Tips & trix från supporten för MediusFlow XI-användare

Relevanta dokument
Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Användarhandbok. Leverantörsfaktura MediusFlow TM 10.0

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 /

PaletteInvoice Tips & Trix. Susanne Lindberg och Helene Barrett

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Minimanual för Baltzaranvändare

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Leverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Grundkurs. för. OPTO Web

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Användardokumentation Granska abonnemangsfaktura i Visma Proceedo

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Manual för attestering via nya webben

Användardokumentation Beställning enligt offert

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Åtgärda en faktura som Granskare (beställare)

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso Lotta Gilot Uppdatering av inloggning via TC

Lathund för ordermatchning. Version

PaletteArena. PaletteContract

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Användarhandbok. Systemadministration MediusFlow TM 10.0

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Hur kan jag arbeta mer effektivt i Ascendo Invoice under bokslutsarbetet? Lars Gimbring, Viola Keita

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Dokumenttyp Manual Område Inköp/Ekonomi. Tips & trix Hyresfaktura Ekonomi. Informationsklass Datum Version Sida Öppen

Vårt nästa steg i den mobilia satsningen är nu att optimera sidorna för att ge en bättre upplevelse på surfplatta.

Proceedo. Inställningar

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

1. Enkel sökning Globalsökning Avancerad sökning Historik Söka via klassificeringsstruktur 14

Document Center Enterprise. Charlotte Mårtenson

Ny generation applikation Användarföreningens proffsdagar Helena Sörensen

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Har du fått ett mail att du har fakturor som skall åtgärdas kan du klicka på länken i mailet. Ange användarnamn t ex 1464B. Företag BS.

eattest i ADJob 5.0 ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Se till att momsrapport 12, Svensk momsrapport 2015 är förvald i rutinen Utskrift momsrapport.

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum:

Användardokumentation Beställning via rekvisition

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Välkommen till Dropbox!

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Visma.net Approval. Versionsbrev

Hantera dokument i inkorgen

Bifoga foto i mobilen. Nya möjligheter för utskrift från Windows. RemoteX (/)

Dokumenttyp Manual Område NAV AddOn/Matriks Doc. Importera dokument Matriks Doc. Informationsklass Datum Version Sida Öppen

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS

Lathund attestera leverantörsfaktura

App-klient för smartphones Power BI Arbetsflöde CRM Online Webb-klienten Dokumenthantering Molnet...

Academedia Ekonomi LEVERANTÖRSFAKTUROR 2014

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

efact Sök Sök/Rapporter ( )

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad:

Manual för Readsoft Online Admin användare

Epicor-konsulter Grundades konsulter Finns på 4 orter:

Matriks Doc 3 Importera dokument. Navision / Microsoft Dynamics NAV

PaletteMaster. Bakom kulisserna på PaletteArena

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

Dokumenttyp Manual Område NAV AddOn/Matriks Automate. Inställningar Matriks Automate. Informationsklass Datum Version Sida Öppen

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Användardokumentation Godkänna beställning och attestera fakturor i mobilen.

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

Versionsdokumentation juni 2011

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Vår förening finns i Boappa

Välkommen till Visma Avendo!

Telenor Serviceweb Lathund för Borås Stad

Manual Attestering av fakturor på webb

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Linköpings universitet

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Elektronisk fakturahantering

Raindance-guide: Internfaktura

Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Använd smarta kortkommandon för att aktivera verktyg och navigera i Excel

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Procountor s nya funktioner för version 21.0

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Raindance-guide: Internfaktura

INFORMATION FRÅN VITEC. Konteringsöversikt

Transkript:

Tips & trix från supporten för MediusFlow XI-användare Lotta Annell & Patrik Wilhelmsson, Medius Service Center

Agenda - Kort presentation av Medius Service Center - Ny meny och bildvisare - Benämn en kollega i en faktura - Klipp och klistra kontering från Excel - Automatisk attest av undantag, toleransnivåer, valideringsregler - Kopplingsstatus. Varför kopplas inte min order till fakturan? - Ha koll på din grunddata och fakturaimport - Mobile web - Temporär delegering

Medius Service Center

Ny meny och bildvisare Nytt menyutseende med knappar istället för text Snabbsök och inboxsök/filter Genvägar till onlinedokumentation och releasenotes Ny bildvisare med enklare navigation och bättre hantering för fakturor med många sidor.

Benämn Ny bildvisare en kollega i en faktura Behöver du hjälp av en kollega som du vill ska titta på fakturan och inte vill skicka den för granskning finns det nu ett nytt alternativ. Om man i kommentarsfältet skriver tecknet @ så kan man benämna en användare. Den valda användaren får ett mail och om det behövs så får man även läsrättigheter till fakturan om man inte har rättigheter sedan tidigare. Detta fungerar dock inte I Mobileweb i dagsläget.

Klipp Ny bildvisare och klistra kontering från Excel Det finns möjligheter att kopiera en kontering från excel och klistra in det till en faktura. Det finns några begränsningar för funktionaliteten som man måste ta hänsyn till. Läs dokumentationen först; https://docs.mediusflow.com/en/r4 6/user_guide/expense_invoice/codi ng.html?highlight=excel#codingfrom-excel

Automatisk Ny bildvisare attest för undantag För omkostnadsfakturor kan man nu ställa in så undantagstyper atuomatiskt blir godkända i samband med den automatiska konteringen. Det är bara belopp inom de definierade gränsvärdena som blir automatiskt godkända.

Toleransnivåer För varufakturor kan man ställa in toleransnivåer så att små differenser inte behöver analyseras. Notera att det är olika inställningar för positiv eller negativ tolerans. Inställningarna kan antingen göras för bolag eller specifik leverantör. Hur konteringen ska bli för dessa rader kan man även ställa in genom automatkontering.

Valideringsregler Ny bildvisare Ibland vill man att en faktura inte ska gå igenom flödet utan att någon tittar på den lite extra. Man kan då sätta upp regler för att få dessa fakturor att stanna. Det kan vara om det överstiger ett visst belopp eller fakturan har konterats på ett visst konto tex.

Kopplingsstatus Ibland kan det vara svårt att veta varför en orderrad har stannat för analys. En ny kolumn har utvecklats som visar varför. Det är valbart per användare om man vill visa den nya kolumnen på raden eller inte.

Varför Ny bildvisare kopplas inte min order till fakturan? Vi får in ganska många ärenden med frågan Varför kopplas inte min order till fakturan?. Det kan bero på många olika anledningar och vi har listat de vanligaste orsakerna nedan: Inleveransen har inte blivit inläst till MediusFlow Ordern är gjord för en leverantör medan fakturan är för en annan Olika valutor på ordern mot vad det är på fakturan Allt underlag finns men system kopplar inte automatiskt, varför? Om fakturan har returnerats till koppling från Analyssteget så inkluderas inte dessa i det automatiska jobbet som finns.

Ha Ny bildvisare koll på din grunddata och fakturaimport Det är bra att ha koll på den grunddata som kommer in till MediusFlow. Det kan tex vara att inköpsorder läses över innan en leverantör läggs in. Det kan man ha koll på i meddelandehantering och när det går fel kan man få mail. Fakturor som går in fel hamnar I dokumentimporten. Det är bra att ha någon ansvarig som även ser över dessa.

Mobile Ny bildvisareweb Temporär delegering Semestertider, sommar, jul eller när man är på konferens så är det bra att man ändå kan utföra sina dagliga sysslor med Mobile web. Men vill man ändå vara ledig så är det bra att lägga in temporär delegering. Har fakturor hanterats med temporär delegering syns det även i historiken.