillkråkan börjar 3 barn efter avräkningen av barnen som var 15 september. Ytterligare två barn börjar i oktober och en i november. Ansökan till rehabfonden för att få ersättning för en del av vikariekostnaden under vårterminen samt för september. Ansökan omfattar även att få ersättning för personal som arbetstränar på annan förskola som Verktygslådans förskola bekostar. Avtal har setts över när det gäller förbrukning av städ- och hygienprodukter och kundnummer har ordnats när det gäller andra leverantörer (inom avtal) som har förmånligare priser. Endast absoluta inköp får göras för förskolornas avdelningar när det gäller förbrukning såsom papper, lim och färg. Inköp för komplettering av arbetskläder får vänta till jan-17. Åtgärder pågår att kontrollera att rätt antal matportioner faktureras på förskolorna. Ett extra barn tas in from 1 december som tillhör de låsta platserna som egentligen ska låsas upp först 1 januari. Redovisning upprättad av: Ulrika Oskarsson, Förskolechef Verktygslådans och Spillkråkans förskolor

Verksamhet: Diamantens förskola och Gredelby förskola Prognoserat underskott: Prognos september 2016 Diamantens förskola -358 828 Gredelby förskola -168 634 Beskriv inom vilka områden budgetunderskott befaras: Minskat antal barn och lönekostnader för både Gredelby och Diamantens förskola. Skäl/ skälen till att budgetunderskott uppstått: Diamantens förskola Under hösten 2016 fick Citronens förskola en avdelning på Diamanten under renovering av förskolelokalerna. Detta innebar att Diamantens förskola fick starta upp en ny avdelning i januari. Det innebar ett osäkert och varierat antal barn under våren då flera skolades in i perioder. Många av barnen som började på den nya avdelningen bor i Alsikeområdet vilket innebar att när det blev lediga platser blev det flera byten och ej fyllda platser på Diamanten. Ett minskat barnantal under hösten har gjort att förskolan september 2016 har 61 barn det vill säga 16 lediga platser då det finns 77 platser på förskolan. Diamantens förskola hade under vårterminen relativt hög sjukfrånvaro och vikariekostnaderna blev höga. Matkostnaderna är högre än beräknat. Gredelbyförskola Gredelby förskola har färre barn än beräknat hösten 2016 och trots neddragningar i personalgruppen befaras ett underskott. Förskolan har 9 tomma platser september 2016. Förskolan har flera barn med fysiska och medicinska funktionsnedsättningar vilket kräver personal, detta har till viss del bekostats med sökta medel från centrala elevhälsan men det täcker inte hela kostnaderna. Åtgärder som är gjorda är att på båda förskolorna är vikariat för totalt 3 föräldralediga ej tillsatta. Neddragning av antal vikarier och ett ökat samarbete mellan avdelningar. Medarbetarna får kontinuerligt information på APT och uppmanas komma med förslag på åtgärder för att få budget i Minska inköp av förbrukningsmaterial. Kontinuerlig uppföljning med intendent Hanna Spångberg Redovisning upprättad av: Annica Nilsson