Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet



Relevanta dokument
Delårsrapport mars 2016 Kultur i Väst

Personalöversikt 2009

Personalöversikt 2008

Verksamhetsberättelse 2014

Bokslut Överförmyndarnämnden

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

Arbetsmiljöbokslut 2015

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

29 JANUARI Jämställdhetsredovisning för 2009

Personalbokslut 2014, barn- och utbildningsförvaltningen

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Förändringar i styrtal - Karsudden.

Personalplan. avseende perioden

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte Pkt 5. Budget 2013

Granskning av årsredovisning 2009

Kompletteringar KF 29/4 2013

TJÄNSTESKRIVELSE. Utbyte av konstgräs TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen

Vision. Övergripande mål. Kund / medborgare

Dnr Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009

Årsrapport Samrehabnämnden 2014

Södertörns brandförsvarsförbund

Internbudget och uppföljningsplan

Fastställd av socialnämnden , SN 193

Årsanalys NSV Markaryd

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Mål och budget 2014 och planunderlag

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Socialnämnden

Delårsrapport. För perioden

AVTAL OM LOKAL LÖNEBILDNING Spårtrafik. Giltighetstid:

Årsredovisning 2014 Grebbestads folkhögskola

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Delårsrapport. För perioden

Miljökontoret Miljönämnden

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2015

Genusronden Ett verktyg för uppföljning av jämställdhetsarbete

Personalredovisning 2011

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg

Årsredovisning Förskola Förskoleområdet

Delårsrapport tertial

ATT VARA CHEF. vid Centralsjukhuset i kristianstad

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Barn- och utbildningsnämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson SKDN 2015/

62 KoF Budget 2014 med flerårsplan 2015 och 2016 samt investeringsbudget

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef. Anita Olsson, utredare Kristina Stillmark, chef CUL 77. Mia Larsson

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Delårsrapport arbetsmarknadsnämnden

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Kultur- och fritidsnämndens handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare

Verksamhetsplan och budget 2010

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm

Utredning av barnomsorg på obekväm arbetstid samt förslag till lösning i Upplands Väsby kommun

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar

Granskning av årsredovisning 2015

Vad är Strategisk Planering

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Halmstad

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Granskning av årsredovisning 2014

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Tid och plats: Tisdag , kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö. Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen

Dnr A 151/11:1. Verksamhetsplan Alingsås lasarett. Fastställd av Styrelsen för Alingsås lasarett

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Justering av köavgifter, Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB 1 GREFAB, org. nr

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet...

Personalredovisning Ängelholms kommun

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialnämnden

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8)

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor:6 Säter är hant.docx

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Jämställt bemötande i Mölndals stad

KRAVSPECIFIKATION för Strategisk Kommunikation SLL 1922

Byggnadsnämnden. Nämndplan

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

Kvalitetsprogram Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen , dnr:

Regionstyrelsens personalutskott

Transkript:

Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året bestod av ca 750 enskilda aktiviteter inom alla slags kulturyttringar med 18 000 deltagare och 35 000 publik förlagda i 39 av regionens kommuner. Verksamheten är efterfrågad och uppskattad och uppmärksammas även nationellt. Internt pågår ett omfattande utvecklingsarbete med syfte att stärka, effektivisera och tydliggöra verksamheten. Verksamhet och ekonomi 2015 uppvisar inga större avvikelser mot lagd plan. 2 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Förvaltningen har egna miljömål. Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen Förvaltningen arbetar med att ta fram en kompetensförsörjningsplan. Vi följer de avgångar vi har och planerar för rekrytering i tid så att kompetensförluster minimeras. 3 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Förvaltningen följer den ekonomiska utvecklingen regelbundet och gör prognoser som rapporteras till styrelsen. Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna Det finns mer att göra när det gäller att ta fram bra analysunderlag. Förvaltningen har i budget satt särskilt fokus på detta område 2016. Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar... Vi har integrerat jämställdhetsarbetet i budgeten genom att det varit ett tydligt fokus på

Sida 2(5) jämställdhet i planeringen av nya aktiviteter. Mellan chef och medarbetare sker en diskussion kring jämställdhetsfrågan innan beslut sker. Till stöd för den diskussionen finns en handledning. Det finns jämställdhetsmål på aktivitetsnivå. Vi följer upp utfallet per aktivitet. Kultur i Väst har ett kvalitetsmål som finns i uppdraget som spänner mellan 2015-2017 som lyder: All Kultur i Västs verksamhet ska genomsyras av jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, barn och unga-perspektiv, delaktighet samt internationalisering. Denna formulering finns också som rubrik i den planeringsmall som Kultur i Väst jobbar utifrån. Förvaltningen har också tagit fram en handlingsplan kring jämställdhet och mångfald. 4. Verksamheten 4.7 Verksamhetens miljöarbete Förvaltningen har en egen miljöplan. 4.8 Verksamhetens säkerhetsarbete Förvaltningen tar upp säkerhetsfrågor i arbetsmiljöplan. Förvaltningen har också en krisplan och en kriskommunikationsplan. 5. Personal 5.2 Chefsförutsättningar Ingen av enhetcheferna på Kultur i Väst ligger över eller under normtalet för antal underställda medarbetare per chef. För att stärka och tydliggöra ledarskapet på förvaltningen har under hösten påbörjats rekryteringen av två nya chefer. Chefen för Administration IT har haft ansvar för både Administration och IT samt Kommunikation under snart 2 år och Chefen för Kultur och Samhälle har dessutom haft ansvar för Enheten Kultur och Upplevelse under drygt 3 år. 5.4 Sjukfrånvaro Källa: Koncern PA Redovisningskub Avser: Kultur i Väst Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön 2015-12 Kvinnor Män Totalt Utbildning, kultur och fritid 3,0% 5,7% 3,7% Teknik, hantverkare 42,1% 42,1% Administration 4,0% 1,2% 3,4% Totalt 3,4% 8,7% 4,9%

Sida 3(5) Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2015-12 2014-12 Kvinnor 3,4% 4,1% Män 8,7% 3,9% Totalt 4,9% 4,0% Andel långtidssjukfrånvaro 2015-12 2014-12 Andel Andel Kvinnor 38,7% 38,8% Män 90,2% 61,7% Totalt 64,4% 45,1% Förvaltningen hade en hög sjukfrånvaro under våren. I delårsrapporten per mars 2015 låg sjukfrånvaron på 8,4% och en orsakerna var att flera medarbetare fick influensan. Sjukfrånvaron har sedan stadigt minskat och är nu 4,9 %, vilket är 0,9 procents ökning jämfört med mosvarande period föregående år. Andelen långtidssjukfrånvaro för män är hög. Av de 81 anställda är bara 27 % män och då ger varje långtidsjukfrånvarande män stort utslag i statistiken. Långtidssjukfrånvaron för män förväntas minska p g a återgång i tjänst och rehabiltering. 5.7 Personalvolym och personalstruktur Netto årsarbetare 2014 2015 Tillsvidareanställd 41,10 39,83 I Utbildning, kultur och Visstidsanställd 1,54 3,25 fritid Timavlönad 0,36 0,11 Summa 43,00 43,18 Tillsvidareanställd 1,00 1,00 J Teknik, hantverkare Visstidsanställd 0,00 0,50 Timavlönad 0,56 0,00 Kultur i Summa 1,56 1,50 Väst Tillsvidareanställd 22,03 23,03 L Administration Visstidsanställd 1,00 0,90 Timavlönad 0,12 0,00 Summa 23,14 23,93 Tillsvidareanställd 64,13 63,85 Huvudgrupp Visstidsanställd 2,54 4,65 Timavlönad 1,03 0,11 Summa 67,70 68,61 Nettoårsarbetare har ökat med 0,91 tjänst. Förändringen beror på att visstidsanställda har anställts för tidsbegränsade uppdrag och att medarbetare som haft nedsatt tjänst har ökat sin sysselsättningsgrad.

Sida 4(5) Timanställda anlitas i liten omfattning och andelen visstidsanställda med månadslön är 7 %. Av de anställda är 27 % män och 73 % kvinnor. Medelåldern för kvinnor är 47 år och för män 56 år. Totalt är medelåldern 51 år. Flera medarbetare kommer att gå i pension under de närmaste 5 åren. Under 2016 kommer förvaltningen att anställa medarbetare till Körcentrum Väst. För att stärka och tydliggöra ledarskapet på förvaltningen har under hösten påbörjats rekryteringen av två nya chefer. Chefen för Administration IT har haft ansvar för både Administration och IT samt Kommunikation under snart 2 år och Chefen för Kultur och Samhälle har dessutom haft ansvar för Enheten Kultur och Upplevelse under drygt 3 år. Bemanningen anpassas för att motsvara förvaltningens uppdrag och ekonomiska förutsättningar. En anställd kvinnlig journalist har ofrivillig deltid och vi bevakar detta i samband med att det uppstår vakanser. 5.8 Bemanningsföretag Kultur i Väst anlitar inte bemanningsföretag. 5.9 Personalkostnadsanalys Grundschemat för alla medarbetare är dagtid, måndag till fredag. Mertid, övertid och OBtillägg förekommer i begränsad omfattning. 6. Ekonomi 6.1 Ekonomiskt resultat Utfallet 2015 uppgår till 0,0 mkr. Prognosen i delårsrapport 2 uppgick till 0,0 mkr. Omsättningen är högre än budget främst beroende på extra medel som tillkommit under året för bl a Körcentrum, arrangörsstöd och KLIV.

Sida 5(5) Kultur i Väst Uppföljning konsultkostnader 151231 (tkr) Utfall Budget Utfall Konto Kto/Benämning 1512 1512 1412 7551 Konsulter 123 0 62 754* IT tjänster 854 0 652 6.2 Eget kapital Ingående eget kapital Resultat 2015 Utgående eget kapital 1,0 mkr 0,0 mkr 1,0 mkr 6.3 Investeringar Investeringar för 106 tkr har gjorts under året. 7. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar Bokslutsdokument../../userfiles/1/documents/2089_2237_85DF0.xlsx