Piteå kommun. Månadsrapport Piteå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Piteå kommun. Månadsrapport Piteå kommun"

Transkript

1 Piteå kommun År: 2013 Period: Oktober Månadsrapport Piteå kommun 1

2 räkning kommunen, tkr Jan- Okt 2013 Jan- Okt 2012 Prognos helår 2013 Budget helår 2013 helår 2012 Intäkter Kostnader Avskrivningar Nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat Extraordinära poster ets andel av skatter och generella statsbidrag Jan- Okt 2013 Jan- Okt 2012 Prognos helår 2013 Budget helår 2013 helår 2012 ets andel av skatter och generella statsbidrag 3.2% 3.7% 2.0% 0.9% 2.1% Kommunens månadsresultat, tkr 2

3 nämnder/styrelse, tkr Jan- Okt 2013 Jan- Aug 2013 Prognos helår 2013 helår 2012 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen KS gemensam KS förvaltningar Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Räddningsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden SAMHÄLLSBYGGNAD* Miljö- och byggnämnden* Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning* Teknik- och servicenämnden Teknik och gator* Fastighets- och servicekontoret SUMMA NÄMNDER Nämnd/styrelse månadsresultat, tkr 3

4 Kommentarer Ekonomiskt utfall Piteå kommun uppvisar ett resultat för perioden januari - oktober på mkr 53,7 mkr (38,9 mkr per augusti 2013). I resultatet ingår två jämförelsestörande poster. En intäkt på 33,3 mkr och en finansiell kostnad på 10,6 mkr. Den jämförelsestörande intäkten består av att AFA tagit beslut om återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2005 och Den jämförelsestörande kostnaden beror på en förändrad beräkning av pensionsskulden på grund av en sänkt RIPS ränta. förbättringen jämfört med augusti beror främst på att Barn och utbildningsnämnden under perioden fått in mer intäkter än väntat. Prognosen för helåret 2013 uppgår till 40,1 mkr (varav en jämförelsestörande intäkt på 39,8 mkr och en jämförelsestörade finansiell kostnad på 12,7 mkr). Orsakerna till den förväntade resultatförsämringen under årets sista två månader är främst att socialnämnden prognostiserar med ett fortsatt ökat underskott året ut samt att barn- och utbildningsnämnden inte förväntas behålla sitt överskott på 10 mkr från oktober månad utan prognostiserar med ett överskott på endast 2 mkr. Fastighets - och service kontoret förväntas också vända ett fram till oktober månad positivt resultat på 3,8 mkr till ett underskott på 0,7 mkr för helåret. Nämndernas redovisar ett resultat för perioden på 8,9 mkr. De flesta nämnder uppvisar positiva resultat förutom socialnämnden, kultur och fritidsnämnden och miljö- och byggnämnden. Nämnderna månadsresultat samt prognos, tkr Socialnämnden Socialnämnden uppvisar ett underskott för perioden januari till oktober på -15,4 mkr. Politik, förvaltningsledning och administrativa avdelningen genererar ett överskott till och med oktober med 1,1 mkr. Detta är enligt förväntan eftersom medel avsatta för förebyggande verksamhet inte förbrukats ännu samt att en tjänst inte varit tillsatt stor del av året. Stöd och omsorg (exkl. personlig assistans och försörjningsstöd) Ger ett underskott för perioden med -10,9 mkr (inklusive personlig assistans och försörjningsstöd är underskottet -12,8 mkr) Äldreomsorgen ökar underskottet för hela avdelningen något till -3,2 mkr, att jämföra med motsvarande siffra för oktober 2012 som var 4,1 mkr. 4

5 Årsprognos Socialnämnden prognostiserar ett underskott för helåret 2013 på -21,8 mkr vilket är oförändrat sedan prognosen i augusti. Försämringarna återfinns inom äldreomsorgen medan stöd och omsorg har förbättrat sin prognos. Se vidare analys i bifogad socialtjänstens "Ekonomisk redovisning oktober 2013" Barn- och utbildningsnämnden et per oktober visat ett överskott på 10,1 mkr, varav 0,4 mkr är en minskning av semesterlöneskulden, vilket är en förbättring med 5,2 mkr jämfört med augusti och en förbättring jämfört med oktober 2012 på 5,6 mkr. Det förbättrade resultatet jämfört med augusti beror på högre intäkter, bla bidrag från Migrationsverket, lägre internhyror (uppsägning av lokaler), och ett totalt högt överskott på förbrukningsbudgeten som inte har förutsetts tidigare. Barn och utbildningsförvaltningen lämnar en helårsprognos som visar ett överskott på 2 mkr. förbättringen jämfört med samma period föregående år beror till viss del på högre intäkter, bl a avseende förskole- och fritidsavgifter, ca 0,5 mkr, bidrag från Migrationsverket 1, 4 mkr, återsökning av moms 0,3 mkr samt övriga bidrag, bl a AMS-bidrag. På kostnadssidan så är kostnaderna lägre för förbrukning av material och tjänster, beroende på en allmän återhållsamhet. Att förvaltningen nu lämnar en prognos som visar på ett överskott beror, som ovan beskrivits, till största delen på ett större överskott på intäktssidan än tidigare beräknat. Förvaltningen har också överskott inom särskola och till viss del inom grundskolan pga av färre elever än budgeterat. Inom förskolan kan det bli ett mindre underskott beroende på några fler barn än budget. Gymnasieskolan ser ut att klara ett nollresultat, trots minskad ram. Kostnaden för köp av huvudverksamhet inom gymnasieutbildning har inte ökat under hösten som tidigare beräknats (våren 13). Historiskt sett har alltid kostnaderna ökat väldigt mycket de sista månaderna på året och med det i beräkning så blir prognosen 2 mkr trots det betydligt högre månadsresultatet. Kultur- och fritidsnämnden Redovisar ett underskott på 0,7 mkr för perioden. För helåret prognostiseras ett underskott på 0,6 mkr. Studio Acusticum drivs som en egen resultatenhet och visar underskott på 1,7 mkr för perioden och ett prognostiserat underskott på 1,7 mkr för året. Kultur- och fritidsnämnden exklusive Studio Acusticum visar ett överskott både för perioden och för helåret som härrör främst från fritidsverksamheten samt överskott från kapitalkostnaderna. Badhusen samt ishallen har haft en del oförutsedda reparationer, men eftersom badhusens intäkter har ökat något de senaste månaderna i och med fler besök till simhallarna och friskvårdsverksamheten så prognosticeras ett överskott även från anläggningsverksamheten. Överskottet avseende kapitalkostnaderna beror på att investeringar avseende LF Arena och Skärgårdspaketet blir klara sent i år samt till viss del blir färdigställda under Studio Acusticum har ytterligare försämrat årsprognosen med 0,2 mkr jämfört med augustiprognosen, vilket beror dels på ökade kostnader för två större produktioner inklusive marknadsföringskostnader. Den försämrade årsprognosen jämfört med 2012-års utfall beror till stor del på personalförstärkningar. SAMHÄLLSBYGGNAD* Samhällsbyggnads resultat visar överskott på 4,4 mkr och helårsprognosen överskott med 5,7 mkr. Trycket på verksamheterna är stort med många samhällsbyggnadsprojekt, såväl inom exploatering som social hållbarhet. Samhällsbyggnad är ny som organisation och ett fokus ligger på att utveckla nya roller, samarbete och processer. Det är en utmaning att använda resurerna på ett effektivt och flexibelt sätt för att uppnå bästa nytta. Miljö- och byggnämnden* et visar underskott på 0,4 mkr och helårsprognosen underskott med 0,4 mkr. Underskottet beror på etableringsarbete med inriktning mot IT-företag (serverhallar) och utvecklingsarbete med ny GIS-plattform samt att det omfattande exploateringsarbetet har medfört högre kostnader än budgeterat. Behov av att föra över medel, ca 0,4 mkr, till år 2014 finns för projektet Ungdomslots (Ungsam),som har sin tyngd år 2014, samt Energipotten 0,1 mkr, där vissa projekt tex elvägar tunga fordon och biogas har förskjutits i tid. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning* et visar överskott på 3,2 mkr och helårsprognosen överskott med 3,9 mkr. Satsningen på 5 mkr för kommunala ungdomsjobb och jobb åt personer med funktionsnedsättning har kommit igång under andra halvåret. Anställningarna löper över årsskiftet, vilket medför behov av att överföra anslag på 2,6 mkr till Subventionerade anställningar beräknas ge ett överskott på ca 0,8 mkr. Detta pga högre bidrag från Arbetsförmedlingen samt lägre kostnader än budgeterat då det är ökad frånvaro till följd av att fler fått timvikariat. Ferieverksamheten beräknas ge överskott på 0,3 mkr. 5

6 Teknik och gator* et visar överskott på 1,6 mkr och helårsprognosen överskott med 2,2 mkr. Genom ökad ram på 1 mkr och engångsanslag på 1,4 mkr kan eftersatt barmarksunderhåll åtgärdas. Senarelagda investeringar ger överskott för kapitalkostnader om 0,5 mkr. Vinterväghållningen visar underskott på -2,2 mkr, som balanseras upp genom omprioritering och återbetalning från Länstrafiken för 2012 samt för kollektivtrafiken har prisökningen varit lägre än beräknat. Tillfällig ersättning för offentlig plats under ombyggnation av gammla polishuset, samt mer skogsförsäljning än budgeterat ger ökade intäkter på 0,4 mkr. Behovet av konsulter vid övergången vid rekrytering av ny personal och merkostnader vid hög arbetsanhopning ger ett underskott på 0,7 mkr. Fastighets- och servicekontoret Fastighets- och servicekontoret redovisar totalt för perioden januari - oktober överskott på 3,8 mkr varav kapitalkostnader 1,4 mkr, lokaler och bostäder 2,9 mkr, för helåret prognostiseras underskott med -0,7 mkr. Måltidsservice visar ett negativt resultat för perioden och för helårsprognosen, detta beror på senarelagd produktionsomställning som inte är i fas med ramneddragning på 1,3 mkr samt stora prisökningar av livsmedel och transporter -3,1 mkr, prognosen är förbättrad med 0,5 mkr. Övriga verksamheter balanserar upp delar av underskottet på helår. Prognosen förutsätter återhållsamhet inom underhåll och allmän återhållsamhet för alla verksamheter. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige och valnämnden redovisar ett resultat på 0,2 mkr för perioden januari-oktober 2013, helårsprognosen visar på överskott på 0,2 mkr. Valnämndens helårsprognos uppgår till 0,1 mkr som uppstått genom medveten återhållsamhet och kommunfullmäktige prognos för året är 0,1 mkr. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden på 5,6 mkr, varav 1,8 mkr härrör från överskott av kapitalkostnader på centralt budgeterade investeringar som inte är påbörjade. Kommunledningskontorets resultat uppgår till 3,5 mkr medan förvaltningen för strategiskt stöd redovisar överskott med 0,4 mkr. I helårsprognosen kalkylerar kommunstyrelsen med totalt överskott på 3,8 mkr, varav 2,1 mkr avser ej förbrukade kapitalkostnader. Kommunledningskontorets helårsprognos uppgår till 2,1 mkr och strategiskt stöd prognostiserar helårsresultat på -0,4 mkr. Kommunledningskontoret räknar med fortsatta stora utredningskostnader för planprojekt som beräknas generera underskott, underskottet uppvägs av överskott inom andra verksamheter. Inom förvaltningen för strategiskt stöd beror det prognosticerade underskottet i första hand på kostnader för den nya ledningsfunktionen. Räddningsnämnden Räddningsnämndens resultat för perioden visar ett överskott på 0,6 mkr. För helåret beräknas ett resultat på 0,1 mkr. Kostnadssidan visar på ett underskott medan intäkterna pekar på ett överskott. Skillnaden mellan periodiserat resultat och helårsprognos beror på ett antal faktorer. Pågående kompetensutbildningar samt ett haveri på en luftkompressor för andningsluft vars kostnader ej var förutsedda. I övrigt följer verksamheten uppsatta mål handlingsprogram och riktlinjer. Överförmyndarnämnden Periodens resultat är 0,2 mkr, prognosen för året är ett marginellt överskott. Ökade utbildningskostnader för gode män till följd av beslutet att öka antalet ensamkommande flyktingbarn under 2013 gör att prognosen är lägre än utfallet per oktober. Investeringar För perioden januari - oktober 2013 har investeringarna uppgått till 121,4 mkr av budgeterat 380,8 mkr i kassaflödesbudgeten 208,3 mkr. Jämfört med augusti har investeringarna ökat med 30,2 mkr (augusti 91,2 mkr). Helårsprognosen per augusti var beräknad till 187 mkr. 6

7 Befolkning och Arbetslöshet Befolkning Ett av kommunens övergripande strategiska mål är att Piteå år 2020 ska ha invånare. I september 2013 var det invånare, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 169 personer. En nyhet i månadsrapporten för oktober är att även antal invånare enligt Kommunens invånarregister (KIR) finns med i diagrammet ovan. Denna befolkningssiffra är endast preliminär. Öppet arbetslösa Ett av kommunens nyckeltal på övergripande nivå är att andelen öppet arbetslösa år ska vara högst 4 procent. I september 2013 var den öppna arbetslösheten 2,6 procent vilket är något lägre än september

8 Arbetslöshet Ungdomsarbetslöshet Kommunen har ändrat målet om ungdomsarbetslöshet från att ha ett målvärde på obalansen om 10 procent till nolltolerans för ungdomsarbetslöshet. I september var den öppna arbetslösheten för ungdomar 4,7 procent och 7,9 procent arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Den totala obalansen var alltså 12,6 procent. I länet var den öppna arbetslösheten 4,7 procent och obalansen 11,9 procent Arbetslöshet utrikesfödda Kommunens öppna arbetslöshet bland den utrikesfödda befolkningen var i september 7,3 procent och arbetssökande i program var 8,0 procent, totala obalansen var 15,3 procent. Det är lika som länet för den öppna arbetslösheten och 0,5 procentenheter lägre för sökande i program. 8

9 Sjukfrånvaro och Timanställda Sjukfrånvaro i procent Kommunen har som övergripande nyckeltal att sjukfrånvaron i procent år 2013 ska understiga 6,5 procent. I september 2013 uppgick sjukfrånvaron till 5,5 procent, trenden är lika som tidigare år med högre sjukfrånvaro under vintern och lägre under sommaren. Timanställda antal timmar Ett av kommunens mål för personal är att Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare Antal timmar arbetade av timanställda har ökat betydligt jämfört med samma period föregående år. Under årets nio första månader arbetades det timmar av timanställd personal. Jämfört med samma period föregående år är det en ökning med timmar. 9

10 Personlig assistans - antal personer Beslut av Piteå kommun Beslut av Försäkringskassan Antalet personer som har beviljats personlig assistans har minskat under året jämfört med 2012 både beslut av Piteå kommun och Försäkringskassan. 10

11 Personlig assistans - antal timmar Beslut av Piteå kommun Beslut av Försäkringskassan Antalet timmar som har beviljats personlig assistans har minskat under året jämfört med 2012 både beslut av Piteå kommun och Försäkringskassan. 11

12 Socialtjänsten Tjänsteskrivelse Datum: Dnr: Ekonomisk redovisning oktober 2013 Analys månadsbokslut oktober 2013 Socialförvaltningen uppvisar ett underskott för perioden januari till oktober på tkr. Politik, förvaltningsledning och administrativa avdelningen genererar ett överskott till och med oktober med tkr. Detta är enligt förväntan eftersom medel avsatta för förebyggande verksamhet inte förbrukats ännu samt att en tjänst inte varit tillsatt stor del av året. Stöd och omsorg (exkl. personlig assistans och försörjningsstöd) Ger ett underskott för perioden med tkr (inklusive personlig assistans och försörjningsstöd är underskottet tkr). Orsaken är, precis som tidigare, mycket stora kostnader jämfört med budget inom områdena barn- och familj, psykosocialt stöd samt rehabteamet. Avdelningsledningens överskott om tkr består till stor del av att planerade utvecklingsinsatser skjutits upp i och med i och med kravet om återhållsamhet. Det mesta av budgeten inom betalningsansvaret är dessutom oförbrukat. Området stöd till försörjning genererar för perioden ett överskott om 251 tkr, till stor del tack vare inbesparingar inom personalsidan. Det handlar dels om rockaden av personal när VO-chefen tillträdde som tillförordnad socialchef och dels en senareläggning av biträdande VO-chef först i slutet av året. Stöd till vuxna med funktionshinder uppvisar ett stort överskott på tkr då bostadsanpassningen fortsatt genererar mindre kostnader än normalt. Även hemtjänsten och insatser inom LSS och SoL bidrar till detta. Inom barn och familj är det fortfarande institutionsvård av barn och unga som mest bidrar till områdets underskott om tkr. Det är främst ett ärende, som hittills kostat närmare tkr som orsakar en kostnadsökning om tkr jämfört med samma period ifjol. Förutom detta har området hittills i år belastats med nettokostnader om drygt 700 tkr för barn placerade i annan kommun då ny lagstiftning trätt i kraft med retroaktiv verkan från Området psykosocialt stöd fortsätter att generera underskott, till och med oktober med tkr, varav verksamhetsöverföringarna från boende och dagverksamhet står för tkr. Det är fortsatt hemtjänst, institutionsvård och boenden inom området som orsakar underskottet. Hemtjänsten används ofta i kombination med andra insatser för att undvika en dyrare institutionsvårdsplacering. Antalet ansökningar om hjälp bort från missbruk ökar och fler personer blir hjälpta via öppenvården. Det tyngre missbruket ökar i Piteå och därmed ökar också antalet LVM-anmälningar. Inom boenden har man fortsatt tvingats till extra bemanning på några boenden på grund av oroliga brukare. Rehabteamet visar ett underskott för perioden om -590 tkr beroende på att full finansiering inte finns till det sjukvårdsansvar som kommunen har. Äldreomsorgen Äldreomsorgen ökar underskottet för hela avdelningen något till tkr, att jämföra med motsvarande siffra för oktober 2012 som var tkr. Avdelningsgemensamt visar på ett överskott om ca tkr. I detta resultat ligger medel för fortbildning och guldkantspengarna som ännu inte använts samt att där också finns pengar avsatta för oförutsedda behov som också genererar ett överskott.

13 Socialtjänsten Tjänsteskrivelse Datum: Dnr: Inom området ordinärt boende finns utförare hemtjänst och hemsjukvård som de stora områdena. Ordinärt boende totalt redovisar ett resultat t o m oktober på tkr att jämföra med resultatet till och med september som var på tkr. Utförare hemtjänst och anhörigvård har ett negativt resultat på -322 tkr vilket kan variera en del mellan månaderna på grund av att antalet hemtjänsttimmar varierar. Hemsjukvården har backat ca 480 tkr sedan september. Det är främst kostnader för sjukvårdsmaterial och köp av interna tjänster från hemtjänsten som är större än budgeterat. I stort sett samtliga vård- och omsorgsboenden genererar underskott, totalt tkr. Lönekostnaderna är högre 2013 jämfört med samma period Utbetalningar för OB -ersättning, semester och sjuklön har varit högre än föregående år. Extrabemanning har också varit insatt på många håll utifrån att vissa vårdtagare varit i behov av ökad vård- och omsorg. Under oktober har dock boendena totalt sett visat ett resultat enligt budget. Området utredning, bedömning och avlastning genererar fortsättningsvis ett underskott även under Fram till oktober månad tkr. Volymen för antalet bedömda hemtjänsttimmar minskade något under första halvåret men var ändå på en nivå över det budgeterade. Trenden de senaste månaderna är att volymen har ökat och under oktober har antalet timmar varit på en fortsatt hög nivå vilket också syns på resultatet eftersom underskottet fortsatt att öka. Orsaken till det ökade antalet timmar är ett ökat behov från brukarnas sida. Personlig assistans & Försörjningsstöd Personlig assistans redovisar till och med oktober ett underskott om -939 tkr på grund av volymökningar under året. Försörjningsstödet redovisar ett underskott för perioden på -939 tkr att jämföra med fjolårets periodresultat om tkr. Årets större underskott beror främst på att budgeten för 2013 är tkr lägre jämfört med Nettoutbetalningarna till och med oktober 2013 är 690 tkr lägre än samma period Det är möjligt att vinsterna med investeringarna i projekten Norrsken och UTAN nu börjar märkas. Av de som fått försörjningsstöd är 55,0% arbetslösa och 16,4 % sjuka med ingen eller otillräcklig ersättning. Årsprognos Socialnämnden prognostiserar ett underskott för helåret 2013 på tkr vilket är en försämring med tkr sedan prognosen i september. Försämringarna återfinns inom äldreomsorgen medan stöd och omsorg har förbättrat sin prognos. Stöd och omsorg (exkl. personlig assistans och försörjningsstöd) Området prognostiserar ett samlat underskott för 2013 på tkr (inklusive personlig assistans och försörjningsstödet är prognosen tkr). Inom avdelningsledningen är prognosen positiv i och med att en tjänst inte belastat området under några månader samt att utvecklingsmedel inte förväntas tas i anspråk. Omsorgsintäkterna är också högre än budgeterat. Total prognos tkr Inom Stöd till försörjning beräknas 400 tkr sparas in då ingen tillsättning av VO-chef skedde förrän efter sommaren och ingen biträdande VO-chef väntas tillsättas förrän mot slutet av året. Detta uppväger det minus som finns inom daglig verksamhet där budget för arbetsledaren drogs in vid halvårsskiftet, men pensionering skedde först sista september. Habersättningen är heller inte fullt finansierad inom området. Total prognos +220 tkr.

14 Socialtjänsten Tjänsteskrivelse Datum: Dnr: Prognosen inom Stöd till vuxna med funktionshinder är fortsatt positiv då färdtjänsten visar på en fortsatt bra trend. Även bostadsanpassningen, hemtjänsten och olika insatser som ledsagning och kontaktperson fortsätter på samma vis. Total prognos +845 tkr. Området barn och familj har förbättrat sin årsprognos från förra månaden med 330 tkr. Det är främst väntade återbetalningar om 900 tkr från Försäkringskassan för det dyra gråzonsärende de beviljat personlig assistans för som medför detta. Däremot försämras prognosen med -280 tkr på grund av förväntat uteblivet statsbidrag till förstärkt skydd för familjehemsplacerade barn (ny lag i år). I övrigt är årsprognosen i princip oförändrad. Stora underskott mot budget återstår inom institutionsvård, förstärkta familjehem och myndighetsutövningen. Underskottet har dock kunnat begränsas i och med att vårdsamordnaren ständigt arbetar med billigare lösningar och även lyckats hålla ner kostnaderna genom avtalsändringar. Något som i princip täcker dennes ofinansierade lön. Även nettokostnader för barn placerade i annan kommun bidrar till det väntade stora underskottet. Total prognos tkr. Området psykosocialt stöd visar en något bättre prognos mot förra månaden om 60 tkr. Det är inom hemtjänsten, kontaktperson och boendestöd som förbättringar skett, även om prognoserna fortsatt är negativa för hemtjänsten och kontaktperson. För övriga verksamheter är prognosen i stort sett oförändrad med generering av stort underskott för området. De två dyra LVM-ärenden inom institutionsvård är en anledning till det. Extratillsatta tjänster inom särskilt boende är en annan, men medför samtidigt ett billigare alternativ till köp av institutionsvård. Verksamhetsöverföringarna från boende- och dagverksamhet, där även här flera extra anställningar varit nödvändiga att göra, förväntas bidra med -960 tkr till årets underskott. Total prognos tkr. Äldreomsorgen Äldreomsorgen förväntas på helår generera ett underskott om tkr. Avdelningsgemensamt väntas gå med tkr i överskott tack vare återhållsamhet för medel avsatta för oförutsedda behov. Vård- och omsorgsboenden har de senaste månaderna visat på ett månadsresultat enligt budget men det underskott som genererades under årets första månader kommer troligtvis inte att återhämtas utan prognostiseras i dagsläget till tkr. Utredning/bedömning/avlösnings underskott förväntas däremot bestå året ut och befaras bli cirka tkr eftersom beviljade hemtjänsttimmar är för hög för att budgeten ska hållas. Utvecklingen när det gäller hemsjukvården, som togs över från Landstinget första februari 2013, ser ut att generera ett underskott. Totalt för ordinärt boende förväntas ett resultat på tkr. Omvårdnadsintäkterna förväntas generera ett överskott på cirka tkr beroende på att de nya vård- och omsorgstaxorna som infördes under mars månad ser ut att generera mer intäkter än vad som beräknats tidigare. Personlig assistans & Försörjningsstöd Personlig assistans förväntas generera ett underskott på tkr. Det beror främst på volymökningar under året, vilka inte täcks av motsvarande budgetökningar eller ersätts av försäkringskassan. Verksamheten har även, utifrån ett föreläggande från arbetsmiljöverket, tvingats tillsätta två tjänster för att undvika vite. Den positiva trenden inom försörjningsstödet håller fortsatt i sig, men förväntas stagnera resten av året. Statistiken visar också på att kostnadsökningar är vanligt årets sista månader. Utifrån detta samt den sänkta ramen och förändrade beräkningsgrunden från 1 juli väntas året sluta med ett underskott om tkr. Förändring semesterlöneskuld Ekonomikontoret gör i sin prognos bedömningen att förändringen av semesterlöneskulden på helår blir cirka tkr.

15 Periodbokslut & årsprognos 2013 för Socialtjänsten. Tkr. Perioden Januari t. o. m. oktober ÅRS- BUDGET PERIODENS FÖRBRUKNING PERIOD- RESULTAT PROGNOS ÅRSRESULTAT Förändring från föreg. bokslut Månadsbokslut september 2013 Förändring från föreg. bokslut Månadsbokslut augusti 2013 Prognos avvikelse mot budget % POLITIK, FÖRV.LEDN. O ADM ,86% Politisk verksamhet ,00% Förvaltningsledning ,60% Administrativ avdelningen ,39% IT-Verksamhetssystem STÖD O OMSORG ,86% Avdelningsgemensamt ,26% Stöd till försörjning, inkl daglig vht ,08% Stöd till vuxna med funktionshinder ,16% Stöd till barn och familjer ,50% Psykosocialt stöd, inkl LSS-boenden ,21% Rehabteamet (kvar från BoDa) ,97% Omvårdnadsintäkter ,42% 0 0 ÄLDREOMSORG ,92% Avdelningsgemensamt ,92% Ordinärt boende ,58% Vård och omsorgsboende ,74% Utredning/bedömning/avlösning ,52% Omvårdnadsintäkter ,46% Hälso- och sjukvårdsintäkter Intäkter motorvärmare ,00% Intäkter trygghetslarm ,00% 0 0 SOC.TJ exkl pers.ass, förs.st., sem ,65% 0 0 Personlig assistans ,65% Försörjningsstöd ,04% Semesterlöneskuld SOCIALTJÄNSTEN totalt ,09%

Piteå kommun. Månadsrapport Piteå kommun

Piteå kommun. Månadsrapport Piteå kommun Piteå kommun År: 2013 Period: Juli Månadsrapport Piteå kommun 1 räkning kommunen, tkr Jan- Jul 2013 Jan- Jul 2012 Budget helår 2013 helår 2012 Intäkter 255 156 270 998 365 989 490 536 Kostnader -1 366

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun

Månadsrapport Piteå kommun Piteå kommun År: 2014 Period: Mars Månadsrapport Piteå kommun 1 räkning kommunen, tkr Jan- Mar 2014 Jan- Mar 2013 Prognos helår 2014 Budget helår 2014 helår 2013 Intäkter 111 834 111 261 432 890 368 464

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009 Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273

Läs mer

Piteå kommun År: 2014 Period: Oktober. Månadsrapport Piteå kommun

Piteå kommun År: 2014 Period: Oktober. Månadsrapport Piteå kommun Piteå kommun År: Period: Oktober Månadsrapport Piteå kommun 1 räkning kommunen, tkr Jan- Okt Jan- Okt 2013 Prognos helår Budget helår helår 2013 Intäkter 363 749 394 913 408 735 368 464 514 893 Kostnader

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari oktober 2011

Månadsrapport Piteå kommun januari oktober 2011 Datum -11-14 Sida 1 (1) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari oktober 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-okt jan-aug Prognos helår Budget jan-dec 21 Intäkter 33 563

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

Piteå kommun År: 2014 Period: Juli. Månadsrapport Piteå kommun

Piteå kommun År: 2014 Period: Juli. Månadsrapport Piteå kommun Piteå kommun År: Period: Juli Månadsrapport Piteå kommun 1 räkning kommunen, tkr Jan- Jul Jan- Jul 2013 Prognos helår Budget helår helår 2013 Intäkter 262 836 255 156 439 984 368 464 514 893 Kostnader

Läs mer

Bokslut i korthet 2011 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2011 Piteå kommun Datum 212-2-3 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec Budget Avvikelse mot budget Utfall jan-dec 21 Intäkter 43

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Uppföljning och prognos. Mars 2018 Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018 Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Datum Sida 1 (17) Månadsrapport. april 2017

Datum Sida 1 (17) Månadsrapport. april 2017 Datum -04-14 Sida 1 (17) Månadsrapport april Ekonomi Kommunen (tkr) Utfall jan-apr Budget jan-apr Avvikelse jan-apr Prognos helår Budget helår Verksamhetens intäkter 193 235 242 868-49 633 577 120 386

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport. Piteå kommun, oktober Ekonomi- och inköpsavdelningen

Månadsrapport. Piteå kommun, oktober Ekonomi- och inköpsavdelningen Månadsrapport Piteå kommun, oktober 2015 Ekonomi- och inköpsavdelningen Sammanfattning Från 2015 upprättas ekonomiska rapporter med utgångspunkt i Rådet för Kommunal Redovisnings, RKRs rekommendation 22,

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Ekonomisk rapport efter oktober 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015 Ekonomikontoret Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2015 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det ekonomiska

Läs mer

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Ekonomisk månadsrapport juni 2019 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Månadsrapport statistik december 218 Dnr KS 218/758 219-3-11 Befolkningsutveckling 155 15 145 14 135 13 147 42 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 15 134

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Ekonomirapport 2014 efter mars månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Månadsrapport. Juli 2016

Månadsrapport. Juli 2016 Månadsrapport Juli Resultaträkning kommunen (tkr) Avvikelse Jul Jul Utfall Jan- Periodbudget Jan- periodbudget Jan- Jul Utfall Jan- Jul 2015 Prognos helår Budget helår Utfall helår 2015 Intäkter 342 267

Läs mer

Månadsrapport maj 2016

Månadsrapport maj 2016 Månadsrapport maj 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen går sakta uppåt. Hittills i år är ökningen 41 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-FEBRUARI 217 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 2 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 3 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA... 4 2.3 KOSTNADER FÖR

Läs mer

Månadsrapport. november 2017

Månadsrapport. november 2017 Månadsrapport november 1 Ekonomi Övergripande resultat Piteå kommun redovisar för perioden januari-november resultat på 87,6 mkr (70,0 mkr samma period föregående år). Skillnaden mellan åren förklaras

Läs mer

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer