INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt... 1 Budgetavvikelse i driftredovisningen... 5 Nämndredovisning... 5 Bolagsredovisning... 11 Budgetavvikelse i investeringsredovisning... 13 Nämndredovisning... 13 Bolagsredovisning... 17 Bilagor... 19
Översikt ÖVERSIKT F öreliggande ekonomirapport bygger dels på förvaltningarnas egna uppgifter och kommentarer rörande avvikelser i förhållande till drift- respektive investeringsbudgeten på helårsbasis, dels på stadskontorets bedömningar vad gäller bland annat kommunens lån, likviditet, skatteintäkter och räntor. Kommunens prognostiserade resultat för 2012 beräknas uppgå till 114,2 Mkr vilket innebär att prognosen är 63,0 Mkr bättre än budget. Resultatet enligt balanskravet uppgår till 96,3 Mkr. Resultaträkning (Mkr) Prognos 2012 Budget 2012* Budgetavvikelse Diff mot fg prognos Bokslut 2011 Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader -3 608,7-3 671,0 62,2 2,6-3 540,1 Därav Tilläggsanslag -7,0-7,0-0,0-2,5 Därav Resultatbalansering 0,6 0,6-0,0-11,9 Därav Reavinster-/förluster fastighetsfsg 5,5 0,0-5,4 27,2 Avskrivningar -243,7-257,4 13,7 0,5-237,7 Pensionskostnader -258,5-244,3-14,2 0,0-245,4 Verksamhetens nettokostnad -4 110,9-4 172,7 61,7 3,1-4 023,2 Skatteintäkter & statsbidrag 4 115,4 4 108,7 6,7 0,0 4 110,4 Finansiella intäkter 118,9 130,6-11,7 0,0 153,5 Finansiella kostnader -9,2-15,4 6,3 0,0-8,6 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 114,2 51,2 63,0 3,1 232,0 Årets resultat 114,2 51,2 63,0 3,1 232,0 Justeringar enligt balanskrav -17,9 0,0-17,9 0,0-45,9 Resultat enligt balanskrav 96,3 51,2 45,1 3,1 186,1 * Reviderad budget 2012: Inklusive resultatbalanser och eventuella tilläggsanslag. Tabell 1: Resultaträkning, Halmstads kommun. Prognostiserat per den 30 september 2012. 1
2012-10-16 Prognos aug-12 sep-12 Nämndernas nettokostnad -4 182,8-4 178,7 Nettoinvesteringar -526,5-542,8 Avskrivningar -244,2-243,7 Pensionskostnader -258,5-258,5 Skatteintäkter 4 115,4 4 115,4 Finansnetto 109,7 109,7 Tabell 2: Prognostiserat helårsutfall för Halmstads kommun exklusive bolag (Mkr). Budgetavvikelse aug-12 sep-12 Nämndernas nettokostnad -24,2-20,2 Nettoinvesteringar 376,8 360,5 Avskrivningar 13,0 13,5 Pensionskostnader -14,2-14,2 Skatteintäkter 6,7 6,7 Finansnetto -5,4-5,4 Tabell 3: Prognostiserad budgetavvikelse för Halmstads kommun exklusive bolag (Mkr). Förvaltningarnas driftredovisning inom anslagsområdena visar ett underskott på 20,2 Mkr i förhållande till den ekonomiska ramen, vilket innebär att den negativa avvikelsen har minskat med +4,1 Mkr sedan föregående prognos. Budgetavvikelsen beror till största del på att samhällsbyggnadskontoret under året genomfört utrangering av anläggningar och redovisar en budgetavvikelse uppgående till -15,4 Mkr. Vidare beror avvikelsen på att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, ekonomiskt bistånd, prognostiserar med ett underskott på -9,0 Mkr på grund av att antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd ökar. Dessa poster reduceras något av att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, arbetsmarknadsåtgärder, redovisar en positiv budgetavvikelse på +5,1 Mkr till följd av bidragen för olika arbetsmarknadsinsatser förväntas bli högre då fler personer deltar. Totala nettoinvesteringar inom kommunens förvaltningar beräknas för helåret uppgå till 542,8 Mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott med 360,5 Mkr. Överskottet beror till största del på senareläggningar av projekt inom förvaltningsfastigheter, teknik- och fritidsnämnden samt nämnden för Laholmsbuktens VA. Differensen mot föregående prognos, -17,2 Mkr beror till största del på att samhällsbyggnadskontoret, övrig fastighetsförvaltning, minskar sin avvikelse i septemberprognosen med -14,8 Mkr. Verksamheten ser prognosförändringar både på inkomst- (-40,7 Mkr) och utgiftssidan (+26,0 Mkr) och relaterar dessa till senareläggningar på grund av överklagade planer. Avskrivningarna beräknas i dagsläget uppgå till 243,7 Mkr vilket är 13,5 Mkr lägre än den budgeterade nivån om 257,1 Mkr. Den främsta anledningen till avvikelsen är att ny- och ombyggnationer av vissa grundskolor och gruppbostäder senarelagts eller blivit försenade samt att några projekt inom teknik- och fritidsnämnden, servicenämnden och nämnden för Laholmsbuktens VA har senarelagts. Pensionskostnaderna beräknas under 2012 uppgå till 258,5 Mkr vilket är 14,2 Mkr högre än budgeterat och 4,2 Mkr sämre än i föregående prognos. Den främsta orsaken till budgetavvikelsen är att KPA i sina beräkningar från den 16 augusti 2012 visar att kostnaderna för uttag av pensionsrätter intjänade innan 1997-12-31 beräknas bli cirka 8,8 Mkr högre än vad som förutspåddes vid budgeteringstillfället. Kostnaden för den individuella avsättningen som görs för varje anställd i form av avgiftsbestämd ålderspension beräknas också bli högre (cirka 2,6 Mkr) liksom kostnaderna för den del av kommunens pensionsåtaganden som försäkrats bort (cirka 2,0 Mkr). Skatteintäkterna, inklusive regleringsbidrag, kommunal utjämning och fastighetsavgiftsmedel, prognostiseras uppgå till 4 115,4 Mkr under 2012, vilket är 6,7 Mkr högre än budgeterat och oförändrat jämfört föregående prognos. Den främsta orsaken till avvikelsen jämfört med budget är att Sveriges kommuner och 2
Översikt landstings prognos över slutavräkningen för år 2012 bedöms bli högre än vad som tidigare förutspåtts. På eftermiddagen den 11 oktober presenterade SKL en ny skatteunderlagsprognos. Det var för sent för att stadskontoret skulle kunna beakta informationen när prognosen gjordes. SKL:s nya skatteunderlagsprognos indikerar emellertid att slutavräkningen för såväl 2011 som 2012 har överskattats något tidigare, vilket för Halmstads del beräknas betyda att 2012 års skattintäkter blir drygt 10,0 Mkr lägre än de som tagits upp i denna månadsrapport. Avtalsförsäkringar. AFA Försäkring, som Halmstads kommun använder för vissa försäkringar av anställda, har meddelat att bolaget för närvarande är mycket väl konsoliderat. AFA Försäkring gör bedömningen att kostnaderna för försäkringsersättningarna kommer att vara betydligt lägre än förutsett till följd av den reformerade sjukförsäkringen, vilken medfört betydande minskningar av inflödet av sjukersättningsfall till AFA Sjukförsäkring. Med anledning av detta har bolaget under året beslutat att premierna för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring kommer att återbetalas för år 2007 och 2008. Återbetalning av premier kommer att ske via Fora AB i slutet av detta år. Enligt beräkningar från Fora AB uppgår beloppet för Halmstads kommun till cirka 81,7 Mkr, vilket kommer att förbättra kommunens resultat med lika mycket. Läraravtal. Översiktliga beräkningar har nu hunnit göras av hur det nya läraravtalet slår mot kommunens ekonomi. Lönehöjningen om 4,2 procent 2012 medför att de medel som kommunen totalt satt av för löneökningar överskrids. Detta beräknas innebär budgetunderskott för såväl 2012 som 2013. Effekten för 2012 (nio månader) prognostiseras i nuläget till ungefär 4,0 Mkr i budgetunderskott. Exakta utfall kommer att tas fram under vintern. Finansnettot för helåret prognostiseras till 109,7 Mkr, vilket är 5,4 Mkr sämre än budgeterat och oförändrat jämfört med föregående prognos. Den negativa budgetavvikelsen beror huvudsakligen på att räntenivåerna, och därmed kommunens ränteintäkter, är lägre än vad som förväntades vid budgettillfället. Prognos aug-12 sep-12 Resultat 51,2 108,1 Nettoinvesteringar -562,0-412,0 Tabell 4: Prognostiserat helårsutfall för Halmstads Rådhus AB-koncernen (Mkr). Bolagen ingående i Halmstads Rådhus AB prognostiserar sammanlagt ett resultat på 108,1 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt, vilket är 93,6 Mkr bättre än budget och 56,9 Mkr bättre än föregående prognos. Bolagen prognostiserar sammanlagt att nettoinvestera 412,0 Mkr under 2012, vilket är 181,1 Mkr mindre än budgeterat och 150,0 Mkr lägre än föregående prognos. Utfall aug-12 sep-12 Pensionsmedel 817,9 825,4 Låneskuld (kommun) 150,5 150,5 Låneskuld (bolag) 3 450,3 3 406,6 Tabell 5: Periodutfall (Mkr). Likvida medel 100,0 93,0 Pensionsmedlen är för närvarande placerade i sex olika fonder samt i olika strukturerade värdepapper. Marknadsvärdet uppgår nu sammanlagt till 825,4 Mkr. I jämförelse med ingångsvärdet år 2012 har värdet ökat med 31,3 Mkr. Sett över den totala tiden för värdepappersinnehavet har värdet av placeringarna ökat med 73,4 procent. Årets bokförda netto av realisationsvinster, räntor, och utdelningar från pensionsmedel uppgår vid rapporteringstillfället till 25,6 Mkr. 3
2012-10-16 Den totala pensionsskulden (inklusive den del som är upptagen som en ansvarsförbindelse, inkluderande skatt) uppgick vid bokslutet 31 december 2011 till 2 114,3 Mkr. Detta innebär att 38,4 procent av pensionsskulden nu täcks av pensionsmedelsplaceringarna. Kommunens totala låneskuld uppgår vid prognostillfället till 150,5 Mkr, varav 149,5 Mkr är kortfristig. Bolagens totala låneskuld uppgår vid prognostillfället till 3 406,6 Mkr varav 2 406,6 är skuld till Halmstads kommun. De likvida medlen uppgick vid månadsskiftet till totalt 93,0 Mkr. 4
Driftredovisning BUDGETAVVIKELSE I DRIFTREDOVISNINGEN Nedan kommenteras endast de anslagsområden och bolag som vid årets slut beräknas få avvikelse mot budget. Driftredovisning sker i kkr, siffrorna inom parantes i underrubrikerna avser föregående prognos. Nämndredovisning Mkr 4 2 0-0,1-2 2,0-0,4 0,0 0,7 0,0 1,5 0,2 1,0-4 -2,6-3,0-3,7-6 -8-6,5-10 -9,2 KF KS BN SE FN TE VA KN BU UAN SN HN MH RN Figur 1: Beräknade nettodriftbudgetavvikelse per nämnd (Mkr). Nämndsförkortningarna skrivs ut i klartext längre fram i dokumentet. KF KS BN SE FN TE VA KN BU UAN SN HN MH RN -0,9% -3,8% 26% -267,5% -1,8% 0,0% -48,6% 0,6% -0,3% -1,5% 0,0% 0,2% 1,9% 1,5% Tabell 6: Beräknade nettodriftbudgetavvikelser per nämnd, uttryckt i procent. Kommunfullmäktige (KF) 010 Kommunfullmäktige - 110 (- 39) Det beräknas uppstå en avvikelse på -110 kkr mot den ekonomiska ramen för verksamhetsområdet vilket är 71 kkr lägre än föregående period. Underskottet beror till största del på de under år 2011 inrättade arvodena till partigruppledarna i Kommunfullmäktige, vilka till viss del vägs upp av att det i nuläget inte prognostiseras några kostnader för exempelvis kontakter med nordiska vänorter eller särskilda hedersgåvor. Skillnaden mot föregående prognos, -70 kkr, beror på att kostnaderna avseende inköp av läsplattor ökat samt att ett vänortsbesök till Norge genomförts. Kommunstyrelse (KS) 011 Kommunstyrelse + 716 (+ 716) Inom verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott mot budget på 716 kkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Överskottet beror till största del på att ansökningar om bidrag från handikapprogrammet i nuläget uppgår till 1 000 kkr av budgeterade medel 5
2012-10-16 (1 300 kkr). Verksamheten beräknar att inte betala ut diverse bidrag till föreningar och organisationer enligt budget (+200 kkr). Även lägre kostnader för utbyte av läsplattor bidrar till avvikelsen (+175 kkr). 031 Stadskontor + 4 487 (+ 4 487) Verksamheten prognostiserar i dagsläget med ett överskott mot ram på 4 487 kkr, vilket är oförändrat sedan föregående prognos. Överskottet beror till största del på en försäkringsersättning +3 987 kkr, samt även ej genomförd kommunrating och föräldraledigheter inom de olika avdelningarna, +500 kkr. 291 Skogsförvaltningen + 2 151 (+ 2 151) Verksamheten förväntar sig en avvikelse på 2 151 kkr i förhållande till den ekonomiska ramen, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Sedan tidigare beror avvikelsen på att verksamheten räknar med ökad skogsavverkning, +1 251 kkr, samt realisationsvinst, +900 kkr, på grund av en fastighetsreglering inom Enslövs skogsallmänning. 299 Samhällsbyggnadskontor - 15 395 (- 15 395) Verksamheten prognostiserar ingen avvikelse jämfört med föregående prognos. Avvikelsen beror sedan tidigare på att utrangering av anläggningar utan värde har genomförts och budget för ändamålet har överskritids med -23 100 kkr samt realisationsförluster, -510 kkr. Avvikelsen kompenseras något av förväntade realisationsvinster (+5 500 kkr) samt av diverse mindre poster (lägre administrations-, kapital- och lönekostnader, sammanlagt +2 715 kkr). 370 Kollektivtrafik - 1 500 (- 1 500) Anslagsområdet kollektivtrafik prognostiseras erhålla en negativ budgetavvikelse på 1 500 kkr vid årets slut. Avvikelsen beror på att verksamheten förväntar sig högre kostnader främst beroende på gratis kollektivtrafik för 75+. 371 Färdtjänst + 3 000 (+ 3 000) På helårsbasis förväntas verksamheten erhålla en positiv budgetavvikelse på 3 000 kkr. Avvikelsen beror på att kostnaderna för lokal färdtjänst förväntas bli lägre än budgeterat. Byggnadsnämnd (BN) 071 Byggnadskontor + 2 000 (+ 2 000) Anslagsområdet prognostiserar med en positiv avvikelse på cirka 2 000 kkr jämfört med tilldelad budgetram. Den positiva budgetavvikelsen beror helt på en sent fakturerad intäkt, tillhörande 2011, till samhällsbyggnadskontoret avseende grundkarta. Servicenämnd (SE) 200 Servicekontoret administration - 176 (- 134) Anslagsområdets prognostiserade avvikelse har ökat jämfört med föregående rapporttillfälle med 42 kkr, beroende på att övriga kostnader beräknas bli något högre. Sedan tidigare beror den negativa avvikelsen huvudsakligen på ökade kostader: lönekostnader (-54 kkr), kostader för fastighetsservice (-44 kkr) samt övriga kostnader, som nu uppgår till (-114 kkr). Detta kompenseras något av ökade intäkter (+36 kkr). 201 Kontorsservice - 1 174 (- 1 174) Den förväntade negativa avvikelsen på 1 174 kkr är oförändrad sedan tidigare rapporttillfälle och beror på att verksamheten prognostiserar en lägre intäktsökning (-855 kr), lägre kostnadsbesparing (-487 kkr) samt högre 6
Driftredovisning avskrivningskostnader till följd av köp av inventarier (-132 kkr). Avvikelsen reduceras något av att verksamheten inte kommer att tillsätta en tjänst under föräldraledighet (+300 kkr). Verksamheten relaterar den minskade intäktsökningen för tryckeriet till en sämre sommarperiod till följd av färre antal evenemang i Halmstad än tidigare år. 202 Städ- och måltidsservice - 350 (+ 450) Anslagsområdet tillämpar så kallad sluten redovisning och beräknas vid årets slut erhålla en budgetavvikelse på -350 kkr. Prognosen har minskat med 800 kkr sedan föregående tillfälle vilket beror på att måltidsverksamheten haft höga initialkostnader till följd av verksamhetsövergången för Halmstad Arena (-1 200 kkr). Avvikelsen begränsas av ökade intäkter till följd av fler sommaruppdrag/storstädningar (+732 kkr), lägerverksamhet (+762 kkr) och lägre lönekostnader på grund av två nystartsjobb (+1 272 kkr). Det ökade antalet uppdrag har samtidigt lett till högre kostnader för material och inventarier än budgeterat (-1 993 kkr). 203 IT-service - 900 (- 800) Den negativa avvikelsen på 900 kkr beror till största del på att verksamheten har anställt personal (-920 kkr), köpt konsulttid för att klara av IT-satsningens tidsplan (-4 088 kkr), samt haft lägre intäkter för bland annat hyr-pc (-572 kkr). Dessa poster kompenseras av att alla investeringsmedel inte beräknas förbrukas samt lägre kapitaltjänstkostnader (+4 680 kkr). Fastighetsnämnd (FN) 209 Förvaltningsfastigheter - 368 (- 368) Verksamheten prognostiserar med att uppvisa ett underskott på 368 kkr vid årets slut i förhållande till budgetramen. Avvikelsen beror helt på kostnader vid utrangering med anledning av brand. Nämnden för Laholmsbuktens VA (VA) 540 VA-verksamhet - 3 000 (- 3 000) Anslagsområdet beräknar under 2012 erhålla en negativ avvikelse på 3 000 kkr i förhållande till den förslagna budgetramen. Ett förlikningsavtal har träffats med Tönnersjö Plantskola och plantskola i Holm 17:1, vilket har lett till en avvikelse på -7 000 kkr respektive -2 000 kkr. Den negativa avvikelsen reduceras med +6 000 kkr då kapitalkostnaderna påverkas gynnsamt av den relativt sett lägre räntenivån samt tidsförskjutningar avseende investeringar. Kulturnämnd (KN) 460 Kulturförvaltning + 745 (+ 1 030) Verksamhetens förväntade positiva avvikelse har minskat med 285 kkr jämfört med föregående prognos. Förvaltningen räknar nu med att kostnaden blir något högre än tidigare prognostiserat, beroende främst på satsningen att kompetensutveckla fritidspersonal. Sedan tidigare beror avvikelsen på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, tjänstledigheter, samt frånvaro av avdelningschef vars uppgifter ersatts av ordinarie personal (+1 800 kkr) och lägre lokalkostnader (+85 kkr). Även intäkterna förväntas avvika positivt till följd av att utveckla Mjellby konstmuseum till ett regionalt centrum samt från uthyrning av diverse lokaler (+740 kkr). Dessutom avviker avskrivningar med +164 kkr då alla medel budgeterade för investeringar inte har förbrukats. Avvikelsen påverkas även av ökade kostnader för köp av tjänster vid tillfälliga toppar, rekryteringskostnader för ny avdelningschef, högre kostnader för Kulturnatten än budgeterat, större efterfrågan på utlåning av e-böcker än väntat, minskade bidrag och sponsring för Medborgarservice samt lägre fackliga intäkter, sammanlagt -2 044 kkr. 7
2012-10-16 Barn- och ungdomsnämnd (BU) 641 Grundskola/Barnomsorg - 4 000 (- 4 000) Anslagsområdet förväntar sig en negativ avvikelse mot ekonomisk ram på 4 000 kkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Intäkterna prognostiseras att avvika med cirka +4 100 kkr vilket beror på högre intäkter för modersmålsundervisning, högre bidrag från Migrationsverket, ej budgeterade intäkter från AME och intäkter från Socialförvaltningen för ersättning av tjänst i samarbetet Ökade livschanser, samt korrigeringar för statsbidrag och föräldraavgifter. Även lokalkostnaderna påverkar avvikelsen då inflyttning i nya förskolelokaler skett senare än planerat, cirka +2 100 kkr. Lönekostnaderna avviker med cirka -8 000 kkr jämfört med budget, vilket förklaras av ökad bemanning på förskola och fritidshem samt att grundskolorna har svårt att anpassa sin bemanning efter budgeten under 2012. Även förskolor ser ökade kostnader till följd av betydligt längre vistelsetid för barnen, ökade OH-kostnader för vikariepool och personalvårdsmedel. Övriga kostnader (bland annat ökade kostnader för tilläggsbelopp för barn med funktionshinder samt ökade telefoni- och IKT-kostnader) avviker med cirka -2 300 kkr. 640 Kulturskolan + 250 (+ 150) Anslagsområdets avvikelse beror på att kostnader beräknas bli något lägre då vissa kurser, bland annat dramatisering, ej kommit igång fullt ut under vårterminen, +250 kkr. Prognosförändringen, +100 kkr, uppkommer då verksamheten justerar det beräknade överskottet på lönekostnader till följd av ej påbörjade kurser. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd (UAN) 130 Arbetsmarknadsåtgärder + 5 100 (- 839) Verksamheten förväntas uppvisa en budgetavvikelse på +5 100 kkr, vilket är en prognosförändring med +5 939 kkr jämfört med föregående rapporttillfälle. Den aktuella budgetavvikelsen utgörs av att verksamheten räknar med högre intäkter på grund av fler deltagare i olika insatser, +22 960 kkr, och högre intäkter för tolkförmedling, +4 000 kkr. Samtidigt ger ökat antal deltagare även ökade lönekostnader, -15 212 kkr, medan tolkarvoden beräknas avvika, -2 000 kkr. Även övriga kostnader beräknas bli högre än budgeterat, -4 690 kkr. 131 Ekonomiskt bistånd - 9 000 (- 9 000) Verksamheten förväntas uppvisa en negativ budgetavvikelse på 9 000 kkr i slutet av året vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Avvikelsen beror på att bidrag till enskilda överstiger budgetramen eftersom antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd ökar med 2,7 procent jämfört med samma period föregående år 651 Gymnasieskola - 4 776 (- 3 900) Verksamheten ökar sin budgetavvikelse med 887 kkr jämfört med föregående rapporttillfälle och prognostiserar nu att uppvisa ett underskott på -4 778 kkr vid året slut. Prognosförändringen beror främst på att kostnaden för löner inte minskat i den takt som verksamheten prognostiserade med tidigare. Under hösten har fler elever tillkommit i den egna verksamheten vilket innebär fler klasser och högre lönekostnader. Ökningen av elever innebär samtidigt högre intäkter avseenden den interkommunala ersättningen samt lägre kostnader för friskolor. I det prognostiserade resultatet har hänsyn tagits till 2011 års resultatbalansering, -6 727 kkr. 8
Driftredovisning 661 Vuxenutbildning + 61 (+ 61) Verksamheten prognostiserar, likt föregående rapporttillfälle, en minskning av kapitalkostnader beroende på att inte alla investeringar genomförts föregående år, +61 kkr. 669 Uppdragsutbildning - 600 (- 600) Anslagsområdet prognostiserar en avvikelse på -600 kkr mot den fastställda budgetramen. Anslagsområdets avkastningskrav kommer inte att uppnås eftersom verksamheten håller på att avvecklas. Hemvårdsnämnd (HN) 770 Äldreomsorg + 1 500 (+ 1 300) Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 1 500 kkr mot budgetram vid årets slut, vilket är 200 kkr mer än vid föregående prognostillfälle. Hemvårdsnämnden driver liksom i fjol utvecklingsprojekt finansierade av statliga bidrag (stimulansmedel), och dessa projekt är därmed kostnadsneutrala. Ovannämnda projekt innebär dock stora budgetavvikelser inom respektive intäkter (+4 100 kkr), personalkostnader (-3 800 kkr) och övriga kostnader (-300 kkr). Detsamma gäller vård som hemtjänsten säljer till Region Halland: försäljningen är kostnadsneutral, men innebär stora avvikelser från budget både på intäkts- (+6 100 kkr) och kostnadssidan (personalkostnader, -6 100 kkr). I det som följer beskrivs avvikelser utöver de avvikelser som avser projekten eller såld vård till regionen. Intäkterna visar positiv prognos med 3 200 kkr. Överskottet beror främst på äldreomsorgsavgifter och förklaras av volymökning i ordinarie boende. Lönekostnaderna prognostiseras understiga budgetramen med 600 kkr. Främst står hemtjänsten för avvikelserna. Inom det särskilda boendet prognostiseras överskott på lönekostnader, och detta beror på att vissa boenden haft tomma platser under tertial två. Även inom förvaltningsledning/stab förväntas ett överskott, vilket beror på tjänster som är vakanta delar av året. Baserat på utfallet efter nio månader kommer volymökningsbudgeten för hemtjänst och hemsjukvård att räcka till. Andelen hemtjänst från externa utförare sett i beviljade timmar har ökat sedan årsskiftet från 8 procent till 13 procent senaste månaden. Med anledning av förändrade kommunala riktlinjer har antalet servicetimmar sjunkit i enlighet med prognosen. Avskaffandet av hemvårdsbidraget budgeterades med en besparing om 2 600 kkr. Utfallet ett halvår efter avskaffandet visar dock på lägre besparing om 1 300 kkr. Ett överskott på 488 kkr är att vänta när det gäller kapitalkostnader. Större delen av investeringen i nytt tid- och insatsregistreringssystem görs innevarande år. Övriga kostnader beräknas avvika negativt med cirka 2 800 kkr. Nämnden avsätter cirka 100 000 kkr 2012 för köp av äldreboendeverksamhet av Attendo. För årskostnaden på Nissastrands äldreboende, som är kopplad till vårdtyngdhet, prognostiseras ett underskott, -760 kkr. 9
2012-10-16 Miljö- och hälsoskyddsnämnd (MH) 800 Miljö- och hälsoskyddskontor + 200 (+ 200) Anslagsområdet prognostiserar en positiv avvikelse uppgående till 200 kkr. Avvikelsen är oförändrad jämfört med tidigare prognos och beror på vakanta tjänster (+1 600 kkr) samt lägre intäkter till följd av minskat antal debiterbara timmar (-1 400 kkr). Räddningsnämnd (RN) 880 Brandförsvar + 987 (+ 987) Anslagsområdet förväntar sig en positiv avvikelse på 987 kkr mot den ekonomiska ramen vid årets slut, vilket är oförändrat jämfört med tidigare prognos. Verksamheten räknar med att kapitaltjänstkostnaderna kommer att visa en positiv budgetavvikelse på 337 kkr under året då ett antal investeringar förskjutits i tiden samt att ombyggnad av BAS inte slutfördes under 2011, vilket medför en positiv avvikelse för hyra på 650 kkr. 10
Driftredovisning Bolagsredovisning Mkr 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20 11,0 75,0-2,6 0,0-7,5 HRAB HFAB IS HNAB HEM HEM- NÄT 5,3 3,9 2,1-1,3 7,7 HSAB HCAB HAAB HHAB Figur 2: Beräknade driftbudgetavvikelse per bolag(mkr). Bolagsförkortningarna skrivs ut i klartext längre fram i dokumentet. Halmstads Rådhus AB (HRAB) + 11 000 (+ 11 000) Halmstads Rådhus AB redovisar räntekostnader på den revers som Halmstads kommun ställt ut till bolaget med -37 000 kkr, vilket är 11 000 kkr mindre än budgeterat. Halmstads Fastighets AB (HFAB) + 75 000 (+ 20 000) Bolaget prognostiserar ett resultat på 85 000 kkr, vilket är 75 000 kkr högre än budget och 55 000 kkr högre än föregående prognos. Avvikelsen beror främst på att bolaget har sålt fastigheten Fartyget 3 för 14 900 kkr. Underhållskostnaderna beräknas öka med 13 000 kkr och finansnettot minska med 12 000 kkr. Förändringen jämfört med föregående prognos beror på uppskjutet underhåll samt lägre kostnader för slamsugning. AB Industristaden (IS) - 2 600 (- 2 600) Koncernen Industristaden beräknar ett resultat på -400 kkr, vilket är 2 600 kkr lägre än budget och oförändrat mot föregående prognos. Avvikelsen mot budget utgörs av effekterna i samband med Skyways konkurs. Koncernen har en kundförlust om 1 000 kkr och lägre hyresintäkter på helår som beräknas bli 1 700 kkr lägre än budgeterat. Av det prognostiserade resultatet utgör AB Nissastaden 100 kkr. Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) - 7 500 (- 7 500) Bolaget prognostiserar ett resultat på 55 200 kkr, vilket är 7 500 kkr lägre än budget och oförändrat mot föregående prognos. Avvikelsen beror främst på lägre intäkter med 9 000 kkr för den egenproducerade elen på grund av lägre marknadspriser. Bränslekostnaderna beräknas öka med 6 000 kkr till följd 11
2012-10-16 av produktionsproblem som inneburit ökad användning av naturgas. De finansiella kostnaderna beräknas minska med 6 000 kkr. Halmstads Energi och Miljö Nät AB (HEM-NÄT) + 5 300 (+ 5 300) Bolaget prognostiserar ett resultat på 35 800 kkr, vilket är 5 300 kkr högre än budget och oförändrat mot föregående prognos. Avvikelsen utgörs av lägre kostnad för nätförluster med 2 900 kkr medan drift och underhållskostnaderna beräknas öka med 2 000 kkr. De finansiella kostnaderna beräknas minska med 3 900 kkr. Halmstads stadsnät AB (HSAB) + 3 900 (+ 3 900) Bolaget prognostiserar ett resultat på 9 600 kkr, vilket är 3 900 kkr högre än budget och oförändrat mot föregående prognos. Den positiva avvikelsen beror främst på högre intäkter avseende provision på sålda tjänster. lägre nettointäkter om 1 066 kkr för 2012 med hänsyn taget till nyetablering av NextJet/ Kullaflyg. Driftbidraget minskar med 447 kkr och personalkostnaderna samt övriga externa kostnader beräknas bli 1 700 kkr lägre än budgeterat. På grund av senarelagda investeringar prognostiserar bolaget med lägre avskrivningar och räntekostnader om 1 411 kkr. Avvikelsen jämfört med föregående prognos utgörs av ökade intäkter om 400 kkr och lägre kostnader för bland annat personal, marknadsföring och insatsledning, om 1 000 kkr. Halmstad Hamn AB (HHAB) + 7 600 (+7 600) Bolaget prognostiserar ett resultat på 4 600 kkr, vilket är 7 600 kkr bättre än budget och oförändrat mot föregående prognos. Avvikelsen beror främst på ökade intäkter av engångskaraktär avseende stenutlastning. Halmstad & Co AB (HCAB) + 2 100 (+ 1 700) Bolagets prognostiserade resultat är 2 100 kkr högre än budget och 400 kkr bättre än föregående prognos. Avvikelsen mot budget och föregående prognos beror på minskade avskrivningar och räntekostnader på grund av senarelagda investeringar i Halmstads Teater. Halmstads Flygplats AB (HAAB) - 1 300 (- 2 800) Bolagets prognostiserade resultat är 1 300 kkr lägre än budget och 1 500 kkr bättre än föregående prognos. Avvikelsen mot budget utgörs av effekterna i samband med Skyways konkurs vilket ger kundförluster om 3 273 kkr och 12
Investeringsredovisning BUDGETAVVIKELSE I INVESTERINGSREDOVISNING I det följande kommenteras endast de anslagsområden och bolag som vid årets slut beräknas få avvikelse mot det totala nettoinvesteringsanslaget. Investeringsredovisningen görs i kkr, siffrorna inom parantes i underrubrikerna avser föregående prognos. Nämndredovisning Mkr 300 250 239,1 200 150 100 50 0 19,4 0,0 7,2 0,0 0,6 8,7 0,6 0,6 0,5 0,0 7,1 35,2 41,5 KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN Figur 3: Nämndernas beräknade avvikelse från investeringsbudgeten. KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN - 6,3% 0,0% 39,1% 46,7% 35,8% 49,8% 28,9% 58,2% 7,5% 31,6% 11,0% 0,0% 54,9% Tabell 7: Beräknade investeringsbudgetavvikelser per nämnd, uttryckt i procent. 13
2012-10-16 Kommunstyrelse (KS) 299 Samhällsbyggnadskontor + 7 237 (+ 22 026) Anslagsområdet prognostiserar i dagsläget med en positiv avvikelse vid årets slut på 7 237 kkr i förhållande till investeringsanslaget, vilket är en förändring med cirka -14 800 kkr jämfört med föregående prognos. De största förändringar på inkomstsidan återfinnes inom: fastighetsförsäljning (-15 000 kkr), Tallvik (-9 000 kkr), Albinsro (-5 000 kkr) och Kårarp Industriområde (-5 000 kkr). Utgiftssidan har främst justerats med: Gamletullsområdet (+5 200 kkr), Albinsro (+5 000 kkr), Getinge stationsområde (+5 000 kkr), Hamnen (+3 500 kkr) samt Resecentrum (+2 000 kkr). Samhällsbyggnadskontorets förväntade avvikelse på inkomstsidan inom exploateringsverksamheten, -57 500 kkr, beror på följande. Albinsro (senareläggning, överklagad detaljplan) Fastighetsförsäljning Tallvik Kårarp Industriområde Gasen 1 Gamletull Hamnen Söndrums företagspark Kistinge industriområde Sofieberg Norra Övriga projekt Summa -27 000 kkr -15 000 kkr -9 000 kkr -5 000 kkr -5 000 kkr -3 100 kkr -2 000 kkr -1 000 kkr +4 300 kkr +4 000 kkr +1 300 kkr -57 500 kkr Samhällsbyggnadskontorets förväntade avvikelse på utgiftssidan inom exploateringsverksamheten, 35 200 kkr, beror på följande. Sofieberg Norra (utgifter inom gata och VA) Bagaren 11 Söderkaj Skintan Nytt kontor HEM Trönninge 15:42, priv Övriga projekt Albinsro (överklagad detaljplan) Ny deponi -10 100 kkr -5 800 kkr -3 000 kkr -1 800 kkr -1 500 kkr -1 500 kkr -2 300 kkr +19 500 kkr +11 000 kkr Gamletull +5 200 kkr Getinge stationsområde +5 000 kkr Hamnen +3 500 kkr Planutredning/nybyggnadskart. +3 000 kkr Harplinge +2 600 kkr Gullbrandstorp 1:50 +2 200 kkr Resecentrum +2 000 kkr Övriga projekt +7 200 kkr Summa +35 200 kkr Nedan specificerad övrig verksamhet innefattar samhällsbyggnadsprojekt som kommer att byta verksamhet efter politiska beslut, förändringsarbeten och övriga investeringar inom verksamhetens objekt. Gruppbostad/boendeenhet 7pl +15 000 kkr (senarelagd) Centrumförnyelse, stadsmiljö +6 000 kkr Hamnen + 8 500 kkr Summa + 29 500 kkr Servicenämnd (SE) 200 Servicekontoret administration + 2 500 (+ 2 500) Avvikelsen som prognostiseras uppgå till +2 500 kkr beror på att investeringsmedel kommer att användas av andra verksamheter inom servicenämnden. 201 Kontorsservice - 1 167 (- 1 167) Verksamhetes prognostiserade avvikelse är oförändrad sedan förra månaden och beror på investering i ny tryckmaskin samt ett nytt hänvisningssystem för televäxeln. Investeringsmedlen kommer att finansieras av den budgetram som finns på anslagsområde 200, servicekontoret administration. 202 Städ- och måltidsservice +900 (+ 900) Verksamheten prognostiserar, likt föregående rapporttillfälle, ett överskott i investeringsbudgeten uppgående till 900 kkr och beroende på senareläggning av upprustning av köket på Hallägraskolan. 14
Investeringsredovisning 203 IT-service + 17 150 (+ 19 150) Verksamhetens prognostiserade avvikelse beror på att IT-investeringar skjuts på framtiden eller uteblir. Prognosjusteringen, -2 000 kkr beror på att verksamheten nu räknar med att hinna genomföra några av projekten som tidigare såg ut att utgå under 2012. Fördröjd satsning på ökad datortäthet bland pedagoger och elevdatorer bidrar till avvikelsen, liksom att surfplattor till viss del ersätter traditionella datorer men till en lägre kostnad. Fastighetsnämnd (FN) 205 Fastighetskontoret administration - 185 (- 185) Verksamheten prognostiserar i dagsläget med att erhålla en negativ avvikelse på 185 kkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Avvikelsen beror på högre kostnader än beräknat för utbyggnad av fastighetsskötares baslokaler (projektet Krämaren). 209 Förvaltningsfastigheter + 239 326 (+ 239 304) Den prognostiserade avvikelsen vid årets slut beror på senareläggning av följande projekt: Skolor (Söndrum, Örjan, Enslöv) Gymnasieskolor (Kattegatt) Gruppbostäder (Arenan, Stomgården) Äldreboende Sofieberg Ny idrottshall Eldsberga Utrustning storkök/städ Daglig verksamhet BAS Övrigt Summa 93 100 kkr 63 300 kkr 20 100 kkr 18 600 kkr 16 000 kkr 10 100 kkr 7 600 kkr 5 900 kkr 4 600 kkr 239 300 kkr Teknik- och fritidsnämnd (TE) 320 Gator, parker och idrott + 35 200 (+ 35 200) Verksamheten beräknar under 2012 erhålla en avvikelse mot investeringsramen uppgående till +35 200 kkr vilket är oförändrat gentemot föregående ekonomirapport. Osäker byggstart för Södra infarten ger den i särklass största avvikelse uppgående till +18 000 kkr. Projektet Centrumgator väntas också bli försenat, +7 000 kkr. Till de mindre avvikelserna hör följande: försenad ombyggnadsstart av parkeringsanläggningar (+2 500 kkr), Kustvägen (+2 000 kkr), Bulleråtgärder (+1 000 kkr), skydd av vattentäkter, (+1 500 kkr), Arenahallsombyggnad (+1 000 kkr), samt upprustning av Andersberg, Linehedsparken, kajförnyelse och ny utrustning till Eldsberga idrottshall, sammanlagt (+2 200 kkr). Nämnden för Laholmsbuktens VA (VA) 540 VA-verksamhet + 41 500 (+ 41 500) Anslagsområdets budgetavvikelse har inte förändrats jämfört med tidigare rapport och beror därmed på följande: ej fullt utnyttjad investeringsram för Västra strandens avloppsreningsverk, +17 500 kkr samt vatten- och avloppsreningsverk, +9 500 kkr; okänd byggstart av ny huvudvattenledning till Kistinge och Veinge, +8 000 kkr; ej utförd förnyelse av befintliga ledningar, +8 500 kkr. Kulturnämnd (KN) 460 Kulturförvaltning + 560 (+ 560) Verksamheten förväntar sig i dagsläget att investeringsanslaget inte kommer att förbrukas i sin helhet under året. Samtidigt förekommer ingen skillnad mot den tidigare prognosen och avvikelsen beror därmed på följande: RFID-projektet kommer inte att förbruka hela anslaget, +200 kkr; en fritidsgård i 15
2012-10-16 Oskarström kommer inte att färdigställas under 2012, +100 kkr; investeringsmedel för offentlig konst kommer inte att förbrukas helt, +260 kkr. Vidare vill verksamheten flagga inför nästa år att en ombudgetering av 360 kkr kommer att begäras. Hemvårdsnämnd (HN) 770 Äldreomsorg + 450 (+ 450) Anslagsområdets prognostiserade investeringsbudgetavvikelse beror i sin helhet på att ombyggnad av äldreboendet Kvarnlyckan som ombudgeterades från 2011 inte heller förväntas genomföras i år. Barn- och ungdomsnämnd (BU) 641 Grundskola/Barnomsorg + 8 735 (+ 8 400) Anslagsområdet beräknar under 2012 erhålla ett överskott på 8 735 kkr. Avvikelsen beror på att nybyggnation av Söndrumsskolan samt vissa förskolor är försenade och därför inte kommer färdigställas under 2012, medan förändring mot föregående rapporttillfälle, +335 kkr, beror på justering av ovannämnda poster. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd (UN) 651 Gymnasieskola + 575 (+ 575) Verksamheten prognostiserar för helåret uppvisa ett överskott på 575 kkr. Överskottet beror på att investeringsanslaget till Nissaskolan inte behöver nyttjas då flytt av verksamheten i nuläget inte är tidsatt. Räddningsnämnd (RN) 880 Brandförsvar + 7 111 (+ 7 111) Anslagsområdet förväntar sig att inte förbruka hela investeringsramen under året och ett överskott på 7 111 kkr förväntas vid årets slut. Avvikelsen beror sedan tidigare på att verksamheten har investeringsanslag, +2 931 kkr, för utökning av räddningstjänst Väster som inte beräknas förbrukas under året. Utöver det kommer man inte hinna genomföra ombyggnation av övningsplats vid Försvarsmaktens tekniska skola under året, vilket medför ett överskott på +246 kkr. Vidare prognostiseras det att investeringar i en tankbil kommer genomföras först under 2013 (+3 000 kkr), att ombyggnation av saneringsutrymmen för uttryckningskläder kommer påbörjas men ej slutföras under hösten (+434 kkr) samt att ett antal mindre projekt försenas (+500 kkr). Socialnämnd (SN) 770 Äldreomsorg + 600 (+ 500) Anslagsområdets prognostiserade avvikelse beror sedan tidigare på att verksamheten inte räknar med att utrusta nybyggd gruppbostad i tänkt omfattning eftersom byggnationen har blivit försenad. Den högre avvikelsen i jämförelse med föregående prognos hänvisas till att ny uppskattning har gjorts. 16
Investeringsredovisning Bolagsredovisning Mkr 160 150,0 140 120 100 80 60 40 20 0 14,9 6,5 2,9 9,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 HRAB HFAB IS HNAB HEM HEM-NÄT HSAB HCAB HAAB HHAB Figur 4: Bolagens beräknade avvikelse från investeringsbudgeten. Halmstads Fastighets AB Bolaget prognostiserar att investera (HFAB) +150 000 (+/- 0) 150 000 kkr, vilket är 150 000 kkr mindre än budget och föregående prognos. Förändringen beror huvudsakligen på förseningar vid nybyggnation på Jordmånen/Nissastrand och uppskjutna fastighetsförvärv. De största investeringsprojekten 2012 är: Nybyggnad Gamletull/Nissastrand 33 000 kkr Nybyggnad Magistern 7, Sofieberg 25 000 kkr Förnyelse av Husaren-Hästen, Gustavsfält 16 000 kkr Nybyggnad Mossen/Rosen, Oskarström 13 000 kkr Tillbyggnad Juvelen 2 (Huvudkontor) 10 000 kkr Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) + 14 900 (+ 14 900) Bolaget prognostiserar att investera -144 500 kkr, vilket är 14 900 kkr mindre än budget och oförändrat mot föregående prognos. Avvikelsen mot budget beror främst på senareläggning i livstidsförlängningsprojekt samt att utbyggnaden i fjärrvärmenätet beräknas bli mindre än budgeterat. Halmstads Energi och Miljö Nät AB (HEM-NÄT) + 6 500 (+ 6 500) Bolaget prognostiserar att investera på -42 600 kkr, vilket är 6 500 kkr mindre än budget och oförändrat mot föregående prognos. Avvikelsen mot budget beror på senarelagda investeringar i kabelförläggning och reinvesteringar i huvudstationer. 17
2012-10-16 Halmstads stadsnät AB Bolaget prognostiserar att investera (HSAB) + 300 (+ 300) -31 100 kkr, vilket är 300 kkr mindre än budget och oförändrat mot föregående prognos. Halmstad & Co AB Bolaget prognostiserar att investera (HCAB) + 2 900 (+ 2 900) -11 700 kkr. Av bolagets investeringsbudget beräknas 2 900 kkr inte genomföras under året då investeringar i Halmstads Teater senarelagts till 2013. Halmstads Flygplats AB Bolaget prognostiserar att investera (HAAB) + 9 500 (+ 9 500) -5 400 kkr. Av bolagets investeringsbudget beräknas 9 500 kkr inte genomföras under året på grund av senarelagda investeringar. 18
Bilagor BILAGOR Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens budgeterade och prognostiserade nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader, vilken framgår av resultaträkningen tidigare, är framräknad enligt följande modell: Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader (Mkr) Prognos 2012 Budget 2012 Budgetavvikelse Nämndernas nettokostnad -4 178,7-4 158,6-20,2 Kalkylerade internräntor 148,9 156,4-7,4 Kalkylerade avskrivningar 243,7 257,4-13,7 Kalkylerat pensionskostnadspålägg 147,0 150,8-3,8 Semesterlöneskuldökning/Löneavtal/Övrigt 30,3-77,0 107,3 Summa -3 608,7-3 671,0 62,2 Resultat enligt balanskravet Reglerna kring balanskravet innebär att en kommun måste ha ett så kallat balanskravsresultat som är positivt i budget, delårsbokslut och bokslut. Är så inte fallet måste en åtgärdsplan presenteras och beslutas av kommunfullmäktige. Planen ska bland annat innehålla information om hur det uppkomna underskottet ska kunna inhämtas inom en period av tre år. Balanskravsresultat har tagits fram på följande sätt: Balanskravsresultat (Mkr) 2012 Årets prognostiserade resultat 114,2 Realisationsresultat; pensionsmedel -12,4 Realisationsresultat; fastigheter/tomträtter -5,5 Resultat enligt balanskrav 96,3 19
2012-10-16 Driftredovisning Kommunen (Mkr) Prognossammanställning per september 2012 Intäkter Kostnader Nettokostnad Nettobudget Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Kommunstyrelse/gemensam administration m m Kommunfullmäktige 0,2-11,9-11,7-11,6-0,1-0,1 Kommunstyrelse 0,2-31,2-30,9-31,7 0,7 0,0 Stadskontor 43,9-121,9-78,0-82,5 4,5 0,0 Skogsförvaltning 3,0-1,1 1,9-0,3 2,2 0,0 Samhällsbyggnadskontor 83,2-122,8-39,5-24,1-15,4 0,0 Kollektivtrafik 0,0-7,7-7,7-6,2-1,5 0,0 Färdtjänst 0,0-25,6-25,6-28,6 3,0 0,0 Summa 130,6-322,3-191,7-185,0-6,7-0,1 Byggnadsnämnd 24,2-29,9-5,6-7,6 2,0 0,0 Servicenämnd Servicekontoret administrati 12,3-15,5-3,2-3,0-0,2 0,0 Kontorsservice 32,3-31,4 0,9 2,1-1,2 0,0 Städ- och måltidsservice 212,8-213,1-0,4 0,0-0,4-0,8 IT-service 91,9-92,8-0,9 0,0-0,9-0,1 Kommuntransport 24,0-24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 373,2-376,8-3,6-1,0-2,6-0,9 Fastighetsnämnd Fastighetskontoret administr 52,3-67,8-15,5-15,5 0,0 0,0 Förvaltningsfastigheter 583,3-588,4-5,1-4,7-0,4 0,0 Summa 635,6-656,2-20,6-20,2-0,4 0,0 Teknik- och fritidsnämnd 137,4-399,5-262,1-262,1 0,0 0,0 Nämnden för Laholmsbuktens VA 168,9-178,1-9,2-6,2-3,0 0,0 Kulturnämnd 11,7-126,8-115,1-115,8 0,7-0,3 Barn- och ungdomnsnämnd Grundskola/Barnomsorg 138,4-1 525,3-1 386,9-1 382,9-4,0 0,0 Kulturskola 3,1-22,7-19,6-19,8 0,3 0,1 Summa 141,5-1 548,0-1 406,4-1 402,7-3,7 0,1 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Arbetsmarknadsåtgärder 68,6-181,2-112,6-117,7 5,1 5,9 Ekonomiskt bistånd 1,5-68,6-67,1-58,1-9,0 0,0 Gymnasieskola 83,4-459,0-375,6-370,8-4,8-0,9 Vuxenutbildning 9,6-60,7-51,1-51,2 0,1 0,0 Uppdragsutbildning 0,8-0,8 0,0 0,6-0,6 0,0 Summa 163,9-770,3-606,4-597,1-9,2 5,1 Socialnämnd 114,8-676,9-562,2-562,2 0,0 0,0 Hemvårdsnämnd 126,7-1 045,5-918,8-920,3 1,5 0,2 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 11,3-21,6-10,3-10,5 0,2 0,0 Räddningsnämnd 9,9-76,7-66,8-67,8 1,0 0,0 Summa 2 049,8-6 228,5-4 178,7-4 158,6-20,2 4,1 20
Bilagor Driftredovisning Halmstads Rådhus AB-koncernen* (Mkr) Prognossammanställning per september 2012 Prognostiserat resultat Budget enligt affärsplan 2012 Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Utfall 2011 Halmstads Rådhus AB -28,0-39,0 11,0 0,0-39,3 Halmstads Fastighets AB 85,0 10,0 75,0 55,0 89,4 AB Industristaden -0,4 2,2-2,6 0,0-0,1 Halmstads Näringslivs AB -11,0-11,0 0,0 0,0-10,3 Halmstads Energi och Miljö AB 55,2 62,7-7,5 0,0 51,3 Halmstads Energi och Miljö Nät AB 35,8 30,5 5,3 0,0 35,0 Halmstads stadsnät AB 9,6 5,7 3,9 0,0 8,6 Halmstad & Co AB -26,3-28,4 2,1 0,4-32,4 Halmstads Flygplats AB -16,4-15,1-1,3 1,5-10,1 Halmstad Hamn AB 4,6-3,1 7,7 0,0 2,2 Summa 108,1 14,5 93,6 56,9 94,3 * Enbart bolag ingående i Halmstad Rådhus AB förekommer i sammanställningen ovan. 21
2012-10-16 Investeringsredovisning Kommunen (Mkr) Prognossammanställning per september 2012 Inkomster Utgifter Nettobudget Nettoinvesteringar Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Kommunstyrelse/gemensam administration m m Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadskontor 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Övrig gemensam verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skogsförvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnadskontor 32,5-140,9-108,4-115,6 7,2-14,8 Kollektivtrafik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Färdtjänst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 32,5-140,9-108,5-115,7 7,2-14,8 Byggnadsnämnd 0,0-0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 Servicenämnd Servicekontoret administration 0,0 0,0 0,0-2,5 2,5 0,0 Kontorsservice 0,0-1,5-1,5-0,3-1,2 0,0 Städ- och måltidsservice 0,0-1,2-1,2-2,1 0,9 0,0 IT-service 0,0-22,0-22,0-39,2 17,2-2,0 Kommuntransport 0,1-5,7-5,5-5,5 0,0 0,0 Summa 0,1-30,4-30,2-49,6 19,4-2,0 Fastighetsnämnd Fastighetskontoret administration 0,0-0,2-0,2 0,0-0,2 0,0 Förvaltningsfastigheter 0,4-273,3-272,9-512,2 239,3 0,0 Summa 0,4-273,5-273,1-512,2 239,1 0,0 Teknik- och fritidsnämnd 0,0-63,3-63,3-98,5 35,2 0,0 Nämnden för Laholmsbuktens VA 0,0-41,8-41,8-83,3 41,5 0,0 Kulturnämnd 0,0-1,4-1,4-1,9 0,6 0,0 Barn- och ungdomnsnämnd Grundskola/Barnomsorg 0,0-5,9-5,9-14,6 8,7 0,3 Kulturskola 0,0-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0 Summa 0,0-6,3-6,3-15,0 8,7 0,3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Arbetsmarknadsåtgärder 0,0-1,2-1,2-1,2 0,0 0,0 Ekonomiskt bistånd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasieskola 0,0-4,9-4,9-5,5 0,6 0,0 Vuxenutbildning 0,0-1,0-1,0-1,0 0,0 0,0 Uppdragsutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0-7,1-7,1-7,7 0,6 0,0 Socialnämnd 0,0-1,3-1,3-1,9 0,6 0,1 Hemvårdsnämnd 0,0-3,7-3,7-4,1 0,5 0,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 0,0-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 Räddningsnämnd 0,0-5,8-5,8-12,9 7,1 0,0 Summa 33,0-575,8-542,8-903,3 360,5-16,3 22
Bilagor Investeringsredovisning Halmstads Rådhus AB-koncernen* (Mkr) Prognossammanställning per september 2012 Budget enligt affärsplan 2012 Nettoinvesteringar Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Utfall 2011 Halmstads Rådhus AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halmstads Fastighets AB -150,0-300,0 150,0 150,0-110,2 AB Industristaden -14,7-14,7 0,0 0,0-1,1 Halmstads Näringslivs AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halmstads Energi och Miljö AB -144,5-159,4 14,9 0,0-155,2 Halmstads Energi och Miljö Nät AB -42,6-49,1 6,5 0,0-28,7 Halmstads stadsnät AB -31,1-31,4 0,3 0,0-16,8 Halmstad & Co AB -11,7-14,6 2,9 0,0-14,8 Halmstads Flygplats AB -5,4-14,9 9,5 0,0-1,9 Halmstad Hamn AB -12,0-12,0 0,0 0,0-9,8 Summa -412,0-596,1 184,1 150,0-338,5 * Enbart bolag ingående i Halmstad Rådhus AB förekommer i sammanställningen ovan. 23
STADSKONTORET