Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Relevanta dokument
Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Registrering av massförsäljningsorder AGRESSO Logistik. Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik

Registrering av e-faktura

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Agressomanual. Kundfakturering. Författare: Ekonomiavdelningen Uppdaterad:

Agressomanual. Kundfakturering

Välkomna! Utbildning i kundreskontran

Manual för kundfakturering

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Registrering av e-faktura

Välkomna! Utbildning i kundreskontran

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Omföring. Inledning

Manual för kundfakturering

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Kommentarer till fakturakopian

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Välkomna! Grundutbildning i de ekonomiadministrativa systemen, Kundreskontra

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Kommentarer till fakturakopian

Inköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040

Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt Rutinbeskrivning för kundfakturering

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Inköpsfaktura

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Fristående Svefaktura

Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web

Att skicka en e-faktura till Osby kommun eller Östra Göinge kommun

Gå till Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 /

Lathund för ordermatchning. Version

Senast uppdaterat: Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

Ekonomimeddelande 2018:18

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

Reversering kundfaktura

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Skattereduktion för husarbete

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.

Börja med Smart Registrera din kund Registrera din artikel Göra en faktura... 16

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Så här beställer du via varukorg

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Kom igång med Fakturaportalen!

Kom igång med Fakturaportalen!

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 /

Checklista Omvänd Moms

Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik

Raindance-guide: Extern kundfaktura

E-följesedel Elektronisk följesedel

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Sigtuna kommun

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Guide till Elektroniska Fakturaunderlag ELIN 2.0. ver

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

Kundfakturors sändsätt

Arbetsgång för Husarbete

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Fritextbeställning och rekvisition

Försäljningsordern hittar du under Avdelningar Maskinhandel Försäljning Säljorder. Försäljningsordern är indelad i sju snabbflikar:

Kreditering i Pyramid

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 /

Raindance-guide: Internfaktura

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Försäljningsorder Maskiner. Försäljningsorder Maskiner

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Lägga upp nytt projekt

Nyheter version 2.30

Transkript:

För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning av fönsteralternativ (Behöver bara göras vid första registreringen). I registreringsbilden för försäljningsorder kan man ställa in vilka fält markören ska stanna i. Markören stannar i bockade fält. Nedanstående exempel kan vara en lämplig mall att använda. Välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie 9* för Order/fakturering och därefter Arkiv-Fönsteralternativ. Sida 1 av 8 140526

Flik 1 Order Påbörja registreringen med att ange kundens namn eller kundnummer. Tillfällig kund kan ej användas för e-fakturering. Om ni inte vet kundens fullständiga namn eller kundnummer, ange del av det sökta värdet samt * och tryck tab. Tänk på att sökning på kundens namn ska göras med versaler. En lista med kunder att välja mellan visas. Välj kund genom att dubbelklicka på aktuell rad. Sida 2 av 8 140526

Vald kundidentitet följer med till orderregistreringen. OBS! Lägg märke till ev. information om kunden som visas i kursiv stil nederst i bild. Fyll i kundens referens i rutan för Beställare. Värdet som registreras i fältet Beställare följer med vid pappersfakturering, medan ev. värden i fälten Beställare respektive Extern ref, båda följer med till en elektronisk faktura. Extern order-id används endast när rutinen Massfakturering används. Det är viktigt att korrekt referens anges. Om referensen saknas eller är felaktig, kan mottagaren inte behandla fakturan hos sig, och betalningen av fakturan riskerar att försenas. Tänk också på att endast ange referensvärdet, inga ledtexter. Skriv inte ex. vis Referens: 12345 utan endast 12345. Registrera ansvarsställe för fakturaordern, antingen genom att ange värdet eller genom att välja i rullisten. Sida 3 av 8 140526

Flik 3 Leverans På flik 3 finns möjlighet att välja leveransadress, om sådana finns registrerade på kunden. Leveransadressen skrivs ut på fakturan. Uppgifterna i rutan Villkor behöver finnas upplagda, men har ingen praktisk betydelse. De är ej synliga för kunden. Flik 4 Detaljer Inställning av konteringsfält i flik 4 För flik 4 behöver en särskild mall utformas och sparas första gången man ska göra en registrering. Mallen visar vilka kolumner som ska synas i fliken, och i vilka av dessa kolumner som markören ska stanna. Välj Arkiv och Fönsteralternativ. Markera de kolumner ni vill ska visas (observera att det finns många att välja på). Vi rekommenderar att ni lägger till Konto/Ansvar/Verks/Fritt (om ni använder det)/mk och MS. När alla markeringar är gjorda, markera i rutan Använd som förslag och Spara. Sida 4 av 8 140526

Döp er mall och klicka OK. Din registreringsbild i flik 4 kommer nu alltid att öppnas med de fält ni valt i mallen. Om man vill ta bort eller lägga till något fält, ta fram mallen under Arkiv och fönsteralternativ. Gör ändring och kom ihåg att spara ändringen om ni vill att det är den som ska gälla framöver. Registrering I flik 4 ska det man sålt registreras. Man måste alltid ange en artikel. Vid enstaka försäljning ska artikeln DUMMY användas. Alla uppgifter kan då skrivas in manuellt. Använd tab. för förflyttning mellan fälten. Varje rad måste innehålla ett belopp. Beskrivning: På varje rad kan 255 tecken anges. Agresso radbryter med auto på fakturan efter 24 tecken. Ange sedan Enh, antal, enhetspris (eller bara Net.val.bel), samt kontering för intäkten. Obs! Konto 3444 som visas i artikeln är ett generellt dummy- konto som måste ändras till annat lämpligt konto som beskriver det som sålts. Momskoden visar som dummyvärde MK4= 25%. Ändra till den momskod som avser det ni ska fakturera. Sida 5 av 8 140526

Vid fakturering till statliga kunder ska alltid momskod 0 användas. Momskod 0 Ingen moms 4 Utgående moms 25% 5 Utgående moms 12% 6 Utgående moms 6% Om man har frekvent fakturering av specifika varor/tjänster kan en institutionsegen artikel läggas upp som innehåller alla konteringsuppgifter samt pris och beskrivning. Kontakta i så fall adm. supporten via mail 4040@gu.se. Vid registrering med institutionsegen artikel, fyller man i artikelnummer vid registrering eller söker fram den artikel man vill använda via fälthjälpen. Institutionsegna artiklar innehåller 8 siffror varav det egna ansvarsnumret är de 4 första. Observera att ansvaret som registreras på flik 1 följer med till flik 4, även om ett annat ansvar är registrerat på artikeln i artikelregistret. Det går dock att ändra ansvaret i flik 4 (utan att registrerat värde i flik 1 påverkas). Flik 5 Texter Flik 5 ger möjlighet att ange informationstext/er som visas som huvudtext eller bottentext på fakturan. Man kan spara en mall för text som är återkommande. Skriv in namn på mallen i lilla rutan vid Huvudtext och/eller Bottentext. Välj Verktyg Redigera Spara textmall. Sida 6 av 8 140526

Signal erhålls om att Lagring av huvud-/bottentextmall är utförd. Flik 7 Noteringar På flik 7 kan noteringar som rör försäljningsordern göras. Noteringarna skrivs inte ut på fakturan. När försäljningsordern sparas, fylls användar-id och datum för uppdatering i med automatik. Efter fullgjord registrering Tryck F12 eller ges: för att spara ordern. Meddelande om erhållet ordernummer Klicka OK. Nu är ordern klar att faktureras. Innan fakturering sker, kan ordern ändras/kompletteras. Sida 7 av 8 140526

Kopiering av tidigare order Det är möjligt att kopiera en tidigare sparad order. Kopieringen innebär att orderraderna på flik 4 Detaljer kopieras från den valda ordern, men inga övriga värden. Efter att kund har valts i flik 1, välj verktyget Kopiera. Nedanstående ruta visas. Välj Försäljningsorder i rullisten för dokumenttyp, och ange eller välj ordernummer i rullisten för Dokumentnummer. Ange om samtliga rader ska kopieras eller endast vissa. Val kan också göras av om konteringen ska behållas från angiven order, eller ej. Tryck OK. Orderraderna har nu kopierats från den valda ordern till den pågående orderregistreringen. Fakturering Se lathund Fakturering försäljningsorder Kreditfaktura. Se lathund Kreditering av kundfaktura Sida 8 av 8 140526