Fakturering med Kundreskontra



Relevanta dokument
Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Inbetalade kundfakturor

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

Offerter, order och kundfakturor

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring

Börja med Smart Registrera din kund Registrera din artikel Göra en faktura... 16

Skattegränsrapportering - Åland

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

SpeedLedger e-bokföring och Bluegarden lön

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD REGISTRERA INTERNFAKTURA BETALA INTERNFAKTURA AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Kom igång med fakturering

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Vi är glada att kunna presentera ännu en ny version av CloudofSweden och den finns nu tillgänglig för dig som kund. Nytt i versionen är:

Om SpeedLedger e-bokföring. Ett automatiskt bokföringsprogram med direktkoppling till internetbanken

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana.

Arbetsgång för Husarbete

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Registrera kundfaktura

Kom igång med fakturering

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Guide till e-bokföring En del av internetbanken för företag

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Raindanceportalen, Handbok KFP Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Det finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.

Manual för skapande av e fakturor i Umeå kommuns webbportal för e fakturering

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Fakturering/Kundreskontra

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Kundfakturors sändsätt

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Skattereduktion för husarbete

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Nyheter i version , och

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Lathund Avgiftshantering

Kom igång med Avtalsfakturering

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

ANVÄNDARMANUAL FAKTURERA

InExchange. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt Rutinbeskrivning för kundfakturering

Det bör även finnas avräkningskonto för Ej fakturerade kundfodringar, ex 1513, och för Uttag från kassan, ex 1689.

Kom igång med Avtalsfakturering

HANDBOK NYHETER (inkl. logga och pdf) I OEW

Valutahanteringen i REBUS

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Räntefakturering. Systeminställningar

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Handledning för Fristående Svefaktura

I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad

Registervård. Registervård

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Manual dinumero Webb

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Snabbguide till Vårdfaktura

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Internfakturaportalen

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Checklista Omvänd Moms

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor

Uppdaterad: Avgiftshantering

Övningsmaterial för Visma eekonomi

INNEHÅ LLSFÖ RTECKNING

Skattereduktion för husarbete

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

Dokumenttyp Manual Område NAV AddOn/Matriks Doc. Importera dokument Matriks Doc. Informationsklass Datum Version Sida Öppen

Handbok för HUS modul. i Fazett Kund

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Statistik och Tio i topp

Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed. 1. Installation direkt på din dator.

Transkript:

Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar skapa fakturor är det några inställningar som ska göras. Gå till sidan Bokföring Arkiv Grunduppgifter och välj fliken Fakturering. (Om fliken inte finns måste du först aktivera modulen Fakturering med kundreskontra eller Fakturering för enskild firma på fliken Produktdelar.) Fyll i rutan senaste nummer fakturor. Du anger numret på den senaste fakturan du skapade via ditt tidigare faktureringsprogram så fortsätter e-bokföringen på samma nummerserie. Har du inte fakturerat tidigare anger du numret före det fakturanummer du vill börja på. (Vill du att första fakturan ska få nr 1001 anger du 1000 i rutan.) Fyll i senaste nummer offerter och avier på samma sätt. En avi är en faktura som det inte går att skicka påminnelse på. (Det kan t.ex. användas av föreningar som skickar avi på medlemsavgift för nästa år.) Mata även in ditt momsregistreringsnummer i rutan Momsreg.nr. Vidare finns grundinställningar för nya kunder och nya artiklar de kan sedan finjusteras för varje enskild kund eller artikel du registrerar. Bocka för i rutorna längst ner om du ska använda tilläggstjänsterna Autoavprickning eller e- faktura eller om du vill kunna göra skatteavdrag för Husarbete på fakturan. Mer om dessa moduler finns i de separata instruktionerna Autoavprickning, e-faktura och ROT-avdrag. Glöm inte att spara samtliga grunduppgifter när du är klar. e-bokföring Instruktion 1

På fliken Kundreskontra finns inställningar för betalningspåminnelse och dröjsmålsränta. Se över om du vill göra några ändringar där. Om du har en Logotyp som du vill ha med på fakturan går du till fliken Logo. Klicka på Bläddra och sök fram filen. Du kan importera filer av typen jpg, gif, tiff, bmp, wmf eller eps med en storlek på max 51,2 kb. Klicka på Importera logotype. Du får ett meddelande om att logotypen importerats alternativt ett felmeddelande om det inte gick bra. e-bokföring Instruktion 2

Välj fliken Dokument. Där kan du se hur fakturan kommer att se ut genom att klicka på Visa. Om du behöver justera storleken på loggan gör du det i rutan Skala logotypstorlek med. Spara inställningen och klicka på Visa på nytt för att se om det blev lagom. Har du ingen logga skriver du in ditt företagsnamn i rutan Namn på offert/faktura. Om du saknar någon uppgift på fliken Organisationen som du vill ha med i sidfoten på fakturan kan du använda rutorna Valfri fakturafotsrubrik / text. Du kan t.ex. skriva Plusgiro i vänstra rutan och ditt plusgironummer i högra för att få med Plusgirot på fakturan. När inställningarna av grunduppgifter är klara är det dags att se över inställningarna på sidan Bokföring Årsinställningar Kontokopplingar. Under avdelningen 2. Kund finns kopplingar som gäller faktureringen. Bokför du enligt kontantmetoden är det Försäljning (förslag) du behöver ställa in. Ange det konto som du oftast bokför fakturerad försäljning på. Ange även konto för Husarbete fordran Skatteverket om du har aktiverat funktionen för att göra avdrag för Husarbete. Bokför du med Faktureringsmetoden kontrollerar du även de övriga kopplingarna. Spara Kontokopplingarna när du är klar. Fakturera När inställningarna är klara kan du börja skapa fakturor. Det gör du genom att välja Fakturering Skapa ny Ny Kundfaktura i menyn. e-bokföring Instruktion 3

Börja med att ange vem som ska ha fakturan genom att klicka på listan Välj vid rubriken Kund. Du kan välja mellan befintliga kunder i kundregistret eller, om det är en ny kund, Snabbregistrera kund. Väljer du snabbregistrera kund visas formulär för mer kundinfo och du kan mata in uppgifterna för kunden. Om rutan Spara till kundregister är ikryssad kommer kunden att sparas till registret och nästa gång du skapar en faktura kan du välja den här kunden direkt i listan. e-bokföring Instruktion 4

När du fyllt i kunduppgifterna är det dags att ange vad som ska faktureras. Klicka på listan Välj under rubriken Artikel. Välj en befintlig artikel i listan eller, om det är en ny artikel, Snabbregistrera artikel. Då öppnas formuläret för att ställa in en artikel. Ange benämning, antal, à-pris exklusive moms, momssats och artikeltyp. Om du vill sortera artiklarna i vallistan på något annat än benämningen kan du även ange en artikelkod. Bokför du enligt Faktureringsmetoden behöver du ange vilket försäljningskonto artikeln ska bokföras på. Har du kontantmetoden behöver du inte tänka på bokföringskonto i det här läget. Det anger du först vid bokföring av inbetalningen. Du kan lägga till ytterligare artiklar genom att klicka på Ny rad och skriva in extra text på fakturan genom att klicka på Ny textrad. När du är klar klickar du på Spara och tilldela nummer. Fakturan får ett fakturanummer och sparas. En förhandsgranskning av fakturan visas på skärmen. Är du nöjd med fakturan kan du skriva ut den. Snyggast blir det om du väljer Skapa PDF och skriver ut PDF-filen. Dåfår du även med eventuell logotyp på fakturan. Vill du justera eller lägga till något på fakturan klickar du på Ändra och kommer då tillbaka till formuläret där du skapar/ändrar fakturan. När du är nöjd med fakturan och inte vill ändra något mer klickar du på Stäng faktura. Då låser du fakturan så att den inte längre går att ändra eller makulera. Fakturan förs över till Kundreskontran och går nu att pricka av som betald. e-bokföring Instruktion 5

Bokföra Fakturan När fakturan är stängd kan du som bokför enligt Faktureringsmetoden (Bokför fakturor direkt) bokföra den fakturerade försäljningen genom att gå till sidan Bokföring Konteringar Journaler. På fliken Kundfakturor klickar du på Visa för att lista stängda men ej bokförda fakturor. Bocka först i rutan Visa intäktsverifikation om du inte bara vill se vilka fakturor som ligger för godkännande utan även hur verifikationerna kommer att se ut. Om du bara vill godkänna fakturor fram till ett visst datum anger du vilket brytdatum du vill använda i datumrutan. Förvalt datum är sista dagen i det aktuella räkenskapsåret. Du kan ändra hur fakturan konteras genom att klicka på länken ändra under fakturanumret. Då visas ett formulär för manuell kontering där du kan justera konteringen. När du är nöjd klickar du på Godkänn samtliga nummersatta verifikationer. Då skapas en verifikation per faktura och du kan skriva ut en journal över de godkända fakturorna. Fakturajournalen kan sedan återfinnas under Bokföring Rapporter Bokf. journaler. Du som bokför enligt kontantmetoden bokför normalt inte fakturan förrän kunden har betalat. e-bokföring Instruktion 6