Viva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor

Relevanta dokument
Viva Resursregister. Handledning

Leverantörsbetalningar

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder

Räntor och påminnelser kunder

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Skapa betalningsfil Register Kontakt Leverantör Bankgironummer Bankgiro Plusgironummer Plusgiro

Internfakturaportalen

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:

Quick guide for Basware Portal

Arbetsgång för Husarbete

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

BgMax Bankgiro Inbetalningar

Skattereduktion för husarbete

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

LB-rutin i ADJob 5.0. ADJob 5.0 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Arbetsgång för Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och arbetar i det ursprungliga grundboksutseendet)

Inköpsfaktura

Börja med Smart Registrera din kund Registrera din artikel Göra en faktura... 16

Fortnox koppling i Capego Bokslut

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Handledning AT-modulen. Version

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Kom igång med fakturering

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

SimuWorld Internetportal

Manual för skapande av e fakturor i Umeå kommuns webbportal för e fakturering

Kom igång med Fakturaportalen!

Kom igång med Fakturaportalen!

Nyheter i Norstedts Tidbok Mattias Claesson Produktchef

LB-rutin i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Årsrutin. Visma Control

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Kapitel 7 Betala räkningar

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

OpusCapita Business Network Portal

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Valutahanteringen i REBUS

Skattereduktion för husarbete

Senast uppdaterat: Fakturaportalen administrationsgränssnitt sida 1 av 18

INSTRUKTION FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL

Total IN Inläsningsfil

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

Manual för attestering via nya webben

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Skapa betalningsfil med utländska fakturor

Manual till fakturan

Fakturaportal för Leverantörer

Lathund för ordermatchning. Version

XOR Compact Konverteringsverktyg

Pågående arbete till försäljningspris rapport Pågående arbete till kostpris rapport

Årsrutin. Visma Control

Kom igång med E-fakturering

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Det finns även möjlighet att importera fakturaunderlag som avser husarbete.

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Husavdrag. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Hemsida

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken

Leverantörsbetalning i utländsk valuta

Nytt betalsätt ISO Europastandard för Swedbank

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Kom igång med fakturering

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Autogiro 3L Pro Autogiro. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 14

Offerter, order och kundfakturor

Ny version av Exder

SimuWorld Internetportal

Omvänd skattskyldighet (moms).

Användarmanual. UPS Billing Center

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Transkript:

Viva IFO Version 1.0 Handledning Viva Fakturor

Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Introduktion/Förord... 2 Handledningen... 2 Hantera fakturor i databasen Viva Fakturor... 3 Vyer i fakturadatabasen... 3 Förutsättningar för registrering av faktura... 3 Inställningar för bokföring och betalning av fakturor... 5 Registrera/Skapa faktura... 6 Registrerad/Skapad faktura... 7 1

Introduktion/Förord Handledningen Handledningen är framtagen för att vara ett stöd vid inställning av databasen och hantering av fakturor i VIVA Fakturor. 2

Hantera fakturor i databasen Viva Fakturor 1. Starta Notes-klienten. 2. Öppna databasen Viva Fakturor. Vyer i fakturadatabasen Informationen i databasen kan visas i olika sorteringsvyer enligt nedan: Skapa information görs via funktionsknappar i övre blå raden Under knappen Skapa registrerar man aktuell faktura. Förutsättningar för registrering av faktura För att kunna använda Viva Fakturor för hantering och betalning av verksamhetens fakturor, måste vissa grundläggande moment vara inställda i andra databaser inom systemet. 1. Endast fakturor från Leverantörer som finns i Viva Resursregister kan omfattas. 2. På leverantörer i Resursregistret ska markeras att de är Betalningsmottagare, samt att aktuellt betalningssätt och konto (BG, PG med eller utan OCR) finns registrerat. 3

3. Ekonominställningar ska vara gjort för hur bokföringen av fakturor ska ske. Detta görs i Viva Inställningar och i Resursregistret. 4

Inställningar för bokföring och betalning av fakturor Bokföring och betalningshantering stöds med vissa automatiska funktioner i Viva. 1. Under fliken Fakturarader markeras vilka typer som ska hanteras. För närvarande finns endast stöd för Insatser, Dröjsmålsräntefaktura, Faktureringsavgift och Kostnad (enligt bokföringsmall). 2. När fakturor registrerats i Viva Fakturor, skapas automatiskt bokföringsposter för fakturorna i enlighet med de inställningar som gjorts i bokföringsmallar för olika typer av fakturor som kan vara aktuella att hantera. 3. Belopp för utbetalning hanteras i enlighet med de Inställningar som gjorts under fliken Utbetalning. a. Kan hanteras via släppfunktionen. b. Kan hanteras vid godkännande av faktura. 5

Registrera/Skapa faktura Klicka på knappen Skapa välj Faktura, nedanstående dialog för registrering av uppgifter för faktura öppnas. Här finns fält för att hämta in eller mata in uppgifter om fakturan. 1. Välj aktuell Leverantör som fakturan avser (en lista på möjliga leverantörer från Resursregistret finns tillgänglig). Om Leverantören saknas måste den först registreras i Resursregistret. 2. Ange Fakturanummer. 3. Ange Fakturadatum. 4. Välj ansvarig enhet. 5. Betalningssätt, uppgift hämtas in från Resursregistret och är redan ifyllt när resursen valts. 6. Mottagare, uppgift hämtas in från Resursregistret och är redan ifyllt när resursen valts. 7. Belopp, ange summa som står på fakturan. 8. Tillhandadatum, ange fakturans förfallodag. 9. Meddelande, här anges det meddelande som ska nå betalningsmottagaren. Vid betalning till konto som är OCR- anslutet, ska aktuell fakturas OCR-nummer anges. 10. Till höger på bilden ovan visas olika status för fakturan. Framför respektive status kommer systemet att markera med en grön bock utifrån hur arbetsprocessen rullar på. 6

Registrerad/Skapad faktura Med utgångspunkt från erhållen faktura registreras uppgifter i de olika fälten enligt nedan. När alla fält är ifyllda klicka på spara. Du får då följande fråga, samt information om att fakturan kommer att bokföras. Faktura rader ger möjlighet att fördela en faktura på flera insatser om det är en samlingsfaktura. Nu syns i statusmarkeringarna att fakturan är Registrerad och Bokförd, se ovan. Under knappen Hantera, kan man välja att Fördela fakturabelopp, Godkänna för betalning eller Makulera. 7

Under fördela kan man välja vad fakturan avser. Möjliga val är beroende på hur systemet är inställt. För närvarande finns stöd för fakturor avseende Insatser, Övriga kostnader och Dröjsmålsavgift. I nedanstående bild framgår av status att fakturan är Registrerad, Bokförd, Radsaldo, Godkänd för betalning. 8