Reviderad landstingsplan och budget 2014 samt ekonomisk flerårsplan Reviderad landstingsplan 2014
|
|
- Gerd Forsberg
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Tjänsteskrivelse 1 (24) Landstingsstyrelsen Landstingets kansli Ingrid Magnusson LK/ Kjersti Berg Marthinsen Agneta Gustavsson Staffan Svanqvist VERSION 0.85 Reviderad landstingsplan och budget 2014 samt ekonomisk flerårsplan Landstingsfullmäktige fastställde den 12 juni 2013 landstingsplan och budget för I följande avsnitt beskrivs två förtydligande tillägg till den beslutade planen, förslag till reviderad budget för 2014 samt ekonomisk flerårsplan för perioden Reviderad landstingsplan 2014 Landstingsstyrelsen beslutade den 7 juni 2010 (LK/121655) att uppdra åt landstingsdirektören att säkerställa tillgången till ambulanshelikoptertjänst i Värmland med start senast vid halvårsskiftet Upphandling av en landstingsägd ambulanshelikopter utfördes våren 2013 i samarbete med Landstinget Dalarna. Efter landstingsfullmäktiges beslut om Landstingsplan 2014 har landstingsstyrelsen 17 september 2013 beslutat att ambulanshelikopterverksamheten ska drivas i egen regi. Välfungerande vårdprocesser är en förutsättning för att uppnå en effektiv och patientsäker verksamhet. I detta ingår en samverkan inom Uppsala Örebroregionen, där ett viktigt exempel är samverkan inom ramen för den nationella cancerstrategin. Driftsättning av ambulanshelikopterverksamhet i Landstinget i Värmland och vidare samverkan inom Uppsala Örebroregionen framgår av den förändring i landstingsplanen för 2014 som föreslås i bilaga 1. Reviderad budget 2014 Landstingsfullmäktige fastställde i juni landstingets budget för Sveriges kommuner och landsting (SKL) har efter junibeslutet gett nya planeringsförutsättningar för 2014 och framåt. De förändringarna har inarbetats i det reviderade förslaget till budget Skatteintäkter och generella statsbidrag har justerats enligt SKL:s prognos från oktober Under 2014 finansieras landstingets verksamheter av skatteintäkter som utifrån en skattesats på 11,20 kronor per skattekrona beräknas till miljoner kronor. De generella statsbidragen beräknas till miljoner kronor och statsbidrag för läkemedel beräknas till 624 miljoner kronor.
2 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) I juni beslutade landstingsfullmäktige om verksamhetens ramar för Två förändringar därefter påverkar beslutet. Dels har prognosen för pensionskostnader ökat med knappt 50 miljoner kronor. Dels har ett arbete med gapanalyser och nuläget i hälso- och sjukvårdens ekonomiska situation medfört förslag till en ökning med 75 miljoner kronor. Förslag till ny nettokostnadsram är miljoner kronor. Resultatet uppgår till 90 miljoner kronor. Tekniska justeringar föranledda av förflyttad verksamhet har gjorts jämfört med junibeslutet. Anslag och ramar från junibeslut samt ovanstående förändring framgår av bilaga 2. Reviderad resultatbudget inklusive balanskravsutredning samt balansbudget för 2014 framgår nedan. Resultatbudget Resultatbudget 2014 Mnkr Verksamhetens nettokostnadsram Skatteintäkter Utjämningssystem Läkemedelsbidrag 624 Finansiella intäkter 10 Finansiella kostnader -81 Årets resultat 90
3 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) Balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv Årets budgeterade resultat mnkr 90 avgår samtliga realisationsvinster - tillägg för vissa realisationsvinster enligt undantag - tillägg för vissa realisationsförlust enligt undantag - tillägg för orealiserade förluster i värdepapper - avgår återföring av orealiserade förluster i värdepapper - Årets budgeterade resultat efter balanskravsjusteringar mnkr 90 avgår medel till resultatutjämningsreserv - tillägg medel från resultatutjämningsreserven - beslut om vissa synnerliga skäl - Årets budgeterade balanskravsresultat mnkr 90 Balanskravsunderskott från tidigare år - Summa balanskravsresultat mnkr 90 Balanskravsresultat att reglera -
4 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) Balansbudget Balansbudget 2014 (mnkr) Mnkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 10 Mark och byggnader Maskiner och inventarier 800 Aktier, andelar och bostadsrätter 20 Långfristiga fordringar 20 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd 9 Kortfristiga fordringar 700 Kortfristiga placeringar 1240 Kassa och bank 126 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER O EGET KAP Eget kapital 930 därav årets resultat 90 Avsättningar Avsättningar för pensioner 1955 Övriga avsättningar 20 Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder 220 Kortfristiga skulder 1350 Kortfristig upplåning 1350 Summa skulder SUMMA SKULDER O EK 5 825
5 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) Investeringar 2014 I samband med budget 2014 fattade landstingsfullmäktige beslut om investeringsnivåerna för Nedanstående tabell visar ramen för återinvesteringar, beslutade och ett beräknat utrymme för nya och strategiska investeringar. Investeringsramen för nya och strategiska investeringar i nedanstående tabell grundar sig på en övergripande bedömning av tillkommande investeringar 2014 och utgör övre begränsning för investeringsutrymmet. Nivåerna beslutades till: Investeringsram Återinvesteringsutrymme 190 Beslutade investeringar 500 Nya och strategiska investeringar 50 Totalt 740 Nedan följer en inriktning för 2014 års investeringar. Det är i huvudsak nästkommande års nya och strategiska investeringar som behandlas i investeringsplaneringen. Återinvesteringar Återinvesteringar hanteras och beslutas i respektive division eller motsvarande verksamhet. Investeringarna följs upp i den ordinarie tertialrapporteringen. Utrymmet för återinvesteringar är 190 miljoner kronor för 2014 och beslutades i landstingsfullmäktige i juni I den summan ingår ett utrymme för så kallade funktionella förbättringar som finns till direktörens förfogande. Detta avser åtgärder på fastigheter som har klassificerats som återinvesteringar. Verksamheten tilldelas inga extra ramar för avskrivningar till följd av återinvesteringar. Redan beslutade eller pågående investeringar Under kommande perioden ska en rad redan beslutade investeringar slutföras. Bilaga 3 visar samtliga beslutade pågående nya och strategiska investeringar och de totalt beslutade beloppen. Bland de större kan nämnas: Lokaler för rättspsykiatrisk vård samt lokaler för allmänpsykiatrisk öppenvård vid vårdcentralen Kristinehamn. Förnyelse av delar av operationsverksamheten vid Centralsjukhuset i Karlstad. Strukturförändringar (ombyggnader och avvecklingar) i byggnadsbeståndet och infrastrukturen vid Centralsjukhuset i Karlstad.
6 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) Invallning av markområdet runt Centralsjukhuset. Ambulanshelikopter. År 2014 medför samtliga redan beslutade investeringar prognostiserade utgifter på 500 miljoner kronor. Planerade nyinvesteringar 2013 Den relativt höga investeringsnivån och de ökade avskrivningarna innebär att landstinget under de närmaste åren har ett begränsat utrymme för nya investeringsprojekt. Det maximala utrymmet för tillkommande nyinvesteringar har beräknats till cirka 50 miljoner kronor och utgår från möjligheten att hantera tillkommande avskrivningar, ränta och andra driftskostnader. Uppföljningen visar att det pågående arbetet för psykiatrin i Kristinehamn beräknas få ett högre utfall än planerat. Utgiften för att slutföra arbetet i Kristinehamn beräknas överskrida ramen med cirka 30 miljoner kronor. Det innebär att utrymmet kommande år endast medger enstaka objekt. Prioritering av de mest angelägna objekten pågår, samtidigt som redan pågående projekt prövas till innehåll och ekonomisk omfattning. Beslut om investeringar inom anvisad ram fattas av styrelsen så snart prioriteringen är klar. I den ekonomiska flerårsplanen finns avskrivningar och ränta på lånat belopp för ovanstående investeringar medräknade.
7 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) Ekonomisk flerårsplan SKL:s bedömning av sektorns ekonomi Konjunkturläget i svensk ekonomi Sveriges Kommuner och landsting (SKL) bedömer i sin senaste rapport att konjunkturläget i Sverige gradvis förbättras under hösten och vintern. Återhämtningen är emellertid inte särskilt stark. Sveriges BNP växer i år med 0,8 procent och nästa år med 2,7 procent. Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar förbättras först en bit in på nästa år. Arbetslösheten sjunker under 2014 från 8 procent till strax under 7,5 procent. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Åren växer skatteunderlaget med drygt 2 procent per år i reala termer. Den starka tillväxten är framförallt ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Åren 2015 och 2016 växer sysselsättningen med 1,5 till 2 procent. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli svagare än tillväxten i Sverige. Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris och löneökningstakten. I år och nästa år ökar timlönerna med knappt 3 procent för att sedan öka med 4,0 procent år 2017 ett år då den svenska ekonomin återfått konjunkturell balans. Den underliggande inflationen stiger samtidigt från 0,6 till 1,7 procent. Sektorns ekonomi SKL skriver i ekonomirapporten att det finns flera skäl som talar för att det kommer att bli svårt för landstingssektorn att finansiera sina verksamheter framöver utan att höja skatten eller att resurser tillförs på annat sätt. Antalet invånare i vårdtunga åldrar ökar kraftigt. Nästan hela finansieringsansvaret för en expansiv kollektivtrafik ligger numera på landsting och regioner. Därtill är investeringsbehoven stora på många håll, både inom sjukvården och inom kollektivtrafiken. SKL skriver vidare att landstingen hittills har kommit förhållandevis lindrigt undan finanskrisen och dess efterverkningar. Det reala skatteunderlaget har ökat i skaplig takt och statliga tillskott, i huvudsak av tillfällig karaktär, hjälpte till när det såg som mörkast ut. Dessutom har många landsting höjt skatten. På så sätt har det varit möjligt att både öka resurserna till verksamheterna och redovisa överskott. Men de senaste ovillkorade statliga tillskotten, som permanent höjde nivån på statsbidragen, kom Efter 2010 är
8 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) det tillfälliga tillskott från AFA Försäkring som har bidragit till hyggliga resultat i sektorn. Undantaget var år 2011, när alla landsting redovisade underskott till följd av att kalkylräntan för värdering av pensionsskulden sänktes, vilket påverkade resultatet negativt med knappt 6 miljarder kronor. Nationella jämförelser SKL:s statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling ger underlag för att jämföra landstingets kostnader mot riket i övrigt. Basen för statistiken är det gemensamma regelverket Verksamhetsindelning för landsting och regioner (VI 2000) som reglerar uppdragsbeskrivningar, avgränsningar, redovisning och uppföljning av verksamheten. Jämförelserna baseras på uppgifter ur Kommun- och landstingsdatabasen. Jämförelsen är gjord mot riket inklusive regioner. Jämförelserna bygger på landstingens och regionernas nettokostnader. I diagrammen visas också en jämförelse med tre utvalda landsting med goda resultat för kvalitet och låga kostander: Jönköping, Östergötland och Kalmar. Landstinget i Värmland har lägre totala nettokostnader per invånare än riket i genomsnitt. Då ingår kollektivtrafiken vilket påverkar de totala nettokostnaderna avsevärt för de stora regionerna Skåne och Västra Götaland samt Stockholms läns landsting, och jämförelserna blir inte relevanta. Nedan följer därför en jämförelse på mer detaljerad nivå för hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling. I uppgifterna för respektive verksamhet ingår kostnader för lokaler, service och administration. Däremot ingår inte läkemedel i jämförelserna, utan redovisas separat i sammanfattningen.
9 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) Hälso- och sjukvård Nedanstående bild visar nettokostnad per invånare för hälso- och sjukvård totalt (exklusive läkemedel) jämfört med rikets vägda medelkostnad. Diagram: Nettokostnad hälso- och sjukvård totalt (exkl. läkemedel), kr/inv Som framgår av bilden har Värmlands kostnader per invånare för hälso- och sjukvård sedan 2008 legat under rikets genomsnitt, med en ökande trend de senaste åren steg Värmlands nettokostnad för hälso- och sjukvård i förhållande till riket i samband med att de stora investeringarna vid Centralsjukhuset togs i drift var nettokostnaden per invånare återigen lägre än rikets. Fördelning mellan verksamheter exklusive läkemedel Om man ser till fördelningen inom den befintliga ramen exklusive läkemedel lägger Landstinget i Värmland mer per invånare på primärvård än riket. Trenden är att Värmlands kostnad per invånare för primärvård under ett antal år har legat under rikets. Diagram: Nettokostnad primärvård totalt (exkl. primärvårdsansluten hemsjukvård och läkemedel), kr/inv
10 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) För den specialiserade somatiska vården har Värmland lägre kostnader än riket. Den specialiserade somatiska vården har varierat i förhållande till riket enligt nedanstående diagram. Diagram: Kostnad för specialiserad somatisk vård (exkl. läkemedel), kr/inv För den specialiserade psykiatriska vården har Värmland lägre kostnader per invånare än riket. Trenden är att skillnaden mot riket minskat för att sedan öka igen 2012 enligt nedanstående diagram. Diagram: Kostnad för specialiserad psykiatrisk vård (exkl. läkemedel), kr/inv
11 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) För tandvård lägger Värmland mer per invånare än riket. Trenden de senaste åren är att Värmland lägger mer per invånare på tandvård än riket. Diagram: Nettokostnad tandvård (exkl. läkemedel), kr/inv Regional utveckling, utanför verksamheten, utbildning ochkultur När det gäller regional utveckling inklusive trafiken drar framförallt regionerna upp rikets genomsnitt och jämförelserna blir inte relevanta. Om man bortser från kollektivtrafiken lägger Landstinget i Värmland mer per invånare på regionutveckling än genomsnittet för riket. Detsamma gäller inom begreppet utanför verksamheten som består av internräntor och pensionskostnader. Landstinget i Värmland lägger något mer på utbildning, men mindre på kultur än riket i övrigt. Sammanfattning nationella jämförelser 2012 Nedanstående tabell visar en sammanfattning och beskrivning av hur Landstinget i Värmland fördelat sina resurser 2012 i förhållande till riket i genomsnitt. Sammanfattningsvis lade Landstinget i Värmland mindre kostnader på hälso- och sjukvård exklusive läkemedel än riket i genomsnitt. Primärvård och tandvård har högre kostnader än riket, medan somatisk och psykiatrisk vård har lägre kostnader än riket. Vidare har Landstinget i Värmland högre kostnader för läkemedel, räntor, pensioner, regional utveckling och utbildning, och lägre kostnader för kultur.
12 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) Nettokostnad kr/invånare 2012 Värmland kr/inv Riket kr/inv Skillnad mot riket kr/inv Skillnad mot riket mnkr Hälso- och sjukvård (exkl. läkemedel) mnkr Specialiserad somatisk vård totalt (exkl. somatisk mnkr hemsjukvård och läkemedel) Primärvård totalt (exkl. primärvårdsansluten mnkr hemsjukvård och läkemedel) Tandvård (exkl. läkemedel) mnkr Specialiserad psykiatrisk vård totalt (exkl. psykiatrisk mnkr hemsjukvård och läkemedel) Läkemedel mnkr Allmän regional utveckling (exkl. kollektivtrafik) mnkr Utanför verksamheten(ränta och pensioner) mnkr Utbildning mnkr Kultur mnkr Ekonomiska förutsättningar för perioden Landstinget i Värmlands fördelning av resurser Landstingets fördelning av resurser tar utgångspunkt i historiska ramar som till viss del kompenseras för beräknade prisökningar. Justeringar görs till del för förändringar i uppdragets innehåll och satsningar och för medicinsk och teknisk utveckling, till exempel ökade kostnader för stora investeringar, eller riktade satsningar i större projekt eller utvecklingsarbeten. Fördelning görs till landstingets fasta anslag samt ramreduceringar för effektiviseringar eller besparingar för att få en ekonomi i balans. Modellen bygger på att verksamheterna kontinuerligt haft en uppräkning av ramarna som varit lägre än den allmänna pris- och löneförändringen, utan hänsyn till eventuella volymökningar. Hittills har Landstinget i Värmland haft en nettokostnadsutveckling som sedan 2006 varit under eller i nivå med riket. Nedanstående bild visar nettokostnadsutvecklingen för landstinget i Värmland jämfört med rikets nettokostnadsutveckling från 2006 till 2012, samt prognos för För 2014 och framåt visas prognostiserad utveckling i enlighet med föreslagen ekonomisk flerårsplan. I diagrammet syns också LPIK vilket är det landstingsprisindex som SKL tar fram i löpande planeringsförutsättningar.
13 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) Diagram: Nettokostnadsutveckling per år , procent. Resultatprognos för perioden Nedanstående bild visar en historik över landstingets resultat sedan 1997 och prognosen för resultatet fram till 2017 med nuvarande planeringsförutsättningar. Diagram: Landstingets ekonomiska resultat , mnkr Årets resultat God ekonomisk hushållning 2 % Resultatprognosen visar att landstingsfullmäktiges beslutade inriktning om god ekonomisk hushållning, det vill säga ett överskott motsvarande 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, inte uppnås Det beror
14 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) på nuläget i hälso- och sjukvårdens ekonomiska situation. I stället är planen att överskottsmålet uppnås Prognoserna utgår från nu kända förutsättningar och en skattesats på 11,20. Prognoserna utgår från beloppen i budget 2014 och de olika kostnadsslagen räknas upp med olika uppräkningsfaktorer. Uppräkningen beskrivs närmare i nästa avsnitt. I avsnittet Riskanalys beskrivs de ekonomiska åtaganden som krävs i verksamheten för att uppnå god ekonomisk hushållning. Förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras av SKL för åren Beräkningarna utgår från SKL:s prognos för rikets skatteunderlagsförändring och befolkningstillväxt. De generella statsbidragen består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, regleringsbidrag och läkemedelsbidrag. Skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras av SKL för åren och baseras på den senaste prognosen från oktober För perioden är skatteprognoserna relativt stabila. Förändringen av skatteintäkterna är beräknad till 3,8 procent för år 2015, 4,6 procent för 2016 och 4,1 procent för 2017 och baseras på en skattesats på 11:20 för samtliga år. Kostnadsutjämningen är ett nationellt överenskommet system som ska kompensera landstingen för skillnader i struktur och vårdtyngd. Från och med 1 januari 2014 justeras utjämningsystemet och det är effekterna i den nya modellen som finns i beräkningarna. Bidraget beräknas till cirka 1,2 miljarder kronor årligen under perioden Prognosen för läkemedelsbidraget har sänkts ytterligare. Det finns fortfarande inget avtal mellan SKL och staten vilket innebär att utbetalningarna sker löpande efter särskilda regeringsbeslut. Sänkningen beror på att kostnaderna för förmånen minskar mer än vad regeringen prognostiserat. Budgeten för läkemedelsbidraget beräknas till 623,8 miljoner kronor årligen under planperioden. Sammantaget beräknas de generella statsbidragen variera mellan 1 821,7 och 1 872,4 miljoner kronor mellan Bidragen beräknas utifrån SKL:s prognos. Finansiella poster I finansiella intäkter ingår den budgeterade avkastningen från pensionsmedelsförvaltningen. Den prognostiserade avkastningen förutsätter årliga avsättningar i enlighet med landstingets finansiella mål samt att den tänkta avkastningen återinvesteras. Finansiella kostnader för pensionsskulden avser ränteuppräkning av pensionsskulden inklusive löneskatt och är beräknad enligt KPA:s senaste prognos.
15 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) I finansiella kostnader ingår också kostnader för upplåning. Under perioden beräknas landstingets låneskuld uppgå till 1,8 miljarder kronor på grund av de beslut som fattats vad gäller pågående och kommande investeringar. Beräkningarna av låneskuld och finansiella kostnader är grundade på nuvarande intäkter. Vid väsentligt ändrade intäkter, till exempel som en följd av stora konjunkturförändringar eller stora förändringar i utjämningsystemen, förändras också förutsättningarna för låneskulden och de finansiella kostnaderna. Förväntade nettokostnader för verksamheten I verksamhetens intäkter ingår patientavgifter, såld verksamhet, sålda varor och tjänster, riktade bidrag och övriga intäkter. Generellt är bedömningen gjord utifrån tidigare års utfall och en analys av tillkommande avgifter och bidrag. För statsbidragen är bedömningen försiktigt gjord. Det finns en stor osäkerhet kring fortsatta och kommande satsningar. Läkemedelskostnaden beräknas till 886,7 miljoner kronor I summan ingår även tjänster som dosdispensering och bastjänst. Det är en minskning av läkemedelskostnaden med 1,5 procent från föregående år. Under 2016 förväntas kostnaden öka 2,6 procent och under 2017 med 2,7 procent. Värmland ligger fortfarande på en hög förskrivningsnivå för läkemedel, jämfört med riket, vilket möjliggör den förhållandevis låga ökningstakten. Kostnaden för den högspecialiserade vården beräknas till 458,5 miljoner kronor Under 2016 förväntas kostnaden öka med 6,5 procent och under 2017 med 6,3 procent. Kostnaderna för övrig köpt vård beräknas med planeringsindex för sektorn. Pensionskostnaden är baserad på en prognos gjord av KPA i september Pensionskostnaden väntas stiga från 546,7 miljoner kronor 2015 till 618,1 miljoner kronor De planerade kostnaderna för avskrivningar är simulerade från investeringsplanen. I beräkningarna ingår avskrivningar för de investeringar som redan är tagna i bruk, alla redan beslutade investeringar och den plan för kommande investeringar som finns under investeringsavsnittet. Under den kommande perioden planeras för nya omfattande investeringar, bland annat ersättningslokaler för operationsverksamheten vid Centralsjukhuset i Karlstad och psykiatrin i Kristinehamn. Från och med 2016, när de nya investeringarna tas i bruk, kommer avskrivningarna för dessa att uppgå till ytterligare cirka 120 miljoner kronor årligen. Den ökade ramen för investeringar under planeringsperioden får därmed effekt på kostnaderna först i slutet av planeringsperioden. Däremot kommer utgifterna att påverka investeringsramen och till viss del kostnader för upplåning, vilket finns med i de finansiella posterna.
16 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) Personalkostnader exklusive pensionskostnader är den enskilt största posten av landstingets nettokostnader, 3,5 miljarder kronor exklusive pensionskostnader Kostnaderna är i grunden uppräknade, enligt SKL:s prognos för timlönekostnad, med 2,53 procent 2015, med 3,5 procent 2016 respektive I beräkningar för personalkostnader ingår också en reducering motsvarande 225 miljoner kronor under perioden 2014 till Dessa kommer under planeringsarbetet att fördelas på olika kostnadsslag beroende på åtgärder. I posten övrig löpande drift finns kostnader för hyror och inköp av material, transporter med mera, det vill säga samtliga övriga kostnader som inte är specificerade ovan. Under perioden är övrig löpande drift uppräknad enligt planeringsindex för sektorn med 1,9 procent 2015, med 2,2 procent 2016 respektive Sammantaget visar flerårsplanen en nettokostnadsutveckling på 1,3 procent mellan 2014 och 2015, 3,6 procent mellan 2015 och 2016 och mellan 2016 och 2017 uppgår nettokostnadsutvecklingen till 3,2 procent. Ovanstående beräkningsgrunder sammanfattas i tabellen i bilaga 4. Riskanalys Flerårsprognosen visar att vid oförändrad verksamhet är de underliggande kostnadsökningarna högre än intäktsökningarna under perioden. Ett skäl till detta är befolkningsförändringarna. Landstinget förlorar intäkter om Värmlands befolkning minskar. Landstinget förlorar intäkter även när befolkningen ökar, om andelen av rikets befolkning samtidigt minskar. För att på längre sikt uppnå det fastställda tvåprocentiga överskottsmålet krävs en anpassning av kostnaderna till beslutade ramar och ett kontinuerligt arbete för att hålla kostnadsutvecklingen på en jämn nivå som ligger lägre än intäktsutvecklingen. Samtidigt möter hälso- och sjukvården ett ökat behov av vård och den demografiska utvecklingen ställer allt högre krav på vården. Det har inneburit och innebär ett tryck på kontinerliga förändringar och förbättringar, framförallt inom hälso- och sjukvården. Det arbetet som hittills har gjorts har gett resultat i form av en nettokostnadsutveckling under eller i nivå med riket. Landstinget har också lägre kostnader för hälso- och sjukvård än genomsnittet i riket, vilket beskrivits i avsnittet med nationella jämförelser. Däremot finns fortfarande en obalans mot beslutade ramar. Redan i förra årets landstingsplan lyftes risken med dåvarande ekonomiska läge. Förutsättningarna då byggde på att landstingets verksamheter är i ekonomisk balans Prognosen i delårsrapporten efter augusti månads utfall visar att verksamheterna inte är i ekonomisk balans. Gapet mellan kostnader och intäkter
17 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) finns därför redan vid ingången av 2014 då flera verksamheter, främst inom hälso- och sjukvården, inte är i balans. Gapet 2014 beräknas till runt 150 miljoner kronor, vilket innebär att verksamheterna i hälso- och sjukvården, trots förslag till ökad ram och låga nettokostnader nationellt sett, har ett förändringsbehov på minst 75 miljoner kronor under 2014, trots förslaget till ökad nettokostandsram. För att sedan uppnå god ekonomisk hushållning under planeringsperioden krävs kontinuerliga förändringar motsvarande 50 miljoner kronor årligen. Med anledning av de långsiktiga prognoserna för intäkter och kostnader pågår ett arbete för verksamhetsförändringar. Nuläget har också intensifierat arbetet med kortsiktiga åtgärder. Arbetet inriktar sig på ett kontinuerligt kvalitets- och förbättringsarbete. I flerårsplanen som beslutades i november 2011 beskrevs åtta arbetsområden (se nedan) som syftar till en kostnadsutveckling som är lägre än vad som är möjligt med nuvarande verksamhet. Arbetet pågår men effekterna av dessa syns ännu inte i förhållande till samtliga ramar, utan mer i den långsiktiga låga och stabila nettokostnadsutvecklingen och lägre kostnader för hälso- och sjukvård än rikets genomsnitt. De ekonomiska förutsättningarna i bilaga 4 visar resultatet med nu kända förutsättningar, ovan beskrivna åtgärder och med skattesats 11,20. Planerade åtgärder från flerårsplanen Ledorden för landstingets arbete under planperioden fortsätter att vara kvalitet och förbättringsarbete. I en verksamhet som genomsyras av god tillgänglighet och hög kvalitet får patienterna en god och säker vård. Kvalitetsfrågor och insatser för att genomföra och avsluta påbörjade förbättringsarbeten ska särskilt lyftas fram. Landstinget ska arbeta vidare med de i flerårsplanen identifierade uppdragen: Stärka patienternas möjlighet till inflytande och delaktighet. Utveckla vårdflöden och processer över organisatoriska gränser. Tydliggöra sjukhusens uppdrag utifrån medicinsk och medicinteknisk utveckling. Öka valfriheten och mångfalden inom vården. Fördjupa samverkan med kommunerna. Medverka till utveckling av kollektivtrafiken. Fortsatt arbeta för en god miljö och hållbar utveckling. Fortsatt utveckla landstinget som en attraktiv arbetsgivare och aktör.
18 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) För att säkerställa god ekonomisk hushållning kommer det kostnadseffektiviseringsarbete som startade 2012 att vara ett centralt arbetsområde också framöver. Arbetet har fokus på bland annat produktionsplanering, läkemedel, upphandling och materialförsörjning samt patientsäkerhet. Landstinget ska också arbeta för att förbättra resultaten i nationella satsningar, såsom sjukskrivningsprocessen, patientsäkerhetssatsningen, rehabgarantin, äldresatsningen och kömiljarden. Beslut om reviderad landstingsplan 2014 Förslag till beslut att bifalla förslag om ändring av skrivning under rubriken Verksamhet strategisk mål: effektiv verksamhet. Beslut om reviderad budget 2014 Förslag till beslut att fastställa reviderad budget med resultatbudget och balansbudget för 2014 att under 2014 frångå målet om ett årligt överskott på minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag samt att fastställa investeringsutrymmet 2014 till maximalt 740 miljoner kronor. Beslut om ekonomisk flerårsplan Förslag till beslut att godkänna ekonomisk flerårsplan för 2015 till 2017 samt att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att påbörja planeringen med 2015 års budget inom ramen för flerårsplanens inriktning och med miljoner kronor som ekonomisk ram för verksamhetens nettokostnader.
19 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) Bilaga 1 Förslag till ändring i förslaget till landstingsplan för 2014 Nuvarande formulering: Verksamhet Strategiskt mål: effektiv verksamhet Verksamheten ska kännetecknas av patientfokus, effektivitet och kvalitet. En förutsättning för att klara detta är ett tydligt uppdrag samt ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete som utgår från patienten. Det innebär att inta patientens fokus för att kunna erbjuda en individuellt anpassad vård. Väl fungerande vårdprocesser bidrar till förbättrad tillgänglighet, samverkan kring vårdplatser och högre kvalitet. Arbetssättet inom landstingets hälsooch sjukvård påverkas också genom etableringen av det regionala cancercentrumet inom Uppsala Örebroregionen. Även forskning och evidensbaserad vård inverkar på den kliniska vardagen. Inriktning för året Landstinget arbetar vidare enligt patientsäkerhetsstrategin och förbättrar uppföljningen av patientsäkerhet och övriga kvalitetsmått. Det akuta omhändertagandet inom hälso- och sjukvården förbättras genom hela vårdkedjan. Landstinget effektiviserar och följer upp vårdflöden och vårdprocesser, vilket bland annat medför minskade väntetider för patienter i vården. Ändras till: Verksamhet Strategiskt mål: effektiv verksamhet Verksamheten ska kännetecknas av patientfokus, effektivitet och kvalitet. En förutsättning för att klara detta är ett tydligt uppdrag samt ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete som utgår från patienten. Det innebär att inta patientens fokus för att kunna erbjuda en individuellt anpassad vård. Väl fungerande vårdprocesser bidrar till förbättrad tillgänglighet, samverkan kring vårdplatser och högre kvalitet. Till detta bidrar en fortsatt utveckling av samverkan inom Uppsala Örebroregionen, där ett gott exempel är samverkan kring den nationella cancerstrategin genom etableringen av det regionala cancercentrumet och arbetet med den regionala cancerplan som tas fram under Även forskning och evidensbaserad vård inverkar på den kliniska vardagen.
20 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) Inriktning för året Landstinget arbetar vidare enligt patientsäkerhetsstrategin och förbättrar uppföljningen av patientsäkerhet och övriga kvalitetsmått. Det akuta omhändertagandet inom hälso- och sjukvården förbättras genom hela vårdkedjan. En del av denna förbättring är driftsättning av landstingets ambulanshelikopterverksamhet som kommer att ske under året. Landstinget effektiviserar och följer upp vårdflöden och vårdprocesser, vilket bland annat medför minskade väntetider för patienter i vården.
21 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) Bilaga 2 Ramar och anslag Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2013 ramar för verksamheten. Två förändringar påverkar sedan junibeslutet. Dels förväntas kostnaden för pensioner öka med cirka 47,7 miljoner kronor. Bedömningen bygger på den nya prognos som KPA levererade i september Dels har ett arbete med gapanalyser och nuläget i hälso- och sjukvårdens ekonomiska situation medfört en ökning med 75 miljoner kronor. Tekniska justeringar föranledda av förflyttad verksamhet har gjorts jämfört med junibeslutet. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård Summa hälso- och sjukvård inklusive tandvård miljoner kronor Verksamhets- och ledningsstöd Summa verksamhets- och ledningsstöd miljoner kronor Centrala anslag, övriga gemensamma kostnader Regionala åtaganden varav (beloppen i tusen kronor) förslag 2014 budget 2013 Karlstads universitet (14 730) Värmlandstrafik AB ( ) Region Värmland ( ) Bidrag till handikapporganisationer (5 524) Externa organisationsbidrag (2 467) Internationellt arbete 314 (307) Pensionskostnader Prognosen för pensionskostnaden har ökat med 47,7 miljoner kronor enligt KPA:s senaste prognos och uppgår nu till kronor för Övriga centrala anslag Sammanställningen upptar kostnader som regleras enligt avtal eller andra överenskommelser och i övrigt enligt samma principer som för innevarande år. Det innebär att anslagen till landstingets revision och facklig organisation räknas upp med 2,3 procent. (Beloppen i tusen kronor) förslag 2014 budget 2013 Förtroendemannaorganisation (29 659) Landstingets revision (4 236) Medlemsavgift till SKL (6 500)
22 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) Avtalsförsäkringar (8 198) Uppräkning semesterskuld (9 900) Till styrelsens förfogande att avvecklas (68 000) Till styrelsens förfogande (15 515) Till direktörens förfogande (6 250) Kvalitetsutmärkelse 100 (100) Stipendier 100 (100) Sakförsäkring (3 000) Ökade avskrivningar Prioriterade områden från LP Omprofilering Intäkter och interndebiteringar ( )
23 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) Bilaga 3 Beslut Pågående och beslutade investeringar Plan LK/ Ambulanshelikopter mark 46 LK/ Ambulanshelikopter utrustning 58,7 LK/ Gassäkerhet 7,5 LK/ VC Västerstrand 1,6 LK/ VC Charlottenberg 8,5 LK/ Förlossning Centralsjukhuset 6,5 LK/ Instrument MALDI-TOF 1,5 LK/ Modul Cosmic infektionsverktyg 1,5 LK/ RAKEL 4,5 LK/ Invallning Centralsjukhuset 40,0 LK/ Familjecentral Filipstad 8,4 LK/ Kostförsörjning 71,0 LK/ Rättpsykiatrin i Kristinehamn 175,0 LK/ Operationslokaler (Operation Öst) 1 350,0 LK/ Centralsjukhuset ,0 LK/ MR till Torsby 19,0 LK/ Utodlingsrobot 2,0 LK/ Entré Barn- och ungdomspsykiatrin 5,2 LK/ C-båge, ortopeden 1,5 LK/ Multimediaprojekt 2 LK/ Övervakning på akutmottagning Torsby 1,8 LK/ Folktandvården, Kristinehamn lokaler 23,9 LK/ Förbättrad materialförsörjning 2,1 LK/ System och utrustning för personalkläder 9,2 LK/ CT3 i Karlstad 5,8 LK/ Energiprojekt Torsby 14 LK/ Distriktssköteskemottagning Deje/Koppom 0,8 Totala utgifter 2 168,0
24 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (24) Bilaga 4 Flerårsplan Prognos Prognos Prognos Prognos Skattesats 11,20 11,20 11,20 11,20 Verksamhetens nettokostnader: Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Varav läkemedel Varav högspecialiserad vård Varav pensionskostnader Varav personalkostn och övrig löpande drift Avskrivningar Summa verksamheternas nettokostnader Intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Summa intäkter Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Årets resultat ,1% 1,3% 3,6% 3,2%
Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merLedningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)
Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merFinansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013
Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2013 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2014-2016. I treårs planen anges landstingets
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merBokslutskommuniké 2016
Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.
Läs merBokslutskommuniké 2014
Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merbokslutskommuniké 2013
Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merRiktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012
FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2017
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merFinansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)
Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2016
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merRegionstyrelsen 15 april 2019
Regionstyrelsen 15 april 2019 Ekonomisk information Månadsrapport mars (prel) Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018 (beslutsärende) 2019-04-15 10 Resultat +65 mnkr jämfört budget +103 mnkr Resultat är
Läs merEkonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017
1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer
Läs merMånadsrapport februari 2018
Månadsrapport februari Ekonomiskt utfall t o m februari 85,6 mkr Helårsprognos Budgeterat resultat 166 mkr 166 mkr Periodens resultat Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med februari uppgår
Läs merRegionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland
Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning
Läs merbokslutskommuniké 2011
bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merBudget 2018 och plan
Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren
Läs merBokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.
Läs merMånadsrapport juli 2014
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merMÅNADSRAPPORT JULI 2013
MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre
Läs merMånadsrapport november 2013
Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad
Läs merFastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
Läs merMånadsrapport september 2014
Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande
Läs merTjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merRevisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009
Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund
Läs merPeriodrapport Juli 2015
Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merBudget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat
Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning
Läs merMånadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag
Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns
Läs merMÅNADSRAPPORT 2013 MAJ
MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.
Läs merMånadsrapport SEPTEMBER
Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets
Läs merPeriodrapport Region Örebro län Februari 2016
Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Ekonomi Resultat januari februari 13 mnkr (-11 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,9 %) Skatter och statsbidrag 5,9 % (3,7 %) Helårsprognos 170 mnkr (153 mnkr)
Läs merLedningsrapport januari 2019
Verksamhetens resultat är +5 mnkr vilket är i nivå med budget och 31mnkr sämre än föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 6,8 procent jämfört med samma period föregående år medan skatter och statsbidrag
Läs merBokslutskommuniké 2015
Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs
Läs merLandstingets finanser
5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda
Läs merMånadsrapport mars 2014
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1
Läs merBokslut 2014 Landstinget Blekinge
Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr
Läs merKompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen
Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012 Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Vårpropositionen... 2 2.1 Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen...
Läs merBokslutskommuniké 2013
Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen
Läs merLedningsrapport december 2018
Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merKostnadsnyckeltal fo r va rden i Kolada
Kostnadsnyckeltal fo r va rden i Kolada RKA har under 2017 arbetat med en översyn av Koladas nyckeltal för hälso- och sjukvård med syfte att erbjuda en sammanhängande och genomtänkt uppsättning nyckeltal
Läs merBUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv
Läs merPeriodrapport. Februari
Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merMånadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting
1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre
Läs merBudget 2015 och plan
Budget 2015 och plan 2016 2018 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2015 2018 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE SKL:s skatteprognosför åren 2014-2018 enligt
Läs merEkonomi. -KS-dagar 28/1 2015-
Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster
Läs merFinansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar
Läs merMånadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012
4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt
Läs merResultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003
BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader
Läs merFinansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut
Läs merMånadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Läs merGranskning av delårsrapport april 2011
Granskning av delårsrapport april Norrbottens läns landsting Revisionsrapport Juni Anders Färnstrand, Auktoriserad revisor Per-Åke Brunström, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...
Läs merFörutsättningar och omvärldsbevakning
Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 HÅLLBARHETENS TRE DIMENSIONER Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merFinansiell analys - kommunen
Finansiell analys - kommunen Vara kommuns årsresultat budgeteras till 6,2 mkr år, 11,1 mkr år, 11,6 mkr år och 11,8 mkr år. Nettoinvesteringarna år uppgår till 80,5 mkr inklusive beräknad ombudgetering
Läs merFinansiell analys kommunen
Finansiell analys kommunen Årets resultat budgeteras till 1, mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 15,9 mkr varav ombudgetering 59,8 mkr. Årets resultat motsvarar 1,4 procent av skatteintäkter och generella
Läs merBokslutskommuniké 2012
Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för
Läs merEkonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15
Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista
Läs merRedovisningsprinciper
1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och
Läs merSverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014
Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med
Läs merMånadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Läs merBudget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015.
LSF 16/14 Intäkter 3 230 3 519 3 847 3 836 5 135 33,9 % 33,5 % 6 337 7 154 7 253 varav landstings-bidrag 2 499,3 2 739,9 2 910,8 2 928,6 4 135,0 41,2 % 42,1 % 5 250,6 6 166,8 6 389,9 Kostnader -3 207-3
Läs merLandstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merEkonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar
Läs merMånadsrapport juli 2015
Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merInsatsplan - underlag till budgetarbetet LS
Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar
Läs merResultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun
KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner
Läs merDals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige
Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.
Läs merBudget 2011 Plan 2012-2014
Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,
Läs merVår beteckning Sekretariatet 2014-12-16 LK/142863. Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Johanna Orre 054-61 42 04
Datum Vår beteckning Sekretariatet 2014-12-16 LK/142863 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Johanna Orre 054-61 42 04 Landstingsfullmäktiges ledamöter Ersättarna för kännedom Kungörelse./.
Läs merDatum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014
Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första
Läs merMånadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Läs merMånadsrapport maj 2015
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var
Läs merFoto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen
2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2016 2 (10) Perioden januari juli i korthet
Läs merRegionstyrelsen 81-91
PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera
Läs merFoto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen
2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp
Läs merBudget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02
1 Budget 2015 och plan för 2016-2017 LS 2014-06-02 2 Grunden är budget 2014 Förutsättningar Uppräkningar: Personal 2,8% Drift 1,8 % Hälsoval 2,4% (Viktad uppräkning) Prognos (april) från SKL avseende skatteintäkter
Läs merFinansplan 2014, plan 2015-2016
Finansplan 2014, plan 2015-2016 FINANSPLAN 2014 1 (11) 2013-11-05 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2.1 DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECKLINGEN... 3 2.2 LANDSTINGSSEKTORNS
Läs merFörslag till landstingsfullmäktiges
Ledningsenheten 2004-11-09 1 (7) Förslag till landstingsfullmäktiges finansplan 2005 (07) LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramarna
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv
TJÄNSTESKRIVELSE 1(7) Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomienheten Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 Vipul.Vithlani@habo.se Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv
Läs merBudgetrapport 2013-2015
1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2
Läs merEkonomisk månadsrapport
LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Fastställd av landstingsfullmäktige 2013-11-25 Reviderad av regionfullmäktige 2015-04-29 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2015-04-22
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merBudgetramar
Dnr KS-2012-701 Dpl 10 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2012-12-17 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2014-2016 Dnr KS-2012-701
Läs merRiktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)
KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt
Läs merDnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287
Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska
Läs mer